化工公司管理制度汇编(15篇).docx
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1、化工公司管理制度汇编(15篇)【第1篇】化工公司用车管理规定 化工实业公司用车管理规定 为了加强公司车辆管理,确保车辆的有效运作,更好地为公司各部门服务,结合公司实际情况,特制定本制度 一、车辆日常管理 1.公司公务车的证照及稽核等事务统由办公室负责管理,并定期指派专人负责维修、检验、清洁等。 2.本公司人员因公用车须于事前向办公室主任申请调派,主任依重要性顺序派车。对于同一方向、同一时间段的派车要去尽量合用,减少派车次数和车辆使用成本。 3、对于不按规定办理申请的,不得派车。 二、车辆使用管理 1.使用人必须具有驾照。 2.公务车不得借予非本公司人员使用。 3.使用人于驾驶车辆前应对车辆做基
2、本检查(如水箱、油量、机油、煞车油、电瓶液、轮胎、外观等)。如发现故障、配件失窃或损坏等现象,应立即报告,否则最后使用人要对由此引发的后果负责。 4.驾驶人须严守交通规则。 5.使用者应将车辆停放于指定位置、停车场或适当、合法位置。任意放置车辆导致违犯交规、损毁、失窃,由使用者赔偿损失。 6.在不影响公务情况下,酌情满足员工因私用车要求。私人目的借用公车应先填“车辆使用申请单”,注明“私用” ,并需经办公室主任核准。使用者应爱护车辆,保证机件、外观良好,使用后并应将车辆清洗干净。私用时若发生事故,而导致违规、损毁、失窃等,于扣除理赔额后全部由私人负担。 三、车辆保养管理 1. 驾驶人员要爱护车
3、辆,精心保养,使车辆保持良好状况。如需维修,由驾驶人员提出维修申请,要货比三家,选择质量好价格低的汽修厂进行修理或在公司指定的维修点修和更换汽车零配件,并做到提前电话汇报,且将换下的废弃零配件保存,由公司统一回收,统一处理。在支付维修费用的同时,应要求维修点必须开具17%的增值税发票,并提供相对应的零配件明细单。特殊原因也必须事后补报,以备公司备案核查。 2.车辆于行驶途中发生故障或其他耗损急需修复或更换零件时,可视实际情况需要进行修理,但无迫切需要或修理费超过2000元时,应与车管专人联系请求批示。 3.如由于驾驶人使用不当或车管专人疏于保养,而导致车辆损坏或机件故障,所需之修护费,应依情节
4、轻重,由公司与驾驶人或车管专人负担。 四、违规与事故处理 1.在下列情形之一的情况下,违反交通规则或发生事故,由驾驶人负担。 (1)无照驾驶。 (2)未经许可将车借予他人使用。 2.违反交通规则,其罚款由驾驶人负担。 3.各种车辆如在公务途中遇不可抗拒之车祸发生,应先急救伤患人员,向附近警察机关报案,并即与办公室联络协助处理。如属小事故,可自行处理后再向办公室主任报告。 五、车辆用油管理 办公室建立车辆的用油台账,不定期核算,抽查,严格按行车里程与百公里耗油标准核发油料,驾驶员或办公室人员做好油卡记录,油卡由办公室管理登记。公司车辆一律凭卡指定加油站加油。 1.办公室主任负责对公司车辆的用油进
5、行监督,控制,财务部辅助配合监控管理。 2.车辆使用者应加强车辆用油管理,节约用油开支,使车辆均能在经济耗油的情况下有效地运营。 3.车辆油卡管理 1)公司所有车辆统一油卡加油,实行一车一卡制度。 2)公司所有车辆禁止现金加油,驾驶人员应按车牌号与油卡号码进行备案登记,每月进行核对。油卡一经备案,不许变更,如遇到特殊情况,如油卡坏了,不能正常加油时,车辆管理人员应及时处理。 3)禁止车辆间互换油卡,禁止使用其它车辆的油卡加油或用指定油卡为其它车辆(含外来车辆)加油,一经核实,将给予当车驾驶员一定的经济处罚,如遇到特殊情况,应报经车辆管理人员同意。 4)驾驶员在使用油卡加油时,应保留好每次加油的
6、小票,小票要保持连续性,余地按顺序粘贴在车辆用油统计表上报财务审核。 六、车辆行驶里程管理 .1.每车设置“车辆行驶记录表”,使用前应核对车辆里程表与记录表上前一次用车的记载是否相符。使用后应记载行驶里程、时间、地点、用途等。 2.办公室每月抽查一次,发现记载不实、不全或未记载者应呈报总经理,并提出批评,对不听劝阻屡教屡犯者应给以处分,并停止其借用权利。 e化工实业有限公司 【第2篇】化工公司不合格管理程序 化工公司不合格管理程序 1.目的 有效地进行不合格管理,防止不合格的非预期使用和蔓延给顾客。 2.适用范围 商品进到公司至销售服务、物品配送服务作业过程中不合格之标示,处理与记录等。 3.
7、职责 3.1物流、业务运作部、物流部:不合格品的判断、标示、记录,并隔离处置。 3.2iso办公室:对不合格作业或服务进行界定、并责令或知会相关部门改进。 4.定义(无) 5.作业内容 5.1不合格品控制:经标示之后不合格品,未做出处理前不得使用。 5.2进料控制 5.2.1仓管员检验发现不合格品时,填写进料检验报告同实物交物流部主管确认。仍判不合格品,检验员在包装上注明不合格,同时将信息反馈采购。仓管员对不合格品隔离堆放于不合格品区,采购立即联络供应商。 5.2.2不合格品的处置 5.2.2.1退货:由物流部或采购部通知供应商办理退货手续。 5.2.2.2换货:由物流部或采购部通知供应商办理
8、换货手续。 5.3门市部销售服务过程中不合格品的控制 5.3.1销售服务过程中营业员发现出不合格品时,应将不合格品注明其不合格原因后通知物流部进行相应处理。 5.3.2在销售服务过程中,遇有因营业员的原因与顾客争执,由店长或客户服务部责 令相关人员改善,情节严重的需留有处理证明,事后有顾客投诉,由客户服务中心针对该情形发出纠正和预防措施报告,责令相关部门或人员改善处理。 5.4配送过程的不合格的控制: 送货过程中若客户对送货人员有不满意的由业务运作部依据客户满意度调查管理程序进行后续处理。 5.5客户换、退货控制 5.5.1客户的换退货由业务运作部统一受理及安排。 5.6特采原则:特采时须考虑
9、以下原则。 5.6.1特采之商品或促销品对于安全性、公益性的重要机能不得有危害,且无售后抱怨之顾虑。 5.6.2对于一般功能和商品价值的影响相当微小。 5.6.3特采之商品或促销品应加以标识记录,以利于日后追溯与鉴别。 5.6.4特采作业流程 5.6.4.1特采申请和批准:申请人须填写报告,原则上由部门主管批准。 5.7记录保存:不合格处理记录由各相关部门保存,原则上保存期为半年。 6.附件(无) 7.参考文件 7.1产品及服务过程监视和测量管理程序 7.2销售服务管理程序 7.3客户满意度调查管理程序 【第3篇】化工公司仓库管理程序 化工公司仓库管理程序 1.目的 为了加强仓库物品之管理,监
10、督仓库物品运作,特制定本程序。 2.适用范围 本公司仓库所有进出物品均按本程序执行。 3.职责 3.1仓管员:负责对公司所有流通物品进行命名和对在库内物品的数量、保管、安全、发放并对保管物品进行标识。 3.2物流部主管:负责审核入库物品的数量、规格和种类及核对入库单据。 3.3各门店:负责申请所需物品并向仓库提供在库物品库存量。 4.定义(无) 5.作业内容 5.1请购 5.1.1仓管员应在每日清查各项物品及一般消耗品之存量,当库存数量不足时,应即时提出请购。 5.1.2填制请购单应注明请购单位、物品名称、规格、现有库存量、请购数量及需要日期,送交主管签准后,而后送交采购组办理采购事宜。 5.
11、1.3如有请购物品是急需的,应在请购单的备注栏上注明,以便采购员及时订购。 5.2收货 5.2.1属供货商送货者,应将货物送至仓库由物流部人员验收,如有特别情况货物直接送到门店的,必须经过仓库同意,方可由供货商送至各门店,由各门店仓管员对物品进行检验,事后应补办入货手续。 5.2.2检查供货商之送货单是否已注明物品的名称、数量、规格、价格等内容。 5.2.3检查物品外包装是否按要求贴上物品标签,标签上是否标明物品编码、品名、规格、生产厂商和生产日期。 5.2.4经检验合格的物品仓管员按程序收货(参考产品及产品及服务过程监视和测量程序)。 5.3物品入库 5.3.1验收入库后,由仓管员依物品类别
12、、特性、体积、重量等状况,归入适当的存放区。 5.3.2仓管员必须将入库物品登记在入库单上,入库单上要列明入库日期、物品名称、物品配置、数量、供货商。 5.3.3仓管员应将登记的入库单交一份给采购以作对帐处理。 5.3.4仓管员须将入库物品即时登记入帐,入帐必须凭单,要求书写工整,字迹清晰,如有修改,修改人必须在修改处签名确认。 5.3.5仓管员应将入库物品分类,分类后进行标识。 5.4退货处理 5.4.1仓库储存的过期物品或不良物品,需退回给供应商的,则经采购同意后,办理退货手续。 5.4.2仓管员应填写退货单,单上应注明收货单位,退货日期、品名、规格、数量等项目,将退货单交由供应商收货人员
13、签收,取一联交供应商,一联交采购部核对。 5.5物品储存管理 5.5.1物品贮存对温度无特别要求。 5.5.2将仓库物品以合理的方式分类摆放,并明确标识,有利准确、快速查 找取用,减少错发的现象。 5.5.3仓库物品的存放,标识朝外,便于查阅和清点;堆放高度根据物件的特性和存放位置确定。若是零星的物品上架时,应将其标签向外。物品的存放位置应按物品的出入库频率和先进先出的原则来确定。 5.5.4仓库储存的废料、积压品仓管员应即时向物流主管提出,再由物流主管填写(积压/报废)品处理申请表送交总经理核准后方可处理。 5.5.5仓库储存的物品必须保持帐实相符。 5.5.6严禁仓管人员在仓库内吸烟、明火
14、及私拉乱接使用电器,以确保物品储存安全。 5.6发货 5.6.3仓管员依据送货单结合运输路线进行备货并清点确认装车,并取一联留底,回单交司机。 5.6.5仓管人员对于手续不全不予发放,如遇特殊情况,则需经总经理同意方可发放,发放后需补办手续。 5.6.6仓管员应将所有出仓的物品数量登帐,应凭借相应单据记帐,确保当日发生账目在当天记录并保证帐实相符。 具体参见物品配送管理程序。 5.7盘点 5.7.1目的: 为使各项物品的实存数量、种类、规格得到真实的反应,以便核查物品帐实差异及其发生原因、明确责任,保证物品资料的准确性。确保各项物品的安全与完整,通过盘点可以掌握各项物品的保管情况,查明有无损失
15、浪费等情况,以便针对问题,对症下药,堵塞漏洞,促进工作,可以了解验收、保管、发放、调拨、报废等各项工作是否按规定办理,查明各项物品的储备和利用情况。 5.7.2物资盘点主要内容和检查项目: 5.7.2.1检查物品的帐面数量与实存数量是否相符。 5.7.2.2检查物的发放情况,有无按先进先出的原则发放物品。 5.7.2.3检查物品的堆放及维护情况。 5.7.2.4检查对物品有无超储积压。 5.7.2.5检查安全设施及安全情况。 5.7.3盘点范围:仓库成品、半成品、故障品的清查核点 5.7.4盘点方式 5.7.4.1每日盘点,盘点人:仓库人员。 5.7.5盘点步骤 5.7.5.1仓管员应先进行盘
16、点并填写盘点表,以便正式盘点之工作顺利进行。 5.7.5.2盘点应于实地以实物逐一盘点,不得仅以帐册记载为准,其数量应以会计单位的物品分类明细帐为依据办理,并逐一记录至盘点表。 5.7.5.3盘点时若物品数量有盈亏之情况,仓库应及时查明原因,如查明差异,则即时纠正错帐,并由纠正人在纠正处签明确认。 5.7.5.4如盈亏情况未能查明,物流主管应填写盘点盈亏表送交总经理并汇报情况,经分总经理核准后进行调整帐面资料。 6.附件 6.1附件一、(积压/报废)品处理申请表 6.2附件二、送货单 6.3附件三、盘点表 7.参考文件 7.1产品及产品及服务过程监视和测量程序 7.2消防管理办法 7.3物品配
17、送管理程序 【第4篇】化工公司采购管理程序 化工公司采购管理程序 1目的 为保证对供应商评估、考核有据可依,确保本公司采购的物品符合采购要求,更好地完善和规范日常的采购工作,从而提高工作效率,最终满足客户需求,特制定本程序。 2适用范围 本公司采购所采购的物品。 3职责 3.1采购:对供应商评估、考核;制定采购计划、评估请购单及日常的采购工作,并负责采购物品的到位跟踪。 3.2物流部仓库:收集采购需求申请,制定请购单。 4定义(无) 5作业内容 5.1采购作业流程(参见附件一) 5.2采购作业内容 5.2.1仓库根据需要填写物品填写请购单交主管审批后交业务运作部采购。 5.2.2采购人员接到经
18、核准的物品请购单,于合格供应商名录中选择合适的供应商,编制采购单,经业务运作部主管核准后进行采购。 5.2.5经核准后的采购单传真给供应商,供应商接到传真后进行电话或签字后回传确认。 5.2.6部分少量物品采购,可电话通知供应商,由供应商记录后传真我司采购部确认。 5.3采购物品跟踪 5.3.1采购部负责对采购的物品进行跟踪,必要时填写采购物品跟踪表。 5.4供应商评估及考核 5.4.1凡和公司有业务往来之供应商,采购部需向其发出供应商评估表,对其公司之合法性、质量管理体系有无建立、公司概况及其经营规模等进行评估。 5.4.2通过本公司评估的供应商,经总经理核准后,列入合格供应商名录中,以便采
19、购人员采购物品时从中选择供应商。 5.4.3新开发的供应商,与公司来往2个月后,对其交期、品质、服务及配合性等进行考核。 5.4.4在公司推行质量管理体系以前有来往之供应商,于公司推行质量管理体系2个月左右对其交期、品质、服务及配合性等进行考核。 5.4.5供应商之考核结果记录于供应商考核表。 5.4.6根据考核结果划分不同的等级,通过本公司考核的供应商,列入合格供应商名录中,采购时根据其等级的不同作出优先选择。 5.4.7公司将每隔6个月对本公司的所有供应商进行一次考核,并及时更新合格供应商名录 5.5采购物品跟踪表请购单采购单由采购部保存1年 6附件 6.1附件一采购作业流程 6.2附件二
20、请购单 6.3附件三采购物品跟踪表 6.4附件四供应商评估表 6.5附件五供应商考核表 6.5附件六合格供应商名录 7参考文件 7.1文件管理程序 7.2质量记录管理程序 附件一:采购作业流程 附件二:请购单 【第5篇】化工公司客诉管理程序 化工公司客诉管理程序 1目的: 为了尊重与维护客户的权益和需求,帮助客户排忧解难,妥善处理客户投诉(简称客诉),以强化服务质量,实现客户满意,特制定本程序。 2适用范围: 适用于本公司所有客户不满而产生的投诉处理。 3职责:本程序由业务运作部客户服务制定、相关部门配合执行。 4定义 4.1客诉处理:妥善处理客户咨询与投诉的有关流程、过程、方法等。 5客诉处
21、理作业内容 5.1客户投诉分类 5.1.1投诉内容:产品质量、送货周期、服务态度、处理方式等; 5.1.2按受理途径分为:门市受理、电话受理、送货员受理; 5.1.3按客户需求的合理性:分为有理投诉、无理投诉; 5.1.4按投诉处理的有效性分为:有效处理投诉、无效处理投诉; 5.1.5按处理方式分为:即时处理、预约处理、呈报处理、转移处理(另分为:一般处理、特殊或紧急处理)。 5.2投诉受理 公司任何部门收到客户投诉后将其内容转交给业务运作部客户服务中心进行统一登记在客户投诉一览表内并开具纠正预防措施报告追踪。 5.3客户服务中心人员组织相关部门或人员进行原因分析,并拟定相应改善对策,并将结果
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