完整公司管理核心制度.doc
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1、目 录第一章 总则. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3一、企业管理纲领. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3二、职员守则. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4第一部分 企业管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . . . 5第一章 文件管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . . .5第二章 档案管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . . 7第三章 保密制
2、度. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9第四章 印章使用管理制度度. . . . . . . . . . . . . . 10第五章 证照管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . . 15第六章 证实函管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . 15第七章 会议管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . . 16第八章 办公用具管理制度. . . . . . . . . . . . . . . 18第九章 车辆使用管理制度. . . . . . . . . . . .
3、 . . . 20第十章 车辆管理补充制度. . . . . . . . . . . . . . . 21第十一章 交通费用补助制度. . . . . . . . . . . . . . 23第十二章 考勤管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . 24第十三章 出差管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . 26第十四章 通讯管理制度. . . . . . . . . . . . . . . .29第十五章 企业宴请接待制度. . . . . . . . . . . . . 29第十六章 职员工作餐管理制度. . . . . . . .
4、 . . . . .32第十七章 借款和报销要求. . . . . . . . . . . . . 32第十八章 职员招聘、调动、离职等要求. . . . . . . . .34第十九章 计算机管理制度. . . . . . . . . . . . . . .36第二十章 协议管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . 36第二十一章 卫生管理制度. . . . . . . . . . . . . . 45第二十二章 财务管理制度. . . . . . . . . . . . . . 45第二十三章 财务报销管理制度. . . . . . . . . . . . 4
5、7第二十四章 职员工资发放管理制度. . . . . . . . . . 51第二十五章 廉政建设制度. . . . . . . . . . . . . . 54第二部分 各部门管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . .55第一章 行政办公室职责. . . . . . . . . . . . . . . 55第二章 财务部职责. . . . . . . . . . . . . . . . . 57第三章 销售部职责. . . . . . . . . . . . . . . . . 58第四章 技术部职责. . . . . . . . . . . . . . .
6、. . 59第五章 生产部职责. . . . . . . . . . . . . . . . . 59第六章 采购部职责. . . . . . . . . . . . . . . . . 61第七章 质量部职责. . . . . . . . . . . . . . . . . 61第一章 总 则 为加强企业规范化管理,完善各项工作制度,促进企业发展壮大,提升经济效益,依据国家相关法律、法规及企业章程要求,特制订本企业管理制度纲领。一 、 公 司 管 理 制 度 大 纲 1、企业全体职员必需遵守企业章程,遵守企业各项规章制度和决定。 2、企业提倡树立“一盘棋”思想,严禁任何部门、个人做有损企业利
7、益、形象、声誉或破坏企业发展事情。 3、企业经过发挥全体职员主动性、发明性和提升全体职员技术、管理、经营水平,不停完善企业经营、管理体系,实施多个形式责任制,不停壮大企业实力和提升经济效益。 4、企业提倡全体职员刻苦学习科学技术和文化知识,为职员提供学习、深造条件和机会,努力提升职员整体素质和水平,造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精职员队伍。 5、企业激励职员主动参与企业决议和管理,激励职员发挥才智,提出合理化提议。 6、企业实施“岗薪制”分配制度,为职员提供收入和福利确保,并伴随经济效益提升逐步提升职员各方面待遇;企业为职员提供平等竞争环境和晋升机会;企业推行岗位责任制,实施考勤、考评制
8、度,评先树优,对做出贡献者给予表彰、奖励。 7、企业提倡求真务实工作作风,提升工作效率;提倡厉行节省,反对铺张浪费;提倡职员团结互助,同舟共济,发扬集体合作和集体发明精神,增强团体凝聚力和向心力。 8、职员必需维护企业纪律,对任何违反企业章程和各项规章制度行为,全部要给予追究。 二、 职员守则1、 遵纪遵法,忠于职守,爱岗敬业。2、 维护企业声誉,保护企业利益。 3、 服从领导,关心下属,团结互助。 4、 珍惜公物,勤俭节省,杜绝浪费。 5、不停学习,提升水平,精通业务。 6、主动进取,勇于开拓,求实创新。 第一部分 企业管理制度第一章 文件管理制度为降低发文数量,提升办文速度和发文质量,充足
9、发挥文件在各项工作中指导作用,特制订本制度。一、文件管理内容关键包含:上级函、电、来文,同级函、电、来文,本企业上报下发多种文件、资料。根据分工标准,全企业各类文件由办公室归口管理。 二、收文管理 三、公文签收 1.凡来企业公启文件(除企业领导订启外)均由办公室登记签收2.对上级机要部门发来文件,要进行信封、文件、文号、机要编号“四对口”核定,假如其中一项不对口,应立即汇报上级机要部门,并登记差错文件文号。 3.公文编号保管 (1)、办公室秘书对上级来文拆封后应立即附上“文件处理传阅单”,并分类登记编号、保管。须由企业承接或归档企业领导亲启文件,企业领导启封后,也应交办公室办理正常手续。 (2
10、)、本企业外出人员开会带回文件及资料应立即分别送交办公室秘书进行登记编号保管,不得个人保留。 4.公文阅批和分转 (1)、凡正式文件均需分别由办公室主任(或副主任)依据文件内容和性质阅签后,由办公室秘书分送承接部门阅办,关键文件应呈送企业领导(或分管领导)亲自阅批后分送承接部门阅办。为避免文件积压误事,通常应在当日阅签完,紧急文件要立即办。(2)、通常函、电、单据等,分别由办公室秘书直接分转处理。如包含多个单位会办文件,应同主办单位联络后再分转处理。 (3)、为加速文件运转,办公室秘书应在当日或第二天将文件送到企业领导和承接部门,如关系到两个以上业务部门,应按指示次序依次传阅,最迟不得超出2天
11、(特殊情况例外)。 5.文件传阅和催办 (1)、传阅文件应严格遵守传阅范围要求,不得将有密级文件带回家、宿舍或公共场所,也不得将文件转借其它人阅看。对还未传达文件不得向外泄露内容。 (2)、阅读文件应抓紧时间,当日阅完后应在下班前将文件办公室,阅批文件通常不得超出2天,阅后应署名以示负责。如有领导“指示”、“拟办意见”,办公室应责成相关部门和人员按文件所提要求和领导指示办理相关事宜。(3)、文件阅完后,应送交办公室秘书,切忌横传。(4)、办公室秘书对文件负有催办检验督促责任,承接部门接到文件、函电应立即指定专员办理。不得将文件压放分散,如需备查,应根据企业相关要求,并取得办公室同意后,给予复印
12、或摘抄,原件应立即归档周转。第二章 档 案 管 理 制 度一、严格实施党和国家保密、安全制度,确保档案和案卷机密安全。 二、各部室应在每三个月底向企业办公室移交上季度文书档案并推行清交手续。 三、各部室应明确要求档案责任人,档案责任人(档案员)对本部门档案搜集、建档、保管、借阅和利用负全责。 四、各类规章制度、措施、人事、工资资料、会议统计、会议纪要、简报、关键电话统计、接待来访统计、上级来文、企业发文、工作计划和工作总结和添置设备、财产产权资料由办公室负责归档。 五、各工程项目立项、国土、计划、设计、监理、质监及技术等图纸文字技术资料、质量资料由投资发展部负责归档。 六、各类承包协议、商务协
13、议、协议正本原件由财务部归档,副本原件、复印件由办公室归档,其它部门备份存档并由信息中心实施电脑化管理。 七、各招商引资贷款项目申报资料、征地、拆迁批复、国土计划等技术、图纸分别由投资发展部、市场营销部等业务部门按业务分工负责归档。 八、归档资料必需符合下列要求: 1、文件材料齐全完整; 2、依据档案内容合并整理、立卷; 3、依据档案内容历史关系,区分保留价值、分类、整理、立卷,案卷标题简明确切,便于保管和利用。 九、档案资料借阅需推行登记、签字手续,关键资料借阅需先请示分管领导。 十、由分管领导定时组织档案责任人、业务部门组成档案判定小组对超期档案进行判定,提交档案汇报,并依据相关要求酌情处
14、理。 十一、加强档案保管工作,做好防盗、防火、防虫、防鼠、防潮、防高温工作,定时检验档案保管工作。第三章 保 密 制 度为保守企业秘密,维护企业利益,制订本制度。 一、全体职员全部有保守企业秘密义务。在对外交往和合作中,须尤其注意不泄露企业秘密,更不准出卖企业秘密。 二、企业秘密是关系企业发展和利益,在一定时间内只限一定范围职员知悉事项。企业秘密包含下列秘密事项: 1、企业经营发展决议中秘密事项; 2、人事决议中秘密事项; 3、专有技术; 4、招标项目标标底、合作条件、贸易条件; 5、关键协议、用户和合作渠道; 6、企业非向公众公开财务情况、银行帐户帐号; 7、股东会或总经理确定应该保守企业其
15、它秘密事项。 三、属于企业秘密文件、资料,应标明“秘密”字样,由专员负责印制、收发、传输、保管,非经同意,不准复印、摘抄秘密文件、资料。 四、企业秘密应依据需要,限于一定范围职员接触。接触企业秘密职员,未经同意不准向她人泄露。非接触企业秘密职员,不准探询企业秘密。 五、记载有企业秘密事项工作笔记,持有些人必需妥善保管。如有遗失,必需立即汇报并采取补救方法。 六、对保守企业秘密或预防泄密有功,给予表彰、奖励。 违反本要求有意或过失泄露企业秘密,视情节及危害后果给予行政处分或经济处罚,直至给予除名。 七、档案室及相关机要重地,非工作人员不得随便进入;工作人员更不能随便带人进入。 八、办公室应定时检
16、验各部门保密情况。第四章、印章使用管理制度印章是企业经营管理活动中行使职权,明确企业多种权利义务关系关键凭证和工具,印章管理应做到分散管理、相互制约,为明确使用人和管理人员责权,特做以下企业印章使用和管理条例: 各类印章具体管理条例:一、印章刻制刻制按企业业务需要由部门提出申请,企业领导同意后,由总经办统一办理。印章刻好后由总经办办理印章登记手续,填写印章管理记录表立案并留好印章样图。1.新企业成立,基础印章(公章、协议章、法人私章、财务章)刻制,应由指定印章管理人员负责刻制,后交由人事行政部立案,并从刻制之日起实施相关使用条例。2.因业务发展需要申请各职能部门专用章时,由需求部门填写印章制发
17、申请表经总经理核准后送交人事行政部门刻制。二、印章保管和使用1.印章保管经过总经理授权给予部分部门对其部门(专业)印章保管权和使用权。由被授权人在总经办签字领取印章,指定专员保管。2.印章使用任何部门在启用印章前,均需和企业(人事行政部)办理领取手续,接收对应责权通知,签定印章签收手续并立案。(已经开始使用需自通知当日补办理领取手续)(1)、公章:公章由企业行政经理或各分企业行政经理保管。各部门有需盖公章文件、通知等,须先到综合办公室处领取并填写印章使用申请表,经由分企业经理核准后并在印章使用申请表中签批,盖章后经手人需将签批申请表交由综合办公室,并在印章使用登记薄签字。综合办公室需将印章使用
18、申请表和印章使用登记薄同期留档。(2)、协议章:协议章由财务部保管。关键用于企业签署各类协议使用专用章,盖章前须先到综合办公室领取并填写印章使用申请表,经由企业或分企业行政经理或各分企业行政经理审批,财务经理审核并在印章使用申请表中签批,经手人需将签批后申请表交由综合办公室并在印章使用登记薄签字。综合办公室需将印章使用申请表和印章使用登记薄同期留档。(3)、法人私章:法人私章由企业或分企业出纳保管,关键用于银行汇票、现金支票等业务,使用时凭审批支付申请或取汇款凭证方可盖章。(4)、财务章:由财务部经理(或责任人)保管,关键用于银行汇票、现金支票等需要加盖银行预留印鉴等业务或发票上使用,发票专用
19、章关键用于发票盖章。(5)其它职能部门章: 其它职能部门章,关键适适用于各部门内部使用,已经刻制职能部门章,需由部门责任人进行保管并严格该章使用措施。3.印章废止、更换:(1)、废止或缴销印章应由保管人员填写废止申请单,并呈分企业经理核准后交由企业综合办公室责任人统一废止或缴销。(2)、遗失印章时应由印章保管人员填写废止申请单,并呈企业经理核准后,签批遗失处理及处罚措施后,交由人事行政部按指示处理,如是遗失企业基础印章时必需登报申明。(3)、更换印章时应由印章保管人员依企业文件填写废止申请单,并呈分企业经理核准后,交由人事行政部按指示处理。如有需要须填写印章制发申请表申请新印章。4. 印章保管
20、人责权范围:对于企业关键印章管理,采取是分散管理相互监督措施。人事行政部关键职责是对印章使用进行合理性管理,而印章保管人含有使用、监督、保管等多重责任和权力,具体划分以下:(1)职能部门印章保管人对印章含有独立使用权力,同时负全部使用责任。(2)公章保管人无独立使用权力,但含有监督及许可使用权力,所以公章保管人对公章使用结果负关键责任,经手人则负部分责任,而对未经由责任人或保管人(企业经理)签批公章使用经手人负关键责任,保管人负部分责任。(3)、财务章保管人无独立使用权力,但含有监督及许可使用权力,所以财务章保管人对财务章使用结果负关键责任,经手人则负部分责任,而对未经由保管人(财务责任人)签
21、批公章使用经手负关键责任,保管人负部分责任。(4)、法人私章保管者是出纳,即是保管者又是使用者,但其无独立使用权力,需依据财务部责任人审批支付申请或取汇款凭证方可使用,不然负全部责任。(5)、企业严禁公章、协议章、法人私章独立带离企业使用,所以保管人如遇需带公章、协议章外出办事使用时,需和办事人一同前往或指派代表一同前往。如遇要办理工商等年检等事务,需将表格带回企业盖章。(6)企业高、中层领导,因异地实施重大项目或完成关键业务,需要携带企业印章出差,须经企业董事长或总经理审批并立即归还。(7)、 如遇个人需开具个人相关证实,需由部门责任人以上担保签批后方能使用,但如包含到个人经济担保和证实时,
22、标准上一律不予证实,其不良结果由签批人和保管人以情节共同负责。(8)、 全部印章使用,必需严格实施企业公章使用章程,做好申请和使用登记。企业印章只适适用于和企业相关业务,不得从事有损企业利益之行为。(9)、印章使用申请人及管理责任人要严格根据上述要求申请使用印章,如出现问题,后果自负。给企业造成重大损失,企业将依法追究其法律责任。第五章、证照管理制度一、企业证照由总经办指定专员统一管理。二、证照是指由上级主管部门颁发各类证书、批文等。如:营业执照、法人代码证、法定代表人证书、税务登记证、ISP经营许可证等等。三、证照使用包含借用、复印等。四、证照使用必需填写证照使用申请单。五、证照借用程序:
23、借用人申请部门责任人复核主管副总经理审核总经理核准办理借用手续归还借用完成后,应在时限内归还证照保理人。六、证照复印程序: 借用人申请部门责任人复核主管副总经理核准办理借用手续归还(如证照复印件未使用,应立即退还证照保管人)。七、如需使用原件,则须总经理核准。八、证照复印件必需加盖“再复印无效章”。证照保管人必需做出登记,认真填写证照使用记录表第六章 证实函管理制度一、证实函范围包含:介绍信、法定代表人证实书、授权委托书等。二、企业证实函由总经办指定专员统一管理。三、使用证实函必需填写证实函使用申请单,经部门经理核准后方可。四、法定代表人证实书、授权委托书须经主管副总经理核准。五、使用证实函必
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