2016绿地停车场项目建设投资可行性研究报告.doc
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1、停车场建设项目目录第一章 总论1第一节 概述1一、建设单位概况1二、项目建设背景1三、项目基本情况1第二节 可行性研究报告的编制依据与研究范围1一、编制依据1二、研究范围1第三节 研究结论与建议1一、研究结论1二、主要建议1第二章 项目所在地概况、规划及建设条件1第一节 项目所在地概况1一、*概况1二、*区概况1第二节 *新城控制性详细规划1第三节 建设条件1一、地理位置1二、场址自然条件1三、其它配套条件1第三章 项目建设的必要性1一、项目建设是*新城发展的需要1二、项目建设是解决城市停车难问题的需要1三、项目建设是符合*新城规划建设的需要1四、项目建设是提高区域服务质量的需要1五、解决城市
2、发展与土地紧缺矛盾的有效途径1第四章 项目需求分析与建设规模1第一节 项目需求分析1一、项目区位1二、交通需求预测1第二节 项目建设规模1第五章 工程建设方案1第一节 停车场总体规划方案1一、*绿地及地下停车场1二、*绿地及地下停车场1三、*绿地及地下停车场1四、*停车场1第二节 建筑结构设计1一、设计依据1二、建筑结构设计1第三节 人防工程1一、设计依据1二、设计内容1第四节 电气工程1一、设计依据1二、设计范围1三、供配电系统1四、照明系统1五、防雷接地系统1六、弱电系统1第五节 给排水设计1一、设计依据1二、消防给水系统1三、排水系统1第六章 环境影响与劳动安全卫生1第一节 施工期与运营
3、期污染源分析1一、项目施工期污染源分析1二、项目运营期污染源分析1第二节 环保措施1一、建筑本身采取的环境保护措施1二、施工期环境保护措施1三、运营期环境保护措施1第三节 环境影响分析结论与建议1第四节 劳动安全卫生1一、编制依据1二、主要危害因素分析1三、采取的安全措施1四、劳动卫生1第七章 节能分析1第一节 编制目的及依据1一、编制目的1二、编制依据1第二节 能耗分析1一、能源品种分析1二、项目能耗指标1三、项目所在地能源供应情况1第三节 节能措施1一、建筑节能措施1二、机电设备节能措施1三、照明系统节能措施1四、节水措施1五、管理措施1第八章 组织结构与项目管理1第一节 组织机构1一、企
4、业组织机构1二、项目管理组织1第二节 项目管理1一、施工招投标制度1二、工程建设监理制度1三、质量控制1四、进度控制1五、投资控制1六、安全控制1七、合同管理1八、协调1九、竣工验收1第九章 项目实施计划1第一节 项目实施进度1一、项目实施进度安排原则1二、项目实施过程阶段划分1三、项目实施进度1第二节 工程招标1一、招标依据1二、招标工作原则1三、招标项目概况1四、招标基本情况1五、招标的组织工作1六、招标计划1第十章 投资估算和融资方案1第一节 投资估算1一、编制依据1二、工程费用估算范围和内容1三、工程建设其他费用估算说明1四、预备费用1五、建设期利息1六、总投资1第二节 融资方案1一、
5、项目总投资1二、项目资本金1三、债务资金1第十一章 财务评价1第一节 财务基础数据1一、项目计算期1二、营业收入、税金及附加算1三、总成本费用1第二节 财务评价1一、盈利能力分析1二、清偿能力分析1三、敏感性分析1第十二章 社会评价和风险分析1第一节 社会评价1一、项目的社会效益和影响评价1二、项目与所在地互适性分析1三、社会评价结论1第二节 风险分析1一、风险因素1二、控制风险的对策1附表附表1 建设投资估算表(概算法)附表2 项目总投资使用计划与资金筹措表附表3 营业收入、营业税金及附加估算表附表4 总成本费用估算表附表5 项目投资现金流量表附表6 项目资本金现金流量表附表7 利润与利润分
6、配表附表8 资产负债表附表9 财务计划现金流量表附表10 主要财务数据及评价指标表附图附图1 *新城控制性详细规划图附件附件1 企业营业执照附件2 关于*新城*绿地等四个停车场建设项目建议书的批复VII绿地停车场建设项目第一章 总论项目名称:绿地停车场建设项目建设单位:*项目联系人: 联系地址:*新城管委会联系电话:邮编:第一节 概述一、建设单位概况本项目建设单位为*,是经*区政府研究决定成立的有限公司,是具有独立法人资格的资产、资本经营公司。公司直属于*新城管委会,主要负责该项目建设及运营期间的所有事务。*,注册资本10亿元,主要经营范围为城市建设项目投资,销售建筑材料、装潢材料等。*的宗旨
7、是贯彻*委、市政府关于加快城市化进程及深化投融资体制改革的精神,按照城市规划、市政府的可持续发展战略决策,负责重大城建基础设施项目建设,通过建立和完善*建设投融资体制,更好地发挥政府在资本运作和资产经营活动中的导向和调控作用,促进资本、资产跨地区、跨行业、跨部门、跨所有制的流动,提升资本运作和资产经营的层次、能级和效益,促进城市建设资金的合理配置和滚动增值,为加快*新城的城市化进程服务。二、项目建设背景自2003年*新城开发建设的全面启动以来,新城的各项事业呈现了蓬勃发展的势头,*新城政府围绕建设现代化商务商贸区的目标,按照先“地下”后“地上”、“先规划”后“开发”、先“框架”后“建筑”的建设
8、原则,坚持“高起点规划、高标准建设、高水平管理”的开发理念,加速推进各项基础、公建配套设施建设,致力于把*新城打造为*最重要的交通枢纽中心和市域次级商务商贸中心。随着近年来*新城经济的快速增长,私家车数量的增多,城市停车设施建设滞后使停车供求矛盾日益尖锐,城市停车难的问题日益凸显。尤其在中心商务区,由于很多公共建筑配建泊位严重不足,停车位更是一位难求。停车难已经成为制约城市交通发展和汽车消费的重要瓶颈之一。*新城政府为了配合新城的发展规划以及满足人们驾车出行的需求,杜绝停车难给城市发展带来的制约,进一步完善*新城的基础配套建设,实现*新城的和谐发展,使基础设施建设与城市发展同步而行、协调一致。
9、三、项目基本情况(一)项目建设地点本项目包含四个地块的停车场建设工程。1、*绿地及地下停车场:位于*新城*东、石曲街北。2、*绿地及地下停车场:位于平门塘与312国道交叉处西北角。3、*绿地及地下停车场:位于江乾路与312国道交叉口西北角。4、*停车场:位于*新城平川路北、善根小学西。(二)项目建设目标本项目是为配合*新城的发展规划,完善*新城的基础设施建设,杜绝停车难给城市发展带来的制约,保证*新城持续健康的发展。(三)项目建设内容与规模本项目的建设内容包含4个停车场工程的建设。1、*绿地及地下停车场:本项目占地面积9524平方米,规划为居住区级绿地,拟以培植花坛、草坪和乔、灌木为主,并利用
10、地下空间建设两层停车场及服务物管、配电间等配套设施,总建筑面积约14000平方米。2、*绿地及地下停车场:本项目占地面积10638平方米,规划为广场用地,拟在地面种植生态绿化,并利用地下空间建设两层停车场及服务物管、配电间等服务设施,总建筑面积约16000平方米。 3、*绿地及地下停车场:本项目占地面积10506平方米,规划为绿地公园,拟在地面建绿化公园、种植生态绿化,并利用地下空间建设两层停车场及服务物管、配电间等服务设施 ,总建筑面积约16000平方米。4、*停车场:本项目占地面积7207平方米,规划为停车场用地,拟建设地上停车场及服务物管等配套设施。(四)项目建设期本项目按实施计划,建设
11、期控制在2年内,其中前期策划与决策阶段及项目准备阶段约为6个月,项目具体施工阶段时间安排如下:1、*绿地及地下停车场:2012年92013年1月。2、*绿地及地下停车场:2013年2月2013年6月。3、*绿地及地下停车场:2013年7月2013年11月。4、*停车场:2013年11月2014年1月。(五)项目总投资1、*绿地及地下停车场:本项目总投资为12300万元。2、*绿地及地下停车场:本项目总投资为15580万元。3、*绿地及地下停车场:本项目总投资为11110万元。4、*停车场:本项目总投资为4400万元。本项目总投资为43390万元,其中项目资本金14135.04万元,占项目总投资
12、的比例为32.58%,由财政拨款解决;债务资金为长期银行借款,共计29254.92万元,包括长期贷款本金27300万元以及建设期利息1954.92万元,占项目总投资的67.42%。第二节 可行性研究报告的编制依据与研究范围一、编制依据1、国家、江苏省和*关于城市地下空间开发利用管理规定;2、*地下空间总体规划布局;3、*新城地下空间规划;4、*新城控制性详细规划;5、*发改委关于*新城*绿地等四个停车场建设项目建议书的批复(苏发改中心201259号);6、*规划设计研究院有限责任公司的*新城绿地地下停车厂规划方案;7、国家发展计划委员会委托中国国际工程咨询公司组织编写的投资项目可行性研究指南(
13、试用版);8、江苏省城市规划管理技术规定(2004年版);9、民用建筑设计通则(GB50352-2005);10、建筑设计防火规范(GBJ16-87)(2001年版);11、汽车库建筑设计规范(JGJ100-98);12、汽车库、修车库、停车场设计防火规范(GB50067-97);13、城市道路和建筑物无障碍设计规范(JGJ50-2001);14、城市居住区规划设计规范(GB50180-93)(2002年版);15、国家发改委、建设部发布的建设项目经济评价方法与参数第三版;16、建设单位提供的相关资料;17、建设单位与*时代工程咨询设计管理有限公司签定的技术咨询合同书。二、研究范围1、项目所在
14、地概况、规划及建设条件2、项目建设的必要性3、需求分析与建设规模4、工程建设方案5、环境影响与劳动安全卫生6、节能分析7、组织机构与项目管理8、项目实施计划9、投资估算和融资方案10、财务评价11、社会评价和风险分析第三节 研究结论与建议一、研究结论(一)项目建设的必要性本项目的建设是实现*新城发展的需求;是解决城市停车难问题的需要;是符合*新城规划建设的需要;是提高区域服务质量的需要,是解决城市发展与土地紧缺矛盾的需要,因此本项目的建设具有一定的必要性。(二)项目概况及建设条件本项目符合*新城控制性详细规划的要求;项目所在地有良好自然条件、配套条件,以及政府的高度重视及支持、当地坚实的经济实
15、力等均是本项目建设的有利条件。项目场址建设环境良好,具备建设条件。(三)项目建设内容与规模本项目是为配合*新城的发展规划,完善*新城的基础设施建设,杜绝停车难给城市发展带来的制约,保证*新城持续健康的发展而建设的。具体建设包括4个停车场项目的建设,其中三个为地下两层停车场,建筑面积共计4.6万平方米,并拟在地上培植花坛、草坪和乔灌木等;一个为地下停车场,占地面积为7207平方米。(四)工程建设方案对本项目的工程建筑方案、结构工程、电气工程、给排水工程等进行了分析,符合相关设计规范及要求。(五)环境保护与节能本项目在建设过程中及建成后,通过实施废气污染防治措施、废水污染防治措施、噪声污染防治措施
16、、固体废弃物防治措施,可以将对环境的不利影响降至可接受范围内。本项目将严格按照国家节能要求,采用符合节能标准的设计标准、设计规范,并具体从建筑节能、设备节能等方面采取节能措施,项目环境保护及节能良好。(六)项目投资及财务分析本项目总投资为43390万元,其中建设投资为41435.04万元,建设期借款利息为1954.92万元。经测算,项目内部收益率为8.68%(ic=7.00%),投资回收期为(含建设期)8.68年,借款偿还期为(含建设期)7.28年,项目在财务上是可行的,并且具备一定的清偿能力。(七)项目社会评价本项目具有十分显著的社会效益,通过项目的实施不但能带动*新城的发展,还有利于土地资
17、源的节约使用。同时,该项目的发展,能为社会提供巨大的就业机会,能带动周边区域的消费,扩大内需,进一步加快城市化水平进程。该项目的建设,为*新城的发展起到了积极的作用,使*地区的经济水平进一步提高。二、主要建议(一)建议建设单位继续做好本项目的前期工作,进一步优化设计,以节约投资,提高效益。(二)本项目债务资金共29254.92万元,包括长期贷款本金27300万元以及建设期利息1954.92万元,占项目总投资的67.42%。建议建设单位进一步落实筹措方案,加大财政拨款力度,保证建设资金及时足额到位。(三)在建设过程中,项目单位仍应加强与当地有关部门的联系,包括规划、园林旅游、交通、供水、排水、供
18、电、供气等部门,多方征求相关职能单位对本项目建设的建议和意见,确保项目在操作过程中严格按照程序办事,从而保证整个项目建设的顺利实施。(四)在项目建设过程中,建议项目建设单位及上级主管部门加强组织领导,建立和落实有关制度,包括项目建设行政领导责任制、项目法人责任制、参建单位工程质量领导人责任制、工程质量终身责任制、招投标制度、工程合同管理制度等,建议项目建设资金设立专户存储、专款专用。第二章 项目所在地概况、规划及建设条件第一节 项目所在地概况一、*概况(一)地理位置*位于长江三角洲中部、江苏省南部,东临上海,南接浙江省嘉兴、湖州两市,西傍太湖,与无锡相接,北依长江,是中国重点风景旅游城市,江苏
19、省第二大城市,也是经济最发达的城市之一,是全省重要的金融、文化、艺术、教育中心城市和交通枢纽城市。(二)行政区划和人口*实行市管县体制,*区包括吴中、相城、*、沧浪、金阊、*工业园区和*高新区七个区,下辖张家港、常熟、太仓、昆山、吴江5个县级市,这5个县级市的经济实力均列全国百强县(市)前五位。*总面积为8488.42平方公里,其中市区1649.72平方公里,市区建成区面积为317.72平方公里,张家港面积为772.40平方公里,常熟1094.00平方公里,太仓620.00平方公里,昆山864.90平方公里,吴江1092.90平方公里。根据人口年报数据显示,截至2011年年末,全市户籍总人口6
20、42.3万人,比上年增加4.64万人,其中市区245.24万人,比上年增加2.72万人。2011年,全市户籍人口出生5.71万人,出生率为8.92,人口自然增长率为2.54。2011年,全市人口数量详细分布情况如下:市辖区245.24万人、张家港90.79万人、常熟106.72万人、太仓47.04万人、昆山72.36万人、吴江80.18万人。伴随着*经济的快速发展,以及我国户籍制度的改革,*将吸引更多的海内外人才。可以预测,*人口在今后一段时间内仍将保持增长的态势。(三)经济概况改革开放以来,*坚持以经济建设为中心,大力实施科教兴市、经济国际化、可持续发展和城市化战略,积极推进体制和科技创新,
21、国民经济保持了持续快速健康发展。2011年全市实现地区生产总值10716.99亿元,按可比价计算比上年增长12%;全市实现地方一般预算收入1100.9亿元,比上年增长22.2%;全年地方一般预算支出996.81亿元,比上年增长21.5%,其中用于社会保障与就业、科技、教育、文化、医疗卫生和环境保护等方面的财政投入为372.7亿元,比上年增长26.1%。全市各级财政用于民生方面的支出占财政支出的50.2%。全市完成社会固定资产投资4502.02亿元,比上年增长24.4%。投资结构继续优化,其中第一产业完成投资8.8亿元,增长5.7%;第二产业完成投资1891.90亿元,增长20.9%;第三产业完
22、成投资2601.32亿元,增长27.2%,占全社会投资的比重达到57.8%,比上年提高1.3个百分点。2011年年末,城乡居民人民币储蓄存款余额5078.59亿元,比年初增加426.34亿元。农民人均纯收入17226元,比上年增长17.5%。市区居民人均可支配收入33243元,比上年增长13.8%。收入结构逐步优化,非工资性收入继续保持较快增长,市区居民人均经营性收入、财产性收入和转移性收入比上年分别增长14.5%、28.8%和11.6%。民生保障日益加强,发展成果惠及城乡。全市通过实行积极的就业政策,优化收入增长机制,增加转移性收入,努力增加居民收入。住房保障受益面扩大。全市2011年新建公
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