房地产营销策划有限公司员工手册模板.doc
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1、 重庆鼎千房产营销策划营销管理制度 -01-01日修订实施 总 目 录第一章 企业文化汇编。3-6 岗 位 职 责。6- 第二章 考勤和请假制度第三章 财务管理制度 物品申购管理 财务报销管理第四章 管理制度 服装管理 交通管理 宿舍管理 招待费管理第四章 行政管理 第五章 保密制度第六章 薪酬福利管理 第七章 招聘解聘制度第八章 培训制度第九章 各部门薪酬及奖罚制度第十章 修正和解释 第一章 第一节 企业文化人生因梦想而伟大,因学习而改变,因行动而成功;学习速度,决定发展速度;思想高度,决定人生高度;种下行动,收获习惯;种下习惯,收获性格;种下性格,收获命运;问题止于方法,成功源于责任,责任
2、等于机会;企业名称:重庆鼎千房产营销策划创建时间:4月28日。企业主营:全程营销策划、楼盘代理、信息咨询、广告媒体、网络推广鼎千房产营销策划业务范围: 楼宇全程营销策划代理销售、三级市场楼宇买卖和租赁业务、代办权证过户,抵押,按揭代款等。 企业策划,品牌包装,平面展示、媒体广告,网络推广;入职誓言:我为成功而来,不为失败而去,从现在开始,我要对人感恩,对己克制,对物珍爱,我要全力以赴,发明人生奇迹。企业文化口号:军队,学校,家庭,乐园;什么是军队:确保完成任务。什么是学校:学习速度决定发展速度,天天学习一点点,天天向前迈一步。什么是家庭:你事就是我事。什么是乐园:寄工作于娱乐,于娱乐中工作,让
3、工作生活化。工作作风:快速强势;日事日毕;日清日高。品牌宣言:为用户提供专业,高效服务,让用户放心,省心,是我们不懈追求。企业精神:快速实效、令行严禁、以人为本、高度集中、励精图治、自强不息、善抓机遇、居安思危、 精诚合作、义利并举;天才就是用心,用心才有结果;工作方法:什么叫不简单:把简单事情做好,就叫不简单;把小事情做好,就叫会做大事; 什么叫不轻易:把轻易事情千百万次做对,就叫不轻易。结果原理:我们靠结果才能生存,我们不可能靠理由生存,没有结果我们就不能生存,结果才是硬道理;结果思维:只谈结果,不谈理由;只做结果,不做任务;专业就是发明用户想要结果;实施:实施就是黑白分明,一清二楚,在规
4、则面前人人平等;实施8字方针: 认真第一,聪慧第二;实施24字战略:决心第一,成败第二;速度第一,完美第二;结果第一,理由第二实施16字标准:结果提前,自我退后;锁定目标,专重视复。管理十六字方针:逐层管理、越级检验、逐层汇报、越级投诉;一个控制:成本控制。忌四语:蔑视语;烦躁语;否定语;斗气语。记五声:迎客声;称呼声;致歉声;致谢声;送客声。六认同:认同行业;认同企业;认同团体;认同领航人;认同产品;认同自己。五 S:速度;微笑;真诚;机敏;研学。五 心:信心;热心;细心;诚心;耐心。业务五字决:快、准、狠、贴、勤。三个整合:人力资源整合;网点整合;盘源、客源整合。成功五要素:主动心态;明确
5、目标;有效时间管理;知行要统一;不停求知创新。成功五大步骤:明确目标;具体计划;立即行动;修正行动;坚持到底。12321签约准备:一份协议、二份收据、三份表格、二份确定书、一个印泥;企业生存法则(十):团体至高无上;重视细节;上去或出去;主动就是效率,主动、主动、再主动;以老板标准要求自己;做事三要素,计划、目标和时间;专业精神就是服务精神;珍爱企业声誉;企业有力平台支持;商场如战场,做生意如打仗。忌三手:叉手、背手、绣手;去三长:头发长、指甲长、胡子长;业务基础功:勤劳;热情;微笑;诚信。业务四项基础标准:提前做好准备;给用户留足面子;切记自己角色定位;到什么山唱什么歌,有 效沟通,让沟通成
6、为习惯。服务三步曲:了解用户意向需求;满足用户意向需求;超越用户意向需求。风险控制:签房地产经纪确定书和委托书,委托书要留业主身份证复印件; 不能写全包或实收价; 不能有由买方或卖方指定银行按揭; 写回原价一定要签确定书; 由我们指定银行监管方便; 统计人口户籍所在地; 放尾款,一定要签交楼确定书和结算清单。业务范围:做业务是不分时间和地点。失败七要素(实施力不足表现):明知故犯;疏忽大意;没有实施力; 懒惰成性;找不到北;形式主义;人情事矿,死爱面子;工作技巧:在日常工作中自然流露出行为和习惯;五个勇于五个擅于:1、勇于改变擅于改变;2、勇于学习擅于学习;3、勇于偿试擅于偿试; 4、勇于实施
7、擅于实施;5、勇于服从擅于服从;收定金五大好处:锁定用户;有效谈价;沟通感情、合适加价;转适宜靓盘;锻炼签约技巧。收确保金五大好处:1、锁定用户;2、有效谈价;3、方便加价,随时转定;4、方便推荐适宜靓盘; 5、能够锻炼员工签协议能力;转定条件:1、产权核实证实(查档回执或网上电子查询单);2、业主有效收款收据;3、业主有效证件付首期款条件:1、新业主房产证复印件;2、业务付款申请单(资料齐全提前1个工作日写申请);付尾款条件:1、交房确定书;2、二手楼尾款结算清单;3、付款申请单;(提前1个工作日申请);怎样成为一名优异房地产经纪人:1、认同企业文化,和企业共进退;2、连续不停学习态度;3、
8、强烈敬业精神;4、高度自我管理意识;5、含有良好基础素质和专业技能;6、建立良好而广泛人际关系;7、正确对待做业务低潮;职员行为规范:1、 热爱企业,热爱集体,热爱岗位,热爱工作;2、钻研业务,提升水平,开拓创新,扩展销售;2、 服从领导,主动工作,认真负责,不出差错;4、遵守纪律,按时上班,立即考勤,绝不拖延;5、工作时间,文明办公,不说闲话,不做闲事;6、团结友爱,尊重同事,相互帮助,发扬民主;7、提升公德,谦虚谨慎,待人处事,热情礼貌;8、廉洁奉公,公私分明,树立正气,警惕腐蚀;9、经济情况,严格保密,企业利益,放在首位;10、艰苦奋斗,勤俭节省,企业财物,人人珍惜;11、工作场地,洁净
9、整齐,个人卫生,保持清洁;12、把用户当好友,给用户以帮助,主动围绕销售经营做好各项工作;实施力三个步骤(怎样提升实施力):改变观念;检验和监督;立即奖惩。管理三个步骤:找问题、分析问题、处理问题;实施力前提:有一套可实施标准;什么是实施力:把简单事情做到极致。假如要让我选择一个结果,请先给我一个可选择结果;自我完善:培训是第一生产力,服从、实施就是尊重自己;个人价值起源于团体;没有个人利益牺牲,哪有血浓于水团体;只要你为团体投入足够多,你就是团体领导者;优异经理人七大实施纲领:1、 危机是发明出来;2、 行动能力是淘汰出来;3、 通常已经决定了,就是正确;4、 大家不会做你所期望,只会做你所
10、检验;5、 没有些人拒绝改变,但任何人全部拒绝被改变;6、 备忘录;7、 亲自做出表率。 第二节 岗位职责一、 遵纪遵法:遵守企业、分行各项规章制度,随时随地维护企业及分行利益、声誉。二、 爱岗敬业:服从组织及领导,立即完成企业、分行交给各项任务,努力完成企业指 标业绩,而且不继发明更高业绩。三、 个人发展:主动参与企业、分行各项培训,努力提升个人能力及业务水平。四、 良好服务意识:提供高品质高实效服务,认真做好售后服务,培养广泛用户和 用户群体并维护良好关系。五、 责任意识:有效控制风险清楚认识个人和企业利害关系,做勇于负担责任鼎千人。六、个人形象礼仪规范1、仪容仪表工作前应做好以下几点:1
11、、 身体整齐:天天洗澡,保持身体清洁无异味;2、 容光焕发:注意饮食卫生、劳逸结合,保持精神饱满;3、 适度化妆:女性售楼员必需化淡妆,化妆须合适而不夸张;4、 头发整齐:常常洗头、没有头屑;5、 口腔清洁:天天刷牙,保持牙齿雪白、口气清新;6、 双手整齐:勤剪指甲,常常洗手,保持双手卫生;7、 制服整齐:制服常换洗,穿着要整齐,皮鞋要擦亮。2、姿势仪态以下是部分习惯性小动作,须多加注意:1、 咳嗽或吐痰时,应用洁净纸巾或手帕掩住口部;2、 打呵欠或打喷嚏时,应走开或转过头来并要掩住口部;3、 整理头发、衣服,应到洗手间或客人看不到地方;4、 当众挖鼻孔、搔痒或抠指甲全部有损自己形象;5、 手
12、不应插在口袋里,坐着时应平放在桌面上,不要把玩物件;6、 当众不应耳语或指指点点;7、 抖动腿部、倚靠在桌子或柜台上全部属不良习惯;8、 和她人谈话时,双目须正视对方眼睛;9、 工作时、或在公众场所不要大声讲话、谈笑或追逐;10、 和人交谈时,不应时常看表或随意打断对方讲话;11、 在大堂等公众场所,不能当着客人面和其它人谈和工作无关事情。3、言谈举止彬彬有礼(1) 主动同客人、同事及上级打招呼;(2) 多使用礼貌用语,比如:早上好、谢谢、对不起、再见等;(3) 假如知道客人姓和职位时,应尽可能称呼其职位,比如说王总、李经理等;(4) 讲客人能听懂语言;(5) 进入办公室前须先敲门;(6) 使
13、用电梯时要先出后入,主动为她人开门;(7) 同事之间要互敬互谅,说话要温文尔雅。笑口常开(1) 脸带笑容接待各方来宾;(2) 保持愉快开朗心情。发型男职员(1) 头发要前不过额、旁不过耳、后不盖衣领;(2) 头发要整齐、清洁、没有头屑。女职员(1) 刘海不盖眉;(2) 头发过肩要扎起;(3) 发型不可太夸张。面容(1) 面容神采奕奕,保持清洁,无眼垢耳垢;(2) 男职员不可留胡须。手部 职员一律不得留长指甲; 女职员只可涂淡色或透明指甲油; 常常保持手部及指甲清洁。鞋子:常常保持清洁、光亮、无破损并符合工作需要。制服:全身烫平、清洁、钮扣齐全并扣好、衣袖、裤管不能卷起;六、 重视个人细节,养成
14、良好个人习惯及工作作风,维护企业形象。七、 团结意识:互帮互助,团结友爱,增强团体凝聚力及战斗力。八、 严守职业道德:严禁不经企业总经理同意,利用企业信息资源,做好保密工作,严禁对 外泄露企业各项商业机密。第二章:考勤和请假制度一、考勤制度1、职员上班时间为早晨8:3012:00,下午14:0018:30。作好“三米微笑”并主动问“大家好。*好”,已到人员必需微笑回应“*好”。 2、每一天上班考勤时间为8:30分,下班考勤时间为18:30分。3、企业实施调休制,每七天调休一天,调休时间为周一到周五,凡调休人员必需提前一天向上级主管报备,方便主管工作安排。4、职员请假需填写请假单,说明请假事由,
15、经直属上级同意并呈报企业行政部、经总经理同意方可请假,不然按旷工处理。病假提供政府公立医院证实,报企业审批。不经同意私自调休者,按事假处理。5、办公室职员上班实施电脑自动考勤(或签到)考勤制度,每位职员上班必需到电脑上进入企业办公系统统计考勤(或签到)。因工作关系直接去办理企业事务者,职员应提前向本部门领导通告并说明事由对考勤进行修改更正;经理等级以上职员则应向总经理通告并说明事由,回办公室后职员应立即呈报部门责任人办理签字核销迟到手续。签字核销必需在第二天前办理,超出第二天未核销按事假处理。6、业务部门应工作需要夜间加班,第二天可合适推迟打卡时间,具体安排以下:a. 夜间加班时间超出10:0
16、0,第二天打卡时间可延迟至9:30; b. 夜间加班时间超出12:00,第二天打卡时间可延迟至10:00; c. 夜间加班时间通宵,第二天打卡时间可延迟至下午2:00;以上打卡到时间,需依据加班申请表填写时间,立即呈报直接上级办理核销手续,签字核销手续必需在第二天前办理,超出第二天未核销按事假处理。7、企业实施按系统考勤管理统计情况进行个人考勤审核出勤并据以发放工资制度,各职员应重视实施,严禁代人打考勤,严禁虚假填写时间,违者每次扣罚双方各100元.8、上班时间各部门人员外出办事必需经本部门直级上级同意,到行政部如实填写职员外出记录表,不按企业要求程序办理按办私事按没上班旷工处理。外出职员返回
17、办公室后应向直接上级反馈外出办事结果。本章包含表格:考勤表、职员外出记录表、请假单第三章 财务管理制度第一节 部门总经理职权1、费用审批权 部门费用控制由部门责任人提出申请,企业总经理负责审批,后勤及经理助理负责落实实施。部门责任人是成本中心责任人,对本部门各项费用全盘进行管理。对每个月对发生费用情况及分析,各项财务报表天天一次报总部立案;每星期将各项费用、收入等帐单以邮件形式发送到总经理邮箱由总经理进行查对,并总部全程监督保管。2、机构设置权、人事任免权 各部门对本部门内部机构设置,可依据实际情况,以利于业务发展标准设置机构;对人员职位有任免权力。但对机构设置、人员任职情况应报送总部审批、立
18、案,并转交人事部办统一办理入职。第二节 各部门和财务对接制度一、 总则为了加强企业财务管理,搞好企业经济核实,提升经济效益,促进企业发展,规范企业财务报销行为,提倡一切以业务为重指导思想,合理控制费用支出,特制订本制度: 1、 财务人员要坚持依法理财,认真推行职责,正确核实,如实反应和严格监督各项经济业务, 按要求上交应缴国家各项税金,向相关部门呈送财务报表,参与经营决议,做好财务会计工作。2、 依据会计法要求,加强对各项财务收支审核,会计对不真实、不正当凭证不予受理。对记载不正确、不完整凭证给予退回。3、 企业各项开支、付款、借款、购置各类物品等需经总经理同意后经会计审核签字后,出纳方能付款
19、。4、 依据税务部门相关要求,企业各项款项收缴,全部要按要求开出税务发票。企业全部业务部门发票均由企业总经理开具、盖章后交企业出纳登记,由企业出纳或业务部门责任人立即收缴。对于付款不立即用户,多付、少付或拒付等情况需查明原因,立即上报处理,不得出现长久欠缴现象。5、企业全部职员非公事不得借用公款,如公差或购置办公用具等其它急需现金时,需填写书面借款单及物品采购申请表同时报企业领导同意后,财务出纳方可给办理借款手续。全部公款标准上五天内,凭有效发票到财务出纳处进行报销,推迟一天按请款额5%进行处罚。 5、 企业全部款项报销必需凭有效发票或收据填写完整付款凭证方可报销,内容填写必需真实,数字、日期
20、、大、小写填写正确,不得有涂改、用白条报账,一切原始凭证经审核无误后,才能填制记账凭证,据以记账。6、 会计应对一切原始凭证账负责,账簿记载不得挖补、涂改,记账应使用钢笔,不准用铅笔或圆珠笔,发生错误应依据性质,采取划线更正或红线更正。相关会计报表、账册、会计凭证等保留在5年以上,以备查留用。7、 全部填写错误发票、收据或支票,应注明作废,妥善保留,不得私自销毁。二、费用报销要求1、费用报销:报销人整理报销单据并填写付款凭证部门责任人签字确定财务会计复核总经理审批到出纳处报销。2、报销人必需严格遵守报销步骤,凭票据报销,产生公交车费须在当次车票背后注明日期、所办事项、乘车起止地点等,如产生运费
21、、其它杂费没有单据者,须写情况说明经上级主管部门责任人同意后,按审批程序报销。3、付款标准:全部按步骤审批后付款凭证,出纳认真核实后,按审批金额支付款项。现金领款者需在付款凭证“领取人”处署名确定;如是转帐形式,出纳转帐后需将银行回执粘贴在报销单后面,留有备查。三、企业备用金管理1、企业备用金统一由企业出纳或经理助理管理,而且负责企业及各业务部门日常收支款项,现金流水日志帐及各类明细帐制作。2、企业全部200元以内日常合理开支,可由出纳依据各部门审批情况直接给报销付款,超出以上金额则须经企业总经理确定后方可办理。3、企业各部门有业务费用产生或需采购相关物品者,须先向企业申请,经企业领导同意后方
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