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类型内蒙古武川县宏发种养殖专业合作社分社土豆营养健康醋项目建设可行性研究报告.doc

  • 上传人:可****
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    内蒙古 武川县 宏发种 养殖 专业 合作社 分社 土豆 营养 健康 项目 建设 可行性研究 报告
    资源描述:
    内蒙古武川县宏发种养殖专业合作社分社 土 豆 营 养 健 康 醋 可行性研究报告 项目建设单位:内蒙古武川县宏发种养殖专业合作社分社 报告编制单位:武川县农牧业局 二0一0年七月 第一章 总论 1.1 项目名称:武川县宏发种养殖专业合作社分社 土豆营养健康醋厂建设项目 1.1.1 项目负责人、联系电话及开户银行: 项目负责人:高凯峰 13488037588 开户银行:中国农业银行武川县支行 银行账号: 1.1.2 项目建设地点:武川县金三角开发区 1.1.3 项目规模:基础设施(厂房、生产车间、职工宿舍、化验室、土豆贮存窖、锅炉房、灭菌贮存车间、包装车间、淋醋车间等),后在图表中附明具体规划和面积。设备(压力锅炉、原料粉碎机、蒸料煮料罐、冷风机、输送机、制曲风机、液化、糖化、酒化罐、不锈钢搅龙、灭菌器、贮存罐、过滤机、沉淀罐、全自动液体包装机、全自动瓶装生产线、车辆等),后附图表注明价格与数量。 1.1.4 项目总投资及资金筹措:项目总投资2429.8万元,其中固定资金2170.8万元,流动资金259万元,资金自筹1569.8万元,申请上级政府扶持资金860万元,同时给予土地476000平方米折合71.3亩作为新建场地规划和建设使用。 1.1.5承办单位概况:该项目由武川县宏发种养殖专业合作社分社承办。武川县宏发种养殖专业合作社分社成立于2010年8月17日,为合作社形式,法定代表人高凯峰注册资金47万元人民币,经营范围为家禽家畜养殖,销售农产品加工销售,农牧业种植种苗繁育,农技服务、包装、销售,该社为总社旗下分社机构,现种植土豆18000亩,每年有大量优质马铃薯产出。 武川县宏发种养殖专业合作社分社位于金三角开发区C区,交通便利公司。2009年在黑沙兔等包耕地18000亩,作为生产养殖厂种植基地。 1.1.6 可行性研究报告编制依据 1、《2009年农业综合开发产业经营项目可行性研究报告编写参考大纲》。 2、国家有关产业政策、行业规划、地方发展规划。 3、《农业建设项目投资估算内容与方法》NY/T1716-2009 4、武川县“十一五”经济发展规划。 1.1.7 项目建设背景 武川县是以农牧业为主体经济的地区,人口总数18万人,其中农业人口14万,占人口总数的80%,农民人均纯收入不足2000元,是国家重点扶持的贫困县,全县耕地面积220万亩,年产粮食1.5亿公斤,糠、饼、米等农副产品近132公斤,每年都有大量剩余的粮食及农副产品。 由于多年来的掠夺式经营,造成土地贫瘠,草场退化,生态脆弱,农业生产停滞,农民年复一年在“种植——销售”的单一模式运作,产业链条短,附加值低。县政府站在战略的高度为首府呼和浩特乃至京津地区筑起生态屏障,提出在县境实施全年禁牧措施,以恢复植被保护生态。以放牧为主的畜牧业生产受到制约。近年来,随着农村产业结构地调整,发展绿色、特色有机产品或为农民增收增产的重要途径。拟建项目的实施符合国家产业政策,能够充分利用当地马铃薯的优质资源进行再加工,也符合当地的实地项目通过“龙头企业十专业合作社农户”的经营模式上连市场、下连农户,提高了农副产品的市场竞争力和抵御市场风险的能力。以企业为龙头,专业合作社为纽带,将分散的农户组织起来,统一生产,统一经营,统一销售,对当地加工生产业起到示范和带动作用,可以促进当地农业标准化生产,可以使项目农户增收致富,使当地生产业追上新台阶。 1.1.8 项目建设必要性 近年来,我国人民特别是城市居民的食物结构正在发生巨大变化,由传统的淀粉类食品为主的温饱型向以动植物蛋白加果,菜为主的营养保健型消费结构转变。广大居民群众对纯天然绿色高蛋白的食品需求量越来越大,我县在全县范围内实施禁牧措施,可以充分利用当地的自然资源和劳动力资源。该项目实施以公司为龙头,将分散的农户组织起来,提高产业水平,发展醋业加工,符合人们追求纯天然绿色的消费时尚,也是振兴乡村经济,对提高农民收入带动区域经济发展,加快武川县农民脱贫致富步伐具有十分重要的意义。 从现实情况看,现本地产醋业设施和淋醋工艺比较落后,生产能力严重不足,经营粗放,生产经营成本较高,社会效益和经济效益十分有限,为使项目发挥更好的社会效益和经济效益,有必要改造流程,扩大规模,积极采用“企业+专业合作社+农户”的经营模式,引导和带动更多农户加盟生产,开拓更为广阔的市场,走产业化发展的路子,带动当地农民共同致富,同时项目通过结合建设酿醋等一系列措施的落实,使党的建设资源节约型,环境优美社会和社会主义新农村建设的政策得到充分体现。 1.2 项目概况 1.2.1 拟建地点 项目拟在武川县金三角开发区 1.2.2 建设规模与目标 项目达到设计产出能力后,年生产醋1440吨,醋渣180吨,武川县宏发种养殖专业合作社分社土豆营养健康醋厂力争5年内走出内蒙古,占领全国市场。 1.2.3 主要建设条件 1、自然条件 武川县地域广阔属中温带干旱半干旱大陆性气候,年平均气温为2.5℃,没有极端高温和低温天气,年降水量3500mm左右,年平均日照时数2959.3小时,受此种气候影响,醋菌繁殖危害相对较少,自然环境条件、生产环境无污染,适合发展醋业酿造。 2、社会经济状况与基础设施条件 武川县是以农牧业为主体的经济地区,全县年产粮食1.5亿公斤,糖、饼、粕等农副产品近1亿公斤,项目实施地金三角经济开发区,公路四通八达,交通便利,供电充足,厂地宽阔,为产品的加工、贮运创造了条件,当地农民有种地习惯,世人皆知,有丰富的农副产品资源和劳动力资源,发展酿醋有着得天独厚的条件和优势。 3、项目建设条件优劣势分析: A、政策、资源、市场、科技、基础设施条件 拟建项目土豆营养健康醋厂建设,符合国家生产绿色有机农产品的产业政策,也符合当地的实际情况。武川县为了寻找新的突破口,充分利用当地丰富的农副产品的资源,当地政府大力支持发造酿造业,既可以充分利用大量剩余的粮食和农副产品,也可以产生显著的经济效益,项目产品属纯天然绿色食品,符合人们的消费趋势和心理,产品市场前景看好,市场空间潜力大,项目实施便于科学技术的实施,有利于农村的产业化经营和集约化经营,可形成一定的生产规模,提高市场竞争力和抵御风险的能力,同时可形成品牌效应,提高产品附加值。 B、主要障碍因素及解决方案 影响项目实施的主要障碍因素,一是售售问题,现通过申请品牌和质量口碑加以解决。二是技术问题,可通过聘请农业食品专家,技术权威进行技术指导,实现生产全程技术服务,保证生产过程科学高效。 1.2.4 项目投入总资金及效益情况 1.2.4.1 总投资 项目总投资2429.8万元,其中固定资金2170.8万元,流动资金259万元,资金自筹1569.8万元,申请上级政府扶持资金860万元,同时给予土地476000平方米折合71.3亩作为新建场地规划和建设使用。 1.2.4.2 高效 (1)经济效益 见附表12—1财务评价指标汇总表 (2)社会效益 项目的实施具有广泛的社会效益,具体表现为:第一,优化产业结构,促进经济发展。第二,促进酿造业的产业发展,对全县酿造业起到示范引导,辐射带动作用。第三,促进农民增收,调动其积极性。第四,项目引进沼气生产技术,实现节约能源,降低农户成本,清洁环境,提高饲喂效率等一举多得,良性循环的生产经营格局,促进“一池三改”政策的落实。 第二章 市场预测 2.1 项目产品市场供求现状及前景分析 目前呼和浩特市居住人口约250万人,食醋的需求量很大,每日不可缺少。随着人口的增加,人民生活水平的不断提高,市场对醋,特别是营养健康醋的需求将日益增长。随着人们消费结构,消费观念的转变,追求绿色,纯天然食品成为消费时尚,项目产品目标市场为呼、包、鄂三市及北京、上海等大城市的供应,需求量大,由此可见市场前景广阔,潜力巨大。 2.2 项目产品的市场竞争优势分析 本项目生产醋以当地农家自产的绿色粮食作物土豆、玉米等为主要原料科学配方,经科学工艺加工而成,专业合作社实现统一管理,生产、包装、销售形成一定的产业规模。产品注册商标,实行品牌经营,酿制过程科学合理,环境远离污染,该醋不添加任何化学药品和转基因产品,是真正的纯天然无污染的有机食品,项目产品在当地市场已具有一定影响,随着规模的扩大和质量的进一步提高,产品市场的竞争优势将更加突显。 2.3销售管道 商店、超市、大型饭店、酒店、会议推行等。 2.4 市场风险分析 项目产品市场风险主要来自销售价格和经营成本两个方面,销售价格以其独特质量和纯天然绿色品牌,达到合理性的价比赢得消费者的信赖,生产成本主要受粮食价格的影响较大。 2.4.2 防范和降低风险的对策 防范和降低销价风险主要是订立购销合同设立最低保护价和在呼市等大城市建立销售点进行直接销售降低销售环节费用。防范和降低生产风险主要是建立种植基地,从而达到主要配料的降低生产成本。 2.5价格现状与预测 现国内市场食醋价格约1元/公斤,优质醋价格1.6元/公斤,鉴于近年来食品价格波动较大的情形,项目产品销售价格定为瓶装2.6~3元/瓶(350ml)。 第三章 建设规模与产品方案 3.1建设规模 根据设施及资金情况,项目达成后醋厂拟定年生产成品醋1440吨,生产醋渣180吨。 产 品 方 案 表 序号 产品名称 规模 产销 售量 生产日 吨数(吨/年) 1 醋 1440 1440 365 2 醋渣 180 180 365 注:1、商品醋为350ml/100mg标准醋。 2、醋渣为生产醋时的适当产出比例。 第四章 场址条件 4.1 场址地点与地理位置 项目场址选择在武川县金三角开发区C区,其东至永成公司酱菜厂,南至C区十字街东西路西段,西至划定界,北至金三角大街西段,交通十分便利。 场址地处武川县中北部丘陵区,北接希拉穆仁草原,东接四子王旗大牧场,场址地势北高南低,北风向阳。 4.2 气候条件 武川县属中温带大陆性季风气候,同时受山地气候的影响,其显著特征是冬季寒冷,夏季凉爽,降水量少,昼夜温差大,日照充足。 年均气温2.5℃,一月份多年平均气温-15.8℃,七月份多年平均气温18.5℃,极端最低气温-32.6℃,极端最高温32.1℃,霜期日数平均110天,年度差异较大,历年平均初霜日9月16日,终霜日5月6日。 年日照时数2958.7小时,4—9月日照时数1554.3小时,平均每天8.5小时,历年平均日照百分比为67%。 历年平均降水量330.4mm,降水时期集中在7—9月份,占年降雨量的81%,降雪多在10月份立翌5月份。年初相对温度54%。 4.3 水质条件 场址所在地地下水资源丰富,水质PH值小于7.4,硬底为8.1,水源清洁无污染,适合人饮用和液体加工用水。 4.4 土壤条件 项目所在地为丘陵区,土壤为砂质土,微碱性PH值在7.2—7.4之间,适宜种植玉米、碗豆、莜麦、马铃薯等农作物。 4.5 环境保护条件 武川县从上世纪九十年代中期开始实行全境全年禁牧,生态恢复良好,环境无污染。 4.6 场址概况 项目场址占地47600平方米(约合71.3亩),场址地势北高南低,背风向阳,土壤干燥,自然排洪条件良好,建筑面积37000平方米,绿化面积10000平方米。 第五章 技术方案、设备方案和工程方案 5.1 技术方案 5.1.1 技术路线与工艺流程简述 采用国内先进的生产工艺,购置大型生产线,配料主要以土豆、玉米为主,辅以粗粮为纤维等科学配方而成,配制原料所需的物品大部分由本社自给,其生产过程不使用任何化肥等化学物质和转基地产品,项目设计为全自动生产线,采取流水作业实行自动化控制,下脚料醋渣为饲喂动物的最佳饲料,能够节约养殖成本符合国家环保政策,低碳要求。产品统一经精包装后销售,做好厂房消毒卫生,严格执行标准,确保真空操作。 醋 料 方 构 成 原料 1 2 前期 后期 土豆 40 60 53 68 玉米 20 20 30 36 麸皮 3 5 5 7 食盐 0.2 0.3 0.2 0.4 预混料 1 1 1 1 主 要 设 备 一 览 表 序号 设备名称 单位 数量 金额(万元) 1 压力锅炉 台 2 1 2 原料粉碎机 台 2 0.8 3 蒸料、煮制缸 台 2 15 4 制曲风机 台 2 1 5 液化、糖化、酒化罐 个 3 9 6 不锈钢搅龙、手推车 个 2 3 7 灭菌器、贮存罐 个 1 8 8 过滤器、沉淀罐 个 1 8 9 全自动液体包装机(袋装) 台 1 5 10 全自动瓶装生产线 套 1 70 11 车辆 台 3 30 5.2 工程方案 5.2.1 主要建(构)筑物工程一览表 主要构建工程一览表 序号 建(构)物名称 单位 面积 金额(万元) 1 1、原料粉碎车间 m2 3400 210 2 2、包装车间 m2 2700 150 3 2、制曲车间 m2 2400 130 4 3、办公室、化验室、职工宿舍 m2 3000 190 5 4、锅炉房 m2 500 40 6 5、食堂 m2 400 30 7 6、沉淀罐占用车间 m2 2800 140 8 7、醋酸发酵车间 m2 3900 230 9 8、淋醋车间 m2 3600 200 10 9、灭菌、存贮车间 m2 2800 140 11 10、原料库、成品库 m2 3800 200 12 11、液化、糖化、酒化车间 m2 4900 240 12、蒸、煮熟车间 m2 2900 80 13、会议室 M2 500 40 14、使用面积 m2 10000 5.2.2 主要建(构)筑物的建筑特征及结构方案 A、地面 车间地面采用混凝土地面,要求保温、坚实、透水、不滑便于清扫和清洗消毒。 B、墙壁 墙壁要防潮、隔热、坚固耐用,便于消毒,墙砌成空心的,内填保温材料,以利保温。 C、门窗 北面设窗,以利夏季通风。 D、屋顶 屋顶要求坚固、耐用、不透风、不漏雨、保温隔热。 以上具体设计和施工由专业单位承担。 第六章 原料、燃料、电力供应 6.1 原料供应 经测算,项目正常年份需土豆和玉米各1000吨左右,现土豆和玉米为1元/斤,部分自供,剩余购买。 6.2 燃料供应 项目所需燃料主要用于办公室取暖,车间取暖和车辆燃油。 6.3电力供应 项目年用电量1000000kwh,主要用于加工机械动力和生产作业耗电,所需电力由当地电力公司供应,当地电价为0.69元/kwh。 6.4 水供应 项目所需水主要用于清洗、加工、员工用水。项目拟打深井1眼,以供醋厂生产和生活用水。 第七章 节能节水 7.1 节能节水措施 7.1.1 节能措施 优质残次土豆可进行利用,减少原有传统浪费的习惯,能够节俭成本,增加收入,提高效能。 7.1.2 节水措施 项目用水主要是饮用水和生产用水。 项目地建设全自动饮水系统,可有效避免饮用水的浪费,清洗大面积时采用高压水枪作业,以减少用水量,把污水直接排入废水沟,做到“一水多用”。 7.2 主要能耗和水耗指标 专案年消耗油2万升,年消耗电1000000kwh,年消耗水300000吨。 第八章 环境保护 8.1 项目主要污染物和污染源 1、坏烂变质土豆,以及不合原料。 2、废水:主要是清洗后产生的污水和生活污水。 3、部分不可利用的残渣。 4、不合格产品。 8.2 环境保护综合利用措施 1、定时清扫和清洗必要场所,达到卫生标准。 2、将废品直接处理还田。 第九章 经营管理 9.1 管理机构设置方案 项目由武川县宏发种养殖专业合作社分社负责实施,公司设立董事会和监事会,分别行使决策权,经营管理权和监督权,公司实行总经理负责制,根据需要设置如下管理机构: 9.2 劳动定员 定 员 构 成 表 序号 部门 工人 技术人员 管理人员 辅助人员 合计 1 生产加工车间 20 5 5 2 29 2 防疫室 2 2 3 沼气池 2 2 4 种植基地 8 2 1 3 14 5 成品库 4 1 2 7 6 仓 库 2 2 7 销售网点 8 2 10 8 信息部 3 5 8 9 财务部 2 2 2 6 合计 34 22 10 14 80 9.3 人员培训 项目采用集用培训和实地指导相结合的方式,进行生产技术培训,项目拟培训人员60人。培训费按每人1000元估算,共需培训费6万元。 项目采用“公司+合作社+农户”的经营模式,公司在以一定规模进行生产的同时,积极引导农户实行统一经营,逐步扩大生产规模,产业化发展合作社在生产过程中起到带动示范,开拓市场、组织乐售的职能,并且对整个生产过程进行指导和监指,推行“定单农业”实行保护价收购,保护和提高农户生产积极性,合作社对社员农户起到组织、管理的作用。实行“农超对接”订立销售合同,畅通销售渠道,稳定销售市场,不断开拓市场,实行品牌经营树立企业形象,提高产品及企业在社会的知名度,赢取竞争优势。 9.5 劳动安全卫生与消防 按照国家和行业有关劳动安全规定进行生产,项目生产将按照国家食品卫生法等法规进行卫生管理,销售的产品必须全部严格检查,合格率达到100%。 按照消防的相关规定进行各种建筑与生产,防患于未然,严防出现火灾。 第十章 项目实施进度 本项目为新建项目,为了能降低工程成本,减少贷款利息,创造良好的经济效益,计划安排进度如下:6个月完成初步设计审批及施工图设计,2年完成土建工程,3个月完成设备安装,1个月进行试运转,建设期3年。 第十一章 投资估算与资金来源 11.1 投资估算依据 本项目投资估算所采用的指标执行《农业建设项目投资估算内容与方法》NY/T17162009和农、林、牧和有关行业投资估算指标及国家计委颁发的《建设项目的经济评价方法和参数》2006年规定进行编制,同时参照市场行情。 11.2 投资估算 项目总投资2429.8万元。其中固定资金2170.8万元,流动资金259万元。 11.3 资金来源 资金自筹1569.8万元,申请上级政府扶持资金860万元,其政府扶持资金700万用于场地建设,160万用于购买设备。同时给予土地476000平方米折合71.3亩作为新建场地规划和建设使用。 11.4 总投资估算汇总表 序 号 项目 投资额(万元) 11.5 财政资金使用计划 项目申请财政扶持资金860万元,700万用于厂地建设和160万购买设备。 财政资金使用明细表 序号 项目 总投资(万元) 其中:使用财政资金(万元) 合计 2429.8 860 1 厂地建设 2020 700 2 购买设备 150.8 160 第十二章 财务评价 12.1 成本费用估算依据 外购原料、燃料、动力均按到场价计算。其中: 土豆:2元/kg 玉米:2元/kg 柴油:6元/L 电0.54元/kwh 瓶子:0.4元/个 标签:0.1元/个 12.2 工资及福利 管理人员10人,平均工资为30000元/人·年; 技术人员22人,平均工资为30000元/人·年; 工人34人,平均工资为20000元/人·年; 辅助人员14人,平均工资为12000元/人·年; 总定员80人,工资总额为180.8万元,职工福利提取比例为工资总额的14%,为25.3万元。 12.2.3 固定资产投资170万元,其中递增延产3.7万元,其余166.3万元为固定资产原值。 固定资产按平均年限计算折旧,净残值率5%,其设备部分按15年折旧,建筑部分按20年折旧,年折旧额为13.7万元,递延资产3.7万元,按5年推销,生产前5年年推销为0.7万元,按年折旧费的50%计,每年为4.7万元。 12.2.4 其它费用估算 1、管理费用:按工资及福利费的1倍估算(不包括折旧费、修理费),每年为206.1万元。 2、销售费用:包括办公费、储运费、代销手续费每年约40万元。 12.3 销售税金及附加 按照国家有关政策规定纳税 12.3.1 销售收入估算 产品名称 年销量 销售价格 醋 1440吨 6000元/吨 醋渣 120吨 600元/吨 12.4 利润估算 按现行税值,本项目企业所得税率按15%计算,在利润分配中,每年按税后利润的15%提取盈余公积金(其中公益金5%)根据损益表计算的各项静态指标如下: 投资利润率= ×100%=63.2% 投资利税率=×100%=76.3% 该项目的投资利润率和投资利税率均大于行业平均利润率(19%)和平均利税率(24%),从投资盈利的静态角度来看,项目可行。 12.5 清偿能力分析 项目固定资产投资借款偿还期为2年,满足贷款机构的要求,可见项目是有较强的清偿能力。 12.6 盈亏平衡分析 估算正常年份(以第4年为例)的固定成本为270万元,可变成本为1340万元,据此计算盈亏平衡点如下: BEP(生产能力利用率) =×100% =×100% =24.7% 由以上计算可知,项目只要达到设计生产能力的24.7%企业就可保本,故该项目风险小。 12.7 财务评价结论 综上计算,分析本项目投资效果好,有较好的盈利能力和清偿能力,且具备一定的抗风险能力。从财务角度评价,项目可行。 第十三章 社会效益分析 项目具有得天独厚的自然优势和社会经济条件,项目建成后必然为全县绿色酿造业的发展增添活力,对优化产业结构,增加农民收入,促进经济发展,具有十分重要的战略意义。同时可以带动农业、物流业等相关产业的发展,增加地方财政收入,为新农村建设发挥重要作用,社会效益显着。具体表现为: 1、项目有利于壮大主导产业,促进结构调整。 武川县委、政府从当地实际出发,提出了发展绿色产业可以充分利用当地马铃薯优势资源,对优化农业产业结构,促进城乡经济发展,具有十分重要的战略意义。 2、有利于建设现代化农业促进产业化发展。 本项目上连市场,下连农户,形成一种纽带联系,通过统一生产、经营、管理、销售的模式,形成一个利益共同体,形成一定的规模从而加大了抵御市场的风险,对全县酿造业起到了示范带动作用。 3、有利于企业与农户建立稳固利益联结机制 本项目为农民提供技术服务和技术指导,以生产高质量的营养健康挖掘本地马铃薯特色产品,打造武川绿色有机品牌,带动农民共同富裕。 4、对当地农户有较强的带动作用。 项目生产充分利用当地的资源优势,也符合当地农民的种植习惯,技术可靠,投资小,效益高,对当地农民有较强的吸引力。 (二)促进农民增收,农业增效 1、农民增收 该项目建成后,计划3年内发展300户会员农户,每户纯收入达20000元。 2、农业增效 项目建成后,是农业产业结构调整中新的经济增长点,通过项目把千家万户的小农生产统一组织起业,与市场有效对接,架起了优势农产品通向市场的桥梁。 3、节约能源,保护环境,造福农民 项目可利用农户以前不能有效充分利用的残次土豆,从而有效提高了农户的收入,产业醋渣同样为农民饲喂畜牲,可节俭其成本,这一举措的成功实施将为当地企业建设起到更好的示范作用。 第十四章 研究结论 通过对该项目进行全面综合的分析研究,认为项目在市场资源,建设条件工艺技术等方面都切实可行,且符合国家产业政策和社会主义新农村建设要求,既有良好的经济效益,又有显着的社会效益,有绿色、环保、高效的特点。 本项目最明显的特色是以“公司+专业合作社+农户”的经营模式带动农户走高效,农业循环经济的发展道路,同时把小农户与大市场有机联系起来,并以各种服务和利益为纽带,将农户与企业结合为一体,增强了抵御市场风险的能力。 项目投资规模适度,组织结构合理,生产技术先进,相关服务技术成熟,产品市场潜力巨大,前景广阔,能够带动当地农村经济和农民增收,从整体来看,项目可行。 财务评价指标汇总表 序号 指标名称 指标值 备注 1 总投资 2429.8 2 其中:建设资金 2020 流动资金 259 3 年销售收入(正常年份) 1800 4 年均总成本费 635 其中:固定成本 270 可变成本 95 5 年经营成本(正常年份) 256 6 年均利润总额 1800 7 投资利润率 63.2 8 投资利税率 76.3 9 全部投资净现值(税后) 15 10 全部投资回收期(税后) 2.9 第一章 总论 一、物流仓储合作项目背景 1.项目名称 物流仓储合作项目 2.合作单位概况 合作单位名称:上海棱光股份有限公司、上海龙泾钢材市场经营管理有限公司。 上海棱光股份有限公司简介:该公司系于1992年5月19日经上海市建委(1992)第434号文批准,采用募集方式设立的股份有限公司,公司股票于1993年2月9日在上海证券交易所上市交易,是由全民所有制企业——上海石英玻璃厂改制而成。经营范围:石英玻璃,电子仪表,半导体材料,工业气体,化工产品,机电产品,汽车货运运输,日用百货,针纺织品,进出口业务(按批文),汽车配件,出租汽车业务,跨省市公路旅客运输(以上涉及许可证经营的凭许可证经营)。公司位于吴泾工业区龙吴路4900号,共占地面积15.23万平方米。公司注册地址:上海市吴泾工业区龙吴路4900号。公司注册资本:15,138万元,营业执照注册号码:3100001000769。 上海龙泾钢材市场经营管理有限公司简介:上海龙泾钢材市场经营管理有限公司创建于2004年,位于黄浦江畔黄金水域中游,背靠氯碱万吨级深水港码头,前依交通便捷的龙吴线,占地面积238亩。龙泾公司在短短的几年中取得了骄人的业绩,成为集物流、仓储、贸易为一体的钢材现货交易市场。现在龙泾公司机构健全,人才济济,各项服务设施齐全,目前公司拥有员工160多人,其中本科、大中专学历员工占45%以上;一期投资3000万元,拥有露天仓储200余亩,室内仓储6000M2;生活、交易区21000M2,交易室300余间,配套住宅150余套;仓储货场的各类设备先进齐全,布局合理,有10台行车,气吊、电吊各2台,门机3台;公司码头吞吐量每年以30%的速度增长,现已突破15万吨/月;截止2008年底市场交易额累计达到120亿元,货物库存量3.4万吨,并以33%的速度递增;大户、名企纷纷抢驻市场,已有近260余家商企进驻,其中实力雄厚、信誉和效益良好的企业200多家。2005年,公司在天津设立办事处,为客户催办货物、集港事宜、联系船舶、汽车、火车运输等一条龙服务;同时开办统一采购、集中运载,缩短进货周期,及时为客商反馈天津、唐山等地的钢材信息,使客户在第一时间掌握市场行情,在商场竞争中更具优势。今天的龙泾钢市已实现为客户和企业全面打造市场,实现飞跃发展构筑三大优势平台:A、科学、迅速、便捷的物流交通网;B、快速反应信息的电子商务管理局域网;C、采取担保取得金融机构贷款的支持和可在工商税务申请一般纳税人的政策扶持。龙泾钢市位处新兴的城郊结合部闵行区吴泾镇,(正处于上海市的中心),地理位置非常优越。 3.物流仓储合作项目可行性研究报告编制依据 1、《国家十一五发展规划纲要》 2、《上海市国民经济和社会发展“十一五”发展规划》 3、《建设项目经济评价方法与参数》(第三版) 二、物流仓储合作项目概况 1.物流仓储合作项目拟建地点 本项目拟建于上海市闵行区龙吴路,距离港口很近。 2.物流仓储合作项目建设规模 经充分考虑当地经济、社会条件以及公司的综合情况,本项目拟建成集加工、配送、仓储于一体的钢材物流中心。具体建设规模如下: (1)项目占地面积100亩,建筑面积9000万平方米; (2)运营后,具有年卷板开平120万吨,仓储8万吨的能力。 3.物流仓储合作项目主要建设条件 本项目位于我国钢铁贸易的主要市场上海市。目前上海营业中的钢材交易市场达60个,年交易量已超过5000万吨,约占全国的1/6。 作为全国重要的精品钢基地和钢铁消费市场,上海已把钢铁服务业列为主要的生产性服务业之一。上海钢铁服务业企业总数在6000家左右,其中较为专业的钢材加工配送中心超过200家,营业中的钢材交易市场达60个,注册在上海的钢铁电子交易公司已超过20家。除钢铁采购物流、钢铁流通业等较为成熟的领域之外,钢铁生产物流、废钢物流、原材料贸易、科研教育、金融租赁等钢铁服务业也已开始起步。 4.物流仓储合作项目投入总资金及效益情况 本项目投资额为6500万元,年实现营业收入4800万元,年实现净利润2500多万元,投资可以在3年内收回,具有很好的经济效益。 5.物流仓储合作项目主要技术经济指标 三、项目可行性分析 随着国家经济的企稳回升和上海市“两个中心”建设步伐的加快,钢材需求出现回暖该钢贸企业带来新的机遇。上海棱光股份有公司地处黄浦江中游沿岸,背靠万吨级深水码头,临近氯碱铁路专用线,前依交通便捷的龙吴路、外环线。在厂区内闲置的土地上建设集销售、加工、仓储、配送和售后服务的大型现代化钢材物流中心具有得天独厚的地理条件,与上海同行业相比,有着立地条件好、运输成本低、投资效益高和比较竞争力强等优势。另外,本项目的建设符合国家十大产业振兴规划,集中体现国家政策导向,能够增加国民经济收入,提高当地就业水平。另一方面,本项目具有投资回收期短,效益好,利润高的特点,有利于企业较快实现盈利,因此,从国家和企业的角度双重评价都是可行的。 四、问题与建议 目前,我国物流仓储业处于起步阶段,客户对第三方仓储物流的认可度还不是很高,本项目在运营初期具有一定的市场风险。因此,在项目经营期,公司应该注重营销策略,加强服务宣传,使营业收入得到有力的保障。 第二章 市场预测 随着国家宏观经济政策的调整和拉动内需的扩大,必将带来钢材消费新的增长,特别是钢材期货交易市场的开通,钢材物流企业的仓储、加工、销售效益十分看好。目前在上海地区投资建设钢材加工企业和钢材期货交割库定有良好收益。 一、我国钢材消费市场分析 1.2009年上半年钢材消费市场状况 据工业和信息化部发布的2009年上半年钢铁行业运行报告显示,2009年上半年,由于国内需求回升,加之钢铁生产原料、燃料价格上涨,国内钢材价格稳步上扬。 据测算,上半年,国内钢材消费总量3.1亿吨(含重复材),比去年同期增长7.1%,增幅较一季度提高将近5个百分点。 宏观经济政策促进了国内钢铁消费量增加。2009年上半年,国内粗钢产量达到2.6658亿吨,同比增长1.23%,粗钢表观消费量达到26798万吨,同比增长10.1%。 由于国家产业政策的调整,政府4万亿投资重点主要为铁路、公路、机场、灾后恢复重建、廉租住房等,2009年以来,钢材的消费情况发生很大的变化。建筑和交通受益于政策投资,钢材消费增长明显。2009年1~5月,国内钢材消费流向为:建筑51.9%、工业33.8%、交通6.3%、其他8.0%,而2008年钢材的消费流向结构是:建筑49.3%、工业37.1%、交通5.2%、其他8.4%。 具体来看,在钢材消费大户中,今年上半年房地产开发消费钢材同比增长12.6%,铁路估计同比增长约158%,汽车行业同比增长约16.5%。 据中国物流信息中心市场监测,国内钢材市场需求1月份比去年12月上涨3.1%,2月份比1月份上涨0.4%,3月份回调7.0%,4月份比3月份下降4.5%,5、6月份连续上涨,环比涨幅分别为1.8%和2.9%。报告称,今年上半年宏观经济形势转好,工业生产加快回升、固定资产投资保持快速增长、钢材消费的汽车、房地产等主要下游行业景气回升,带动了国内钢材市场需求明显回升。 报告还显示,今年上半年,虽然国内钢铁生产总体上看依然呈现低速增长,但同一季度相比增速明显提高。上半年钢材和生铁产量增幅分别比一季度提高2.9和1.3个百分点,粗钢产量增长基本同一季度持平。 报告指出,今年上半年我国刺激经济增长的一揽子计划不断发挥效应,经济运行中积极因素不断增多,国民经济企稳回升,由此带动了国内钢材市场整体回暖。 2.钢材消费市场发展利好因素分析 钢铁是重要的工业原材料,被称为工业的“骨骼”。钢铁工业是国民经济重要的基础产业,是国民经济社会发展水平和综合实力的重要标志。徐向春认为,钢铁行业能够为汽车、石化、房地产等重要产业提供原料。如果国内钢铁行业发展的好,就不会受制于人。此外,钢铁行业也会拉动煤、电等能源行业的发展。因此钢铁行业被誉为工业“骨骼”。 国家十大产业振兴规划中,除了钢铁业振兴规划本身外,获得振兴规划席位的其他九大行业多半都与钢铁有关。其中还包括与钢铁消费密切相关的几大下游产业汽车、船舶、石化、轻工、装备制造等。 据公开数据显示,汽车行业占国内钢铁需求的3.62%,汽车的外壳、底板、车轮等要消耗大量的板材和少量特钢与钢管。装备制造业耗钢量占国内钢铁需求的16.2%,工厂机床、冶金生产设备等主要消耗板材、管材。船舶业造船加上修船、船舶分段及海洋工程的用钢量占到国内需求的2.1%。轻工业耗钢量占国内钢铁需求的7.89%。轻工业用钢主要体现在自行车用的板材、焊管,家电使用板材,五金使用线材等。此外,石化行业的大型石化设备、钻井石油管、石油天然气运输管道等也是用钢大户。这些都将用到大量高温、高压、耐腐蚀的特制钢管和板材。另外,物流业的振兴也与钢铁业有着间接关系,因为物流业涉及的铁路、公路、民航、海运等都属于钢铁业的下游行业,另外物流业振兴也将有利于钢铁原料和产品的运输和销售,将降低钢铁行业的成本。 钢铁振兴规划中提出的目标为,到2011年,国内粗钢产量5亿吨左右,表观消费量4.5亿吨左右,工业增加值占GDP的比重维持在4%的水平。十大振兴规划拟实施3年,这3年中钢铁业生产销售将受到巨大刺激作用。 3.钢材市场消费趋势分析 中钢协表示,如果没有积极地刺激经济增长的各项政策措施,预计2009年我国钢材消费量将下降为3.9亿吨左右。但随着4万亿元投资刺激政策以及十大产业振兴规划等政策的出台,预计2009年钢材消费量约为4.3亿吨。其中,装备制造、石化、船舶、汽车四大行业的用钢量比2008年将增加1000万吨。 随着钢铁下游产业的带动,加上4万亿元投资计划的实施,钢铁行业逐步复苏。据悉,十大振兴规划拟实施3年,这3年中钢铁业生产销售将受到巨大刺激作用。钢铁振兴规划中提出的目标为,到2011年,国内粗钢产量5亿吨左右,表观消费量4.5亿吨左右,工业增加值占GDP的比重维持在4%的水平。 二、我国钢材期货交易市场的发展 上海期货交易所2009年3月27日正式开始了螺纹钢和线材期货合约的交易,钢材期货终于瓜熟蒂落。作为成熟、完整市场体系的重要组成部分,钢材期货交易市场的建立,有利于中国
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