生物技术开发有限公司质量管理手册样本.doc
《生物技术开发有限公司质量管理手册样本.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《生物技术开发有限公司质量管理手册样本.doc(71页珍藏版)》请在咨信网上搜索。
1、WKFY乌鲁木齐康福源生物技术开发质量管理手册(第一版)二一二年三月一日同意 二一二年三月一日实施乌鲁木齐康福源生物技术开发公布目 录 目录10.1质量管理手册同意公告20.2介绍30.3术语51.0质量管理手册管理51.1质量方针和质量目标71.2质量管理体系组织机构图72.0组织领导及职责权限分配83.0质量方针和质量目标确实定144.0质量管理体系文件和要素155.0 不合格管理措施176.0环境卫生及废弃物处理管理196.1生产操作人员卫生管理制度217.0 生产厂区质量卫生管理制度228.0厂区要求249.0车间要求2510.0库房要求2611.0生产设备管理要求2811.1生产设备
2、购置管理制度2911.2设备维护清洗管理制度3112.0人员要求3213.0文件管理3514.0采购管理制度3715.0过程管理控制3915.1生产过程质量管理制度4015.2生产过程质量管理考评措施4116.0关键质量控制工序管理程序4316.1关键质量控制点作业指导书4416.1.1蔬菜干制品(脱水蔬菜)生产作业指导书4416.1.2方便食品(油茶)生产作业指导书17.0检验设备及检验管理49717.1检验设备管理制度4818.0检验管理5018.1产品质量检验管理制度53119.0 “”号项目检验计划5620.0产品防护要求及控制程序5621.0统计控制程序5822.0化验室管理制度59
3、0.1质量管理手册同意公告本企业质量管理手册(第1版)关键是参考GB/T19001-质量管理体系 关键点,依据国家质检总局食品质量安全市场准入评审通则()要求编写,现给予同意实施。质量管理手册是实现本企业质量方针、质量目标基础准则,是指导企业建立并实施质量管理体系纲领性文件,是质量管理体系范围各项质量活动法规和全体职员行为准则,是第三方认证评审关键依据,全体职员必需遵照实施。特此公布,即日实施。经理:张琦03月01日0.2介绍 企业概况乌鲁木齐康福源生物技术开发是一家以蔬菜水果,药食同源农业种植物为原料,专业生产加工蔬菜粉系列产品及其制成品生产企业。生产基地在乌鲁木齐七道湾,建筑面积约 500
4、m2,周围环境良好,无无任何污染。 生产厂区人流、物流合理分开,生活、办公、生产及公共设施区域划分对产品生产不造成污染和交叉污染。车间内部部署合理,净化等级10万级,能够满足生产工艺要求生产。车间产生废气设有排风设施能保持车间空气流通,生产工艺用水采取纯化水,废水水质达标到国家要求排放标准,废物贮于垃圾箱中定时送到制订地点集中处理。厂区以工业标准厂房为主体,配套设施于一体,大大降低了食品生产污染和交叉污染。企业现有职员约20人,设有:生产部、生产保障部、办公室、市场营销部、财务部和质保部六个部门。关键产品包含以下产品单元:蔬菜干制品生产加工。本企业生产设备、检测仪器设备齐全,质量体系完善,能够
5、满足生产加工需要。2 质量管理手册说明2.1 专题内容 质量管理手册说明本企业质量方针和质量目标,对组成质量管理体系8个要素进行描述。2.2 适用范围 适适用于本企业生产:蜜饯和干果制品分装生产、糖果制品生产加工。3 编写依据食品质量安全市场准入审查通则()、蔬菜干制品生产许可证审查细则、其它粮食加工品生产许可证审查细则。0.3术语采取GB/T19000-质量管理体系 基础和术语要求术语。1.0质量管理手册管理1 概述质量管理手册是实施质量管理各项活动纲领和指南,为确保本企业质量管理手册充足、适宜和有效,必需加强对质量管理手册管理。2 职责2.1办公室负责质量管理手册归口管理。2.2 质量管理
6、手册由总部办公室组织相关人员按食品质量安全市场准入审查通则要求编制,经理审批颁发。2.3 质量管理手册版本号为“第一版”,由办公室印制。2.4 质量管理手册由办公室统一编号、登记,发放至企业领导和中层干部(各部门责任人)。2.5 质量管理手册在以下情况时修订:(1)质量管理手册中一些要求已不适应工作需要,实施中有不完善之处;(2)组织机构或人员岗位调整,影响质量管理手册实施;(3)现行手册条款和相关标准和法律、法规、规章矛盾。2.6 质量管理手册在以下情况时改版: (1)国家法律、法规、规章对食品管理要求方面有重大变动,和现行质量管理手册有较大矛盾; (2)食品质量安全市场准入审查通则改版;
7、(3)质量方针和质量目标发生重大改变; (4)组织机构设置和人员较大变动,严重影响质量管理手册实施; (5)生产能力发生重大改变;(6)质量管理手册局部修订包含相当多处或相当多页。2.7 质量管理手册修订或换版由办公室负责,经理审批。更换下来手册或插页立即加盖“作废”章,归档保留或销毁。2.8 人员调离时,向办公室交回质量管理手册。2.9 质量管理手册受控本一律不外借。非受控本借阅、复印,须经经理同意,由办公室办理相关手续。2.10 质量管理手册持有者应妥善保管质量管理手册,保持质量管理手册清洁、完整,不得将质量管理手册私自更改、复印、外借,预防丢失。2.11 质量管理手册由办公室组织宣贯,宣
8、贯统计由办公室存档。2.12 办公室负责保持质量管理手册现行有效性。2.13 质量管理手册由办公室负责解释。1.1质量方针和质量目标1、质量方针: 合理成本、有效管理、精做创新、用户满意。合理成本-提升成品一次交检合格率,降低成本;有效管理-健全质量管理体系,发挥体系管理优势,确保食品质量安全;精做创新-实现产品品质和管理水平连续改善,追求最好效益;用户满意-以用户满意为宗旨,改善服务,达成并争取超越用户期望。2、质量目标:1 成品一次交检合格率:98%;2 产品出厂合格率:100%;3 用户投诉处理率:100%;4 用户满意度:85%。1.2质量管理体系组织机构图质量管理体系组织机构及见下图
9、:董事长总经理生产部生产确保部质报部办公室财务室市场营销部2.0组织领导及职责权限分配1概述 质量工作是企业管理中心工作,企业领导必需重视质量工作,设置质量管理机构,并明确其职责和权限。2职责 董事长负责设置质量管理机构,并明确其职责和权限。3组织机构3.1本企业组织机构图见第1.2章。3.2董事长作为管理者代表主持全厂工作,全方面负责本企业质量工作;办公室负责质量管理和计量管理工作,试验室负责质量检验工作。4岗位职责4.1董事长职责和权限(1)负责讨论本企业重大事宜管理工作;(2)负责审议本企业年度财务、销售汇报;(3)负责决议讨论各部门提出其它重大事项;(4)设置组织机构,任命相关人员,并
10、要求其职责、权限和相互关系;(5)董事长是企业质量管理体系总责任人,对质量体系运行最终有效性负责;(6)制订质量方针、质量目标,并督促落实工作。4.2 总经理职责和权限: (1)落实实施国家相关质量政策、法律、法规和规章; (2)制订颁发质量方针和质量目标; (3)同意颁发质量管理手册; (4)帮助设置组织机构、任命相关人员并要求其职责权限; (5)为质量管理体系有效运行提供足够资源; (6)对本企业最终产品质量负全责,对经理负责;(7)传达满足用户要求及法律法规要求关键性,提升全员质量意识及综合素质。4.3质保部职责和权限:(1)落实实施国家相关政策、法律、法规、规章和本企业相关要求;(2)
11、在董事长领导下,具体负责本企业质量管理日常工作,负责质量管理体系建立、实施和保持,负责质量管理活动计划、组织、协调和指导,组织制订质量管理手册;(3)负责产品质量检验、原辅材料质量验收和生产步骤检验工作;(4)向董事长汇报本企业实施质量管理体系所取得业绩,和质量管理体系所需作改善。(5)负责技术工作,进行新产品开发和老产品改善;(6)负责监督、检验、考评文明生产和安全生产情况;4.4办公室质量职责、权限(1)落实实施国家质量政策、法律、法规、规章和本企业相关要求;(2)负责行政管理、文件发放工作;(3)责任人事管理、考勤和人员招聘、薪酬工作;(4)负责资产、外联和企业日常招待工作;(5)参与不
12、合格品、不合格工作评审;(6)完成企业领导交办其它工作。4.5生产部质量职责、权限(1)落实实施国家相关质量政策、法律、法规、规章和相关要求;(2)组织好均衡生产和文明生产,按时完成生产任务;(3)认真实施安全操作规程,搞好安全生产;(4)认真实施工艺规程,确保产品质量;(5)负责编制生产计划,经企业领导同意后组织实施;(6)对不能按时完成生产任务和出现重大质量事故负责;(7)负责设备管理,确保设备完好,负责生产设备安装、调试、验收和标识。(8)组织编制技术文件,经企业领导同意后组织实施;(9)完成企业领导交办其它工作。4.6生产确保部质量职责、权限(1)负责组织对原辅料、运输供给商评定、选定
13、和后续控制;(2)负责原辅料、生产工具和其它备件备品采购工作,确保生产原辅料立即供给;(3)负责对原辅料供给商评定;(4)负责对原辅料供给商后续控制;(5)负责对采购信息发给供给商前审查,以确保其正确性;(6)对所采购原辅材料、包装材料质量负责;(7)负责索取供给方营业执照、生产许可证、卫生许可证、组织机构代码证、产品标准等材料,立即索取供给方所供给当批产品有效检验汇报。(8)负责生产设备及厂房设施维护。4.7市场营销部质量职责、权限 市场销售部为企业产品销售、用户协调及服务部门,关键职能包含:(1)负责识别用户要求,评审用户订单。(2)负责和用户沟通,包含产品信息、协议、投诉。(3)负责用户
14、满意调查组织和分析结果使用。(4)负责组织对用户投诉处理和纠正方法采取。(5)依据经理室要求,提供相关销售数据。(6)负责企业营销网络开拓和建立。(7)负责用户售后服务沟通工作。(8)负责编制发货计划,并跟踪监控在途产品,确保产品按时、安全抵达目标地;(9)负责组织对用户退货、投诉处理和纠正方法采取;(10)负责日常订单接收、受理跟进和回复;(11)负责统筹并跟踪采购计划、生产计划、发货计划实施实施进度和结果分析;(12)负责退货验收评审结果跟踪和统筹落实;(13)负责处理用户投诉;(14)严格实施质检部及企业领导确定销售步骤异常纠正和预防方法及不合格控制和处理方案。(15)负责和销售商及超市
15、外部联络工作,确保良好沟通渠道。4.8财务部质量职责、权限(1)合理安排资金、协调和用户、付款部门关系。(2)制订和完善财务管理制度和程序。(3)对财务人员日常财务工作进行监督和指导。(4)资金预算,往来帐款核实、应收帐款跟踪和催收。(5)成本费用控制、成本分析,库存监督和查对。(6)办理相关银行存款,现金业务。(7)外部税务事项联络工作,负责和国家税务部门联络,确保有良好沟通渠道。4.9相关人员质量职责、权限4.9.1质量管理员质量职责、权限(1)落实实施相关质量政策、法律、法规、规章和本企业相关要求;(2)会同相关人员编制质量管理手册;(3)负责质量方针目标、质量管理手册宣贯;(4)负责质
16、量信息搜集、分析和反馈;(5)完成领导交办其它工作。4.9.2质量检验员质量职责、权限(1)落实实施国家相关质量政策、法律、法规、规章和本企业要求;(2)认真实施技术标准,填写原始统计,出具检验汇报;(3)严把产品质量关,按时完成检验任务;(4)对原始统计和检验汇报真实性、正确性负责;(5)完成领导交办其它工作。4.9.3计量管理员质量职责、权限(1)实施国家相关质量政策、法律、法规、规章和本企业相关要求;(2)负责计量管理工作,建立台帐,管理检测仪器设备、计量器具;(3)编制周期检定计划,组织量值溯源,按时送检检测仪器设备、计量器具;(4)编制检测仪器设备、计量器具管理制度,并组织实施; (
17、5)完成领导交办其它工作。4.9.4文件管理员质量职责、权限(1)落实实施国家相关质量政策、法律、法规、规章和本企业要求;(2)负责文件登记、编号、发放、收回、保留、管理工作;(3)对文件现行有效性负责;(4)完成领导交办其它工作。4.9.5技术员质量职责、权限(1)落实实施国家相关质量政策、法律、法规、规章和本企业相关要求;(2)负责编制技术标准和相关技术文件;(3)负责立即处理生产过程中出现技术问题;(4)对技术标准和相关技术文件质量负责;(5)完成领导交办其它工作。4.9.6生产工人质量职责、权限(1)落实实施国家质量政策、法律、法规、规章和本企业相关要求;(2)严格实施工艺规程、作业指
18、导书等技术文件,遵守工艺纪律,确保产品质量;(3)对加工产品质量负责;(4)完成领导交办其它工作。4.9.7库房管理员质量职责、权限(1)落实实施国家相关质量政策、法律、法规、规章和本企业相关要求; (2)负责物资管理,做到帐物相符,优异先出; (3)认真做好库房安全工作; (4)完成企业领导交办其它工作。3.0质量方针和质量目标确实定1概述 质量目标是本企业在质量方面所追求方向和目标,是本企业关注焦点和需达成预期结果。本企业制订明确质量目标,并落实实施。2职责2.1董事长经理负责制订颁发质量方针和质量目标。2.2相关部门负责质量方针目标落实实施。3质量方针目标制订3.1董事长叙述质量宗旨、质
19、量方向及本企业在质量方面所追求目标,办公室组织研究并起草成文,报经理审批颁发。3.2制订质量方针应和本企业总体经营方针相适应,质量方针应是经营方针一部分。3.3质量方针以八项质量管理标准为基础,从产品质量要求、使用户满意和连续改善等方面作出承诺,并提供制订和评审质量目标框架。3.4依据质量方针要求框架制订质量目标,应包含产品要求和满足产品要求所需其它内容,并应是定量和可测量。4质量方针目标宣贯质检部负责质量方针目标宣贯,确保每位职员全部了解并落实实施。宣贯统计由办公室保留。4.0质量管理体系文件和要素1概述 本企业制订并实施质量管理体系文件(质量管理制度),要求各相关部门、人员质量职责、权限和
20、相互关系,对各项质量活动进行规范,以维护正常生产秩序、确保产品质量。制订不合格管理措施,对出现多种不合格进行纠正或采取纠正方法。2职责2.1质保部组织制订质量管理体系文件(质量管理制度)。2.2董事长负责确定各相关部门、人员质量职责、权限和相互关系。2.3各部门按质量职责分配表要求,认真推行各自职责。3质量管理体系3.1本企业质量管理体系包含以下个要素:(1)组织领导;(2)质量目标;(3)管理职责;(4)厂区要求;(5)车间要求;(6)库房要求;(7)生产设备;(8)人员要求;(9)文件管理;(10)采购要求;(11)过程管理;(12)质量控制(13)检验管理(14)过程检验(15)出厂检验
21、3.2质量管理体系文件3.2.1 质量管理体系文件包含质量管理手册(含质量管理制度)、作业指导书和统计。3.2.2 质量管理手册 叙述质量方针和质量目标,描述质量管理体系要素。最少包含:(1)本企业基础情况概述;(2)质量方针和质量目标;(3)确定质量管理体系;(4)组织机构描述;(5)包含所使用文件和质量管理制度。本企业质量管理手册覆盖食品生产加工企业必备条件现场审查表全部要求。3.2.3 作业指导书 具体作业文件,或制订简明操作规程。当缺乏作业指导书可能会给工作带来危害时,依据所开展工作项目编制对应作业指导书,如操作规程等。3.2.4 统计 说明所取得结果或提供所完成活动证据文件。包含质量
22、统计和技术统计,如表格、原始统计、汇报等。3.3质量管理体系结构图见第1.2章。5.0 不合格管理措施1概述对不合格进行严格控制和管理,预防不合格再次出现。2职责2.1质保部、办公室负责不合格管理。2.2相关责任部门负责不合格纠正或采取纠正方法,检验室负责跟踪验证。3不合格范围:3.1产品不合格,包含原辅材料、包装材料、半成品、成品等不合格;3.2工作不合格:包含管理工作不合格、技术工作不合格、过程不合格、体系不合格等不合格。4 本企业经过检验、考评、检验、验证、审核、用户走访、信息反馈、接收投诉等方法发觉存在不合格。5 产品不合格处理5.1不合格品由检验室负责判别、标识、统计并通知责任部门和
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 生物技术 开发有限公司 质量管理 手册 样本
1、咨信平台为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,收益归上传人(含作者)所有;本站仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。所展示的作品文档包括内容和图片全部来源于网络用户和作者上传投稿,我们不确定上传用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的版权、权益或隐私,请联系我们,核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
2、文档的总页数、文档格式和文档大小以系统显示为准(内容中显示的页数不一定正确),网站客服只以系统显示的页数、文件格式、文档大小作为仲裁依据,个别因单元格分列造成显示页码不一将协商解决,平台无法对文档的真实性、完整性、权威性、准确性、专业性及其观点立场做任何保证或承诺,下载前须认真查看,确认无误后再购买,务必慎重购买;若有违法违纪将进行移交司法处理,若涉侵权平台将进行基本处罚并下架。
3、本站所有内容均由用户上传,付费前请自行鉴别,如您付费,意味着您已接受本站规则且自行承担风险,本站不进行额外附加服务,虚拟产品一经售出概不退款(未进行购买下载可退充值款),文档一经付费(服务费)、不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
4、如你看到网页展示的文档有www.zixin.com.cn水印,是因预览和防盗链等技术需要对页面进行转换压缩成图而已,我们并不对上传的文档进行任何编辑或修改,文档下载后都不会有水印标识(原文档上传前个别存留的除外),下载后原文更清晰;试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓;PPT和DOC文档可被视为“模板”,允许上传人保留章节、目录结构的情况下删减部份的内容;PDF文档不管是原文档转换或图片扫描而得,本站不作要求视为允许,下载前自行私信或留言给上传者【天****】。
5、本文档所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用;网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽--等)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。
6、文档遇到问题,请及时私信或留言给本站上传会员【天****】,需本站解决可联系【 微信客服】、【 QQ客服】,若有其他问题请点击或扫码反馈【 服务填表】;文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“【 版权申诉】”(推荐),意见反馈和侵权处理邮箱:1219186828@qq.com;也可以拔打客服电话:4008-655-100;投诉/维权电话:4009-655-100。