质量体系文件管理制度汇编模板.docx
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1、质量体系文件管理制度一、目标:规范企业质量管理文件起草、审批等步骤管理。二、依据:中国药品管理法、药品经营质量管理规范。三、范围:适适用于本企业质量管理体系文件管理。四、责任:企业责任人对本制度实施负责。五、内容:1.质量管理体系文件是指药品经营全过程进行质量管理多种职责、制度、要求标准、工作步骤和实施过程中形成原始统计及原始凭证,它是质量管理体系运行依据。 2.质量管理体系文件制订标准:2.1符合相关法律法规,符合企业实际。3.质量管理体系文件分为四大类,即:3.1质量管理制度3.2岗位职责3.3操作程序3.4统计和凭证等4.各类质量管理体系文件内容及要求4.1质量管理制度包含药品质量体系管
2、理制度、药品购销、培训等各项质量管理制度。4.2岗位职责包含企业责任人、质管员、采购、验收等岗位职责。4.3操作程序包含药品采购、验收、销售、处方审核、调配、查对、计算机系统等各项操作程序。4.4统计包含建立药品采购、验收、销售、陈列检验、温湿度监测、不合格药品处理等相关统计。5.质量管理体系文件起草和实施5.1起草质管员依据企业质量管理情况,以国家相关法律、法规及行政规章为准绳,认真起草。5.2修订质管员依据药品管理法、药品经营质量管理规范等法律法规要求对质量管理文件进行修订。5.3审批由责任人审核同意方可实施。6.每十二个月底对全部文件进行整理分类,编制存档目录并归档保留,电脑系统所存文件
3、也要用相关手段进行整理。文件应该分类存放,便于查阅。7.质量管理体系文件编订规则7.1文件应该标明题目、种类、目标和文件编号等。7.2文字应该正确、清楚、易懂。7.3文件应该分类存放,便于查阅。7.4质量管理体系文件编号规则:7.4.1文件编号由4个英文字母企业代码,2个英文字母文件类别代码,3位阿拉伯数字文件序号编码组合而成。详图以下: 企业代码 文件类别代码 文件序号 7.4.2代码内容7.4.2.1企业代码为SGWB7.4.2.2文件类别代码中质量管理制度为“ZD”,质量管理职责为“ZZ”,规程为“GC”。7.4.2.3文件序号为3位数字,从“001”开始次序编码。 药品采购管理制度一、
4、目标:加强药品购进步骤控制,确保购进药品正当性,确保购进正当药品。二、依据:中国药品管理法、药品经营质量管理规范。三、范围:适适用于本企业药品购进质量管理。四、责任:药品采购人员和质量管理人员对本制度实施负责。五、内容:1.企业采购活动应该符合以下要求:1.1确定供货单位正当资格;1.2确定所购入药品正当性;1.3核实供货单位销售人员正当资格;1.4和供货单位签署质量确保协议书。2.采购中包含首营企业、首营品种,采购员应该填写相关申请表格,经过质管员和企业责任人审核同意。必需时应该组织实地考察,对供货单位质量管理体系进行评价。3.进货前,要签定有明确质量条款购货协议或质量确保协议书,其中,和供
5、货单位之间购货协议应明确: 3.1明确双方质量责任;3.2供货单位应该提供符合要求资料且对其真实性、有效性负责;3.3供货单位应该根据国家要求开具发票;3.4药品质量符合药品标准等相关要求;3.5药品包装、标签、说明书符合相关要求;3.6药品运输质量确保及责任;3.7质量确保协议使用期限。4.购入进口药品时,供给方应该提供进口药品注册证和进口药品检验汇报书或进口药品通关单复印件;进口预防性生物制品、血液制品应有生物制品进口批件复印件;以上各同意文件应加盖供货单位质量管理专用章原印章。5.采购药品时,企业应该向供货单位索取发票。发票应该列明药品通用名称、规格、单位、数量、单价、金额等;不能全部列
6、明,应该附销售货物或提供给税劳务清单,并加盖供货单位发票专用章原印章、注明税票号码。6.发票上供货单位名称及金额、品名应该和付款流向及金额、品名一致,并和财务账目内容相对应。发票按相关要求保留。7.采购药品应该建立采购统计。采购统计应该有药品通用名称、剂型、规格、生产厂商、供货单位、数量、价格、购货日期等内容。采购中药饮片还应该标明产地等内容。8.采购特殊管理药品,应该严格根据国家相关要求进行。9.计算机系统管理控制要求:9.1药品采购订单应该依据系统建立质量管理基础数据制订,系统应该拒绝无质量基础数据支持任何采购订单生成,系统对供货单位法定资质能够自动审核。9.2采购订单确定后,系统自动生成
7、采购统计。9.3采购员口令密码唯一性、系统自动控制权限。9.4采购订单实现受控于质量管理基础数据库。9.5采购订单确定后,自动生成采购统计,接收质管监控,能够由验收岗位查询,调取数据。药品验收管理制度一、目标:确保购进药品质量符合要求,预防不合格药品和假劣药品进入本店。二、依据:中国药品管理法、药品经营质量管理规范三、范围:适适用于企业所购进药品验收。四、责任:验收员和质量管理人员对本制度实施负责。五、内容:1.企业依据不一样类型药品明确待验药品验收时限,待验药品要在要求时限内验收,验收合格药品应该立即上架,验收中出现问题要立即处理,预防对药品质量造成影响。2.验收操作程序:资料查对,抽样、查
8、验、统计、陈列。3.验收内容3.1资料查对:3.1.1加盖供货单位质量管理专用章原印章同批号药品检验汇报。3.1.2验收员对购进手续不清、资料不全、质量有疑问或不符合要求要求药品不得验收,汇报质管员和采购员处理。3.1.2.1验收药品应该根据药品批号查验同批号检验汇报书,检验汇报书应该加盖其质量管理专用章原章。供货单位为生产企业,应该提供加盖原印章药品检验汇报书原件;供货单位为批发企业,检验汇报书复印件应该加盖其质量管理专用章原印章。检验汇报书传输和保留能够采取电子数据形式,但应该确保其正当性和有效性。3.1.2.2验收实施批签发管理生物制品时,应该有加盖供货单位质量管理专用章原印章生物制品批
9、签发合格证复印件。3.1.2.3验收进口药品应该有加盖供货单位质量管理专用章原印章相关证实文件:3.1.2.3.1进口药品注册证或医药产品注册证;3.1.2.3.2进口药材须有进口药材批件;3.1.2.3.3进口药品检验汇报书或注明“已抽样”字样进口药品通关单;3.1.2.3.4进口国家要求实施批签发管理生物制品,必需有批签发证实文件和进口药品检验汇报书;3.1.2.3.5验收特殊管理药品应符合国家相关要求。4.抽样4.1抽样标准4.1.1企业对每次到货药品进行逐批抽样验收,抽取样品应该含有代表性,对于不符合验收标准不得上架,并交质管员处理。4.1.1.1同一批号整件药品根据堆码情况随机抽样检
10、验,到货非整件药品应该逐箱检验。4.1.1.2抽样方法4.1.1.2.1开箱检验4.1.1.2.2从每整件上、中、下不一样位置随机抽样检验最小包装,每整件药品中最少抽取3个最小包装。封口不牢,标签污损、有显著重量差异或外观异常等情况,应该加倍抽样检验。4.1.1.2.3对整件药品存在破损、污染、渗液、封条损坏等包装异常和零货、拼箱,应该开箱检验至最小包装。4.1.1.2.4同一批号药品应该检验一个最小包装,但生产企业有特殊质量控制要求或打开最小包装可能影响药品质量,可不打开最小包装,实施批签发管理生物制品,可不打开箱检验。4.1.1.2.5冷藏、冷冻药品到货时,应该对其运输方法及运输过程温度统
11、计、运输时间等质量控制情况进行关键检验,不符合温度要求应该拒收。4.1.1.2.6验收中药饮片应有包装,并附有质量合格标志,每件包装上,中药饮片标明品名、生产企业、生产日期、实施文号管理中药饮片在包装上还应标明同意文号。5.查验实货5.1验收时限:依据药品不一样特征明确待验药品验收时限,待验药品在要求时间内验收。5.1.1一般药品:二十四小时5.1.2冷藏药品:即到即验5.1.3特殊管理药品:1小时5.2验收人员应该对抽样药品外观,包装、标签、说明书等逐一进行检验、查对、出现问题,交质量管理人员处理。6.恢复原包装6.1对已经检验验收药品应该立即调整药品质量状态标识或移入对应区域。6.2验收结
12、束后,计算机自动生成验收统计。7.验收统计7.1验收药品应该做好验收统计,并最少保留5年。7.2验收统计应该包含药品通用名称、剂型、规格、同意文号、批号、生产日期、使用期、生产厂商、供货单位、到货数量、到货日期、验收合格数量、验收结果等内容,验收人员应该在验收统计上签署姓名和验收日期。7.3中药饮片验收统计应该包含品名、规格、批号、产地、生产日期、生产厂家、供货单位、到货数量、验收合格数量等内容,实施同意文号管理中药饮片还应该统计同意文号。7.4验收发觉不合格药品时,应标明不合格事项及处理方法。8. 计算机系统管理控制要求9.1验收工作结束后,对照进货凭证在系统采购统计基础上录入药品批号、生产
13、日期、使用期、验收合格数量、验收结果等内容,并输入验收员及口令密码后,系统生成验收统计。药品陈列管理制度一、目标:为确保企业经营场所内陈列药品质量,避免药品发生质量问题。 二、依据:中国药品管理法、药品经营质量管理规范 三、适用范围:企业药品陈列管理 四、责任:营业员对本制度实施负责 五、内容:1.应该对营业场所温度进行监测和调控,使营业场所温度符合常温要求。2、应该定时进行卫生检验,保持环境整齐。3.用于陈列药品货柜、橱窗等应保持清洁卫生,不得放置和销售活动无关药品,并采取防虫、防鼠等方法,预防污染药品。4.药品应按品种、功效用途和储存条件要求分类整齐陈列,类别标签应放置正确,物价标签必需和
14、陈列药品一一对应,字迹清楚;药品和非药品,内服药和外用药,处方药和非处方药应分柜摆放。5.处方药、非处方药分区陈列,并有处方药、非处方药专用标识。6.处方药不得采取开架自选方法陈列和销售。7.拆零药品集中存放于拆零专柜。8.需要冷藏保留药品只能存放在冷藏设备中,并确保留放温度符合要求。按要求对冷藏设备温度进行监测和统计。9.中药饮片柜斗谱书写应该正名正字;装斗前应该复核,预防错斗、串斗;应该定时清斗,预防饮片生虫、发霉、变质;不一样批号饮片装斗前应该清斗并统计。10.定时对陈列药品进行检验,关键检验拆零药品和易变质、近效期、摆放时间较长药品和中药饮片。11.发觉有质量问题药品应该立即撤柜,停止
15、销售,由质量管理员确定和处理,并保留相关统计。12.对药品使用期进行跟踪管理,预防近效期药品售出后可能发生过期使用。13.非药品应设置专区,和药品区显著隔离,并有醒目标志。药品销售管理制度一、目标:为加强药品销售步骤质量管理,严禁销售质量不合格药品。 二、依据:中国药品管理法、药品经营质量管理规范 三、适用范围:适适用于本企业药品销售质量管理。 四、责任:执业药师或药师、营业员对本制度实施负责。 五、内容: 1.应在营业场所显著位置悬挂药品经营许可证、营业执照及执业药师注册证等。2.营业人员应该佩戴有照片、姓名、岗位、地时间职称等内容工作牌。在岗执业执业药师应该挂牌明示。 3.处方药销售严格实
16、施处方药销售管理制度。4.销售近效期药品应该向用户通知使用期。5.销售中药饮片做到计量正确,并通知煎服方法及注意事项。6.提供中药饮片代煎服务,应该符合国家相关要求。7.销售药品应该开具销售凭证,包含药品名称、生产厂商、数量、价格、批号、规格等内容。8.应按要求做好销售统计。9.拆零药品销售严格实施药品拆零管理制度。10.销售特殊管理药品和国家有专门管理要求药品,严格按国家相关要求实施。11.非本店在职人员不得在营业场所内从事药品销售相关活动。供货单位和采购品种审核管理制度一、目标:为确保从含有正当资格企业购进合格和质量可靠药品。二、依据:中国药品管理法、药品经营质量管理规范三、适用范围:适适
17、用于首营企业和首营品种质量审核管理。四、责任:企业责任人、质量管理人员、购进人员对本制度实施负责。五、内容:1.供货单位正当性审核1.1首营企业是指购进药品时,和本企业首次发生药品供需关系药品生产或经营企业。1.2对首营企业审核应该查验加盖其公章原印章以下资料,确真实、有效:药品生产许可证或药品经营许可证复印件;营业执照及其年检证实复印件;药品生产质量管理规范认证证书或药品经营质量管理规范认证证书复印件;相关印章、随货同行单(票)样式;开户户名、开户银行及账号;税务登记证和组织机构代码证复印件。1.3应该审核实、留存供货单位销售人员以下资料:加盖供货单位公章原印章销售人员身份证复印件;加盖供货
18、单位公章原印章和法定代表人印章或署名授权书,授权书应该载明被授权人姓名、身份证号码,和授权销售品种、地域、期限;供货单位及供货物种相关资料。2、药品正当性审核:首营品种是指本企业首次采购药品。索取加盖供货单位公章原印章药品生产或进口同意证实文件复印件并给予审核;首营品种审核资料应该归入药品质量档案。3、对首营企业、首营品种,应该由采购员填写对应申请表格,经质量管理部门审核。必需时应该组织实地考察,以供货单位质量管理体系进行评价。处方药销售管理制度一、目标:加强处方药品管理,确保企业处方药销售正当性和正确性。二、依据:中国药品管理法、药品经营质量管理规范三、适用范围:适适用于本企业按处方销售药品
19、。四、责任:执业药师、营业员对本制度实施负责。五、内容:1.销售处方药时,应由执业药师对处方进行审核并签字,营业员方可依据处方调配,调配处方后经过查对方可销售。2.销售处方药必需凭医生开具处方,方可调配。3.对处方所列药品不得私自更改或代用。4. 对有配伍禁忌或超剂量处方,应该拒绝调配,但经处方医师更正或重新签字确定,能够调配必需时,需要经原处方医师更正或重新签字后方可调配或销售。5.处方审核、调配、查对人员应该在处方上签字或盖章,并根据相关要求保留处方或其复印件2年。6.处方所写内容模糊不清或已被涂改时,应拒绝调配。药品拆零管理制度一、目标:为加强拆零药品质量管理。二、依据:中国药品管理法、
20、药品经营质量管理规范三、适用范围:适适用于本企业拆零销售药品。四、责任:营业员对本制度实施负责。五、内容:1.拆零药品是指所销售药品最小单元包装上,不能明确注明药品名称、规格、服法、用量、使用期等内容药品。2.营业员负责药品拆零销售,上岗前经过专门培训,要常常对拆零药品进行检验,如有变质等不符合药品质量要求情况按不合格药品处理程序进行。3.企业须设置专门拆零柜台或货柜,并配置必需拆零工具,如药匙、药刀、瓷盘、拆零药袋等,并保持拆零工具清洁卫生,预防交叉感染。4.按要求做好药品拆零销售统计,包含拆零起始日期、药品通用名称、规格、批号、生产厂商、使用期、销售数量、销售日期、分拆及复核人员等内容。5
21、.拆零销售应该使用洁净、卫生包装,包装上注明药品名称、规格、数量、使用方法、用量、批号、使用期和药品名称等内容。6.拆零销售药品应该向用户提供药品说明书原件或复印件。7.药品拆零销售期间应该保留药品原包装和说明书。含特殊药品复方制剂管理制度一、目标:深入加强含特殊药品复方制剂经营管理,预防该类药品滥用,特制订本制度。二、依据:中国药品管理法、药品经营质量管理规范三、适用范围:适适用于本企业含特殊药品复方制剂购进、验收、销售等步骤四、责任:采购员、验收员、养护员、营业员等对本制度实施负责。五、内容:1.定义:1.1含特殊药品复方制剂管理包含含麻黄碱类复方制剂(不包含含麻黄中成药)、含可待因复方口
22、服液、复方地芬诺酯复方制剂和复方甘草片、新增含麻醉药品和曲马多口服复方制剂32个品种。对该类药品管理,除应遵守国家相关法律、法规、规章和本企业质量管理制度中对通常药品进行管理要求外,还应遵守本制度各项管理要求。2.购进2.1含特殊药品复方制剂购进同一般药品。3.验收3.1含特殊药品复方制剂验收同一般药品。4.陈列检验:4.1含特殊药品复方制剂要陈列于专柜中,并有标识,并由专员管理;4.2应将该类药品列入关键养护品种;5.销售5.1销售含麻黄碱类复方制剂,应该查验购置者身份证,身份证,对其姓名和身份证号码给予登记。除处方药按处方剂量销售外,一次销售不得超出2个最小包装。不得开架销售含麻黄碱类复方
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