旅游集团酒店管理公司内部管理制度模板.doc
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厦门夏商旅游集团酒店管理企业 相关多开发票、返还服务费、代收代付事项 暂行操作要求 制订:财会部 修订日期:2月 厦门夏商旅游集团酒店管理企业 相关多开发票、返还服务费、代收代付事项暂行操作要求 基础标准:“多开发票”“返还服务费”“代收代付”等事项对企业来讲不管就管理、税收等方面全部存在一定风险,不过为能够主动应对市场运作规律,提升企业在市场上竞争力,在“法律+道德+制度”前提下,各单位能够在要求标准和制度下进行合适操作,不过责任人必需依据存在风险和管理困难进行判定掌握。 一、 多开发票事项 (一)基础要求: 1、各单位不得拒绝客人如实开票要求,对于用户不需要发票可不用开票。 2、“多开发票”权限控制在各单位第一责任人范围之内,其它人一概不得授 权,其它人员不经审批私自多开票者,一经查实追究相关责任。 3、多开发票额度:每个月多开票额度控制在每个月实际收入跟已开票差额范围 内,具体额度由第一责任人管控;单笔要求多开发票部分不能超出该笔实际 消费总额30%,不然要提报管理企业同意后方可操作。 4、费用收取:对客人要求多开发票超出部分加收10%-15%费用,收取收入 在营业日报表“其它收入”“零星收入”栏目表现;会计在进行帐务处理 时计入“主营业务收入(客房-其它收入)”科目。 (二)具体操作细节 1、当客人无需发票时,各经办人员可不用开具发票。但每日需如实填制《发票 使用管控表》(附表一),方便让第一责任人随时掌握可多开发票总额。 2、客人提出多开发票要求时,经办人填制《调整发票审批表》(附表二)报 第一责任人审批,核准后方可进行多开发票作业。审批表使用后由资金管理员 保留,于当月月底和《发票使用管控表》一起交到财会部。若来不及填写,可 采取电话方法先取得第一责任人同意后先行操作,后续在4个工作小时以内立即补单。 3、财会部税务人员在接到各单位报送《调整发票审批表》及《发票使用管控 表》后,要结合上述标准和发票实际使用情况进行审核,一旦发觉问题立即 提报。 二、返还服务事项 (一)企业绝对不许可服务费直接从房款中扣支行为,也决不许可未经审批直接采取现金返还服务费行为,(如黄牛、出租车司机等)。但能够经过旅行社或其它中介操作,全部服务费均要求有正式发票方可报销。 (二)各单位要针对返还服务费作业制订具体管控制度和可行性操作步骤,严格管控。具体操作按《BTY内控22-酒店订房服务费管控暂行要求》实施。 三、代收代付事项 (一)事项性质:代收代付事项指是酒店依据客人要求,将其在酒店消费外其它消费以客房款方法一起结算付款,并开据发票;酒店将代收这部份消费额再退还给实际销售单位行为。事项实际是代收代付业务,但从票据表现是客房收入业务。 (二)基础要求:账务处理依据代收代付实际性质处理;发票开据按原定“多开票处理标准”处理;向被代收方收取一定手续费。(三)操作具体要求: 1、业务发生时在《代收代付记录表》(附表三)登记确定;记录表按单位区分,每个结算期统计一次; 2、客人结算时将这部份款项在营业日报表“代收项目”栏表现; 3、发票开据依据“多开发票”事项要求实施; 4、退款额按扣除手续费后金额退还;结算单据要求:正式收款收据或发票、《代收代付记录表》。 5、手续费收取百分比:客人现金缴款按代收额10%收取;客人刷卡结算按代收额15%收取 6、账务处理:代收款:借:银行存款 贷:其它应付款 退还款:借:其它应付款 贷:银行存款 假如有加价销售,在一定时期(如月末、季末或年末)将“其它应付款”差额转入“营业外收入”,增加利润。 该部分条款将视具体业情况务再处理,有些业务需将收入进入酒店主营业务收入,对方开具发票进成本。 四、本要求自7月开始实施,之前所定制度或要求如有不一样者,以此为准试行。 提醒:“多开发票”、“返还服务费”、“代收代付”在现在仍然是违反税法等相关要求行为,各单位应慎重对待,并严加保密;避免因操作不妥给企业带来直接损失或潜在风险。加收费用应如实缴纳,不可截留。以上请了解并斟酌实施! 附表不统一印刷,由各单位按固定格式打印。 附表一:《发票使用管控表》 厦门夏商旅游集团酒店管理企业 发票使用管控表 单位名称 月份 填表人 日期 本日实际 营业额 A 本日实开 发票额 B 本日未开 发票额 C=A-B 本日调整 发票额 D<=C 截止本日未开 发票累计额 E=上日本栏数+C-D 加收 费用额 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 合 附表二: 《调整发票审批表》 厦门夏商旅游集团酒店管理企业 调 整 发 票 审 批 表 单位名称 填制日期 年 月 日 编 号 NO.0601001 用户名称 性质 〇团体〇散客〇其它 此次消费金额 调整发票金额 比率 备注说明 经办人 单位责任人 总部审核 本表由各单位自行制作和编码,次序使用。编码共七位,前两码代表年份,次两码代表月份,后三码代表次序号。 附表三:《代收代付记录表》 厦门夏商旅游集团酒店管理企业代收代付记录表 单位别: 被代收方: 序号 日期 房号 项目 代收金额 手续费 应退款 经办人 复核人 备注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 累计 制表人: 部门主管: 单位责任人: 日期: 月 日- 配套讲稿:
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