2011年报销制度及规范性的管理.doc
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4、层领导中层管理人员基层管理及工作人员董事会,总经理,副总总监等高管级部门正、副经理,工厂正、副厂长,高层领导助理等部门领导级拓展专员、区长、人事、财务、设计等部门职员等业务主办级及以下长途交通飞机全价机票6折(含)以下机票部门经理根据部门预算控制。但应在4折(含)以下火车软、硬卧;软、硬座硬卧;软、硬座硬卧(限制,见说明);硬座汽车及其他全价全价全价短途交通的士805030公交、地铁轻轨实报实报实报住宿一类:北京、上海、深圳、广州300250220二类:各省会城市,直辖市、经济特区、计划单列市。280230200三类:除以上两类城市以外的城市250200150餐饮餐饮补贴504030通讯电话及
5、传真实报实报实报 部门部门人员出差订票申请表填表日期: 年 月 日申请人申请人职位往返地申请原因票价折扣点部门经理意见上级主管 意见差旅费报销补充说明:1、 购机票前必须填写出差订票申请表,由上级审批过方可购买。由公司总台统一订购,凭订票申请表订购。外地返回厦门也要先与公司总台联系订购。当公司所订票价比出差地订购票价高的,可以当地购买,报销时必须附上上级领导审批的订票申请表。出差人员应提前1-2周做好出差计划,提交订票申请表,超过标准折扣,由个人自付,不存在特殊情况。如果个人意愿选择乘飞机的交通方式,只能按照火车硬座车票费的票价报销。人员出差只能乘坐普通舱(经济舱)。2、 中层、基层管理及工作
6、人员,行程中夜间乘坐火车的时间在3个小时以上的,可以购买硬卧票。行程中夜间乘坐火车的时间在3个小时以下或者白天乘坐火车的,只能乘坐座位票。(以早晚8点为昼夜分界时点)3、 夜间乘车超过6小时,每人每夜另增发伙食补助费10元。4、 差旅期间所产生的费用可以前后统筹计算。超标自理。5、 实际出差天数的计算以所乘交通工具出发时间到返回驻地时间为准,12:00以后出发(或12:00以前到达)以半天计,12:00以前出发(或12:00以后到达)以一天计。6、 出差陪同宴请客户且已经报销餐饮费或者接受客户宴请的,不再报销餐饮补贴。按照早餐20%,午餐晚餐各40%比例标准扣除。7、 员工出差期间,按照标准可
7、以住宿酒店而投宿亲友家节约费用行为,按照所节约费用30%予以奖励。若客户方提供住宿的,不再报销住宿费。8、 多名员工一起出差,同性必须合住。不同级别员工合住,住宿费以同行最高级别标准计算;超员合住同一房间,费用标准上浮30%计算。9、 经领导批准,趁出差或调动工作之便,游玩、探亲、办私事的,其有关费用均由个人自理。在此期间不报销出差伙食补助费、住宿费和市内交通费。未经领导批准,绕道出差或绕道出差办理私事,一律不予报销。 报销单要求:1、 无论自行购买或总台代购机票,机票背面总台签字后及必须有订票申请表才能报销。2、 住宿发票背面应写明所住宿酒店的名称、住宿天数及住宿日期。3、 出差期间有电话费
8、按月补贴的人员不另报销话费。没有按月补贴的人员,按照实际产生话费报销,应提供通话清单及发票。4、 差旅费报销使用差旅费报销单。部门经理审核,中心总监和副总审批。第十条 公关招待费报销要求及规范招待费控制要求:1、 级别对等:我方陪同人员行政级别应与对方级别对等,以示尊重。如:对方为经理级别,则我方陪同人员也应为经理级别。2、 控制参与人员:我方陪同人员不得超过对方人员数量,原则上为1到2人,最多不超过3人。其中业务经手人必须参与陪同。需要我方经理级别陪同的,我方业务经手人上级经理参与陪同。其余人员不得借机列席宴请。3、 控制招待标准:招待普通职员,每人标准为30元。招待中层领导(经理级别)员工
9、,每人标准为50元。招待老总级别或者为政府职员、官员,每人标准80元。以上标准中人员含我方陪同人员。超支不报。招待费报销单要求:1、 招待应取得正式发票才能报销。2、 发票背面写清我方参与人员名字、级别以及对方参与人员人名、人数、级别。3、 招待费报销使用费用支出报销凭证。部门经理审核,中心总监和副总审批。第十一条 市内交通费报销要求及规范市内交通费控制要求:1、 员工工作驻地所在城市的交通以公交、地铁、轻轨等廉价公共交通工具为主。2、 正常情况不允许打的士,特别是机场到市区或市区到机场应选择机场大巴。特殊情况需要打的的须部门经理同意。各经理根据部门预算合理控制的士费用。以上所指特殊情况包括:
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