紧急研发的必备流程模板.doc
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1、程序文件紧急研发步骤 月 日起生效文件号编制审核同意版 次1日期.1日期日期共2页第1页1 目标及适用范围1.1 为愈加好、愈加快满足用户需求,特制订本程序。1.2 本程序文件适适用于六十所内经同意,同意进行紧急研发项目。1.3 本程序文件由六十所 制订,其解释权及修改权属 。1.4 本程序文件从 月 日起实施。2 职责2.1 项目经理负责作出紧急研发判定、组织项目组组员编制研发计划、制订设计方案、实施设计、制订质量标准。2.2 项目总监负责审核紧急研发申请及预算,审批研发计划、设计方案,负责组织并实施研发评审。2.3 事业部科研处长负责审批紧急研发申请,审核研发预算。2.4 所长负责审批研发
2、预算,审批项目确定(验收)最终止果。3 紧急研发步骤3.1 经协议评审后新品订单,由销售处填写研发申请表交事业部办公室。3.2 事业部办公室接到销售处研发申请表后,对研发申请进行整理,并提出项目开启申请表交科研委员会。3.3 科研处长接到项目开启申请表后,负责指定项目总监和项目经理,项目经理负责组成项目组并报科研处长同意。3.4 项目经理依据研发项目标紧、缓程度就项目或其中部件作出采取紧急研发或正常研发初步判定,并作出项目预算,送交项目总监审核。项目总监审核后,送科研处长审核项目预算并审批是否紧急研发,项目预算经财务处审核后交所长作最终裁决。3.5 项目经理接到同意紧急研发批复后,组织项目组组
3、员编制研发计划、技术接口表,经项目总监同意后实施设计。3.6 项目经理组织设计人员进行研发方案设计,研发方案经项目总监同意后,进入设计实施阶段。3.7 项目组在完成研发项目标前期设计后转入设计中试阶段,设计中试项目组由原项目经理在原项目组及事业部生产处中抽选相关人员组成。中试项目组经过试制样品,对前期设计方案进行完善,并作出工艺图。3.8 设计中试完成后,由项目总监负责组织研发项目确定(详见研发确定程序文件)。3.9 研发结果经过设计确定后,若是单件订单,则由事业部办公室将全部设计资料存档,样品入库。若为批量生产,则由项目经理负责组织设计人员制订质量标准。3.10 中试项目组负责按“文件交接步
4、骤”要求,将全部全部研发输出资料和相关部门办理交接。4 相关文件4.1 设计中试步骤4.2 研发评审步骤4.3 文件交接步骤4.4 产品入库步骤5 统计5.1 设计和开发计划5.2 组织技术接口表5.3 设计方案书5.4 设计图5.5 工艺图5.6 质量标准程序文件研发立项程序文件 月 日起生效文件号编制审核同意版 次1日期.1日期日期共2页第1页1 目标及适用范围1.1 为使研发项目真正满足市场需要,严格控制研发成本,特制本程序文件。1.2 本程序文件适适用于六十所内全部未经过协议评审项发项目。经过协议评审研发项目,不再进行研发立项。1.3 本程序文件由六十所 制订,其解释权及修改权属 。1
5、.4 本程序文件从 月 日起实施。2 职责2.1 市场四处长负责组织市场处搜集市场信息、估计市场发展方向,并提出市场估计分析。2.2 事业部办公室科技信息人员负责搜集和60所相关科技发展最新动向,作出技术发展趋势分析。2.3 事业部办公室依据市场和科研发展趋势分析,作出立项申请。2.4 事业部科研处长负责指定专员组织立项评审。2.5 事业部科研处长、副所长负责项目立项审核。2.6 所长负责立项同意。3 项发立项步骤3.1 事业部办公室和市场处分别搜集科研信息、市场信息作出市场估计,并填报技术发展趋势、市场估计分析交事业部办公室。3.2 事业部办公室就收到市场估计汇报进行整理分析,并有选择作出研
6、发立项申请交科研委员会。3.3 科研委员会接到研发立项申请后,指定专员(若立项经过,则自动成为项目总监)负责组织立项评审。3.4 立项评审由科研委员会、销售处、财务处等相关责任人组成,在充足论证项目标可行性、经济性后,对是否立项作出判定,并出具立项确定书。3.5 未经过评审项目,由评审委员会通报申报部门。3.6 经过评审项目,在经事业部科研处长和总经理审核后,报所长同意。3.7 立项确定书经同意后,由事业部办公室计划员编制项目编号。4 相关文件和统计4.1 技术发展趋势4.2 市场估计4.3 研发申请表4.4 立项确定书程序文件研发方案评审程序文件 月 日起生效文件号编制审核同意版 次1日期.
7、1日期日期共1页第1页1 目标及适用范围1.1 为使研发方案科学、合理,加强研发标准化、零件共用化,特制本程序文件。1.2 本程序文件适适用于六十所内全部项发项目。1.3 本程序文件由六十所 制订,其解释权及修改权属 。1.4 本程序文件从 月 日起实施。2 职责2.1 项目经理负责提出研发方案评审申请;2.2 项目总监负责组织研发方案评审,并负责同意研发方案;3 研发方案评审步骤3.1 设计方案完成后,项目经理负责填写评审申请表,并将评审申请表、设计方案交项目总监;3.2 项目总监接到评审申请表后组织项目组和技质处人员成立评审组对设计方案进行评审;3.3 技质处负责依据六十所标准化体系对研发
8、方案标准化、共用化及和其相关评审点设置进行审定;3.4 评审组出具评审汇报,若需修改设计方案,须在评审汇报上明示修改后是否再评审;3.5 经项目组修改后方案,若评审汇报上说明须再评审,则须重新填写评审申请表报评审组评审。若不须再评审,则交由项目总监同意后实施;4 相关文件4.1 六十所标准化体系5 统计5.1 评审申请表5.2 设计方案5.3 评审汇报程序文件设计中试程序文件 月 日起生效文件号编制审核同意版 次1日期.1日期日期共1页第1页1 目标及适用范围1.1 为加强研发和制造联络,使科研更切合本所实际生产能力,工艺更科学、合理,特制订本程序。1.2 本程序文件适适用于为六十所内全部进入
9、设计中试研发项目。1.3 本程序文件由六十所 制订,其解释权及修改权属 。1.4 本程序文件从 月 日起实施。2 职责2.1 项目总监负责组织成立中试项目组,并对中试过程进行监控;2.2 事业部科研处长负责指定中试项目经理;2.3 项目经理负责组织项目组组员实施研发中试;3 设计中试步骤3.1 研发项目完成前期研发后,由项目总监在原项目组和事业部生产处基础上成立中试项目组;3.2 事业部科研处长负责指定中试项目经理(或由前期研发项目经理继任);3.3 中试项目组经理负责组织项目组组员依据前期设计资料展开样机试制工作,验证前期设计合理性,样机试制同时进行工艺设计和制订质量标准。前期设计不合理之处
10、由中试小组对设计进行修正;3.4 中试结束后,项目经理组织项目组组员对研发结果进行内部评审;3.5 经过内部评审项目,进入项目确定步骤;4 相关文件4.1 设计确定步骤5 统计5.1 设计图5.2 验证及控制统计5.3 工艺图5.4 质量标准程序文件设计确定步骤 月 日起生效文件号编制审核同意版 次1日期.1日期日期共2页第1页1 目标及适用范围1.1 为愈加好提升研发质量、控制研发成本,特制订本程序。1.2 本程序文件适适用于六十所内全部研发项目。1.3 本程序文件由六十所 制订,其解释权及修改权属 。1.4 本程序文件从 月 日起实施。2 职责2.1 项目经理负责提出设计确定申请表;2.2
11、 项目总监负责组织设计确定工作;2.3 财务处长负责对项目费用进行决算;2.4 事业部科研处长和总经理负责审核“设计确定”结果;2.5 所长负责同意“设计确定”结果;3 设计确定步骤3.1 项目组填写设计确定申请表并送项目总监;3.2 对于工程类项目,由项目组、销售处、用户共同实地验收;3.3 非工程类项目则由项目总监负责组织成立“设计确定评审组”。评审组由科研委员会、技质处、财务处相关人员组成,条件许可情况下,可邀请用户参与设计确定;3.4 评审组对样品按协议和产品标准进行验收,并对研发成本进行决算。3.5 评审组出具设计确定汇报。凡未能经过评审项目,评审组须在设计确定汇报上注明修正后是否须
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