6江苏省建设工程施工安全标准化管理资料(2011版)第六册已填好.pdf
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建设工程施工安全标准化管理资料(第六册)安全检查及隐患整改工程名称:石山路道路工程 建设单位:江阴高新区投资开发有限公司 施工单位:无锡市海洋工程有限公司 监理单位:江苏外建建设咨询监理有限公司 江江 苏苏 省省 建建 筑筑 安安 全全 监监 督督 总总 站站 制制目 录6.1 安全检查及隐患整改6.1.1 相关部门安全检查记录汇总表6.1.2 相关部门检查记录及项目部隐患整改记录6.1.3 项目部隐患排查记录汇总表6.1.4 隐患排查记录表6.1.5 项目部安全检查记录汇总表6.1.6 安全检查记录表6.1.7 安全动态管理(日)检查表6.1.8 安全检查隐患整改单6.1.9 附件1日检表重点检查内容2建筑施工安全检查评分汇总表3建筑施工各项安全检查评分表6.2 安全奖罚6.2.1 违章处理登记表6.2.2 安全奖罚记录汇总表6.2.3 安全奖罚附件说 明1公司每月应组织不少于一次安全检查,填写安全检查记录表。2项目部应定期组织隐患排查,填写隐患排查记录表。3项目部由项目经理每周组织一次安全检查,填写安全检查记录表。4项目部专职安全员每天进行日常安全检查,填写安全动态管理(日)检查表,班组安全协管员应积极配合好日常安全检查。5施工班组应每天进行班前安全检查、班前安全教育、班中巡查,及时制止违章指挥、违章操作、违反劳动纪律的现象。6项目部应适时组织各种季节性及节假日安全检查,包括针对各种气候特点的安全检查及“五一节”、“国庆节”、“春节”等法定节假日前后的安全检查,填写安全检查记录表。7项目部应积极配合上级相关部门组织的各种隐患排查、安全大检查及专项检查,及时将安全检查情况报至公司,填写隐患排查记录表。8项目部对各类安全检查中发现的隐患,应及时下发安全隐患整改单,按照“三定”(定整改人员、定整改时间、定整改措施)要求,组织整改,并及时对其复查。表 6.1.1 相关部门安全检查记录汇总表注:1相关部门主要包括:主管部门、建设单位、监理单位、公司等。2附相关部门检查记录及项目部隐患整改记录,相关部门检查及项目部隐患整改记录按检查时间依次编号。2013 年编号 月日检查部门检 查负责人检查意见整改情况整 改负责人备 注1320江苏外建建设咨询监理有限公司刘剑锋安全监理交底贯彻执行赵明琪244江苏外建建设咨询监理有限公司刘剑锋见 B24-20120405 通知单整改到位赵明琪349江苏外建建设咨询监理有限公司刘剑锋见 B24-02 通知单严格执行赵明琪5610江苏外建建设咨询监理有限公司刘剑锋见 B24-03 通知单整改到位赵明琪672江苏外建建设咨询监理有限公司刘剑锋见 B24-04 通知单整改到位赵明琪775江苏外建建设咨询监理有限公司刘剑锋见 2012 年 7 月 5 日抽查记录表整改到位赵明琪8723江苏外建建设咨询监理有限公司刘剑锋见 B24-05 通知单整改到位赵明琪9730江苏外建建设咨询监理有限公司刘剑锋见 B24-06 联系单整改到位赵明琪6.1.2 相关部门检查记录及项目部隐患整改记录(粘贴)表 6.1.3 项目部隐患排查记录汇总表2013 年编号月日检 查负责人排查结果整改情况整 改责任人备注157见 5 月 7 号编号 1“隐患排查记录表”已整改2514见 5 月 14 号编号 2“隐患排查记录表”已整改3521见 5 月 21 号编号 3“隐患排查记录表”已整改4528见 5 月 28 号编号 4“隐患排查记录表”已整改567见 6 月 7 号编号 5“隐患排查记录表”已整改6612见 6 月 14 号编号 6“隐患排查记录表”已整改7621见 6 月 21 号编号 7“隐患排查记录表”已整改8628见 6 月 28 号编号 8“隐患排查记录表”已整改977见 7 月 7 号编号 9“隐患排查记录表”已整改10714见 7 月 14 号编号 10“隐患排查记录表”已整改11721见 7 月 21 号编号 11“隐患排查记录表”已整改12728见 7 月 28 号编号 12“隐患排查记录表”已整改13表 6.1.4 隐患排查记录表检查单位:无锡市海洋工程有限公司 编号:1 检查时间:2013 年 5 月 7 日 工程名称石山路道路工程重点部位现场文明施工存在的隐患:1、现场有扬尘。2、临时用电有乱拉乱接现象。3、电箱门未及时关闭。隐患整改责任人隐患整改时间年 月 日前隐患整改措施:1、现场安排专人每天浇水清扫。2、要求工地专业电工立即拆除。3、要求电工每天巡视时将电箱门及时关闭。措施制定人制定时间年 月 日整改验收结果:验收人:年 月 日 注:附主要隐患整改措施落实情况回复记录。表 6.1.4 隐患排查记录表检查单位:无锡市海洋工程有限公司 编号:2 检查时间:2013 年 5 月 14 日 工程名称石山路道路工程重点部位安全防护存在的隐患:1、有 2 个工人未戴安全帽。2、部份检查井防护不到位。隐患整改责任人隐患整改时间年 月 日前隐患整改措施:1、对工人进行安全教育,并令其立即戴好。2、安排工人盖好检查井井盖。措施制定人制定时间年 月 日整改验收结果:验收人:年 月 日 注:附主要隐患整改措施落实情况回复记录。表 6.1.4 隐患排查记录表检查单位:无锡市海洋工程有限公司 编号:3 检查时间:2013 年 5 月 21 日 工程名称石山路道路工程重点部位宿舍存在的隐患:1、宿舍内有垃圾。2、宿舍内电线有乱拉乱接现象。3、宿舍内有人使用煤气灶。4、宿舍门未及时锁好。隐患整改责任人隐患整改时间年 月 日前隐患整改措施:1、要求工人必须每天清扫宿舍,保持干净。2、要求工地专业电工立即拆除中,并在需要处安装插座。3、煤气灶收入仓库,完工后归还。4、每天上班宿舍门必须及时锁好,以免被盗。措施制定人制定时间年 月 日整改验收结果:验收人:年 月 日 注:附主要隐患整改措施落实情况回复记录。表 6.1.4 隐患排查记录表检查单位:无锡市海洋工程有限公司 编号:4 检查时间:2013 年 5 月 28 日 工程名称石山路道路工程重点部位食堂存在的隐患:1、食堂消毒措施不到位。2、食堂垃圾箱未盖。3、食堂用餐处垃圾未及时清理。4、纱窗有破损。隐患整改责任人隐患整改时间年 月 日前隐患整改措施:1、食堂应安排专人负责消毒,确保食品安全。2、垃圾箱及时盖好。3、垃圾及时清理干净。4、破损纱窗立即更换。措施制定人制定时间年 月 日整改验收结果:验收人:年 月 日 注:附主要隐患整改措施落实情况回复记录。表 6.1.4 隐患排查记录表检查单位:无锡市海洋工程有限公司 编号:5 检查时间:2013 年 6 月 7 日 工程名称石山路道路工程重点部位临时用电存在的隐患:1、配电间堆放杂物。2、分配电箱有乱拉乱接现象。3、移动电箱未架空。4、部分电箱门未及时关闭。5、分配电箱无防雨措施。隐患整改责任人隐患整改时间年 月 日前隐患整改措施:1、配电箱堆放的杂物立即搬掉。2、分配电箱乱拉乱接的电线立即拆除,并对接线者进行安全教育。3、移动电箱安排电工架空处理。4、电箱门应及时关好。5、分配电箱应做好防雨措施。措施制定人制定时间年 月 日整改验收结果:验收人:年 月 日 注:附主要隐患整改措施落实情况回复记录。表 6.1.4 隐患排查记录表检查单位:无锡市海洋工程有限公司 编号:7 检查时间:2013 年 6 月 21 日 工程名称石山路道路工程重点部位雨季前存在的隐患:1、现场排水措施不到位,部分排水沟堵塞。2、现场未配备雨衣、雨鞋。3、应做好雨季防护措施。隐患整改责任人隐患整改时间年 月 日前隐患整改措施:1、排水沟应全部疏通。2、现场应配备足够的雨衣、雨鞋。3、应及时做好雨季防护措施。措施制定人制定时间年 月 日整改验收结果:验收人:年 月 日 注:附主要隐患整改措施落实情况回复记录。表 6.1.4 隐患排查记录表检查单位:无锡市海洋工程有限公司 编号:6 检查时间:2013 年 6 月 12 日 工程名称石山路道路工程重点部位节前(端午节)存在的隐患:1、宿舍内酒较多。2、食堂有不新鲜的肉类。3、大门口未悬挂节日标语。4、班组长未及时对工人进行节前教育。隐患整改责任人隐患整改时间年 月 日前隐患整改措施:1、严禁酗酒,酒后严禁上工。2、食堂当天的菜应当天处理掉,不得第二天再给工人食用。3、大门口应悬挂节日标语。4、各班组长应及时对工人进行节前教育。措施制定人制定时间年 月 日整改验收结果:验收人:年 月 日 注:附主要隐患整改措施落实情况回复记录。表 6.1.4 隐患排查记录表检查单位:无锡市海洋工程有限公司 编号:8 检查时间:2013 年 6 月 28 日 工程名称石山路道路工程重点部位夏季前存在的隐患:1、食堂有苍蝇。2、施工时间未避开高温时段。3、宿舍较乱。4、未配备防暑药物。5、未配备足够的茶水。隐患整改责任人隐患整改时间年 月 日前隐患整改措施:1、食堂应严格按防蝇措施做好灭蝇工作。2、施工时间应避开中午高温时段。3、宿舍应保持清洁卫生,冬季不用的物品应装箱放在指定位置。4、办公室应配备防暑药物。5、项目部应安排专人烧水。措施制定人制定时间年 月 日整改验收结果:验收人:年 月 日 注:附主要隐患整改措施落实情况回复记录。表 6.1.4 隐患排查记录表检查单位:无锡市海洋工程有限公司 编号:9 检查时间:2013 年 7 月 7 日 工程名称石山路道路工程重点部位文明施工存在的隐患:1、现场材料堆放较乱。2、发电机保护罩损坏。3、路面有扬尘。隐患整改责任人隐患整改时间年 月 日前隐患整改措施:1、安排工人对现场材料分类堆放整齐。2、发电机保护罩立即更换。3、安排洒水车定时洒水,保持文明施工。措施制定人制定时间年 月 日整改验收结果:验收人:年 月 日 注:附主要隐患整改措施落实情况回复记录。表 6.1.4 隐患排查记录表检查单位:无锡市海洋工程有限公司 编号:10 检查时间:2013 年 7 月 14 日 工程名称石山路道路工程重点部位文明施工存在的隐患:1、路面有扬尘。2、部分灭火器材过期。3、管道井内有垃圾。隐患整改责任人隐患整改时间年 月 日前隐患整改措施:1、安排洒水车定时洒水。2、过期的灭火器应立即更换。3、管道井内垃圾安排瓦工立即清理。措施制定人制定时间年 月 日整改验收结果:验收人:年 月 日 注:附主要隐患整改措施落实情况回复记录。表 6.1.4 隐患排查记录表检查单位:无锡市海洋工程有限公司 编号:11 检查时间:2013 年 7 月 21 日 工程名称石山路道路工程重点部位临边存在的隐患:1、部分检查井井盖被压破。2、有工人不扣帽扣。隐患整改责任人隐患整改时间年 月 日前隐患整改措施:1、安排工人把损坏的检查井井盖重新安装。2、对工人进行安全教育,并立即扣好帽扣。措施制定人制定时间年 月 日整改验收结果:验收人:年 月 日 注:附主要隐患整改措施落实情况回复表 6.1.5 项目部安全检查记录汇总表2013 年编号月日检 查负责人检查结果整改情况备注157赵明琪2514赵明琪3521赵明琪4528赵明琪567891011121314151617181920表 6.1.6 安全检查记录表编号:1 2013 年 5 月 7 日检查内容及存在的安全隐患:1、现场有扬尘。2、临时用电有乱拉乱接现象。3、电箱门未及时关闭。处理意见及控制措施1、现场安排专人每天浇水清扫。2、要求工地专业电工立即拆除。3、要求电工每天巡视时将电箱门及时关闭。限期整改日期:2013 年 5 月 7 日至 5 月 8 日(1)天复查意见:复查人:日期:备注注:1将每次项目部安全检查的情况如实填写,并将整改意见填写在表中。2将复查结果如实填写在表中。表 6.1.6 安全检查记录表编号:2 2013 年 5 月 14日检查内容及存在的安全隐患:1、有 2 个工人未戴安全帽。2、部分检查井防护不到位。处理意见及控制措施1、对工人进行安全教育,并令其立即戴好。2、安排工人对部分检查井井盖安装。限期整改日期:2013 年 5 月 14 日至 5 月 15 日(1)天复查意见:复查人:日期:备注注:1将每次项目部安全检查的情况如实填写,并将整改意见填写在表中。2将复查结果如实填写在表中。表 6.1.6 安全检查记录表编号:3 2013 年 5 月 21日检查内容及存在的安全隐患:1、宿舍内有垃圾。2、宿舍内电线有乱拉乱接现象。3、宿舍内有人使用煤气灶。4、宿舍门未及时锁好。处理意见及控制措施1、要求工人必须每天清扫宿舍,保持干净。2、要求工地专业电工立即拆除中,并在需要处安装插座。3、煤气灶收入仓库,完工后归还。4、每天上班宿舍门必须及时锁好,以免被盗。限期整改日期:2013 年 5 月 21 日至 5 月 22 日(1)天复查意见:复查人:日期:备注注:1将每次项目部安全检查的情况如实填写,并将整改意见填写在表中。2将复查结果如实填写在表中。表 6.1.6 安全检查记录表编号:4 2013 年 5 月 28日检查内容及存在的安全隐患:1、食堂消毒措施不到位。2、食堂垃圾箱未盖。3、食堂用餐处垃圾未及时清理。4、纱窗有破损。处理意见及控制措施1、食堂应安排专人负责消毒,确保食品安全。2、垃圾箱及时盖好。3、垃圾及时清理干净。4、破损纱窗立即更换。限期整改日期:2013 年 5 月 28 日至 5 月 30 日(2)天复查意见:复查人:日期:备注注:1将每次项目部安全检查的情况如实填写,并将整改意见填写在表中。2将复查结果如实填写在表中。表 6.1.6 安全检查记录表编号:5 2013 年 6 月 7 日检查内容及存在的安全隐患:1、配电间堆放杂物。2、分配电箱有乱拉乱接现象。3、移动电箱未架空。4、部分电箱门未及时关闭。5、分配电箱无防雨措施。处理意见及控制措施1、配电箱堆放的杂物立即搬掉。2、分配电箱乱拉乱接的电线立即拆除,并对接线者进行安全教育。3、移动电箱安排电工架空处理。4、电箱门应及时关好。5、分配电箱应做好防雨措施。限期整改日期:2013 年 6 月 7 日至 6 月 9 日(2)天复查意见:复查人:日期:备注注:1将每次项目部安全检查的情况如实填写,并将整改意见填写在表中。2将复查结果如实填写在表中。表 6.1.6 安全检查记录表编号:6 2013 年 6 月 21 日检查内容及存在的安全隐患:雨季安全检查1、现场排水措施不到位,部分排水沟堵塞。2、现场未配备雨衣、雨鞋。3、应做好雨季防护措施。处理意见及控制措施1、排水沟应全部疏通。2、现场应配备足够的雨衣、雨鞋。3、应及时做好雨季防护措施。限期整改日期:2013 年 6 月 21 日至 6 月 23 日(2)天复查意见:复查人:日期:备注注:1将每次项目部安全检查的情况如实填写,并将整改意见填写在表中。2将复查结果如实填写在表中。表 6.1.6 安全检查记录表编号:7 2013 年 6 月 12日检查内容及存在的安全隐患:节前安全检查1、宿舍内酒较多。2、食堂有不新鲜的肉类。3、大门口未悬挂节日标语。4、班组长未及时对工人进行节前教育。处理意见及控制措施1、严禁酗酒,酒后严禁上工。2、食堂当天的菜应当天处理掉,不得第二天再给工人食用。3、大门口应悬挂节日标语。4、各班组长应及时对工人进行节前教育。限期整改日期:2013 年 6 月 12 日至 6 月 13 日(1)天复查意见:复查人:日期:备注注:1将每次项目部安全检查的情况如实填写,并将整改意见填写在表中。2将复查结果如实填写在表中。表 6.1.6 安全检查记录表编号:8 2013 年 6 月 28日检查内容及存在的安全隐患:夏季安全检查1、食堂有苍蝇。2、施工时间未避开高温时段。3、宿舍较乱。4、未配备防暑药物。5、未配备足够的茶水。处理意见及控制措施1、食堂应严格按防蝇措施做好灭蝇工作。2、施工时间应避开中午高温时段。3、宿舍应保持清洁卫生,冬季不用的物品应装箱放在指定位置。4、办公室应配备防暑药物。5、项目部应安排专人烧水。限期整改日期:2013 年 6 月 28 日至 6 月 30 日(2)天复查意见:复查人:日期:备注注:1将每次项目部安全检查的情况如实填写,并将整改意见填写在表中。2将复查结果如实填写在表中。表 6.1.6 安全检查记录表编号:9 2013 年 7 月 7 日检查内容及存在的安全隐患:1、现场材料堆放较乱。2、发电机保护罩损坏。3、路面有扬尘。处理意见及控制措施1、安排工人对现场材料分类堆放整齐。2、发电机保护罩立即更换。3、安排洒水车定时洒水,保持文明施工。限期整改日期:2013 年 7 月 7 日至 7 月 9 日(2)天复查意见:复查人:日期:备注注:1将每次项目部安全检查的情况如实填写,并将整改意见填写在表中。2将复查结果如实填写在表中。表 6.1.6 安全检查记录表编号:10 2013 年 7 月 14 日检查内容及存在的安全隐患:1、路面有扬尘。2、部分灭火器材过期。3、检查井井内有垃圾。处理意见及控制措施1、安排洒水车定时洒水。2、过期的灭火器应立即更换。3、检查井井内垃圾安排瓦工立即清理。限期整改日期:2013 年 7 月 14 日至 7 月 16 日(2)天复查意见:复查人:日期:备注注:1将每次项目部安全检查的情况如实填写,并将整改意见填写在表中。2将复查结果如实填写在表中。表 6.1.6 安全检查记录表编号:11 2012 年 7 月 21日检查内容及存在的安全隐患:1、部分检查井井盖破损。2、有工人不扣帽扣。处理意见及控制措施1、安排工人把破损的检查井井盖重新安装。2、对工人进行安全教育,并立即戴好安全帽。限期整改日期:2012 年 7 月 21 日至 7 月 23 日(2)天复查意见:复查人:日期:备注注:1将每次项目部安全检查的情况如实填写,并将整改意见填写在表中。2将复查结果如实填写在表中。表 6.1.7 安全动态管理(日)检查表检查日期:天气情况:工程名称现代物流园公共服务中心大楼施工阶段主体 施工层数工作内容存在的主要问题隐患整改记录专职安全员签名 表 6.1.8 安全检查隐患整改单检查部门:石山路道路工程项目部 检查日期:2013 年 5 月 7 日存在问题1、现场有扬尘。2、临时用电有乱拉乱接现象。3、电箱门未及时关闭。整改措施完成时间责任人整改计划1、现场安排专人每天浇水清扫。2、要求工地专业电工立即拆除。3、要求电工每天巡视时将电箱门及时关闭。2013 年 5 月 8 日复查情况 复查人:日期:安全员(签字)整改责任人(签字)注:本单一式两份,由现场专职安全员及整改责任人各执一份。表 6.1.8 安全检查隐患整改单检查部门:石山路道路工程项目部 检查日期:2013 年 5 月 14 日存在问题1、有 2 个工人未戴安全帽。2、部份检查井防护不到位。整改措施完成时间责任人整改计划1、对工人进行安全教育,并令其立即戴好。2、安排工人盖好检查井井盖。2013 年 5 月 16 日复查情况 复查人:日期:安全员(签字)整改责任人(签字)注:本单一式两份,由现场专职安全员及整改责任人各执一份。表 6.1.8 安全检查隐患整改单检查部门:石山路道路工程项目部 检查日期:2013 年 5 月 21 日存在问题1、宿舍内有垃圾。2、宿舍内电线有乱拉乱接现象。3、宿舍内有人使用煤气灶。4、宿舍门未及时锁好。整改措施完成时间责任人整改计划1、要求工人必须每天清扫宿舍,保持干净。2、要求工地专业电工立即拆除中,并在需要处安装插座。3、煤气灶收入仓库,完工后归还。4、每天上班宿舍门必须及时锁好,以免被盗。2013 年 5 月 22 日复查情况 复查人:日期:安全员(签字)整改责任人(签字)注:本单一式两份,由现场专职安全员及整改责任人各执一份。表 6.1.8 安全检查隐患整改单检查部门:石山路道路工程项目部 检查日期:2013 年 5 月 28 日存在问题1、食堂消毒措施不到位。2、食堂垃圾箱未盖。3、食堂用餐处垃圾未及时清理。4、纱窗有破损。整改措施完成时间责任人整改计划1、食堂应安排专人负责消毒,确保食品安全。2、垃圾箱及时盖好。3、垃圾及时清理干净。4、破损纱窗立即更换。2013 年 5 月 30 日复查情况 复查人:日期:安全员(签字)整改责任人(签字)注:本单一式两份,由现场专职安全员及整改责任人各执一份。表 6.1.8 安全检查隐患整改单检查部门:石山路道路工程项目部 检查日期:2013 年 6 月 7 日存在问题1、配电间堆放杂物。2、分配电箱有乱拉乱接现象。3、移动电箱未架空。4、部分电箱门未及时关闭。5、分配电箱无防雨措施。整改措施完成时间责任人整改计划1、配电箱堆放的杂物立即搬掉。2、分配电箱乱拉乱接的电线立即拆除,并对接线者进行安全教育。3、移动电箱安排电工架空处理。4、电箱门应及时关好。5、分配电箱应做好防雨措施。2013 年 6 月 9 日复查情况 复查人:日期:安全员(签字)整改责任人(签字)注:本单一式两份,由现场专职安全员及整改责任人各执一份。表 6.1.8 安全检查隐患整改单检查部门:石山路道路工程项目部 检查日期:2013 年 6 月 21 日存在问题1、现场排水措施不到位,部分排水沟堵塞。2、现场未配备雨衣、雨鞋。3、应做好雨季防护措施。整改措施完成时间责任人整改计划1、排水沟应全部疏通。2、现场应配备足够的雨衣、雨鞋。3、应及时做好雨季防护措施。2013 年 6 月 23 日复查情况 复查人:日期:安全员(签字)整改责任人(签字)注:本单一式两份,由现场专职安全员及整改责任人各执一份。表 6.1.8 安全检查隐患整改单检查部门:石山路道路工程项目部 检查日期:2012 年 6 月 12 日存在问题1、宿舍内酒较多。2、食堂有不新鲜的肉类。3、大门口未悬挂节日标语。4、班组长未及时对工人进行节前教育。整改措施完成时间责任人整改计划1、严禁酗酒,酒后严禁上工。2、食堂当天的菜应当天处理掉,不得第二天再给工人食用。3、大门口应悬挂节日标语。4、各班组长应及时对工人进行节前教育。2013 年 6 月 14 日复查情况 复查人:日期:安全员(签字)整改责任人(签字)注:本单一式两份,由现场专职安全员及整改责任人各执一份。表 6.1.8 安全检查隐患整改单检查部门:石山路道路工程项目部 检查日期:2013 年 6 月 28 日存在问题1、食堂有苍蝇。2、施工时间未避开高温时段。3、宿舍较乱。4、未配备防暑药物。5、未配备足够的茶水。整改措施完成时间责任人整改计划1、食堂应严格按防蝇措施做好灭蝇工作。2、施工时间应避开中午高温时段。3、宿舍应保持清洁卫生,冬季不用的物品应装箱放在指定位置。4、办公室应配备防暑药物。5、项目部应安排专人烧水。2013 年 6 月 30 日复查情况 复查人:日期:安全员(签字)整改责任人(签字)注:本单一式两份,由现场专职安全员及整改责任人各执一份。表 6.1.8 安全检查隐患整改单检查部门:石山路道路工程项目部 检查日期:2013 年 7 月 7 日存在问题1、路面有扬尘。2、施工时间未避开高温时段。整改措施完成时间责任人整改计划1、安排洒水车定时洒水,保持文明施工。2、施工时间应避开中午高温时段。2013 年 7 月 9 日复查情况 复查人:日期:安全员(签字)整改责任人(签字)注:本单一式两份,由现场专职安全员及整改责任人各执一份。表 6.1.8 安全检查隐患整改单检查部门:石山路道路工程项目部 检查日期:2013 年 7 月 14 日存在问题1、路面有扬尘。2、部分灭火器材过期。3、检查井内有垃圾。整改措施完成时间责任人整改计划1、安排洒水车定时洒水。2 过期的灭火器已立即更换。3、检查井内垃圾安排工人清理。2013 年 7 月 16 日复查情况 复查人:日期:安全员(签字)整改责任人(签字)注:本单一式两份,由现场专职安全员及整改责任人各执一份。表 6.1.8 安全检查隐患整改单检查部门:石山路道路工程项目部 检查日期:2013 年 7 月 21 日存在问题1、部分检查井井盖被压破。2、部分工人不扣帽扣。整改措施完成时间责任人整改计划1、安排工人将损坏的检查井井盖重新安装。2、对工人进行安全教育,并立即扣好帽扣。2013 年 7 月 23 日复查情况 复查人:日期:安全员(签字)整改责任人(签字)注:本单一式两份,由现场专职安全员及整改责任人各执一份。表 6.1.8 安全检查隐患整改单检查部门:石山路道路工程项目部 检查日期:2013 年 7 月 28 日存在问题1、围护安全立网部分有缺口、搭口松开。2、脚手架上杂物较多,部分安全网有漏洞3、楼层内少量临边洞口未设防护。4、砌墙的楼层内有隔夜剩余砂浆。5、多人未扣安全帽带。整改措施完成时间责任人整改计划1、要求架子工立即将缺口、搭口扎牢。2、要求瓦工班组清理干净,并要求架子工更换有漏洞的安全网。3、要求架子工立即做好临边洞口防护。4、隔夜剩余砂浆立即运下,不得再次使用。5、对工人进行安全教育,并立即扣好帽带。2012 年 7 月 30 日复查情况 复查人:日期:安全员(签字)整改责任人(签字)注:本单一式两份,由现场专职安全员及整改责任人各执一份。表 6.1.9-1 日检表重点检查内容序号项 目检 查 内 容1基坑放坡、护坡、基坑支护、边坡荷载、栏杆、爬梯、斜道2桩工机械垂直运输机械基础、就位固定、滑轮、保险钩、防坠装置、安全门、地锚、缆风绳、限位保险、钢丝绳、绳卡、电箱、卷筒、防护棚、信号、吊具、防护设施、吊钩保险、附墙装置3脚手架基础、间距、连墙拉接、扫地杆、立杆、纵横向水平杆、剪刀撑、安全网、脚手板(竹笆)、内挡防护、防护栏杆、斜道、悬挑梁、卸料平台4临边、洞口防护槽(坑)边和屋面、进出料口、楼梯、平台、框架结构四周、电梯井口、预留洞口、通道口、阳台口5模板支撑立柱稳定、支撑体系、施工荷载、支拆模板、运输道路、作业环境6临时用电外电防护、配电房、首末端漏电保护器、电器配置、各种闸具完好、导线、接线、照明、门锁、一机一箱、重复接地、线路敷设7中小型机械防护棚、保险限位、接零接地、轮(轴)防护罩、漏电保护器8攀登设施固定式操作平台、移动式操作平台、人字梯、爬梯9电气焊焊把线、焊具、二次线、乙炔瓶、氧气瓶、防护罩、空载降压保护10防护用品使用安全帽、安全带、防护镜、防护鞋、口罩、面具11材料堆放模板、中小构件、钢管、钢筋、水泥、砂、石、易燃易爆物品12消防防火消防井、消防池、抽水机、消防通道、灭火器、桶、钩、警示标志、焊割现场、木工房、仓库、吸烟室13起重吊装起重机械、钢丝绳与地锚、吊点、司索指挥、地耐力、起重作业、高处作业、作业平台、构件堆放、警戒、操作人员持证上岗14临建设施文明卫生安全标志、围挡、大门、主干道、楼层、办公区、生活区、文明卫生状况注:1检查时如遇缺项可以将该项划去。2对已整改的现场隐患应在“日检表”整改记录中及时记录,销项闭环。表 6.1.9-2 建筑施工安全检查评分汇总表 企业名称:无锡市海洋工程有限公司 经济类型:有限责任 资质等级:二级 项 目 名 称 及 分 值单位工程(施工现场)名 称建 筑面 积(m2)结 构类 型总计得分(满分分值100 分)安全管理(满分分值 10 分)文明施工(满分分值 20 分)脚手架(满分分值 10 分)基坑支护与模板工程(满分分值 10 分)“三宝”、“四口”防护(满分分值 10分)施工用电(满分分值 10 分)物料提升机与外用电梯(满分分值 10分)塔 吊(满分分值 10 分)起重吊装(满分分值为 5 分)施工机具(满分分值 5 分)石山路道路改造评语:检查单位负责人受检项目项目负责人年 月 日表 6.1.9-3.1 安全管理检查评分表 序号检查项目扣 分 标 准应得分数扣减分数实得分数1安全生产责任制未建立安全责任制的扣 10 分各级各部门未执行责任制的扣 46 分经济承包中无安全生产指标的扣 10 分未制定各工种安全技术操作规程的扣 10 分未按规定配备专(兼)职安全员的扣 10 分管理人员责任制考核不合格的扣 5 分102目标管理未制定安全管理目标(伤亡控制指标和安全达标、文明施工目标)的扣 10 分未进行安全责任目标分解的扣 10 分无责任目标考核规定的扣 8 分考核办法未落实或落实不好的扣 5 分103施工组织设 计施工组织设计中无安全措施的扣 10 分施工组织设计中未经审批的扣 10 分专业性较强的项目未单独编制安全施工组织设计的扣 8 分安全措施不全面的扣 24 分安全措施无针对性的扣 68 分安全措施未落实的扣 8 分104分(部分项)工程安全技术交底无书面安全技术交底的扣 10 分交底针对性不强的扣 46 分交底不全面的扣 4 分交底未履行签字手续的扣 24 分105安全检查无定期安全检查制度的扣 5 分安全检查无记录的扣 5 分检查出事故隐患整改做不到定人、定时间、定措施的扣 26 分对重大事故隐患整改通知书所列项目未如期完成的扣 5 分106安全教育无安全教育制度的扣 10 分新入场工人未进行三级安全教育的扣 10 分无具体安全教育内容的扣 68 分变换工种时未进行安全教育的扣 10 分每有一人不懂本工种安全技术操作规程的扣 2 分施工管理人员未按规定进行年度培训的扣 5 分专职安全员未按规定进行年度培训考核或考核不合格的扣 5 分10保证项目小 计607班前安全活 动未建立班前安全活动制度的扣 10 分班前安全活动无记录的扣 2 分108特种作业持证上岗一人未经培训从事特种作业的扣 4 分一人未持操作证上岗的扣 2 分109生产安全事故处理生产安全事故未按规定报告的扣 35 分生产安全事故未按事故调查分析规定处理的扣 10 分未建立生产安全事故档案的扣 4 分1010安全标志无现场安全标志布置总平面图的扣 5 分现场未按总平面图设置安全标志的扣 5 分10一般项目小 计40检查项目合计100注:1每项最多扣减分数不大于该项目应得分数。2保证项目有一项不得分或保证项目小计得分不足 40 分,检查评分表计零分。3该表换算到汇总表后 10该表检查项目实得分数合计除以 100。表 6.1.9-3.2 文明施工检查评分表 序号检查项目扣分标准应得分数扣减分数实得分数1现场围挡在市区主要路段的工地周围未设置高于 2.5 m 的围挡扣 10 分一般路段的工地周围未设置高于 1.8 m 的围挡扣 10 分围挡材料不坚固、不稳定、不整洁、不美观扣 57 分围挡没有沿工地四周连续设置的扣 35 分10 2封闭管理施工现场进出口无大门的扣 3 分无门卫和无门卫制度的扣 3 分进入施工现场不佩戴工作卡的扣 3 分门头未设置企业标志的扣 3 分10 3施工场地工地地面未做硬化处理的扣 5 分道路不畅通的扣 5 分无排水设施、排水不通畅的扣 4 分无防止泥浆、污水、废水外流或堵塞下水道和排水河道措施的扣 3 分工地有积水的扣 2 分工地未设置吸烟处、随意吸烟的扣 2 分温暖季节无绿化布置的扣 4 分10 4材料堆放建筑材料、构件、料具不按总平面布局堆放的扣 4 分料堆未挂名称、品种、规格等标牌的扣 2 分堆放不整齐的扣 3 分未做到工完场地清的扣 3 分建筑垃圾堆放不整齐、未标出名称、品种的扣 3 分易燃易爆物品未分类存放的扣 4 分10 5现场住宿在建工程兼作住宿的扣 8 分施工作业区与办公、生活区不能明显划分的扣 6 分宿舍无保暖和防煤气中毒措施的扣 5 分宿舍无消暑和防蚊虫叮咬措施的扣 3 分无床铺、生活用品放置不整齐的扣 2 分宿舍周围环境不卫生、不安全的扣 3 分10 6保证项目现场防火无消防措施、制度或无灭火器材的扣 10 分灭火器材配置不合理的扣 5 分无消防水源(高层建筑)或不能满足消防要求的扣 8 分无动火审批手续和动火监护的扣 5 分10 小计60(续表)序号检查项目扣分标准应得分数扣减分数实得分数7治安综合治理生活区未给工人设置学习和娱乐场所的扣 4 分未建立治安保卫制度的、责任未分解到人的扣 35 分治安防范措施不力,常发生失盗事件的扣 35 分88施工现场标牌大门口处挂的五牌一图、内容不全,缺一项扣 2 分标牌不规范、不整齐的扣 3 分无安全标语的扣 5 分无宣传栏、读报栏、黑板报等,扣 5 分8 9生活设施厕所不符合卫生要求的扣 4 分无厕所,随地大小便的扣 8 分食堂不符合卫生要求的扣 8 分无卫生责任制的扣 5 分不能保证供应卫生饮水的扣 10 分无淋浴室或淋浴室不符合要求的扣 5 分生活垃圾未及时清理,未装容器,无专人管理的扣 35 分8 10保健急救无保健医药箱的扣 5 分无急救措施和急救器材的扣 8 分无经培训的急救人员的扣 4 分未开展卫生防病宣传教育的扣 4 分8 11一般项目社区服务无防粉尘、防噪音措施扣 5 分夜间未经许可施工的扣 8 分现场焚烧有毒、有害物质的扣 5 分未建立施工不扰民措施的扣 5 分8 小计检查项目合计100注:1每项最多扣减分数不大于该项应得分数。2保证项目有一项不得分或保证项目小计得分不足 40 分,检查评分表计零分。3该表换算到汇总表后得分 20该表检查项目实得分数合计除以 100。表 6.1.9-3.3 落地式外脚手架检查评分表序号检查项目扣 分 标 准应得分数扣减分数实得分数1施工方案脚手架无施工方案的扣 10 分脚手架高度超过规范规定,无设计计算书或未经审批的扣 10 分施工方案不能指导施工的扣 58 分102立杆基础每 10 延长米立杆基础不平、不实、不符合方案设计要求的扣 2 分每 10 延长米立杆缺少底座、垫木的扣 5 分每 10 延长米无扫地杆的扣 5 分每 10 延长米木脚手架立杆不埋地或无扫地杆的扣 5 分每 10 延长米无排水措施的扣 3 分103架体与建筑结构拉接 脚手架高度在7 m 以上,架体与建筑结构拉结,按规定要求每少一处的扣 2分拉结不坚固的每一处扣 1 分104杆件间距与剪刀撑每 10 延长米立杆、大横杆、小横杆间距超过规定要求的每一处扣 2 分不按规定设置剪刀撑的每一处扣 5 分剪刀撑未沿脚手架高度连续设置或角度不符合要求的扣 5 分105脚手板与防护栏杆脚手板不满铺的扣 710 分脚手板材质不符合要求的扣 710 分每有一处探头板扣 2 分脚手架外侧未设置密目式安全网或网间不严密的扣 710 分施工层不设 1.2 m 高防护栏杆和挡脚板的扣 5 分106保证项目交底与验 收脚手架搭设前无交底的扣 5 分脚手架搭设完毕未办理验收手续的扣 10 分无量化的验收内容扣 5 分10小 计607小横杆设置不按立杆与大横杆交点处设置小横杆的每有一处扣 2 分小横杆只固定一端的每有一处扣 1 分单排架子小横杆插入墙内小于 24 cm 的每有一处扣 2 分108杆 件搭 接木立杆、大横杆每一处搭接小于 1.5 m 的扣 1 分钢管立杆采用搭接的每一处扣 2 分59架体内封闭施工层以下每隔 10 m 未用平网或其他措施封闭的扣 5 分施工层脚手架内立杆与建筑物之间未进行封闭的扣 5 分510脚手架材质木杆直径、材质不合要求的扣 45 分钢管弯曲、锈蚀严重的扣 45 分511通 道架体不设上下通道的扣 5 分通道设置不符合要求的扣 13 分512一般项目卸 料平 台卸料平台未经设计计算的扣 10 分卸料平台搭设不符合设计要求的扣 10 分卸料平台支撑系统与脚手架连结的扣 8 分卸料平台无限定荷载标牌的扣 3 分10小 计40检查项目合计100注:1发现脚手架钢木、钢竹混合搭设或竹脚手搭设单排架,检查评分表计零分。2每项最多扣减分数不大于该项目应得分数。3保证项目有一项不得分或保证项目小计得分不足 40 分,检查评分表计零分。4该表换算到汇总表后得分 10该表检查项目实得分数合计除以 100。表 6.1.9-3.4 悬挑式脚手架检查评分表序号检查项目扣 分 标 准应得分数扣减分数实得分数1施工方案脚手架无施工方案、设计计算书或未经上级审批的扣 10 分施工方案中搭设方法不具体的扣 6 分102悬挑梁及架体稳定外挑杆件与建筑结构连接不牢固的每有一处扣 5 分悬挑梁安装不符合设计要求的每有一处扣 5 分立杆底部固定不牢的每有一- 配套讲稿:
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