生物制品经营管理制度.docx
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1、文件名称:质量方针目标管理制度编号:ZHYY-QM-01-2015修订人:审核人:批准人:修订日期:审核日期:批准日期:版本号:二零一五年第一版执行日期:修订记录:药品经营质量管理规范(2012版)修订为药品经营质量管理规范(食药总局令第13号);药品管理法修订为药品管理法(2015年);修订原因:药品经营质量管理规范(食药总局令第13号)和药品管理法(2015年)的施行一、目的:为加强企业年度质量方针、质量目标管理,提高企业质量管理水平,对公司的质量方针、目标进行控制,确保公司的质量方针、质量目标的实现。二、依据:药品管理法(2015年)、药品经营质量管理规范(食药总局令第13号),制定本制
2、度。三、范围:公司的质量方针、质量目标的管理。四、职责:1. 公司质量管理小组负责质量方针和目标的制订,由公司企业负责人批准执行。2.质量管理部负责人将公司质量目标分解到各部门。3. 质量管理小组负责公司方针、目标的实施监督和检查。4. 各部门负责本部门质量目标的展开、实施。五、内容:1.公司质量方针、质量目标的制订,批准、发布和修改要由质量小组负责。2. 公司质量方针为:专注药品质量,为百姓健康保驾护航。3. 制定的依据:3.1根据公司中、长期发展规划。3.2药品管理法(2015年)、药品经营质量管理规范(食药总局令第13号)及国家有关政策、法规等,结合企业上年度工作实际,提出本年度质量目标
3、。3.3公司目前面临的外部环境因素:国家药品监管政策、客户及市场信息、竞争对手水平、供方状况变化趋势等因素。3. 4公司目前状况因素:人力资源、设备设施、资金状况、管理水平等因素。4. 制定的程序:4.1根据质量方针制定的原则,质量管理小组于每年年初制定本年度的质量方针目标,由企业负责人批准发布。4.2公司质量管理部门根据质量方针和本年度质量管理工作实际,分解质量目标,制定本年度质量目标分解落实措施。5. 质量方针目标的修订:5.1质量方针和年度质量目标制定前,由公司质量管理小组进行适用性评价,提出修改意见,以更符合国家药品质量要求,并与公司实际和发展趋势相适应。5. 2当目标实施发生重大偏离
4、时,由质量负责人向企业负责人口头或书面报告,企业负责人在判断后做出是否修改年度质量目标的指示。5. 3质量管理小组讨论决定年度质量目标如何修改,并批准实施。5.4目标的检查落实执行情况每年年底由公司质量管理领导小组组织有关人员对各项措施的实施效果及质量管理制度的执行情况,做出全面的检查与考核。文件名称:GSP实施情况及质量体系审核制度编号:ZHYY-QM-02-2015修订人:审核人:批准人:修订日期:审核日期:批准日期:版本号:二零一五年第一版执行日期:修订记录:药品经营质量管理规范(2012版)修订为药品经营质量管理规范(食药总局令第13号);药品管理法修订为药品管理法(2015年)修订原
5、因:药品经营质量管理规范(食药总局令第13号)和药品管理法(2015年)的施行一、目的:通过对公司质量管理体系的运行状况进行全面的内部检查与评价,确保质量管理体系持续有效运行,使企业符合药品经营质量管理规范(食药总局令第13号)要求,保证药品和服务质量,不断提升企业的管理水平。二、依据:1. 药品管理法(2015年);2. 药品经营质量管理规范(食药总局令第13号)。三、适用范围:适用于本公司质量体系的评审。四、职责:质量管理部负责质量管理体系内部审核计划和审核方案的编制,经审核小组组长和企业负责人批准后实施,内审员不参加与他们有直接责任的部门审核,审核中发现的问题,由审核小组对出现的问题进行
6、分析并下达纠正与预防措施处理单,交责任部门及时采取整改措施。五、内容:1 .为促进企业全面质量管理工作,贯彻落实“专注药品质量、为百姓健康保驾护航”的质量方针,不断提高工作质量,保证所经营药品的质量,努力提高客户的满意程度,企业必须建立健全完善的质量管理体系。2. 质量管理体系的建立、有关管理制度的起草与审核,由企业质量管理小组会同质量管理部共同负责,由企业负责人审核批准。3. 质量管理体系审核内容应包括组织机构、人员培训、质量管理体系文件、设施与设备、校准与验证、计算机系统、采购、收货与验收、储存与养护、销售、出库、运输与配送、售后管理以及各种记录等,4. 审核质量管理体系是否健全、完善,考
7、核是否正常、合理。5. 审核内容:5. 1质量体系内部审核包括:质量管理体系审核、药品质量审核和服务质量审核。5.1.1. 审核对象:主要是在实施药品经营质量管理规范(食药总局令第28号)过程中,直接影响药品质量的重点环节和相关场所。5. 1.2.审核时间:每年12月底质量管理小组对本年度质量体系所涉及的部门、场所,组织进行检查、跟踪,并对存在的问题进行分析。5.2.审核依据:药品管理法(2015年)、药品经营质量管理规范(食药总局令第13号)、公司质量管理体系文件。5.3.审核范围:5.3.1.每年对质量管理体系所涉及的所有部门和场所至少审核一次。5.3.2.因药品质量原因而发生重大事故并造
8、成严重后果的应组织专项内部质量审核。5.3.3.因服务质量出现重大问题或顾客投诉、媒体曝光,造成不良影响时应进行专项内部质量审核。5.3.4.因经营方式、经营范围发生变更时组织专项内部质量审核。5.3.5.仓库新建、改(扩)建、地址变更时组织专项内部质量审核。5.3.6.法定代表人、企业负责人、质量负责人、质量机构负责人变更时组织专项内部质量审核。5.3.7.质量管理体系文件重大修订时组织专项内部质量评审。5. 3.8.计算机系统升级及更换系统时组织专项内部质量评审。6. 审核程序:6. 1.内部质量审核每年进行一次,由审核小组组长主持。6. 2.公司质量管理部编制审核计划,经企业负责人批准后
9、正式行文。6. 3.质量管理部门组织召开审核预备会议,布置审核有关事项。6. 4.质量管理部门负责编制具体的审核计划,并按计划组织审核活动。6. 5.质量管理部门负责人根据审核计划制定审核实施方案,经审核小组组长及企业负责人批准后,并召开审核首次会议。7. 审核方法:查看资料、记录、现场检查、询问相关人员、检索计算机系统中的有关数据。8. 由内审员对所评审的部门提出所审核的缺陷项目。9. 召开末次会议,由质量管理审核小组成员对各部门存在的缺陷项进行分析,提出纠正与预防意见,并下纠正和预防措施处理单。10. 整改措施:10. 1.审核过程中发现的问题,由质量管理评审小组发出限期纠正和预防措施处理
10、单;10.2.被审核部门要依据审核组下达的限期纠正和预防措施处理单,在规定的时间内组织整改;10. 3质量管理部根据审核情况写出报告。11. 记录:11.1. 审核过程作好记录。11.2做好会议记录,包括:日期、参加人、内容等,参加会议人员应签名。11. 3所有记录和资料,包括:审核计划、审核实施方案、会议记录、内部评审检查记录表、存在问题分析记录、纠正和预防措施处理单等,由质量管理部整理归档保存。11.4记录和资料由质量管理部归档保存,保存时间为五年。文件名称:质量否决制度编号:ZHYY-QM-03-2015修订人:审核人:批准人:修订日期:审核日期:批准日期:版本号:二零一五年第一版执行日
11、期:修订记录:药品经营质量管理规范(2012版)修订为药品经营质量管理规范(食药总局令第13号);药品管理法修订为药品管理法(2015年)修订原因:药品经营质量管理规范(食药总局令第13号)和药品管理法(2015年)的施行一、目的:明确质量管理人员在日常质量管理中的否决权限,确保质量管理人员有效行使质量否决权。二、依据:药品管理法(2015年)、药品经营质量管理规范(食药总局令第13号)等法律、法规。三、范围:质量管理人员对质量否决权的行使。四、责任:公司质量管理人员对本制度实施负责。五、内容:1. 在公司经营质量管理中,质量管理部门依照国家相关的法律、法规、药品质量标准及公司的质量制度,有效
12、行使否决权。2 .质量否决的形式:口头或书面否决形式。3 .质量否决的内容:3.1不符合要求的供货企业。3. 1.1未办理质量审核或审核不合格的首营企业。3.1.2药品经营(生产)许可证、药品经营(生产)质量管理规范认证证书、营业执照被国家有关部门吊销、不全、过期或相关资料不符合要求的供货企业。3. 1.3进货质量评审决定取消供货资格的供货企业。3. 2不符合要求的购货单位:3.2.1未办理开户审核或开户审核不合格的企业。3.2.2药品经营(生产)许可证、药品经营(生产)质量管理规范认证证书、营业执照被国家有关部门吊销、不全、过期或相关资料不符合要求的药品经营(生产)企业。3.2.3医疗机构执
13、业许可证或组织机构代码证被国家有关部门吊销、过期或相关资料不符合要求的医疗机构。3.3不符合要求的品种:3.3.1未办理质量审核或审核不合格的首营品种。3.3.2超出公司经营范围或供货企业生产(经营)范围采购的品种。3.3.3未经质量验收或质量验收不合格的品种。3.3.4养护、检查、出库复核或法定检验不合格的品种。3.3.5售出经查询、查实存在问题的品种。3.3.6质量评审决定停销的品种。3.3.7各级质量监督检查中查出质量不合格的品种。3.3.8被国家有关部门吊销批准文号或通知封存召回的品种。3. 4其它不符合要求的情况:3.4. 1违反质量管理制度或工作程序的。3.4. 2不适应质量管理需
14、要的设备设施。4. 质量否决权的执行:4.1公司各级领导必须支持质量管理部门行使质量否决权。4. 2质量管理部门负责本制度的执行和检查。4. 3凡发生在公司内部各部门之间的质量纠纷,由质量管理部门提出仲裁意见,报质量负责人进行裁决批准后,由质量管理部门行使否决权。4.4如质量否决权的行使权力未能得到保障或有关部门和个人拒不执行,应及时汇报。文件名称:质量信息管理制度编号:ZHYY-QM-04-2015修订人:审核人:批准人:修订日期:审核日期:批准日期:版本号:二零一五年第一版执行日期:修订记录:药品经营质量管理规范(2012版)修订为药品经营质量管理规范(食药总局令第13号);药品管理法修订
15、为药品管理法(2015年)修订原因:药品经营质量管理规范(食药总局令第13号)和药品管理法(2015年)的施行一、目的:加强药品质量信息的收集、分析、反馈、处理工作,保证质量信息准确、有效。二、依据:药品经营质量管理规范(食药总局令第13号)、药品管理法(2015年)。三、适用范围:本公司药品经营和质量管理全过程。四、职责和程序1. 质量信息是指质量活动中产生的各种数据、报表、资料和文件,包括药品质量、服务质量和工作质量等内容。2. 质量管理部为本企业药品质量信息中心,承担质量信息的收集、分析、汇总、传递和反馈处理上报等工作。3. 质量管理部应定期分析药品质量情况、质量管理制度的执行情况、国家
16、和上级机关颁布的质量法规及信息动态等,并通过书面形式传递给有关部门。4. 为了增加药品的质量信息来源,业务部门要配合质量管理部门做好相应工作,收集用户对本企业经营药品的质量反馈和服务质量的反馈,以指导和改进企业的药品质量和服务质量工作。文件名称:质量管理制度检查与考核制度编号:ZHYY-QM-05-2015修订人:审核人:批准人:修订日期:审核日期:批准日期:版本号:二零一五年第一版执行日期:修订记录:药品经营质量管理规范(2012版)修订为药品经营质量管理规范(食药总局令第13号);药品管理法修订为药品管理法(2015年)修订原因:药品经营质量管理规范(食药总局令第13号)和药品管理法(20
17、15年)的施行一、目的:为了使质量管理制度在各个环节得以贯彻执行。二、依据:药品管理法(2015年)、药品经营质量管理规范(食药总局令第13号)的有关规定,特制定本制度。三、适用范围:本制度适用于公司各部门。四、内容:1. 质量管理领导小组每年6月底和12月底分别对各部门的质量管理制度执行情况进行检查考核。2. 根据各项质量管理制度的内容,各部门按公司的规定,严格进行自查,并及时填报质量管理制度执行情况考核检查表。检查小组对考核情况当场记录,将存在问题签发限期整改通知单,通知相关部门。3. 考核记录的内容包括被检查部门、质量管理制度名称、考核检查内容、存在问题及整改要求、检查人员等。4. 对违
18、反制度规定的人员,视其性质和情节轻重,给予处罚。4.1有下列情形之一者,口头批评、限期整改。4.1. 1购进药品不签订购货合同,不做购货记录或购货合同没有质量条款的。4. 1.2来货验收不及时,或验收记录内容不准确、不完整的。4.1.3对库存药品不按时检查养护,每月不能进行一遍检查养护的。4.1.4没有做好出库复核记录或没有进行出库复核发货的。4.1.5药品不按规定分库、分区存放,没有悬挂警示标志的。4.1. 6近效期药品不能按月及时上报的。4.1.7对顾客质量查询、质量投诉处理不当的。4.1.8专业技术人员不服从分配或擅离工作岗位的。4.1.9营业场所环境卫生条件较差,存在安全隐患的。4.2
19、有下列情形之一者,给予罚款,取消评选先进资格。4.2.1从没有资格的供货单位或个人购进药品。4.2.2由于验收过错,造成不合格药品入库,经自检发现的。4.2.3保管养护人员人为过错,造成每年药品损失1000元以上的。4.2.4出库复核不认真,将不合格药品发出的。4.2.5由于没有实行分库分区存放或不挂警示标志,错发药品不能及时发现、及时追回的。4.2.6私自进货、私分差价,金额在千元以内的。4.2.7发生质量事故或被盗事件,隐瞒不报的。4.2.8发现药品不良发应,不能及时上报,出现不良反应后果的。4.2.9向无合法手续单位或个人销售药品的。4.3有下列情形之一者,给予行政降薪直至解除劳动合同。
20、4.3.1由于验收过错,造成伪劣药品入库,发生质量事故的。4.3.2由于保管不善,出现整批药品变质或过期失效,给企业造成重大经济损失的。4.3.3错发、错配出现质量事故的。4.3.4私自进货、私分差价,金额在千元以上的。4.3.5发生质量或安全事故,隐瞒不报,私下处理,出现严重后果的。4.3.6监守自盗或内外勾结,盗窃药品的。五、对责任人的处分,由检查小组讨论、研究确定,报企业负责人批准。六、对责任人的处分,公司要以书面形式下达责任人,并通报公司各部门,存入个人档案。七、对责任人的处分,属罚款的交财务部执行,属纪律处分的,交综合办公室处理。文件名称:首营企业、首营品种管理制度编号:ZHYY-Q
21、M-06-2015修订人:审核人:批准人:修订日期:审核日期:批准日期:版本号:二零一五年第一版执行日期:修订记录:药品经营质量管理规范(2012版)修订为药品经营质量管理规范(食药总局令第13号);药品管理法修订为药品管理法(2015年)修订原因:药品经营质量管理规范(食药总局令第13号)和药品管理法(2015年)的施行一、目的:确保企业经营行为的合法性,保证药品的购进质量,把好药品购进质量关。二、依据:药品管理法(2015年)及药品经营质量管理规范(食药总局令第13号)等法律法规,特制定本制度。三、适用范围:本制度适用于所有首营企业的资格审核和首营品种的质量审核。四、内容:1. 首营企业:
22、指与本企业首次发生药品供需关系的药品生产企业或药品经营企业。2. 首营品种:首营品种是指本企业首次购进的药品,包括新产品、新规格、新剂型、新包装。3. 审批首营企业和首营品种的必备资料:3.1首营企业的审核要求必须提供加盖企业原印章的合法证照复印件;3.2药品销售人员须提供加盖企业原印章和企业法定代表人印章或签字的委托授权书,并标明委托授权范围及有效期;3.3药品销售人员身份证复印件;3.4相关印章、随货同行单(票)式样;3.5开户户名、开户银行及账号;3.6质量保证协议书;3.7合格供货方档案表或质量管理体系调查表;3.8购进首营品种时,应提供加盖生产(经营)单位原印章的合法证照复印件;3.
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