酒店出纳员岗位职责.doc
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精品文档就在这里 -------------各类专业好文档,值得你下载,教育,管理,论文,制度,方案手册,应有尽有-------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 酒店出纳员岗位职责 职务概述: 是联系各营业网点/主管酒店资金收支,协助上司管好每一笔资金,确保正常运行, 1.清点?江总各收银点交来的营业收入款项并填制解款单解交银行,编制收款日报表。 2.随时抽查和收银点的备用金实存数,审核所有送出纳员处理的有关凭证/单据按费用开支标准,严格所关。 3.及时处理现金收入/支出,银行存款收入/支出等业务,并填制记帐凭证,登记现金/银行存款日记帐。 4.编制出纳报告单。 5.当天工作结束前,盘点现金,并核对银行对帐单,做到帐款相符。 6.妥善保管现金/银行收付印章及银行支票印章,银箱钥匙及帐单。 7.积极参加培训,工作主动,完成上级交办的其他任务。 酒店出纳岗位每天工作安排 一、 物资出入库工作(2-3小时) 1、 每天厨房验收原料的入库清点;按商场小票逐一清点,有问题及时向财务主管汇报;(票实数量相符) 2、 每天的电脑入库工作,按类别分清代码,准确入库,并打印入库单;(入库物品分类要准确,仓库要分清,金额与发票相符) 3、 每天的领料工作;根据签字完整的手工领料单发料,并登记卡片,输入电脑;手工领料单在领用登记后交财务主管(注意领料部门和领用数量是否和手工领料单相符,手工领料单与电脑领料单核对由财务主管负责) 4、 工作服库存管理,根据员工进出情况发放和收回工作服,每月核对一次库存; 5、 仓库存货的帐卡物核对工作;(有问题及时向财务主管汇报) 6、 每月底的布件的金额统计工作;(注意洗涤单价是否和定价单一致) 7、每10天一次的供应商统计入库工作;(入库单价必须是定价单上的单价) 二、 出纳稽核工作 1、 出纳的稽核工作, A、 每天审核出纳的收付凭证(现金帐、银行帐),审核其每一笔金额是否正确,原始凭证是否齐全,报销手续是否齐全,如发现错误,应及时通知其予以更改; B、 每天核对出纳做得分录是否正确,核对上交的报表份数是否正确,以及内挂、信用卡、外客帐、寓客帐等单据是否齐全;(0.5小时左右) 2、 盘点白天的前台收银员的备用金、酒水、小商品,每周2次, 3、 月初,负责银行存款余额调节表和信用卡余额调节表,应退未退,餐厅订金的编制; 三、 记帐工作 1、 负责每天的记帐工作,根据审核无误的单据予以记帐——凭证输入电脑,注意科目使用是否正确,记帐金额是否和原始单据一致,摘要是否简洁明了,便于查找 ; 2、 供应商10天一进一出,根据每旬定价单核对单价、金额无误后记帐; 3、 月末存货核算和记帐(分清部门和科目) 4、 工资核算,包括社会养老保险金核算(难点),与公司核对无误。 能源预提核算,包括金额计算和记帐; 5、 各类待摊费用、预提费用的摊销和计提; 四、 其他工作 1小时 1、 负责每天前台用票据的申领、登记工作; 2、 在出纳休息时代班做出纳工作; 3、 协助财务主管做好其他事情。 现金收款: 借:现金 应收账款--信用卡 贷:预收账款--押金(入住时收现部分+信用卡部分) 其他应付款--暂收款等(客人未退款等) 应收账款---客房厨房消费(超押金消费部分) 现金退款 借:其他应付款--暂收款等(客人未退款等) 预收账款--押金(退房时退现部分) 营收确认: 借 :应收账款---客房厨房消费(超押金消费部分) 贷:主营业务收入--分明细 消费是转账部分: 借:预收账款--押金(押金内消费部分) 应收账款--挂账/单位 --信用卡,支票等(消费刷卡支票部分) 贷:应收账款---客房厨房消费 各余额:押金为未离店客人押金余额 应收账款---客房厨房消费为未离店客人消费情况 其他略。。 ---------------------------------------------------------精品 文档---------------------------------------------------------------------- 配套讲稿:
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