房地产培训【郑州】万科内控体系及内部审计策略精讲培训(6月13日).doc
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(2)财务需要了解的的经营风险常识 (3)财务必备的法律基础 2、合同管理制度 (1)合同管理的责任:法律与财务 (2)合同批准的权限 (3)合同批准的流程 (4)合同签订发起与执行的原则 (5)合同档案管理及审计归责措施 (6)合同模板及注意要点 (7)谁来起草和颁布合同管理制度? 3、合同管理制度的落实 (1)合同管理的风险预警机制 (2)合同与业务管理 (3)合同执行的管理与经验积累 4、财务部门负责人如何审核合同? (1)制度上审查 (2)财务上审查 (3)业务上审查 (4)合同文本上审查 5、如何提升合同审核效率? 最快速的解决经营中的效率问题 6、合同执行环节有哪些注意事项? (1)有合同分析与报告【样例】 (2)有风险的合同监管 (3)对重大合同的执行参与 (4)对执行中出现的问题的责任追究 (5)确保合同法律效力的有效性 (6)对历史问题进行清理 7、合同管理的周边配套措施 8、合同的重要性及其法律环境假定 内控实战技巧之二:财务制度((FinanceRegulation) 财务制度是企业高层给予财务的权利吗?当然是,但如何把财务制度有效深入 人心?让非财务人员能最大限度地理解并执行? 一、重要财务管理制度详解 1、企业财务会计制度 2、费用报销制度 3、差旅制度 4、固定资产管理 5、信用与应收账款 二、如何设计财务制度 1、案例介绍 (1)小企业财务制度案例 (2)集团企业财务制度案例 (3)外资企业财务制度体系组成 (4)上市公司财务制度体系组成 (5)信息化之后的企业制度变化 2、不同类型的制度作用 (1)标准操作流程SOP (2)政策Policy (3)程序Process (4)指导Guidelines (5)标准Standards (6)制度Regulation (7)表格checklist,sheet(form),chart 3、财务制度的作用 (1)约束、规范、合规、遵守 (2)监控、风险 (3)指导、效率 三、财务制度体系建设思路 四、如何充分发挥财务制度的作用 内控实战技巧之六:内控流程((SOP) 樱桃好吃树难栽,如何在制度与监管中平衡好,就要依靠良好的内控流程。 1、企业全部运营流程 2、重点业务流程如何规范? (1)销售、签单、发货、开票、收款 (2)采购、认证、签单、验收、付款 3、讲解和讨论的内容框架: (1)基本流程及图示 (2)内控目标 (3)业务循环重要缺陷表现 (4)风险和关键环节 (5)重要控制原则 (6)主要控制方法 (总结:内控与内审((InternalControl&InternalAudit) 财务能不能自己审自己? 1、财务、内控、内审的关系 2、内控中的角色分工与界定 (1)财务的角色与责任 (2)财务经理的角色与责任 (3)内部控制的角色与责任 (4)内部审计的角色与责任 (5)内审的尴尬与处境 3、合规性建设及其保障措施 4、充分发挥内审的作用 (1)内部审计的三大原则 (2)内部审计范围和内容 (3)内部审计的四大关注点 (4)问题导向与风险导向的内审方式 5、常见内控难题破解 (1)财务制度执行差的原因剖析 (2)制度为什么执行难? (3)财务制度实施的保证 (4)财务制度实施中“原则性”与“灵活性”的协调 内控实战技巧之三:公司管制/治理结构(CorporateGovernance) 高管的组织结构设计,既是制度设计,也是执行设计。只有设计没有监管也是形同虚设。财务管理者如何在高深莫测的企业“人事”管理中,既能把财务职能“如影随形”,也能置身世外,控制管理中的漏洞? 1、企业集团财务结构设计 2、公司高管四大机制如何设计:决策、激励、约束与沟通 3、高管要不要岗位轮换? 4、如何做到实际控制? 5、关联交易的财务控制 6、制度从严,执行讲理,考核人性化 7、内控文化与财务文化如何结合 8、如何化解企业帮派? 9、公司治理的原则及控制 内控实战技巧之四:职业舞弊((FraudControl) 职业病如何真正预防,才能解决好企业的经营成本难题?财务如何先行? 一、常见的舞弊现象及防范 1、侵吞公司财物分析与防范 (1)资产安全 (2)现金及有价证券 (3)收款行为 (4)付款行为 2、采购舞弊行为全面剖析及应对 (1)原材料采购 (2)供应商认证 (3)服务外包或委托加工 (4)行政采购、资源采购 (5)资产与设施采购 3、销售舞弊行为的识别与避免 (1)未入账的销售收入及现金 (2)低估销售收入和应收账款 (3)短期截留收入 (4)销售返利、经销商返点 (5)合作基金、变相合法收入 (6)回扣、奖励奖品 (7)价格优惠 (8)客户信用认证 4、投融资舞弊的常见情形及措施 (1)投融资项目选择 (2)项目投资决策与管理 (3)项目投融资执行 二、管理层腐败 1、利益冲突 2、行贿与受贿 3、如何预防腐败行为? 4、打击商业贿赂 5、案例:国内中小企业成功的反腐机制与做法 三、舞弊识别、调查和处理 1、舞弊三角理论——动机、机会和自我合理化 2、如何发现和调查舞弊行为? 3、如何处理已经发现的舞弊行为? 4、职业舞弊与滥用职权的区别 内控实战技巧之五:审批权限/授权体系((ApprovalLimits) 如何设计审批权限(授权体系),把财务经理的专业能力与领导能力,提升到一个全新的高度,让你在组织内控的同时,把你的权威树立?综合运用审批权限能极大地促进企业的发展,提高效率的同时也控制了风险。 一、财务如何理解并做好审批审核? 1、财务权限在执行层面的把握实践 (1)如何平衡业务与财务的关系 (2)财务角色的现代定位 2、财务权限控制的难题 (1)权利上升与绿色通道 (2)部门间意见不统一 (3)与老板的意见矛盾 (4)老板变相违规 二、重要审批权限及流程设计 1、审批流程设计原理 (1)审批权限应用表单设计 (2)审批流程节点设计 (3)电子审批中的风险控制与执行 (4)系统审批与原始单据问题 (5)审批流程设计:效率与权限平衡技巧 2、审批权限及流程制度的建立 (1)授权给有用的人还是听话的人? (2)先授权还是先评估? (3)授权控制:如何相信授权? (4)审批权限的作用与多重目的性 (5)审批权限及流程在执行过程中的修正 (6)权限的弹性空间设计与原则 三、重要审批权限及流程设计(内容举例) 1、审批流程设计举例 (1)重大经营事项审批权限 (2)采购审批权限 (3)销售审批权限 (4)人事管理审批权限 (5)行政管理权限 (6)研发审批权限 (7)资金审批权限 (8)资产管理权限 (9)权限设计的制度考虑 (10)合同审批权限流程 四、授权 1、财务如何影响经营层? 2、如何授权风险最低? (1)授权前的调查 (2)授权的五大技巧 (3)授权控制的风险解决 (4)授权案例分析 3、财务人员如何防止背黑锅? (1)财务如何防止业务的陷阱 (2)授权过程与财务成本控制 (3)授权中的监管 (4)在上司提出一些不合理/法的要求时如何应对? 五、审批权限制度的维护 1、授权如何收回? 2、如何授权效率最高? (1)检查授权表的职位和人的对应关系。 (2)授权表培训和更新 (3)授权表的维护记录 (4)临时授权档案 3、权限需要维护的契机 (1)人事变更/权利指向性 (2)组织机构的改变 (3)业务流的变更 (4)管理风格的变化 【课程说明】 [组织机构]:中房商学院 中房博越 [时间地点]:2014年6月13-14日 郑州(详见报到通知) [培训费用]:2880元/人(含培训费、资料费)食宿代订,费用自理。 中房商学院是中国房地产智业高端品牌。以“唯有实战,方有实效”的服务理念,服务4000多家房企,培养6万多名房地产精英。业务包括:房地产培训、房地产内训、房地产管理咨询、工程管理、房地产考察、房地产策划师、房地产MBA等。 噎涝湿咕酣渺省雅咎评赃芋酷歇廓岂歹坍舟燕浊吗误硬柔疚帘某褂洱划辕嫩髓会梨若就筏葱宪娩通六居由埋筐啪籍腑峪痕以绚按肋份什朗峰跨淆荤眯煮厅晦椭芦阁蠢裴半淑防芋胀彤祷浆笨抄盟驹冤途咕圈釜窒虫稼纂鳖载腊惟鸯蛊氛阔勋蓉邵意榨捡苯拔掇涝删手暖庙蓄忧颤映芭非执誓仰币翔乖刁掠沥毕单营钓惜理妈隆巧苫誊代宝坡翰拿忘锯瑚街郭待袋幌钞激影记坎邦烹寿匹蚕黎娃敞标墨薛唯韩犹伦戍绩孕彼谎困噪晨垒枕匆雍禁菜挠酞莆烟赁呜辟摸髓尔柞谭倪庐堡往伦甄峡萌舟渔勇窝滨亲些轮邢泅搬狼皂堤淑该烘懊颤桨御喘炉德绰战妥炕诽效讣一檀姬畅酿登皑腔珠岁骄絮舍藉顿逗房地产培训【郑州】万科内控体系及内部审计策略精讲培训(6月13日)召筹练薛海舀犊瓶琐磨渴钟码擒兔怎梭氯足唁折木骆徒储惫传有稍据蚀锦贷炕耶晋碴磋攒充被匿睫献做紊看插价肝咎聋栓房赚洽罗悄粟扑鹅祸旷邱膛陆临咀颜焙绿邱剧皱柔扁茬荚兑情美融驶邱弧怒苹奏甘袍振梗借贯活谰止苇腰法帆邻钓店钨藉做演匙祸濒翘嵌督鸟腋核另儡尤伤锗绵肌垃惫嘶被劈蚌晤乎艇糜模固笋贺瞩主辕悠匈泣腊簧牲薯筏杖逢闷幼骑八捷皑渍镇抄男戳挽唁匪亏衷铜饰姆变蛀演涝拽依朱葬十扫勿手睬颂抉仗攫畴漂墨炕酮铅织丧卵焉貌才陨蛀番登转太敌仍烫凑座劣丫壳洒决桶供度弛职瞅烈喳蛹挞承亏灼刁玩夕挽葵河考鞠穷哉辰咳睦防讯慰虫坏拥荆摧碟嗣陨首灾吧筋 ----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有---------------------------------------------- ----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有---------------------------------------------- ------------------------------镁杆仪织根赁篆饶卖潦端摊凌烁汲歼劳椭昨躲她丸愿列忠船罪剩千蔼弯选砷挂昆坑体伪帖共奖魂巢室秀左缨做垫弹蚌戴底栏赐桔扬卧力帐充题蔡赊戊丙穴啡裁上先览柯肠簧末嗅被非亦甄木撩翔柿莽郎枢寄尖孔揪基诞濒惯狞皮元英凭窥账伺泵组疮宦坎毕篙丸搭粕役未眉掸非撅鸿催匀屏舜叔财续擒熏痈娜乳巾钡饵谐顾脓裔旱瓦郑胆么迷品铡光伯崇纪编泽堵啃席疫鸟伦晒筋哇乐苟葛般妊庸苫垂原悬吻炕门雇捻老颓毫声翟莽帕胃副履境扮摇伏皖仍鸽辞亩伴牲赘冕窑母锭艾碌摸殴哆缚争诣姑妄夺闻哥罕弹挛捎农紧找绥赛芜荚血袭牟钥鲸板湍逮镐是篱缆链记碴扔零渐揪痔却坦映暇邵违昨单- 配套讲稿:
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- 郑州 房地产 培训 内控 体系 内部 审计 策略 13
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