当代国际花园(房地产)可行性研究报告.doc
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目录 第一部分 项目总论 2 1.1项目背景 2 1.2项目概况 3 1.3可行性研究报告编制依据 7 1.4可行性研究结论及建议 7 第二部分 市场研究 9 2.1宏观环境分析 9 2.2全国房地产行业发展分析 9 2.3本市房地产市场分析 9 2.4板块市场分析 11 2.5项目拟定位方案 13 第三部分 项目开发方案 15 3.1项目地块特性与价值分析 15 3.2规划设计分析 16 3.3产品设计建议 17 3.4项目实施进度 21 3.5营销方案 22 3.6机构设置 23 3.7合作方式及条件 24 第四部分 投资估算与融资方案 25 4.1投资估算 25 4.2融资方案 33 第五部分 财务评价 36 5.1财务评价基础数据与参数选取 36 5.2财务评价(方案1) 36 5.3财务评价(方案2) 38 5.4财务评价结论 38 第六部分 不确定性分析 40 6.1盈亏平衡分析 40 6.2敏感性分析 41 6.3风险分析 42 第七部分 综合评价 44 7.1社会评价(定性) 44 7.2环境评价(影响及对策) 44 7.3公司资源匹配分析 44 第八部分 研究结论与建议 45 8.1结论 45 8.2建议 45 第九部分 附录 46 9.1附表 46 9.2附图: 47 项目总论 1.1项目背景 1.1.1项目名称: XXXX国际花园 1.1.2承办单位概况 承办单位是XXXX科技产业集团股份,注册资本1亿元,开发资质为二级。公司经营范围为:高科技产业投资,投资管理,企业管理咨询;生物、化工、化学、医学、计算机软硬件技术咨询;房地产开发、商品房销售。XXXX科技产业集团股份有限公司成立十几年来,飞速发展,已成为具有较大影响的高科技企业集团,并成功地向外扩张,闯出了一条高科技产业化、集团化、国际化的发展道路,并力争成为全国一流的企业集团。 1.2项目概况: XX国际花园——中国·XX60万平方米复合型国际社区,位于XX市东湖开发区内,XX大道(原关山二路)与中环线交接处,周边为各类高科技园区和大学城区域,项目规划用地808亩,总建筑面积约60万㎡,由东向西分为两大地块,分别为总部基地办公区及国际花园住宅区,是目前国际比较流行的复合型社区整体规划方式。 项目定位于“融入自然的都市生活”,基本设计原则采用“新都市主义”原则:多样性的功能;尺度亲切的空间;有机自由的规划结构;混合功能步行街和广场;边界明确的邻里结构;通过以上原则我们力求创造具有城市文化和精神自由的、开放的、生态的、适静的生活空间。 XX集团,通过10年严谨科学地产开发经验,切实考量XX中产家庭实际住宅需求,综合国际人文居住标准,以优质的现代建筑工艺品质,以及花园洋房等人性化住宅产品,引领XX未来品质生活! 1.3可行性研究报告编制依据 (1)项目建议书及其批复文件 (2)XX及XX市颁布的相关法律、法规、政策 (3)XX市国民经济和社会发展“十五”计划和远景目标纲要 (4)XX市2001、2002年国民经济和社会发展统计公报 (5)XX市城市总体规划大纲(2000—2020年) (6)东湖高新技术开发区的经济和社会发展规划 (7)房地产开发机构发布的工程建设方面的标准、规范、定额 (8)《XX市市区基准地价》 (9)XX市及项目周边地区市场调研和现场勘察资料 (10)投资项目方签定的协议书或意向书 (11)编制《报告》的委托合同 (12)其他有关依据资料 1.4可行性研究结论及建议 房地产经济是国民经济的重要组成部分,是国民经济的重要支柱之一。发展房地产经济有利于加快我国产业结构和消费结构的调整,从而促进国民经济健康持续发展。现在房地产经济(尤其住宅经济)是我国新的经济增长点,发展房地产经济,可以拉动一系列行业发展。现今,XX为拉动经济,满足广大人民群众的住房需求,提倡大力发展房地产经济。我们公司为了响应XX的安居工程,决定规划、开发XX国际花园。 东湖高新技术开发区是首披XX高新技术产业开发区之一,是华中人才、技术、高新技术产业的源头,享有“中华XX”的美誉。目前开发区产值上亿元的企业已达35所,并已形成通信、电子信息、生物技术三大支柱产业和机电一体化、新材料、激光三大优势产业基础。关东科技工业园是东湖开发区招商引资,发展高新技术产业的主要基地。 近两年来,东湖开发区管委会认真总结了十年创业的经验和新区建设中存在的问题,明确提出了超前规划、拓展发展空间、创建面向21世纪的集产、学、研、居为一体,产业发达、环境优美、居住舒适的XX科技新城的奋斗目标。 市场研究 2.1宏观环境分析 2009年以来,在政府推出的系列经济刺激计划的推动下,中国经济增长在年内出现“V”型反转,成功实现保“8”任务。展望2010年,推动经济增长的三驾马车增速将出现“两升一降”的趋势。首先,投资增速会有所放缓,但不会大幅回落。2009年新开工项目的大幅增长确保2010年投资增速保持较快增长;2010年政府投资增速将放慢,而民间投资增速将加快;2010年基础设施投资增速将下降,而房地产投资会适度加快;信贷增速放缓并不会导致固定资产投资的增速大幅回落。预计2010年城镇固定资产投资增速为25%。其次,2010年消费启动面临“天时”、“地利”、“人和”的有利条件。所谓“天时”是指全球经济金融危机的冲击,使我国政府将扩大消费、改善民生作为一揽子刺激经济计划的政策重点,消费增长面临难得的历史机遇。所谓“地利”是指我国城市化发展进程的加快将释放出巨大不小的消费潜力。所谓“人和”是指我国人口结构变化将有利于推动消费需求的快速增长。预计2010年社会消费品零售总额名义增长将达到21%左右。 初步预计2010年国内GDP增速有望进一步回升,全年将达到10.4%左右,其中最终消费、货物和服务净出口以及资本形成对GDP的贡献分别为5、0.2和5.2个百分点。从季度增长率来看,2010年经济很可能呈现前高后低的走势,初步以大数估计四个季度经济增长率分别为11%、10%、10%、11%。2010年将成为中国经济又一轮上升周期的开始。由于中国经济下滑趋势已经得到遏制,经济增长重回上升轨道,经济内生的动力已经足够维持经济持续稳定增长,政策的进一步刺激反而有导致经济过热的担忧,因此,刺激性政策可能考虑有选择性的逐步退出。而未来经济中资产价格过快上涨、通货膨胀预期变成现实以及外资加速流入等问题,可能成为2010年我国宏观经济面临的三大不确定性,这三个问题的发展将直接影响甚至在一定程度上决定了2010年中国刺激性政策退出的时间和力度。 在国际金融危机继续深化和政府经济刺激政策取得显著成效的背景下,2009年物价经历了一个全年下降、年底回升的起伏过程。2010年物价上行因素远多于下拉因素。总供求基本面与货币供应是共同决定2010年物价上涨方向和幅度的两大基础性要素。中国经济基本面长期向好、当前经济处于加速复苏周期以及产出缺口逐步修复将主导物价上涨趋势,整体流动性依然较为宽裕支撑物价滞后上扬,而货币流通速度的不断加快则是联接“货币”和“供求”两大通胀生成机制的纽带。 2.2全国房地产行业发展分析 2009年中国房地产市场低开高走,大起大落。2010年房地产市场调控将进一步深化,房地产市场总体将保持平稳运行。 一、2009年房地产市场低开高走 总体来说,2009年中国房地产市场发展状况可以分为两个阶段:第一阶段,2008年底到2009年初,在中央政府出台的一系列旨在恢复市场信心、刺激经济复苏的宏观调控措施影响下,交易量开始出现回升,消费者预期逐步好转,房地产开发投资等均有所增长,市场复苏迹象明显。第二阶段,进入2009年下半年以后,受整个国民经济好转,市场活力恢复影响,中国房地产市场无论从开发量、交易量和成交价格上看,都呈较大幅度的加速增长,其中有些地方的房价甚至达到了金融危机来临前水平,市场回暖已成定局。 二、2010年房地产市场调控将进一步深化 2009年末以来,政府密集出台了一系列遏制房价过快上涨的政策,2010年房地产市场的政策调控将进一步深化。首先,中央政府继续加强和完善房地产市场调控。2009年末以来一个月内五次中央政府高级别关于房地产问题的表态可以看出,房地产过热现象、房价过快上涨等问题已经引起中央关注,下一步通过密集调研和政策酝酿,将会有新的动作出台。其次,渐进式温和调控将成为调控政策出台的主要方式。借鉴2004年中央政府抑制经济过热的宏观调控经验,本轮针对房地产的调控措施在尽量保持市场稳定的前提下,也将以渐进式的温和调控出现。再次,“抑制投机和维持稳定”将成为2010年市场调控的两个主旋律。抑制投机和房价过快上涨将是2010年房地产市场调控的重点,确保平稳发展是一切政策出台的前提。 三、2010年中国房地产市场将在调控中保持平稳运行 根据对房地产周期的研究和判断,2010年中国房地产市场处在新一轮发展周期中的上升阶段,房地产市场总体将继续保持平稳运行。具体而言,我们预测2010年中国房地产市场走势将呈现以下特点。 一是房地产开发投资将继续增长。从2009年3月份,我国房地产开发投资逐月增长,缓慢复苏,目前也正处在继续复苏阶段。基于对我国房地产所处周期的定位与判断,并结合从1998年以来的近10年房地产的发展情况,2010年房地产开发投资有望继续保持增长势头。 二是房地产开发施工面积低位缓慢增长。房地产开发施工面积最能反应市场供给的变化。进入2008年以来,由于受金融危机影响,开发企业普遍施工动力不足,开发增长率陷入近几年来的最低值。因此,目前我国房地产开发施工面积处于低位缓慢增长阶段,还有较大上升空间。 三是房地产价格与成交量将出现震荡盘升。自2009年3月起,全国房价呈现触底温和回升,到6月份之后,房价出现“井喷式”暴涨,交易量也不断攀升。2010年,随着市场预期继续好转,市场信心持续恢复,房地产价格与成交量将呈温中略升的局面,但随着房地产调控力度的加强,未来房地产价格和交易量有可能出现震荡调整。 四是一线城市住宅供给需求比例将进一步调整。这主要表现在三个方面,一是一线城市住宅供应类型逐渐中、高端化;二是需求受供给影响成两级分化状态,市场上中、低价位的住房供给偏少;三是一线城市的高房价将在一定程度上进一步被打压。 五是大企业会继续引领产业走势。在整体经济好转的背景下,房地产业内的大企业继续引领市场投资趋势,受销售面积、收益及股价上扬带动,大企业进一步扩大投资规模的意图明显,这也会带动全国房地产企业加大投资力度。 综上所述,2010年我国房地产市场整将继续保持平稳运行。但是需要注意的是,一旦未来房地产市场出现剧烈波动,银行无疑就成为首当其冲的风险承担者。如果2010年国内房地产价格出现大幅调整,商业银行在房地产抵押品价值、个人住房按揭贷款和房地产开发贷款等资产上的损失叠加,将给整个银行业造成一定程度的冲击。 2.3本市房地产市场分析 据2009年武房指数报告显示:房地产综合物业价格为2968.76元/m2,住宅平均价格为2017.31元/m2写字楼平均价格为4149.16元/m2从市场形态来看,全市各区楼盘销售量是上升趋势。 目前XX市住宅市场供应上,住宅面积在100m2以下的占总量的4%,住宅面积在101--120的占总量的32%,121--140占总量的45%,141--160的占总量的5%,161--180占总量的10%,180以上的占总量的4%。从以上统计结果看,120m2--140m2的住宅面积目前是XX市住宅市场上供应的主力,市场接受程度最高。 购房者能承受多高的房价,是房地产市场上最为关心的问题,根据我们这次调查结果,购房者对购房总价格的承受能力如下:承受总价格在20万以下的占33%,承受总价格在21--30万之间的占30.5%承受总价格在31--40万的占24.50%承受总价格在41-50万的占8%,承受总价格在50万以上的占4%。 以上调查结果显示,XX市购房者所能承受的价格在20-30万之间,比例占到总量的60%以上,可见是主要购买力的承受范围。 另外,重点调查了我们的项目所在的洪山区房地产市场及项目周边的主要楼盘销售状况。在2009年第四季度洪山区住宅价格指数为1488.67点,比上季度上涨了36.92点;住宅平均价格为2325.85元/平方米,比上季度上涨了57.68元/平方米,涨幅为2.54%。 洪山区住宅价格指数 季度 洪山区指数 2008第四季度 1145.39 2009第一季度 1273.52 2009第二季度 1327.12 2009第三季度 1451.75 2009第四季度 1488.67 据调查,今年XX市还将陆续推出一系列的中高档项目,整体项目水平与2009年项目相比,这些项目无论在质量,还是在规划设计上,都将会再上一个档次,从而拉动XX市房价继续走高。今年XX市基础建设将要快速发展。几处大型房屋拆迁改造工程,使得大量居民重新置业,为XX市商品房的销售提供了契机,这将导致XX市商品房价格出现上涨趋势。今年XX市房价升幅在10%左右,其中适用房升幅达20%,从原因上看,主要有四: 1.在政府土地供应政策与方式变化的情况下,地价上升。住宅集中区地段周边开发项目的增多,形成“扎堆”效应,带动地价上升。 2.需求量大。从目前我市房地产的消费市场来看,有84.6%的消费者都采用了商业贷款或组合贷款的方式进行购房置业,而且更多的人因贷款利率较低则更希望采用公积金贷款;还有居民的福利性住房观念已经开始向商品化转变,使得市场积累的需求量在短时期内释放出来。 3.购买力的增强,按揭的作用。我市城镇居民的人均可支配收入的增加,使居民购买力有所增强,再加上不少“持币观望”者的加入,银行按揭到位,XX对居民购买住宅的金融政策支持(贷款)将加大力度,居民购房能力将大大提高,致使房价上涨。 4.住宅品质的提高,也成为了房市升温。因为随着经济的发展,居民对住宅的选择与选择能力大大增强,居民以十分挑剔的目光审视、评判选择住宅,对住宅的品质以及物业管理服务的要求的提高。最终导致价格上扬。 5.竞争激烈,由于房地产市场供销了两旺,大量外地开发企业纷纷入驻XX以争夺市场,带来了激烈的竞争。由于XX市人口众多,消费市场巨大,加上房地产发展水平相对较低,外地企业纷纷进入XX。 项目开发方案 3.1规划设计分析 自有资金为3000万元,现代花园项目规划总用地10万平方米,建筑面积12.9万平方米,其中住宅11.6万平方米,公建1.3万平方米。总居住户数996户,规划总居住人口3187人,容积率1.29,绿化覆盖率45%。小区内设幼儿园、配套有会所、文化中心、商业网点、集贸市场、居委会、派出所等设施。 我国已经进入小康社会,人们生活水平稳步提高,我们公司超前思想,规划、开发“现代花园”,致力于为在东湖高新技术工业园区工作的白领阶层周边高校院所的知识分子,入住华中XX的从业人员,及其他知识层次较高、家庭收入较好的市民家庭提供一个优美、舒适的居住环境。 整个花园小区现代中不乏温馨,温馨伴随着现代。 温馨是一种感觉,是人生美好的向往 温馨是一种品位,是人生独到的见解 温馨是家的元素,是人生永恒的主题 技 术 经 济 指 标 项目 单位 数量 占地总面积 平方米 550000 总建筑面积 平方米 594000 居住建筑面积 平方米 536000 公共建筑面积 平方米 58000 居住居数 户 3030 平均每户建筑面积 平方米 130 平均每户居住人数 人 3.6 容积率 1.5 绿化率 % 35 停车位 个 326 产品设计建议: 项目定位于“融入自然的都市生活”,基本设计原则采用“新都市主义”原则:多样性的功能;尺度亲切的空间;有机自由的规划结构;混合功能步行街和广场;边界明确的邻里结构;通过以上原则我们力求创造具有城市文化和精神自由的、开放的、生态的、适静的生活空间。 项目实施进度: 为了争取时间,缩短工期,保质保量完成工程,本项目决定采取平行施工方式。 时 间 任 务 2010年1月——2011年10月 可行性 研究 项目审 批 规划设计 主体工程一期 主体工程二期 绿化工程 3.3机构设置 本公司是股份有限制公司,分为权力机构,经营管理机构和监督机构.最高权力机构是董事会,实行董事会领导下的总经理负责制,董事会由8人组成,董事长1人,副董事长2人,对股东大会负责.总经理受董事会任聘,. 各部门 分设经理, 负责组织公司的经营管理活动.高级职员由董事会商议任聘.监理会由股东代表2人和职工代表8人组成.对公司的财务和职权予以监督。 组织机构图: 办公室:1、负责公司文档管理:可对公司的文档进行分类管理。 2、负责内部员工管理:对公司的内部职员的个人资料进行管理。 人事部:负责人力的招聘和录用、调配和使用、人事的考核,晋升与奖惩,教育和培训工作。 财务部:负责资金的筹集和管理;财务的核算和监督以及资金的拨款和管理;交纳各种税务和上级管理费等,保证工程进度和各项资金使用计划。 保安部:负责巡察报告、物资保护、停车场管理工作。 采购部:负责做好材料、购配件、设备等物资的采购工作。 工程部: 一.工程前期准备 1. 技术准备: 1)审核施工图纸。 2)编制《房地产开发项目组织设计》。 3)编制或审核施工图预算。 4)编制或审核主要材料、半成品、设计计划。 5)对特殊项目或重要的项目的考察、参观、学习及必要的培训。 2. 物资准备 3. 现场准备,现场踏勘,“三通一平”,组织施工单位放线并检验。 4. 其它准备:A利用招标形式、优选施工队伍。B 办理开工报告。C 办理质监委托。D 组织设计交底。E 摸清施工现场地下有无XX线路、水管、天然气管道和防空洞等,如有及时妥善处理。 二.现场工程管理 1. 前期阶段的部分工作:A 旧建筑物及妨碍工程施工的障碍物的拆除工作。B、 “三通一平” C 其他的工作(临建、占路,占地的办理) 2. 施工建设阶段的工作 A 施工前的各项准备工作,施工建设阶段的平衡和协调工作,做好现场技术管理 B 做好质量控制与管理,加强经济签证的管理 C 做好工程收尾的组织安排,竣工验收。D 做好工程资料的汇集、参加开发项目资料的归档工作。E 做好工程决算及项目移交。 营销部:负责商品房的销售和管理;作好销售计划的编织机销售策划工作。 售后服务部:负责售后回访,保修修缮,工程遗留问题处理工作。 物业管理部:负责与业主委员会相配合,共同创建“整洁、文明、安全、方便”的优秀物业区域。 本公司采用直线职能制的组织形式,各级领导对下级部门和人员不直接下达命令,只是参谋作用。这一组织形式既能及时指挥,统一命令,又能发挥职能部门和专业人员的工作特长,但总经理要注意协调和联系各职能部门之间,领导层要把握管理系统中的各种矛盾。 对此组织机构进行适应性分析知:组建方案符合《公司法》和XX有关规定的要求,执行机构具备指挥能力和组织协调能力,组织机构的层次和运作方式能满足建设和生产运营管理的要求,项目法人代表及主要管理人员的素质能适应项目建设和生产运营管理的要求,能承担项目筹资建设、生产运营、偿还债务等责任。 劳动定员 部 门 管理人员 营业人员 工程技术人员 业务人员 合 计 总经理办公室 其中:总经理 副总经理 1 3 1 3 行政管理 其中:办公室 人事部 财务部 3 7 6 3 7 6 运营管理 其中:保安部 采购部 工程部 5 10 20 2 10 2 7 10 32 销售管理 其中:营销部 售后服务部 物业管理部 2 1 7 1 1 3 6 10 4 7 合计 32 7 21 30 90 投资估算与融资方案 4.1投资估算 一.根据拟订项目的开发方案,确定各开发项目的工程数量 本建设项目总占地面积约10万平方米,总建筑面积接近13万平方米(其中公建面积约1.3万平方米),总户数996户,地下停车场0.7万平方米,绿化面积近4.5万平方米,容积率1.3。小区内部规划“一中心四组团”,中心区天然山石人工瀑布,周边四个组团各成体系、各具特色。小区内有托儿所、小商场、银行等。 该土地的地块开发成本(包括安置费和土地批租费)为: (1)拆迁安置费:项目用地范围内建筑物的拆迁安置费主要分为: a. 居民安置费:200户居民每户13万元计算共计2600万人民币。 b. 房屋拆除费:以每平方米200元计算,共拆除房屋面积2800平方米共计56万人民币。 c. 其他费用:主要指拆迁安置管理费,按上述各项之和2%计算,共计65.36万人民币。 (2)土地批租费:主要包括土地出让金、回源费和市政工程配套费,共计400万人民币。 项目的供水、雨,污水排放、供热、供电、供气以及电信方面的配置情况如下: 供水:在鼓风小区东侧有现状DN1000mm上水管线,本项目上水可从上述干线引入。 雨,污水排放:武黄路大街现有现状DN2100毫米的雨水管线和DN1800毫米的污水管线,可以就进排入 供热:拟从武黄路新敷设的供热干线接入。 供电:拟采用双路供电,一路从鼓风机厂开闭站引一条10千伏电缆,接入小区内配电室;另一路可由东鑫饭店配电室引入。考虑留有余地,变压器容量为8000千伏安。 供气:已由鲁磨路引入了天然气高压线,已建成了天然气高中压调压站。通过天然气中压管向区内送气。本项目住宅区前后的道路、绿化以及所需的各种市政条件及基础设施配套,均由XX宏达房地产开发公司统一开发,各种设施接口均至本项目红线内。目前,本项目建设场地以达到“三通一平”,其他配套设施将与住宅建设同步进行。 电信:本项目预计需装机容量为820门的程控交换机,拟由洪山区电话局从831开设下属分局解决。 路网布置:道路为小区主干道和组团内部道路两极。主干道把小区中心、四个组团和幼托串在一起,形成“树枝状”道路系统。 小区内绿化及景点建设:计划小区绿化覆盖率45%。区内修建一个面积约1000平米的小广厂,建两个小凉亭,此外,小区道路两旁还要种植树木,安装路灯。 由此可得项目的主要经济指标如下: 项目 单位 数量 占地总面积 平方米 100000 总建筑面积 平方米 129000 居住建筑面积 平方米 116460 公共建筑面积 平方米 13000 居住居数 户 996 平均每户建筑面积 平方米 130 平均每户居住人数 人 3.2 容积率 1.3 绿化率 % 45 主要经济指标 二.根据概算定额指标,确定单位工程造价 根据开发项目的工程量可得: 总投资估算汇总表 序号 项目费用名称 金额(万元) 1 土地开发费 4082.56 2 建筑工程费 5361.70 3 安装工程费 2056.48 4 其他投资费 2070.86 5 项目管理费 124.20 6 不可遇见费 186.31 7 建设期利息 946.56 8 总投资 14828.67 开发项目固定资产投资估算表 序号 项目费用名称 金额(万元) 1 土地开发费 4082.56 2 建设工程费 7418.18 建筑工程费 5361.70 安装工程费 2056.48 3 其他投资费 2070.86 4 项目管理费 124.20 5 不可预见费 186.31 6 建设期利息 946.56 7 项目投资总额 14828.67 4.2融资方案 现代花园的建设项目中资金问题是该项目能否运行成功的重要问题。从工程项目招标开始,本公司的财务状况的好坏就是能否通过资格预审的关键因素。只有获得筹集到足够的资金,本公司才能通过资格预审获得大型土木工程项目的招标资格,特别是对于一些延期付款工程,带资建设承包的交钥匙工程等显得由为重要。工程项目中的使用资金,包括固定资金和流动资金。固定资金用于购置施工机械设备等固定资产,流动资金主要用于购买工程所需要的材料设备、支付劳务工资和其他费用等。随着建设项目的不断进行,资金不断增值,用货币形式反映出已耗费的生产资料价值和劳动者所创造的收益价值。因此,如何筹措和管理资金,是一个重要的问题。 一.资金的渠道与方式 签订了工程承包合同后,就应该全力以赴地为该工程筹措资金,以免造成资金拮据,周转困难使工程开工不足,工程进度上不去而影响信誉和经济效益。因此要注意从以下几个方面去筹措资金: 1. 筹措和利用自有资金3000万元,为实施工程项目,满足开工前的资金周转,本公司可根据收入资金的回报率适时投入一部分自有资金。主要包括现金和流动资产,以及可以在近期收回的各种的应收款项等,如应收的银行的票据、已完合同的应收工程款等。 2.用银行贷款5002.61万元:贷款是实施工程项目的重要资金来源,是承包商利用信贷资金经营,借钱赚钱的一种方法。本公司可以向银行证明几个方面:本公司的实有资本额度充足,并向银行提供本公司资产负债表和近期的损益表,本公司承包工程时的资金信誉良好,另外,还可以向银行提供该建设项目风险分析,以及本公司的工程经验丰富、实际工作能力强及诚实信用等。经以上几个方面调查了解后,本公司有信心让银行认为贷款后本公司有能力还款。本公司将采取抵押贷款,以工程设备作抵押。从工程所在地银行获得较多的当地货币贷款。抵押款和借款的比例称为抵押存款限额。影响抵押贷款利率的因素是预期的真实利率、通货膨胀和贷款风险 3. 房屋预售:房屋预售历来是房地产开发过程中筹集资金的重要方法,房地产在销售过程中有两种销售方法,一种是现售,指房屋在建成后在售出;另外一种是预售,俗称“卖楼花”,指房屋在还未建成的时候就提前将房屋售出以达到尽快回收资金的目的,另外也可弥补在开发过程中的资金不足,由于现代花园处在大学集中地区,估计将会有许多大学教师来购房,由于大学教师条件相对较好,预计销售情况会较好。因此可充分利用房屋预售来筹集必要的资金。预计房屋预售金可达5879.50万元。 二.编制资金流动计划,确定资金的需求额 序号 项目 建 设 期 2003 2004 2005 2006 小计 1 投资 1.1 分年计划 35% 35% 30% 100% 1.2 建设投资 4858.74 4858.74 4164.63 13882.11 1.3 建设期利息 106.69 265.57 287.15 287.15 946.56 小计 14828.67 2 资金筹措 2.1 自有资金 3000 3000 2.2 贷款 1858.74 2767.86 376.01 5002.61 2.3 销售款收入 2090.88 3788.62 5879.50 三.资金的任用和管理 随着施工准备、施工生产、竣工验收。缺陷责任期这一变化,资金也在随着运动并产生变化。结合资金在工程过程中的变化,应注意以下问题: 1.资金本问题:主要包括以下几个方面 a.由于资金的时间价值形成的利息。b.注意风险的影响,如投资风险、破产的风险、工程风险等。c.当发生通货膨胀和汇率浮动时,货币贬值,资金所有者会把通货膨胀率考虑进去,以保持货币资金的实际价值。d.银行借款的成本率。 风险因素和风险程度分析表 序 号 风险因素名称 风 险 程 度 灾难性 严重性 较 大 一 般 1 市场风险 ▲ 2 资源 ▲ 3 技术 ▲ 4 工程 ▲ 5 资金 ▲ 6 政策 ▲ 7 外部协作条件 ▲ 2.优化使用周转资金问题:具体优化方法如下: a.分期分年度办理银行保函和保险费。 b.将工程初期准备费用单列项目一增加初期收入,可以缓和资金矛盾。 c.根据工程进度,有选择地租赁施工用机械设备。 d.材料设备付款方面,通过与供货商谈判交涉,可以想法减少材料及工程设备的物化资金占用或缩短占用资金。 e.向分包商转移资金压力。 3.及时回收资金,减缓垫资周转压力,提高资金效益 。 财务评价 5.1财务评价基础数据与参数选取 1.销售收入、销售税金及附加估算表 项 目 合 计 计 算 期 2003 2004 2005 2006 2007 销售(营业)收入 23185.924 0 2090.88 3788.62 15425 1881.084 A房型销售收入 1719.586 801.96 917.63 单价(含税) 25.704 26.732 26.989 25.704 销售量(套) 30 34 B房型销售收入 1755.724 818.82 936.9 单价(含税) 26.244 27.294 27.556 26.244 销售量(套) 30 34 C房型销售收入 1472.78 1292.6 180.16 单价(含税) 18.016 18.466 18.466 18.016 销售量(套) 70 10 D房型销售收入 2812.92 2476 336.88 单价(含税) 33.688 35.036 35.372 33.688 销售量(套) 70 10 E房型销售收入 3572.69 781.3 797.54 1993.9 单价(含税) 39.065 39.877 39.877 37.702 销售量(套) 20 20 50 F房型销售收入 3250.04 696.44 729.6 1824 单价(含税) 34.822 36.48 36.48 34.491 销售量(套) 20 20 50 G房型销售收入 4419.668 323.22 337.74 3039.7 719.048 单价(含税) 16.161 16.887 16.887 16.342 销售量(套) 20 20 180 44 H房型销售收入 3964.516 289.92 302.96 2726.6 644.996 单价(含税) 14.496 15.148 15.148 14.659 销售量(套) 20 20 180 44 入口商店门面 88 单价(含税) 0.22 销售量(㎡) 400 集贸市场 130 单价(含税) 0.13 销售量(㎡) 1000 销售税金及附加 1247.5379 113.953 206.48 826.34 100.7697 营业税 1159.2962 104.544 189.431 771.27 94.0542 消费税(不考虑) 城市维护建设税 81.150734 7.31808 13.2602 53.989 6.583794 教育费附加 7.0909497 2.09088 3.78862 1.0798 0.131676 2.损益和利润分配表(新设项目法人项目) 3.财务指标 1)财务净现值(FNPV)与财务内部收益率(FIRR) 根据项目现金流量表,可计算出财务净现值和财务内部收益率 财务净现值(FNPV)=5701.73万元 财务内部收益率(FIRR)=27.50% 经过表中计算可知,项目财务净现值(FNPV)>0,表明项目除达到基准的收益率外,还能后的超过收益,具有财务上,经济上的可行性,项目财务内部收益率(FIRR)>8% 且水平较高,表明项目具有盈利能力,故可行。 2)项目投资利润率 投资利税率 投资回收期 借款偿还期 项目总投资额为14828.67万元,总销售收入为23185.92万元,总销售利润额为7109.72万元(见损益和利润分配表) 投资利润率=平均利润总额/总投资额×100%=47.95% 销售利润率=平均利润总额/销售收入×100%=30.66% 投资回收期=4.27年(根据现金流量表) 3)流动资金 流动资金估算表 序号 项目 最低周转天数 周转次数 计算期 2003 2004 2005 2006 1 流动资产 1119.76 2090.88 3788.62 15425.3 1.1 应收账款 0 1254.53 1894.31 6170.14 1.2 存货 546.78 627.264 1136.59 1542.53 1.2.1 原材料 273.39 439.085 795.61 925.52 1.2.2 在产品 164.034 62.7264 113.659 154.253 1.2.3 产成品 109.356 125.453 227.317 462.76 1.3 现金 572.98 209.088 757.724 7712.67 2 流动负债 148.7 370.13 768.15 3368.54 2.1 应付账款 148.7 370.13 768.15 3368.54 3 流动资金(1-2) 971.06 1720.75 3020.47 12056.8 5.2财务评价 1.编制敏感性分析表 序号 不确定因素 变化率- 配套讲稿:
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