加强本市加强本市工会系统审计基础报告质量控制的标准规定的应用.doc
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1、A thesis submitted toXXXin partial fulfillment of the requirementfor the degree ofMaster of Engineering加强本市工会系统审计汇报质量控制要求(沪工审53号)各区、县、局(产业)工会经审会:为了规范审计行为,提升审计质量、明确审计责任,依据中国审计署第6号令审计机关审计项目质量控制措施(试行)要求,对本市工会系统审计汇报质量控制特作以下要求:第一条审计汇报是各级经审会实施审计后,对被审计单位财政收支、财务收支真实、正当、效益发表审计意见书面文书。第二条审计汇报包含下列基础要素:(一)标题,统一表
2、述为审计汇报;(二)编号,通常表述为*年第*号;(三)被审计单位名称;(四)审计项目名称,通常表述为*年度*审计;(五)内容;(六)出具单位,即派出审计组经审会;(七)签发日期。第三条审计汇报内容包含:(一)审计依据,即实施审计所依据法律、法规、规章具体要求。(二)被审计单位基础情况,包含被审计单位经济性质、管理体制、工会组织及职员情况、会员情况、经费隶属关系,和经费收支情况等。(三)被审计单位会计责任,通常表述为被审计单位应对其提供和审计相关会计资料、其它证实材料真实性和完整性负责。(四)实施审计基础情况,通常包含审计范围、审计方法和审计实施起止时间。审计范围应说明审计所包含被审计单位财务收
3、支所属会计期间和相关审计事项。(五)审计评价意见,即依据不一样审计目标,以审计结果为基础,对被审计单位财务收支真实、正当和效益情况发表评价意见。真实性关键评价被审计单位会计处理遵守相关会计准则、会计制度情况,和相关会计信息和实际财务收支情况和业务经营活动结果符合程度。正当性关键评价被审计单位财务收支符合相关法律、法规、规章和其它规范性文件程度。效益性关键评价被审计单位财务收支及其经济活动经济、效率和效果实现程度。发表审计评价意见应利用审计人员专业判定,并考虑关键性水平、可接收审计风险、审计发觉问题数额大小、性质和情节等原因。经审会只对所审计事项发表审计评价意见。对审计过程中未包含、审计证据不充
4、足、评价依据或标准不明确和超越审计职责范围事项,不发表审计评价意见。(六)审计查出被审计单位违反国家要求财务收支行为事实和定性、处理决定和法律、法规、规章依据,相关移交处理决定。(七)必需时能够对被审计单位提出改善财务收支管理意见和提议。第四条审计组对审计事项实施审计后,应该提出审计汇报。第五条审计汇报经审计组组长审核后,送达被审计单位征求意见。第六条被审计单位对征求意见审计汇报有异议,审计组应该进行核实,并作出书面说明。必需时,应该修改审计汇报。被审计单位自收到审计汇报之日起十日内应提出书面意见,无意见也应签字盖章后返回审计组。征求意见审计汇报应予保留。第七条审计组应该将审计汇报、被审计单位
5、对审计汇报书面意见、审计组书面说明、审计实施方案、审计工作底稿、审计证据和其它相关材料,报本级经审办(经审会指定人员)复核。第八条经审办(经审会指定人员)应该对下列事项进行复核,并提出复核意见:(一)审计实施方案确定审计目标是否实现;(二)事实是否清楚;(三)审计证据是否充足;(四)适使用方法律、法规、规章是否正确;(五)评价、定性、处理、处罚和移交处理是否合适;(六)审计程序是否符合要求;(七)其它需要复核事项。第九条经审办(经审会指定人员)对审计汇报进行复核后,并代拟经审会审计汇报。第十条对被审计单位违反国家要求财务收支行为需要依法进行处理,由经审办(经审会指定人员)应该代拟审计决定书。第
6、十一条对审计发觉依法应该由其它相关部门纠正、处理、处罚或追究相关责任人员行政责任、刑事责任问题,经审办(经审会指定人员)应该代拟审计移交处理书。第十二条经审办(经审会指定人员)应该将代拟审计汇报、审计决定书、审计移交处理书和复核意见书,报送经审会主任。第十三条通常审计项目标审计汇报,由经审会主任召开小型审计业务会议讨论审定。参与人员包含经审会主任、经审办责任人、审计组组长和其它相关人员。第十四条关键审计项目标审计汇报,由经审会主任召开审计业务会议讨论审定。参与人员包含经审会主任、副主任、经审办责任人、审计组组长、相关教授和其它相关人员。第十五条审计业务会议应该在充足讨论基础上形成审计业务会议决
7、定。第十六条经审办(经审会指定人员)负责审计业务会议统计工作,并依据审计业务会议决定修改审计汇报、审计决定书和审计移交处理书。第十七条经审办(经审会指定人员)应该将审计汇报、审计决定书、审计移交处理书并填写审计汇报呈报表报送经审会主任签发。第十八条经审会应该在要求期限内将出具审计汇报、审计决定书送达被审计单位和相关单位,将审计移交处理书送达相关单位。第十九条经审会实施审计结果公告制度,能够依据相关要求向工会系统公布审计汇报。经审会公布审计汇报,应该依法保守国家秘密和被审计单位商业秘密,遵守国家相关要求。第二十条审计组组长对其提出审计汇报真实性和完整性负责;对审计工作底稿统计重大问题不予反应或不
8、如实反应,审计汇报反应问题严重失实负担责任。经审办(经审会指定人员)对其代拟审计汇报、审计决定书、审计移交处理书合适性负责;对审计组提出审计汇报中统计重大问题隐瞒不报或不如实反应,其代拟审计汇报、审计决定书、审计移交处理书反应事实严重失实负担责任。经审会主任对经审会出具审计汇报、审计决定书、审计移交处理书负责。经审会依据审计结果编制审计信息严重失实,相关人员应该负担责任。附件:审计汇报参考范本二七年七月二十日审计汇报参考范本* * * * * *工会经费审查委员会审计报告200年第号被审计单位:审计项目:200年度工会经费预算实施情况暨财务收支情况审计依据上海市总工会本市基层以上工会经审会对下
9、审计监督暂行措施要求和市总经审会年度工作计划,市总经审会组成审计组,于年月日至日对工会200 年度本级核实全部账户财务收支和财务管理情况进行了审计,同时到其下属*工会和*工会进行了审计调研。审计组审计了审计期间相关报表、账簿、协议、协议,抽查了部分会计凭证,盘点了部分资金、资产,实施了审计组认为必需审计程序。*工会应对所提供此次审计会计资料和相关材料真实性、完整性负责,我办已收到工会主席*同志和财务主管*同志对所提供会计资料和相关材料真实性、完整性承诺。市总审计小组负担审计责任。一、基础情况*工会是独立收缴、管理、使用经费一级预算单位,为区县局(产业)工会本级预算单位。*工会设有主席室、*、*
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