工程管理内部控制审计程序讲义.pptx
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1、抛砖引玉工程管理内部控制工程管理内部控制审计程序介程序介绍复星集复星集团审计部部 胡永星胡永星1目录目目录一、背景一、背景二、二、编制步制步骤三、基本架构三、基本架构四、内部控制方法及四、内部控制方法及审计对象象五、五、业务与流程与流程六、六、风险与控制与控制七、七、财务报告内部控制告内部控制八、八、讨论2目录一、背景一、背景1、六部委、六部委企企业内部控制基本内部控制基本规范范及三个指印(及三个指印(应用、用、评价、价、审计)2、复星集、复星集团审计条条线2010年年“工程管工程管理和理和资产管理年管理年”3目录二、二、编制步制步骤1、业务和流程分析和流程分析2、收集工程管理最佳、收集工程管
2、理最佳实践践经验3、绘制工程管理制工程管理业务流程流程图4、编制控制矩制控制矩阵5、编写写审计程序程序6、内部、内部讨论4目录三、基本框架三、基本框架(1)(1)审计程序程序客客编表表业务背景初步背景初步调查审计测试程序程序抽抽样说明明资料料清清单附表附表程序程序表表附表附表审计测试程序程序表表流程流程图检查表表5目录三、基本框架三、基本框架(2)(2)审计测试程序程序控制控制环境境工程工程验收收建建设准准备工程工程发包包工程工程财务过程管理程管理工程决策工程决策工程物工程物资6目录三、基本框架三、基本框架(3)(3)控制控制环境境组织结构与岗位设置人力资源控制制度体系完整性授权审批制度工程决
3、策工程决策决策制度项目建议书项目建议书评审可研报告可研评审报告立项建建设准准备建设准备档案初步设计会审概算评审报告施工图会审纪要施工图预算审核报告工程工程发包包招标文件检查招标公告开标记录评标报告中标通知书合同过程管理程管理建设施工档案工程管理报告工程变更审批表工程签证单监理考核表物物资管理管理材料进场检查表物资领用剩余物资处置工程工程验收收质量检验评定表中间验收隐蔽工程验收竣工验收报告工程工程财务预付工程款进度款竣工决算工程结算待摊投资会计管理竣工决算报告尾款支付项目后评价审计测试程序表程序表7目录三、基本框架三、基本框架(4)(4)8目录三、基本框架三、基本框架(5)(5)当控制点当控制点
4、检查项目能目能够以金以金额表示表示时,使用,使用非非统计抽抽样及及控制控制评价表价表当控制点当控制点检查项目不能目不能够以金以金额表示表示时,使用,使用属性抽属性抽样及及控制控制评价表价表审计抽抽样9目录三、基本框架三、基本框架(6)(6)审计结论示例:实际控制描述控制描述控制控制评价价审计结论审计建建议 招标文件控制:计划发展部按照招标文件范本编制招标文件,对工程招标价格采用按工程结算价下浮比率的方式进行招标。招标文件由审计、法务会签,分管招标副总以及刘总审批。存在控制缺陷 招标文件实际控制:能够按照以上方式进行招标。存在问题:按结算价下浮比率招标存在低价中标,通过变更和签证抬高实际结算价格
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