地铁文件管理办法.doc
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1、精品文档就在这里-各类专业好文档,值得你下载,教育,管理,论文,制度,方案手册,应有尽有-标题文件管理办法文件编号LCDT-GLSC-01-89-2009主办人员相关部门责任人协办人员相关部门责任人版 次A 1 目的为明确本事业部各种文件的编制、签署、更改、收发、传阅、保存等相关内容,确保各种文件的正确性及实施有效的管理,特制定本管理办法。 2 适用范围适用于本事业部所有文件的管理。 3 内容规定 3.1 技术类文件管理 3.1.1 根据项目生产需要,项目经理或主管技术员编制的下料、折弯工艺文件交工艺技术部部长审核(主要审核其工时、材质、板厚及套料图等是否正确合理)后,呈技术副总经理审批; 3
2、.1.2 根据项目生产需要,项目经理或主管技术员编制的机加工艺文件交项目经理审核(主要审核数控程序、工时等是否正确合理)后,呈技术副总经理审批; 3.1.3 根据项目生产需要,项目经理或主管技术员编制的焊接工艺文件呈技术副总经理审核(主要审核焊接参数、焊丝、气体等是否正确合理)后,呈焊接总监审批; 3.1.4 项目经理或主管技术员将通过审批的工艺文件的电子版转换成PDF格式上传至物流系统,同时将工艺文件PDF电子文档复制放入server2该产品项目文件夹中备份;批准日期2009.04.30执行日期2009.05.01页次1/14 3.1.5 项目经理或主管技术员打印纸质文件,相关人员签字,交资
3、料员备档使用; 3.2 质量类文件管理 3.2.1 根据项目生产需要,质量技术员编制的委外质量检验文件交项目经理审核(主要审核检验项点、数据等是否正确合理)后,呈焊接总监审批; 3.2.2 根据项目生产需要,质量技术员编制的内部质量控制文件交项目经理审核(主要审核检验项点、数据等是否正确合理)后,呈技术副总经理审批; 3.2.3 质量技术员将通过审批的检验文件的电子版转换成PDF格式上传至物流系统,同时将检验文件PDF电子文档复制放入server2质控部文件夹中备份; 3.2.4 质量技术员打印纸质文件,相关人员签字,交资料员备档使用; 3.2.5 质量管理部资料员整理本事业部检验指导书、质量
4、保证计划、NCR报告、质量周月报等、检验记录、质量管理体系文件、人员资质证书、量器具定检记录等质量文件,上传系统,每月将本月所整理资料文档及清单交工艺技术部主管资料员存档; 3.3 生产类文件管理 3.3.1 制造部计划员负责编制产品月度总体交付计划、月度直流件交付计划、工部员工周生产计划,呈生产副总经理审核后,呈总经理审批,每月将本月文档及清单交工艺技术部资料员存档;批准日期2009.04.30执行日期2009.05.01页次2/14 3.3.2 采购部计划员负责编制月度零配件采购交付计划,呈主管采购副总经理审核后,呈总经理审批,每月将本月文档及清单交工艺技术部资料员存档; 3.3.3 制造
5、部部长负责编制项目板材、型材采购计划和交付周期,呈生产副总经理审核后,呈总经理审批,每月将本月文档及清单交工艺技术部资料员存档; 3.3.4 采购部部长负责编制油漆、喷粉采购交付计划和交付周期,呈主管采购副总经理审核后,呈总经理审批,每月将本月文档及清单交工艺技术部资料员存档; 3.3.5 物流部部长负责编制标准件、焊丝、刀刃具及低值易耗品采购计划和交付周期,呈生产副总经理审核后,呈总经理审批,每月将本月文档及清单交工艺技术部资料员存档; 3.3.6 工程装备部技术员负责编制设备配件、工具及劳保用品采购计划和交付周期,呈主管采购副总经理审核后,呈总经理审批,每月将本月文档及清单交工艺技术部资料
6、员存档; 3.4 经营类文件管理 3.4.1 经营部事务员每天负责将集团公司的OA文档按要求上传至本事业部企业管理系统中,呈总经理批示后,交事业部领导及部长传阅签字,并负责收回,每月将本月所接受OA文档及清单交工艺技术部主管资料员存档;批准日期2009.04.30执行日期2009.05.01页次3/143.4.2 商务管理员负责本事业部商业邮件、传真的收集、整理、翻译、分类归档,呈报总经理批示后,交事业部领导及部长传阅签字,并负责收回,每月将本月所接受商业邮件、传真文档及清单交工艺技术部主管资料员存档; 3.4.3 经营部合同管理员负责本事业部采购、委外加工合同的整理、存档; 3.4.4 经营
7、部报价员负责本事业部所有委外加工产品、工装价格审核表及客户询价的报价表的整理、存档; 3.4.5 经营部劳资员负责事业部本事业部所有人员人事、劳资文件资料的整理、存档; 3.4.6 经营部宣传员负责本事业部各种规章制度、程序文件、所有会议纪要及考核单的收集、整理、存档; 3.5 项目管理类文件管理 3.5.1 根据项目任务需要,项目经理负责编制或督促相关部门编制项目启动、技术准备、质量准备、制造准备、采购准备及物流准备等方面的文件,项目经理编制的相关文件交项目管理部部长审核后,呈总经理审批; 3.5.2 项目经理将通过审批的文件的电子版转换成PDF格式上传至物流系统,同时将文件PDF电子文档复
8、制放入server2该产品项目文件夹中备份; 3.5.3 项目经理每月将自己负责的项目文档及清单交工艺技术部主管资料员存档(项目管理程序文件清单见附表);批准日期2009.04.30执行日期2009.05.01页次4/143.6 FAI文件管理 3.6.1 质量控制部技术员负责编制或督促相关部门编制产品首件评审工作所需的相关文件,编制的相关文件交项目经理审核后,呈主管副总经理审批;3.6.2 质量管理部负责产品首件评审工作所需的相关文件的收集、整理工作,质量管理部资料员每月将FAI文档及清单交工艺技术部主管资料员存档(FAI文件清单见附表);3.7 物流类文件管理3.7.1经营部物流小组根据产
9、品发运需要,负责编制或督促相关部门编制发运准备、发运过程、发运完成等方面的文件,编制的相关文件交项目经理审核后,呈总经理审批;3.7.2 经营部物流小组负责产品发运所需的相关文件的收集、整理工作,每月将相关文档及清单交工艺技术部主管资料员存档(出口产品物流发货文件清单见附表);3.8 培训类文件管理培训部资料员负责组织本事业部所有培训资料(培训计划、培训资料、考试试卷等)的编制,负责培训记录(培训考勤表、培训考试试卷等)收集、整理,每月将本月所有培训资料及清单交工艺技术部资料员存档;3.9 其它类文件管理批准日期2009.04.30执行日期2009.05.01页次5/14 一项工作由几个部门参
10、与办理在工作活动中形成的文件资料,由主办部门收集保管,会议文件由会议召集部门收集保管,每月将本月所有资料及清单交工艺技术部资料员存档; 3.10 文件变更管理 3.10.1 内部文件变更管理 项目经理或主管技术员根据图纸换版或实际工艺更改等需要,提交文件更改申请交工艺技术部长审核及技术副总经理批准后,将文件变更申请单和更改文件交资料员,资料员核对文件发放换版通知书,文件换版通知书交制造部、质控部、质管部、项目部、技术部、采购部、物流部、财务部主管和责任人签字并由主管资料员存档; 3.10.2 外部文件变更管理主管资料员接收新版本图纸,核对图纸状态及版本号,将图纸换版通知书呈技术副总审批,图纸换
11、版通知书交制造部、质控部、质管部、项目部、技术部、采购部、物流部、财务部主管和责任人签字并由主管资料员存档; 3.10.3 工艺技术部资料员负责新图纸(换版图纸)、工艺文件及业联的领取、发放、回收及建档工作,并负责将新图纸和工艺文件原件存放档案室归档,同时封存档案室处归档的旧版图纸和工艺文件; 3.10.4 其它类文件更改前,更改者需提交文件更改申请单,交本部门部长审核及主管领导批准后,方可修改,并负责新文件发放、旧文件回收工作;批准日期2009.04.30执行日期2009.05.01页次6/14 3.11 发出文件的管理 本事业部所有需发出的技术、质量、生产、公文、商业邮件、传真、采购、委外
12、加工合同等文件,在发出前需经主管领导审核,总经理批准后,方可发出; 3.12 收进文件的管理各部门应指定专人负责接受本事业部的技术、质量、生产、公文、商业邮件、传真、采购、委外加工合同等文件,呈总经理批示后,请主管领导及部长传阅签字,并负责收集保管文档或交工艺技术部资料员存档; 3.13 文件催阅管理为了防止文件在传阅过程中积压,从而延误办理,文件发放人员应当及时催阅,通过催阅,文件发放人员也可了解文件的下落及处理情况,不但有利于管理文件,而且有利于事业部事务办理的效率; 3.14 文件的借阅管理 资料员在文件借阅管理中,着重要抓好审批、登记、催退三个环节的工作; 3.14.1 涉及事业部机密
13、的机密性文件不能随便外借,必须有领导批准,并严格办理借阅手续才能借阅; 3.14.2 借阅时、文件管理人员和借阅人当面查清文件类别、份数,并对归还时间、阅读范围等作各项交待,然后在文件借阅簿上登记签字。文件退还时,根据借阅登记簿检查、核对、无误后予以销账; 3.14.3 对借阅的文件在限定的时间内未归还者,应及时催退,以防文件批准日期2009.04.30执行日期2009.05.01页次7/14散失或影响他人借阅; 3.15 文件的归档管理 3.15.1 文件归档范围 3.15.1.1 事业部重要的会议资料,包括会议的通知、会议纪要等; 3.15.1.2 集团公司发来的与事业部有关的决议、指示、
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