超市客服手册模板.doc
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1、第一章 岗位职责及工作事项 第一节 客服主管岗位职责及工作事项一、基础职能在超市集团政策下,接收店长、客服主管店长领导,实施管理功效,督导下属做好各项制度及步骤,达成日常管理规范化、服务形象礼仪化、区域操作标准化、培训指导一体化。不停提升用户对企业满意度,维护企业良好形象及信誉。二、组织关系汇报客服主管店长;督导授权、职员;联络各部门主管、相关职能部门。三、岗位职责资产:维护电脑系统安全使用;维护管辖区域消防器材、防盗设施、用电设备安全;检验部门各项设施安全、可靠,预防不安全原因所带来损失;确保广播系统设备维护立即、延用,使用规范;确保库房帐目清楚,数据正确;重视细节查找隐患,减免损失;检验、
2、督导店铺便民设施安全、可靠。人力资源:确定每个班组职员编制,提升效率;岗位人员通晓工作职责;深化系统培训在职职员,让职员熟练掌握工作技能;加强和职员沟通和帮助,提升团体凝聚力;善于挖掘有潜质职员,制订目标定位培养。职能控制:巡视管辖区域,指导职员服务质量,监督改善购物环境;做好日服务法工作;规范职员操作步骤,杜绝安全隐患;指导职员工作标准,培养自检自律好习惯;立即纠正不良风气,帮助处理疑难问题;抽检赠品库房账目,使核查帐物吻合;加大监管力度,降低职员违纪;提升防损意识,牵连标准问题立即上报;维护三方利益,正确、立即处理用户投诉,达成用户满意。维保节能:设备设施以维护为主修理为辅标准,定时维保;
3、细化工作,开潜增效,防微杜渐,降费至低;以身作则,正确引导职员节能意识,自上而下形成良性循环。四、客服主管工作事项营业前查阅交接班统计,跟进未达成工作;检验职员仪容仪表、出勤情况;跟进部门每日例会,落实落实超市各项方针政策;督导职员做好开业准备相关工作;核定当日促销信息稿件及背景音乐;对昨日用户投诉统计进行查阅,跟进未完成投诉事件。检验租赁区业户是否达成开业状态和要求;营业中做好超市正门入口迎宾礼仪接待工作;营造工作气氛,引导职员自觉地使用文明用语;发觉问题指导改善,统计在日服务工作法表格上并跟进整改效果;亲临一线、尤其是购物高峰时段,和职员共同合作,服务好用户;加强对租赁区商品陈列、卫生清洁
4、、职员劳动纪律和店堂等方面监管;协调和其它部门沟通及合作,提升工作效率;跟进管辖区域卫生达标,给用户营造良好购物环境;立即处理突发事件及服务事故,处理用户投诉,提升防损意识;提升节省意识,监督职员合理使用备品、道具,避免浪费;做好对职员绩效统计,立即指导职员不良行为;跟进店铺各时段促销广播及背景音乐等渲染工作;合理安排职员用餐时间,杜绝空岗现象;审核“每日退货汇报”;对上级领导工作指示做好上传下达工作。严格根据购物车、筐管理要求进行日常督导。闭店:检验客服职员各项工作完成情况,填写工作交接班本;督导职员将区域整理洁净;跟进检验租赁区业户闭店工作有没有异常;确保用电设施安全关闭并签字确定;参与晚
5、例会,总结一天工作,互道晚安。每七天:将一周投诉情况进行汇总上报;确定一周购物车筐实数上报;做好待续促销活动稿件搜集;检验赠品库及客服帐目是否正确无误;检验用户投诉统计本填写规范;将用户提出意见汇总备档;检验一周退换货统计,监督有没有违纪倾向;检验存包柜卫生和设备是否正常;检验会员系统维护及会员帐目正确性;将本周“日服务工作”及各项工作进行小结,上报客服主管店长;每七天对租赁区日常检验不足及下周工作关键经过例会进行总结。每个月:月末跟进、核定职员次月排班表;文件备存:对于客服相关报表、帐目均需存档三年,待以后备查;立即整理、核查用户退换货月报表、特殊情况退换货详情统计表、商品质量退换货详情统计
6、表、日服务工作表格,交于客服主管店长审核并上报;月末审核办公用具、各项耗材使用情况及预订次月数量;月5日前召开客服职员月工作总结会;跟进广播、存包柜等设备维护及维修,做好统计;做好部门日服务工作法,确保内容填写规范、正确;针对部门弱项,制订本部门职员培训计划;部门关键文件及相关数据、帐目需备档留存,有待查检;做好当月工作总结及次月工作计划,上报主管店长,并根据计划实施跟进;每个月末跟进租赁区厂家情况,立即摸底厂家合作意向,确定空位招商;每三个月前30天(3月、6月、9月、12月)立即、正确收取厂家季度租金。第二节 客服授权岗位职责及工作事项客服主管不在岗时,客服授权行使主管权限和职责一、岗位职
7、责:资产:维护电脑系统安全使用;维护管辖区域用电设施安全;使用广播系统设备规范,维护立即;确保库房帐务清楚,数据正确;检验店铺便民设施安全、可靠;维护自动存包柜正常使用;重视细节查找隐患,减免损失;跟进发票管理,确保无丢失。人力资源:进行职员排班工作;每位职员熟练掌握工作职责;立即将工作经验、学识传输给职员;互帮互助,提升凝聚力。职能控制:指导职员服务质量,监督改善购物环境;规范职员操作步骤,杜绝安全隐患;自觉做好本职员作,引领班组共同进步;提升防损意识,牵连标准问题立即上报。二、客服授权工作事项:营业前提前抵达店铺,做好一天工作安排;查阅交接班统计,跟进未达成工作;检验职员仪容仪表、出勤情况
8、;召开早例会,安排当日各岗位具体工作,分享企业相关信息,总结前一天工作得失;落实落实店铺相关信息,达成信息共享;做好开业前相关准备工作;确定当日广播稿件及背景音乐;检验租赁区业户是否达成开业状态和要求;提醒职员做好开业标准。营业中引领做好入口迎宾礼仪接待工作;调整工作气氛,激发职员热情,树立窗口形象;发觉问题指导改善、统计在日服务工作法表格上并跟进更正效果;跟进店铺各时段促销广播渲染工作;跟进对租赁区商品陈列、卫生清洁、职员劳动纪律和店堂等方面监管;完成主管交付工作任务;确保工作井然有序,防范监控,失误率低,提升防损意识;遵守用餐时间,杜绝空岗现象;和业务关联部门沟通,提升工作效率;跟进管辖区
9、域卫生达标,给用户营造良好购物环境;跟进突发事件,处理用户投诉;提升节省意识,监督职员合理使用备品、道具,避免浪费;做好对职员绩效统计,立即指导职员不良行为;做好对“每日退货汇报”核检工作对上级领导工作指示做好上传下达工作。闭店跟进检验购物车和筐回收盘点情况;跟进检验租赁区业户闭店工作有没有异常;确定完成当日各项工作,填写交接统计;督导职员将区域整理洁净;确保用电设施安全关闭并签字确定;召开晚会,总结一天工作,互道晚安。每七天:将一周投诉情况进行汇总上报主管;将一周购物车筐实数上报主管;将一周班组工作情况上报主管;做好待续促销活动稿件搜集;跟进班组多种帐目和实数是否相符。每个月:合理安排职员次
10、月班次,将排班表上报主管;核查班组设施维护,对于隐情立即汇总上报主管;汇总班组备品申报及领用登记工作;检验班组各项帐目,发觉问题立即上报;将店铺用户退换货月报表、特殊情况退换货详情统计表、商品质量退换货详情统计表整理完成,上交主管。第三节 大宗业代岗位职责和工作事项1、参与部门早例会,帮助客服主管、授权工作。2、主动开拓市场,增加大宗份额。造访店铺周围企业企业、工厂、事业行政单位、学校和医院,建立大宗用户档案,并定时更新;3、对大宗用户消费明细做好统计,每三个月汇总存档;4、实施定时回访制度:每三个月要对大单用户实施上门造访,提供最新DM;5、大假日(如春节、老师节、劳动节)提前30天电话回访
11、,如有需要,可登门办理;6、标准上零毛利、负毛利商品不许可大宗销售,特殊情况需请示店长;7、严格实施大宗购物步骤,签字手续完备,单据保留完整。8、对用户反馈要重视,并做好统计立即和相关部门沟通协调,确保给用户提供最优质商品和服务。第四节 客服职员岗位职责及工作事项一、岗位职责资产:维护电脑系统安全使用;维护管辖区域用电设施安全;确保库房账目清楚,数目正确;确保发票完整,无丢失;检验店铺便民设施安全、可靠。人力资源:熟练掌握工作职责;立即参与培训,吸收新知识;岗位职能:迎宾职能:做好迎宾接待,提供信息和导向,不得私自离岗;接待职能:热情接待需要帮助用户,快速办理退换货业务,抚平用户怨恨,努力让用
12、户满意而归;便民职能:确保便民设施安全利用,对于用户请求,尽力满足全力帮助;宣传职能:利用店铺广播系统,立即将店铺商品促销信息传输给用户,扩大销售;礼仪职能:作为店铺窗口部位,时刻重视礼仪形象,文明用语使用合适,微笑服务至始至终,提升店铺服务水平;二、客服职员工作事项营业前参与例会:仪表整齐到指定地点参与早会,看交接班本跟进未完成事项;区域清洁:清洁、整理服务台,包含:服务台及四面区域;备品补充:整理并补充工作时必备物品及各式统计本、表单、赠品等;账目查对:对备用金、赠品、会员卡等账目进行清点查对;设备检验:确定电脑、广播和客用设施等设备是否能正常使用。营业中:在指定地点站立,以“三米微笑”迎
13、宾至开店曲结束;看用户接待记录表,跟进相关事宜;对用户咨询、问题注意聆听,给正面合理解释,确保用户满意。熟悉超市经营范围和布局和多种服务项目、购物优惠制度、展销、促销活动,为用户提供正确信息及良好服务;发放赠品,建立赠品明细账目,做好赠品盘点工作;开具发票,认真推行职责,杜绝隐私舞弊,违反标准;接待用户投诉,做好第一接待工作,最大程度地缩小用户怨愤,维护集团利益;做好店内广播宣传工作;做好超市入口封包工作,有控制损耗和防范意识;闭店:整理退货商品,推行签字手续,立即返回卖场。同防损员一起对寄包柜进行清箱登记;做好赠品日盘,跟进库存赠品存量;填写工作交接班本,交接下一班次需跟进事项;做好办公用具
14、整理和保管,清理区域卫生;检验各项电器电源是否关闭;参与例会,总结当日工作。使用表单:大宗购物商品清单大商超市集团会员档案表赠品管理单用户意见表赠品库存明细帐赠品发放表赠品盘理表用户接待记录表退换货受理票交接班本发票管理使用记录表。第五节 推车员岗位职责及工作事项一、岗位职责1、资产:确保购物车和购物筐数量正确、使用性能完好;检验店外便民设施安全、可靠;重视细节查找隐患,减免购物车、筐非正常情况下损失。2、人力资源:熟练掌握工作职责;立即参与培训,吸收新知识。3、岗位职能:坚守标准:定岗定位,坚守岗位;立即标准:立即将用户用完购物车及购物筐放回车、筐存放处;安全标准:严格实施安全运输数量标准,
15、注意慢行不能伤及用户、货架、商品或车辆等,客流高峰时应前后两人一并推车,运行车、筐时造成设备、她人损伤及非正常情况下丢失,赔偿费用由当事责任人负担;服务标准:在推车过程中,任何时候有用户需求购物车/筐时,应随时提供给用户,甚至主动提供给用户;礼让标准:推车过程中,说好服务用语,若和用户相遇,除提醒外,应礼让用户,“请字在前“让”字在后;搜集散落店内外购物车、购物篮,并摆放在指定区域,方便用户随时使用;保持购物车篮清洁和安全,并注意提醒用户注意保管好珍贵物品,以防丢失;手推购物车行走,文明用语不离口,避免碰撞用户或引发安全事故;帮助用户装卸商品;保持道路洁净、整齐、通畅;帮助店铺处理紧急事件。4
16、、维保节能:不定时地检验购物车和筐,发觉问题立即维护、维修,确保用户使用安全。二、推车员工作事项1、营业前职员上班时由职员通道进店打卡,更换工装、佩戴工牌;仪表整齐抵达卖场,查看交接本,进行购物车数量清点;若发觉问题立即上报主管进行复查,并将结果统计;到指定地点参与早会,由主管或授权安排当日各岗位具体工作,分享企业相关信息,总结前一天工作得失;整理并清洁购物车、购物筐,确保车和筐洁净整齐;补充其在卖场摆放位置数量;检验购物车和筐是否有破损避免安全隐患发生。2、营业中:使用服务用语,将购物车迎送给用户,并立即回收用户用后车辆;对于需要帮助用户伸出友谊之手,杜绝使用粗俗语言对待用户;对用户提出问题
17、注意聆听,给正面合理解释,确保用户满意,自己处理不了问题,请用户到客服咨询;对于另类用户,应含有谦让大度精神,必需时请管理人员出面协调,杜绝和用户发生争吵或打架事件;严格根据午餐、晚餐要求时段就餐;营业闲暇,对购物车和筐进行清洁、维护,尤其是车辆轱辘,常常进行维护,确保用户使用购物车方便;工作中善于观察,做好防损安全提防;关注购物车不丢失、购物车承重安全,立即提醒用户注意安全,避免投诉和损失;严格根据购物车、筐管理要求进行日常操作;根据规章制度实施日常行为规范。3、闭店:检验购物车和筐回收情况,整理适当并进行归位盘点;填写工作交接班本,交接下一班次需跟进事项;辅助接待员检验各项电器电源是否关闭
18、;参与例会,总结当日工作。使用表单:购物车辆盘点表第二章 客服管理要求及制度第一节 发票管理要求一、增值税一般发票开具步骤及相关要求1、增值税一般发票视同增值税专用发票管理,不得向个人消费者开具,购置商品应逐条开具,品名和单价不一样商品不得汇总开具,每张发票最多填开量为八种,商品数量超出十六种(即需开两张以上发票),应使用销货清单,销货清单应在正常填开发票同时打印,不得过后修改或补充打印,打印清单也应加盖发票专用章,不然视为无效。2、发票只许可在要求使用范围内,按要求用途使用。不得涂改,挖补,撕毁,单联开据,违反上述要求,将按税务机关相关要求处理。3、开具一般发票依据为用户购物水单,开具发票总
19、金额等于水单总金额。开具完成后将水单粘贴在发票记账联后(正面朝外)备查。4、以积分、赠券、预付卡、一卡购置商品不许可开具一般发票,若混合结算方法消费,应按扣除上述消费方法数额后净额开具发票(假如以积分、赠券、预付卡、一卡购置商品属家电类需要开发票保修,按折扣净值为壹开据)。5、因售出商品可能会发生退货,故开具发票时对单价不一样,品名不一样商品必需分项开具,同时应在发票右上角注明付款方法及积分、赠券、预付卡、一卡情况。6、点击“发票管理/发票开具管理/发票填开”菜单,弹出“发票号码确定”提醒框,确定立即开具发票号码无误后点击“确定”按钮后,打开发票填开界面。7、填开购货单位信息,项目必需齐全。8
20、、填写商品信息时,按水单据实开据,假如商品编码库存无该商品需要手工维护编码库后据实开据。如用户要求注明商品品名、型号等具体信息,可在备注框中单独列出或在商品库中自行添加对应商品名,全部商品不得汇总开具。9、商品名称应依据用户购物水单据实开据。因超市商品品种多、交易量大,用户所购商品8种以上,依据商品大类可同类商品汇总据实填开;非食商品:服装、上衣、内衣、衬衫、裤子、袜子、皮带、化妆品、首饰、包、鞋、帽子、袜子、玩具、儿童用具、婴儿用具、日用具、洗化用具、厨房用具、锅、陶瓷、玻璃制品、毛巾、窗帘、床上用具、家庭用具、文具、办公用具、袋、包、纸、摄影器材、表等。食品类:食品、烟、酒、糖、茶、粮食、
21、水、饮料等。生鲜类:水产品、农产品、水果、蔬菜等。10、商品行中“数量”、“单价”为必填项,“金额”和“税额”经由系统自动算得,在填写“单价”时候关键点击上方菜单中“税价格”将单价状态修改为含税价格后再按水单上价格输入,税率按商品税率选择17%或13%两种(其它税率不得选择)。11、销货单位信息不得随意修改。12、点击工具条上“/”生效按钮查对开具金额无误后,点击、工具条上“打印”按钮,保留、打印发票。13、发票开出后发觉有误及发生退货时处理:a.当月发生,可直接在“发票管理/发票开具管理/已开发票作废”作废,同时将收回纸质发票两联全部加盖“作废”印章,单独保管。b.跨月发生,应先开具销项负数
22、发票冲回需作废发票,将收回发票联加盖“作废”印章,和开具负数发票放在一起保管。开具负数发票时必需确保开票信息和原正数发票一致,但数量和原票相反。14、发票填写后,应在发票上加盖发票专用章,不然无效。15、用支票购置商品开具发票时购货单位名称必需和支票出票人一致。16、已开具发票存根联妥善保管,按次序编号。17、用户开具发票标准受骗日消费,当日开具。但为方便用户,许可用户自购置商品之日起30天内持水单到服务台开具。18、其它应在发票上注明其它信息:开票员姓名(印章)、支票号码、信用卡号码(假如部分为信用卡消费则还应标注划卡金额)、赠券、积分、预付卡、一卡消费信息。可在发票周围空白处标注,如用户要
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