消防安全评估质量控制体系.doc
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消防安全评估控制体系 1、 公正性声明 2、 机构概况 3、 质量方针、目标和承诺 4、 管理体系 5、 服务和供应品的采购 6、 合同评审 7、 申诉和投诉 8、 纠正措施、预防措施及改进 9、 记录 10、 内部审核 11、 管理评审 12、 人员 13、 评估方法 14、 设备 15、 量值溯源 16、 结果质量控制 17、 结果报告 18、 附录1:组织结构图附录 19、 附录2:设备一览表 20、 附录3:消防安全评估实施细则 21、 附录4:消防安全评价记录表 公正性声明 为保证本公司评估工作的公正性,特郑重声明如下: 1. 严格按照国家的有关法律、法规、规范和评估标准实施评估。 2. 严格按照《消防安全评估控制体系》的规定规范工作行为,对于任何评估任务保证提供同等质量的服务。 3. 评估工作不受任何行政、商务、社会等关系以及其它方面利益的压力、影响和干扰,维护机构第三方公正立场。 4. 严格保守所知悉的与评估有关的国家秘密和客户的商业秘密、技术秘密,维护国家和客户的利益,确保国家和客户利益不受侵犯。 5. 拒绝任何形式的商务贿赂,不参加各种有损检验公正性、独立性和诚信度的活动。 6. 不以任何方式利用客户提供检验的技术资料进行技术开发,不参与和本公司检验业务相关的产品设计、研制、生产等活动。 7. 公司信守协议,优质服务,确保质量;工作质量接受社会各界的监督。 对违反以上内容,致使国家和客户利益或本公司评估工作造成损失的,视情节轻重给予处分,直至追究法律责任。 机构概况 公司拥有雄厚的技术力量和先进的检测、消防安全评估仪器、设备,采用先进的科学检测手段,利用远红外测量技术,超声波检测技术结合现代电工测量技术,可以在非接触、不断电的情况下进行电气消防安全检测,不影响受检单位的正常工作,红外线成像仪所准确快速的发现现场设备的微小温升,表面温度分辨率能精确到0.1℃,超声波探测器能发现设备内部微小的电气火花放电现象,为虚接、漏电等电气故障的及时发现提供了保障。 为了防止和减少电气火灾的发生,保障公民人身和社会财产安全,遵循预防为主,防消结合的消防工作方针,针对电气火灾的基本特点和电气设施在运行过程中热辐射,发生射,电磁发射等现代物理学现象,及电气火灾发生率越来越高的趋势,我们运用先进的仪器和设备结合传统的检查方法,对电气设施进行全方位的量化监测,通过检测能够全面、科学、准确地反映电气火灾隐患的存在、危险程度及准确位置,并能及时采取措施,从而消除火灾隐患,以确保电气设备的安全运行。 高素质的人才加上高科技含量的先进设备,以及科学的管理体系,构成了吉林省天威消防电气检测有限公司。公司全体员工将团结一致共同致力于我省建筑消防设施和消防电气设施的安全检测工作,谒诚为客户提供优质的服务,保证为客户出具科学、准确、公正、可信的检测、评估报告,为我省消防监督检查和消防验收工作提供科学依据。公司的宗旨是优质、严谨、诚信、可靠。 质量方针、目标和承诺 1 质量方针 科学、公正、准确、高效、优质。为客户提供公平一致的评估服务。 2 质量目标 2.1 努力把本公司建成为行业领域内评估技术水平先进的评估公司。 2.2 评估报告数据和结论不得有差错,其它差错率低于1%。 2.3评估报告及时发出率达到95%以上。 2.4对客户的有效申诉和投诉处理率100%。 注:检评估报告差错率为发出的有差错(数据、结论差错除外)的报告数占发出的报告总数的百分比;评估报告及时发出率为按照合同(或协议)约定的期限内发出的报告数占发出报告总数的百分比。 3 质量承诺 在评估活动中贯彻质量方针,充分尊重和保障客户的合法权益,做到方法科学、行为公正、作风廉洁、工作高效,对于任何评估项目保证同等质量的服务。 3.1 方法科学 遵守国家有关法律、法规,依据现行有效的评估方法标准,选用满足评估要求的仪器设备,确保评估方法的科学性和结果的准确性、可靠性。 3.2 行为公正 严格按照本公司公正性声明开展评估工作,确保评估行为的公正性。 3.3 作风廉洁 不接受客户的可能影响评估工作公正性的宴请和馈赠,不接受各种形式的商业贿赂,遵纪守法,保持廉洁的工作作风。 3.4 工作高效 对接受的评估任务,均要求在合同(或协议)约定的期限内发出评估报告,如有特殊情况,双方协商确定。 管理体系 1 目的 建立、实施、保持文件化的管理体系,制定公司质量方针和目标,确保本公司全体人员知悉、理解,可得到并执行管理体系文件,不断提高公司质量管理水平,保证评估工作质量符合规定要求。 2 范围 公司文件化质量管理体系的建立、实施、保持和改进。 3 职责 3.1 总经理负责主持策划建立消防安全评估控制体系,制定质量方针和目标。 3.2 质量负责人负责组织建立文件化的消防安全评估控制体系,宣贯消防安全评估控制体系文件,组织质量管理活动。 3.3 技术负责人负责组织技术活动。 3.4 各部门负责按管理体系文件规定实施质量管理活动和技术活动。 4 管理体系的建立 4.1 总经理负责策划建立质量管理体系,根据本公司的性质、评估工作特点及发展方向,制定质量方针和目标,确定组织机构、职能和人员职责,配备相应的资源。 4.2 在总经理的主持下,质量负责人组织有关人员依据《实验室资质认定评审准则》及相关的现行有效的规范性文件,建立与本公司评估工作相适应的文件化质量管理体系。 5 管理体系文件构成 5.1 公司编制的质量管理体系文件包含三层文件: 第一层为消防安全评估控制体系。是本公司管理体系运行的纲领性文件,描述了本公司的质量体系和组织结构,明确了质量方针、目标,规定了适合公司实际情况的管理要求和技术要求细描述了管理体系运行中的各项质量、技术活动程序,是公司开展质量、技术活动的依据。 第二层为作业指导书。包括与体系运行有关的作业指导文件(设备操 作规程等)以及质量、技术记录表格等,是指导各类人员开展工作的文件。 第三层为记录、表格。包括质量管理、技术活动的记录等,是质量体系运行和评估工作的证据。 5.2 外来的文件包括评估技术标准、规程,相关的法律法规,管理部门下发的有关规定、文件等。 6 管理体系的运行 6.1 质量负责人负责组织全体人员宣贯、理解并执行消防安全评估控制体系文件。 6.2 公司设置技术负责人、质量负责人,各部门主任、质量监督员,并规定其职责,以确保本公司消防安全评估控制体系的有效运行。 6.3 采取有效措施,确保本公司消防安全评估控制体系得以运行,这些措施包括: a 制定实施质量活动的方针、目标。 b 建立评估活动控制过程,对合同评审、评估过程、评估报告审核和发放中各环节进行有效控制。 c 配置相应的仪器设备和设施,制定仪器设备操作规程,保持符合标准要求的评估环境。 d 配备胜任的岗位工作人员(管理和技术岗位),确保评估工作质量。通过上岗培训、专业知识培训,不断更新知识,提高评估技术水平。 e 提供现行有效的文件。 f 对质量、技术活动的结果进行记录并保存。 7 管理体系的改进 通过对人员的持续培训、内部审核、管理评审、不符合评估工作的控制,以及日常监督发现的问题和潜在的不符合因素实施纠正措施和预防措施对管理体系改进。 8 支持性文件 8.1 《消防安全评估控制体系》 服务和供应品的采购 1 目的 保证采购的外部服务和供应品的质量符合评估工作要求。 2 范围 仪器设备检定/校准、维修,评估方法标准查新,人员培训等外部服务,评估用仪器设备、消耗品等外购供应品。 3 职责 3.1 总经理负责批准仪器设备购置和消耗品采购计划。 3.2 技术负责人负责审核仪器设备购置计划及合格供应商的确认。 3.3 评估办公室负责提出所需的外部服务或仪器设备溯源、易耗品采购的申请。 3.4 质量部负责组织对外部服务和供应商实施能力评价和管理,并负责供应品的采购、验收及发放工作。 4 控制要求 4.1 服务和供给品范围 4.1.1 服务 a 对评估工作质量有影响的计量检定/校准服务。 b 对评估工作质量有影响的设施和环境条件的设计、制造、安装、调试服务。 c 评估设备的维修服务。 d 对评估工作质量有影响的人员技术培训服务。 e 评估方法标准提供/查新服务. 4.1.2 供应品 a 评估工作使用的仪器设备、辅助设备。 b 评估工作中使用的消耗性材料。 4.2 制定并执行《服务和供应品采购程序》,对所有外部服务和供应品的质量及其供应商的评价确认进行有效的控制。 4.3 应优先选择通过计量认证、产品认证、生产许可、资质认可等有质量保证的服务和供应品的供应商,存档保存所有供应商的评价记录和及其名单。 4.4 对所采购的消耗品在使用前应按相关的评估方法标准进行检查、验收,符合相关要求的方可投入使用。保存验证的记录。 5 支持性文件 5.1 《服务和供应品采购程序》 5.2 《仪器设备管理程序》 合同评审 1 目的 通过对客户要求/合同的评审,使客户委托评估时提出的要求与合同之间的差异在工作开始前得到解决,明确客户与公司双方责任和义务,确保公司与客户签订的每份评估合同(协议)全面、真实,并确保按时履行。 2 范围 所有评估要求、合同(协议)。 3 职责 3.1 总经理负责组织特殊评估合同(协议)的评审。 3.2 技术负责人负责常规评估或非常明确的合同(协议)的确认。 3.3 业务受理人负责常规、简单、重复性评估的合同进行评审。 3.4 质量部/检测部负责与客户的沟通。 4 控制要求 4.1 制定并执行《合同评审程序》,对评估要求、合同(协议)评审的相关活动进行有效的控制。 4.2 对于常规评估或非常明确的合同(协议),可以简化评审的过程,经业务人员确认即可。 4.3 保存包括任何重大变化在内的评审的记录以及在执行合同期间就客户的要求或工作结果与客户进行讨论的有关记录。 4.4 若需分包,应经客户同意,并在合同中标明。 4.5 对合同的任何偏离必须通知客户。 4.6 在评估工作开始后如果需要修改合同,应重复进行同样的合同评审过程,并将修改内容通知内部、外部所有受到影响的人员和部门。 申诉和投诉 1 目的 及时、妥善处理客户的申诉和投诉,改进评估工作质量服务。 2 范围 处理申诉和投诉的相关活动。 3 职责 3.1 总经理主持申诉和投诉的处理工作,批准处理意见。 3.2 技术负责人负责组织实施复检。 3.3 质量负责人负责处理申诉和投诉的监督管理并审核处理意见。 3.4 综合管理部负责申诉和投诉的受理、调查、协调组织处理和记录归档工作。 3.5 评估办公室协助申诉和投诉的调查、处理工作。 4 控制要求 4.1 申诉是客户对公司提供的评估报告的异议,投诉是客户对公司评估工作(服务)的不满意或抱怨。制定和执行《申诉和投诉处理程序》,对客户提出的每项申诉和投诉都要认真进行调查分析,妥善处理客户的申诉和投诉,确保客户的申诉和投诉及时得到解决,防止客户利益受到损害。 4.2 保存所有处理申诉和投诉全部过程形成的记录,以及所开展的调查和实施纠正措施/预防措施的记录。 4.3 公司应主动征求客户意见和意见,不断改进服务和工作质量。 5 支持性文件 5.1 《申诉和投诉处理程序》 纠正措施、预防措施及改进 1 目的 分析、消除已发生的不符合工作的原因,防止类似的不符合工作的再次发生。分析、消除潜在的不符合工作的原因,避免不符合工作的发生。不断寻求改进质量管理体系的机会,不断提高质量管理体系的有效性和适用性。 2 范围 实施纠正措施、预防措施以及实施改进消防评估控制体系的活动。 3 职责 3.1 总经理负责批准质量方针、质量目标改进以及内部机构调整、消防评估控制体系文件换版等。 3.2 技术负责人和质量负责人根据确定的不符合工作,组织进行原因分析,制定纠正措施;根据确定了潜在不符合的原因,制定预防措施。 3.3 各部门负责组织纠正措施、预防措施的落实。 3.4 质量部负责组织对纠正措施和预防措施落实情况的跟踪检查及有效性验证。 3.5 所有管理、技术人员均有责任发现、识别、报告已发生的和潜在的不符合检验工作。 4 控制要求 4.1 纠正措施 4.1.1 制定并执行《纠正措施控制程序》。在质量、技术活动中发生不符合工作,当确认不符合项可能再度发生时,采取纠正措施,消除已发生的不符合工作的原因,防止类似的不符合工作的再次发生。 4.1.2 纠正措施的制定前应分析、确定发生的不符合工作的原因。要选择最能消除问题根本原因并防止问题再度发生的有效措施。 4.1.3 采取的纠正措施应与问题的严重程度和风险大小相适应。 4.1.4 对纠正措施的实施效果进行跟踪验证。 4.1.5 保存纠正措施活动的所有记录,包括不符合工作产生的原因,纠正措施的内容、实施完成情况和实施效果的评价。 4.1.6 当不符合工作的性质较严重,导致对本公司是否符合计量认证等相关规定产生怀疑时,在实施了纠正措施以后,应尽快按照《内部审核程序》对相关活动区域进行内部审核,以确定纠正措施的有效性。 4.2 预防措施 4.2.1 制定并执行《预防措施控制程序》,分析消除潜在的不符合工作的原因,避免潜在不符合工作发生,对实施预防措施的相关活动进行有效的控制。 4.2.2 预防措施的制定前应分析、确定潜在不符合工作的原因。 4.2.3 采取的预防措施应与潜在风险大小相适应。 4.2.4 对预防措施的实施效果进行跟踪验证。验证有效的预防措施,按照《文件控制程序》对相关质量管理体系文件进行修改。对经验证无效的预防措施,重新组织分析可能存在的不符合的潜在原因,重新制定和实施预防措施。 4.2.5 保存预防措施活动的所有记录,包括潜在的不符合工作的原因,预防措施的内容、实施完成情况和实施效果的评价。 4.3 改进 公司通过实施质量方针和目标,检验工作质量的检查,内审,管理评审,客户的申诉和投诉,数据分析,纠正措施和预防措施实施等提出改进的建议,确定改进目标和方向,实施改进,确保消防评估控制体系运行的有效性。 5 支持性文件 5.1 《纠正措施控制程序》 5.2 《预防措施控制程序》 5.3 《内部审核程序》 5.4 《文件控制程序》 记录 1 目的 对记录的编制、填写、更改、识别、收集、索引、存档、维护和处置等进行控制的和管理,为各项活动提供可追溯性凭证,以证实消防安全评估控制运行的状况和评估工作的所有结果。 2 范围 所有质量活动和技术活动记录。 3 职责 3.1 质量活动和技术活动的参与者负责记录的填写。 3.2评估办公室负责本部门技术记录的收集、汇总。 3.3质量部及档案管理员负责记录的收集、建档、保存、处置。 4 控制要求 4.1 记录的分类 按其性质可分为两类:管理记录和技术记录。 管理记录:包括质量体系内审、管理评审记录、纠正措施和预防措施记录、申诉和投诉记录、人员培训考核记录、设备管理记录、质量体系管理活动记录等。 技术记录:包括各类原始记录、评估结果报告单、评估报告以及其它达到某种质量和过程参数要求的活动记录。 4.2 所有质量活动和技术活动应予以记录。制定并执行《记录控制程序》,对记录的标识、填写、更改、保存、处置等进行有效的控制。 4.2 记录应清晰、完整、规范,包含足够的信息,具有可追溯性,保证该活动能够再现。 4.3 记录应由相关责任人员手写签名确认,签名字体应易于辨认。 4.4 记录应在工作现场及时完成,不允许事后补记、追记。 4.5 评估记录的更改采用“杠改法”,不允许涂改、刮改。 “杠改法”即在原错误的数据(或文字)上划二道水平线并加盖执行人的名章(或签名)后,再在错误处的右上角填写正确的数据(或文字)。 4.6 记录的保存期限应符合有关法律法规和管理部门的要求。 4.7 记录的存放应便于索引、查阅,保存的设施应安全可靠,防止损坏、变质、丢失,并确保为客户保密。 4.8 按照《数据处理与保护控制程序》要求,采取有效措施,保护和备份以电子形式存储的记录,防止记录的信息丢失或改动。 5 支持性文件 5.1 《记录控制程序》 5.2 《数据处理与保护控制程序》 内部审核 1 目的 评价安全评估控制体系运行的有效性和符合性,保证安全评估控制体系按照体系文件要求运行,为管理安全评估控制体系改进提供依据。 2 范围 实施安全评估控制体系内部审核的相关活动。 3 职责 3.1 质量负责人批准内部审核计划,主持内部审核。 3.2 质量部协助质量负责人拟定内部审核计划和组织实施内部审核。 3.3 内审员负责执行内部审核。 3.4 各部门负责组织不符合项的纠正以及纠正措施的落实。 4 控制要求 4.1执行《内部审核程序》,对内部审核的相关活动进行有效控制。 4.2 审核的周期为一年,覆盖质量管理体系的全部要素和所有活动。 4.3 审核应由经过培训、具备资格和能力的内审员来执行,审核人员应独立于被审核的活动,与受审核部门无直接责任关系。 4.4 审核中发现的不符合项按照《不符合评估工作控制程序》处置;如有可能再次发生时,应按照《纠正措施控制程序》及时采取纠正措施,并跟踪验证其实施的有效性。 4.5 当审核中发现的问题对体系运行的有效性和评估结果的正确性或有效性产生怀疑时,要立即采取纠正措施。如果调查表明报出结果可能已受影响,要书面通知客户。 4.6 审核活动的安排、审核发现的情况和因此采取的纠正措施及其实施情况,应予以记录,并归档保存。 4.7 根据审核结果对体系运行做出客观评价,编制内部审核报告。 4.8 内部审核结果应做为管理评审的输入,提交管理评审。 5 支持性文件 5.1 《内部审核程序》 管理评审 1 目的 系统的评价消防安全评估控制体系的适应性、充分性和有效性,不断改进消防安全评估控制体系,确保质量方针、目标的实现和满足客户的要求。 2 范围 实施消防安全评估控制体系评审的相关活动。 3 职责 3.1 总经理负责主持管理评审活动,批准管理评审计划、报告。 3.2 质量负责人负责协助总经理策划、实施管理评审。 3.3 质量部负责收集和准备评审所需的文件和资料,对改进措施的落实情况进行跟踪检查。 4 控制要求 4.1 制定并执行《管理评审程序》,对管理评审的相关活动进行有效控制。 4.2 管理评审每12个月至少进行一次。当出现重大质量事故,客户有严重抱怨或发现质量管理体系不能有效运行时,组织临时管理评审。 4.3 管理评审的输入内容和评审的内容主要包括: 1)政策和程序的适用性; 2)管理和监督人员的报告; 3)近期内部审核的结果; 4)纠正措施和预防措施; 5)由外部机构进行的评审结果; 6)实验室间比对或能力验证的结果; 7)工作量和工作类型的变化; 8)客户的申诉、投诉及反馈意见; 9)改进的建议; 10)质量控制活动; 11)资源配置和人员培训情况; 12)质量方针的贯彻情况与质量目标的实现情况。 4.4管理评审由总经理主持,参加人员包括公司管理层、部门负责人、内审员、质量监督员及其他管理人员。 4.5 对管理评审中发现的不符合检验工作,按照《不符合检验工作控制程序》进行处理。对于存在的潜在的不符合检验工作的现象和事实,按照《预防措施控制程序》进行处理。对提出的质量管理体系文件修改意见,按照《文件控制程序》进行处理。 4.6 根据评审结果,对质量管理体系的适应性、充分性和有效性做出客观评价,编制管理评审报告。对所形成的决定应得到有效贯彻实施,有关改进措施应在适当的约定期限内得到落实,并对其效果进行验证。 4.7 评审活动的安排,评审发现的情况和因此采取的纠正措施、预防措施及其实施情况,形成的决定、改进措施及其贯彻实施情况,应予以记录,并归档保存。 4.8 评审的结果应输入到来年的工作目标和工作计划。 5 支持性文件 5.1 《管理评审程序》 人员 1 目的 确保人员素质和能力满足评估工作要求和发展需要。 2 范围 评估工作相关的各类人员。 3 职责 3.1 总经理负责保障人力资源的配备和人员岗位确定。 3.2 技术负责人负责审核并组织实施技术培训计划,负责技术岗位人员考核和资格的确认。 3.3 质量负责人负责审核并组织实施质量管理培训计划,负责质量管理岗位人员考核和资格的确认。 3.4 质量监督人负责检测工作质量的监督。 3.5 质量部负责编制培训计划和人员档案的管理。 4 控制要求 4.1 各类人员工作描述 a. 技术负责人指全面负责技术运作和确保技术运作质量所需资源的人员; b. 质量负责人指负责保证管理体系有效运行的管理人员; c. 授权签字人指检测报告最终批准人员; d. 评估人员指从事评估工作,进行数据处理,出具评估报告的人员; e. 管理人员指在质量管理体系运行过程中,负责某项管理职能的人员,如负责设备管理、人员管理、资料管理等工作的人员; f. 内审人员指从事对管理体系进行定期审核的人员; g. 监督人员指负责对检测过程进行监控,对报告的规范性和准确性实施监督的人员; h. 服务人员指在管理体系运行过程中从事后勤保障的人员。 4.2 关键岗位人员任职条件 a. 技术负责人应具备本科以上文化水平,中级以上专业技术职称,3年以上相关专业工作经验。精通评估业务,全面掌握承检范围内技术标准和与评估相关的法律法规,具有一定的管理能力、组织能力和协调能力。 b. 质量负责人应具备大专以上文化水平,中级专业技术职称。熟悉《实验室资质认定评审准则》,具有组织本公司管理体系有效运行和持续改进的管理能力、组织能力和协调能力,有丰富的实验室管理经验。 c. 授权签字人应具备本科以上文化水平,中级以上专业技术职称,3年以上相关经验。熟悉相关法律法规,掌握所授权范围内的专业知识,熟悉评估方法,能正确评判报告的规范性和准确性。熟悉实验室评审准则,有一定的组织管理能力。 D.评估人员应具备大专(中专)以上文化水平,掌握本专业基础知识和专业知识,熟悉相关法律法规,具有一定的实际操作技能,能正确判定和处理评估结果,并经考核持有上岗证。 e. 管理人员应具备中专以上文化水平,熟悉有关法律法规和相关业务的基本知识,有一定的协调能力,有一定的实验室管理经验。 f. 内审人员应具备大专以上文化水平,并有2年以上工作经验;熟悉实验室评审准则及相关的法律、法规,掌握公司管理体系运行过程,经考核取得内审员资格证书或具备审核能力的人员承担。 g. 监督人员应熟悉各项评估方法、程序、目的和结果评价,具备对评估的关键环节和人员进行监督的能力。 4.3 人员任命和授权 a. 总经理负责对技术负责人、质量负责人及各部门负责人的能力评价并授权。 b. 技术负责人负责对从事操作特定设备、评估人员的能力评价和资格鉴定,这些人员要具有相关的专业知识或工作经验。 c. 质量负责人负责对质量监督员的能力评价并授权,质量监督员负责对在培人员实施监督,确保他们具备相应的能力和其工作符合公司管理体系的要求。 d. 各部门主任授权具有上岗资格的人员从事相关岗位的工作。 4.4 人员培训和考核 制定并执行《人员培训管理程序》,确保各类人员的能力满足评估工作的需要和发展的要求。 4.5 人员的监督 本公司使用正式和聘用工作人员,详见附件《人员一览表》。对所有人员的评估工作进行监督,特别是对在培人员进行重点监督,确保这些人员能按照质量管理体系要求进行工作,保证评估工作质量。 4.6 人员档案 公司保存人员的资格、培训、技能和经历等的技术档案。内容包括个人简历、身份证、任命(授权)文件、学历、资格证书、聘任证书、教育培训证书等。 5 支持性文件 5.1 《人员培训管理程序》 评估方法 1 目的 使用现行有效的、合适的评估方法进行评估工作,确保评估方法的科学性和评估结果的准确性、可靠性。 2 范围 评估方法的选择、验证、确认,评估数据处理。 3 职责 3.1 技术负责人负责组织对评估方法的选择、验证、确认。 3.2 质量部负责评估方法标准的收集、查新。 3.3 评估部门负责评估方法的选择、验证和评估数据处理。 4 控制要求 4.1 评估方法分类 4.1.1 标准方法 a. 国家颁布的标准方法; b. 行业颁布的标准方法; c. 地方颁布的标准方法。 4.1.2 非标准方法 a. 技术组织公布的方法; b. 文献和期刊公布的方法; c. 设备制造商指定的方法。 4.1.3 实验室自行拟制的方法。 4.2.3 需要时,如特定委托方的评估,经方法确认后可采用国际标准和非标准方法进行评估。 4.2.4 偏离标准的评估方法,只有在已经被文件化、经过技术论证、批准并被客户认可后方能允许使用。 4.3 评估方法的确认 方法确认可采用以下一项或多项内容的组合形式: a 与其他方法所得结果对比; b 实验室间比对; c 对影响结果因素进行系统评价; d 评估结果不确定度的评定。 4.4 评估方法的有效性 对在用的与评估工作有关的评估技术标准、技术规范等进行有效的控制,并通过可靠的方式对其进行跟踪,定期进行查新、清理,确保使用最新的有效版本。 4.5 作业指导书 4.5.1 如果缺少作业指导书可能影响评估工作的结果,应按照《文件控制程序》制定作业指导书。如复杂的大型仪器设备的操作规程、评估实施细则等 4.5.2 所有与评估工作有关的作业指导书、手册、参考数据和参考资料应保持现行有效,并便于评估人员查阅。 4.6 评估数据控制 制定并执行《数据处理与保护控制程序》,确保计算和数据转换准确性和真实性,确保利用计算机或自动设备对评估数据进行采集、处理、记录、报告、存储或检索的各 个环节得到有效的控 设备 1 目的 确保配备的仪器设备满足评估工作需求并始终处于良好的技术状态。 2 范围 所有与评估有关的仪器设备的购置、验收、调试、标识、使用、核查、维护、修理、降级、报废及其档案管理。 注:本公司暂不涉及标准物质。 3 职责 3.1 总经理负责批准购置计划。 3.2 技术负责人负责批准维护保养计划、期间核查计划。 3.3 质量部负责仪器设备/检定校准、记录的管理。 3.4 评估部仪器设备的使用、维护和保养等管理。 4 控制要求 4.1按照评估方法标准配备正确进行评估(所要求的仪器设备,并保持良好的技术状态。仪器设备的配置详见附件《仪器设备一览表》。 4.2 制定并执行《仪器设备管理程序》,对所有与评估有关的仪器设备的申请购置、验收调试、使用操作、维护保养、故障修理、降级报废等环节进行有效的控制。 4.3 制定并执行《仪器设备期间核查程序》,对性能不够稳定的、使用频繁的、经常携带到现场评估以及恶劣环境下使用的仪器设备,在两次检定的间隔期间,按照计划进行期间核查。 4.4 当仪器设备出现过载,或使用、处置不当,或显示结果可疑,或通过检定/校准及其它方式表明有缺陷时,须立即停止使用,贴上明显的停用标记;并对这些缺陷或偏离规定极限对过去的检测造成的影响进行追溯,发现不符合时,按照《不符合评估工作的控制程序》进行处理。 4.5 现场评估时,执行《现场评估控制程序》,在运输前、使用前、运回后均应检查携带仪器设备的状态;借用或利用客户的的仪器设备,限于使用频次低、价格昂贵或特殊项目的设施设备,并严格对其技术状态进行检查,保证满足检测工作的要求。 4.6 对精密的、关键的和贵重的仪器设备以及操作复杂的大型仪器设备,应编制使用操作规程,并便于有关操作人员取用;指定或授权专门的人员进行操作。 4.7建立对评估工作具有重要影响的每一设备仪器设备的技术档案,并妥善保存。 4.8 如果仪器设备的检定或校准产生了一组修正因子时,评估人员应确保评估数据得到及时修正,涉及的计算机软件也应及时得到正确的更新。 4.9 新研制(外部/内部)的未经定型的专用仪器设备,应通过相关技术单位的验证,证明其准确性、可靠性。 5 支持性文件 5.1 《仪器设备管理程序》 5.2 《仪器设备期间核查程序》 5.3 《不符合检测工作的控制程序》 5.4 《现场检测控制程序》 量值溯源 1 目的 保证量值能够溯源至国家基标准,确保评估数据的准确、可靠。 2 范围 对评估数据的准确性、有效性有影响的所有仪器设备包括辅助测量设备(如用于测量环境条件的设备)。 注:本公司暂不涉及参考标准和标准物质(参考物质)。 3 职责 3.1 技术负责人负责批准检定/校准计划,批准自校验、比对/能力验证报告。 3.2 质量部负责制定和实施年度检定/校准计划。 3.3 评估办公室负责组织编制无法检定/校准的仪器设备的自校验方法和比对/能力验证计划并组织实施,负责仪器设备的状态标识管理。 4 控制要求 4.1 制定并执行《量值溯源程序》,对仪器设备的检定/校准/确认和状态标识进行有效的控制。 4.2 检定/校准/确认总体要求(溯源方式) 制定仪器设备检定、校准、确认的总体要求,对每一台仪器设备的溯源方式做出具体规定。 4.2.1 检定 属于国家强制检定目录内的评估仪器设备,定期送法定计量机构或计量行政管理部门授权的技术机构进行计量检定。 4.2.2 校准 不属于国家强制检定目录内的评估仪器设备,尽可能寻求校准机构进行校准,校准机构必须具有相应的资质。 4.2.3 确认 不属于国家强制检定目录内的、也无相应检定、校准机构的评估仪器设备,在保证满足评估技术标准的前提下,采取以下方法对其性能、功能进行确认: ⑴利用已检定或校准的其他相关仪器设备进行自校验,编制自校验方法进行自校验。 ⑵同型号仪器设备进行比对。 ⑶进行实验室间比对或参加能力验证计划。 4.3 按照《量值溯源程序》,制定并实施仪器设备的检定/校准/确认的总体计划和年度计划,保证在使用之前进行检定/校准/确认。 4.4 根据检定/校准/确认结果对所有检测仪器设备粘贴“状态标识”。 4.5 检定/校准/确认的计划、证书、报告、记录应归档保存。 5 支持性文件 5.1 《量值溯源程序》 结果质量控制 1 目的 运用技术核查的方法,对评估结果的有效性进行监控,及时发现评估结果的系统性偏差,采取纠正/预防措施,确保评估结果的准确、可靠。 2 范围 对评估结果进行质量控制而开展的技术活动。 3 职责 3.1 技术负责人负责组织参加能力验证计划或实验室之间比对活动,批准内部比对计划或实施方案,组织比对活动及比对结果的分析与评价。 3.2 评估办公室负责编制、实施能力验证/比对的实施方案,编制能力验证/比对报告。 3.3 质量部负责相关记录归档。 4 控制要求 4.1 制定并执行《检测结果质量控制程序》,运用合适的技术核查方法,对评估结果的有效性进行有效的监控。 4.2 对评估结果的有效性进行有效的监控,可采取以下技术核查方法(但不限于这些方法): a 参加能力验证计划或实验室之间比对活动。 b 用相同或不同方法进行重复检测。 c 对保留样品的再检测。 d 分析一个样品不同特性检测结果的相关性。 e 进行内部仪器设备比对、人员比对。 4.3 对技术核查的数据结果进行分析,对检测结果有效性做出评价。 4.4 质量控制计划、技术核查记录、报告以及纠正措施活动记录归档保存。 5 支持性文件 5.1 《检测结果质量控制程序》 评估报告 1 目的 确保出具的评估报告准确、客观、完整、真实、及时。 2 范围 公司对外出具的评估报告。 3 职责 3.1 授权签字人负责批准签发评估报告。 3.2 评估办公室主任负责审核评估报告,评估人负责编写评估报告。 3.3 质量部负责检测报告的盖章、发放、归档。 4 控制要求 4.1 制定并执行《检测报告的编制程序》,对公司的评估报告编制、审核、批准签发和发放等各个环节进行有效控制。 4.2 评估报告应做到评估数据、结论准确,格式规范、清晰,各项信息表达明确、完整、真实客观,使用法定计量单位,并按照合同(协议)及时发出。 4.3 评估报告的内容应符合评审机构规范性文件的要求。应包括客户要求的、说明评估结果所必需的和所用方法要求的全部信息。 4.4 如有分包评估,分包评估的结果应在评估报告中予以清晰标明。承担分包评估的分包方应书面报告评估结果,并与评估报告一并存档。 4.5 当客户要求用电话、电传、传真或者其它电子/电磁方式传送检测结果/报告时,应获取客户真实身份证明和传输结果的书面要求并加以确认,保存相关的记录,并确保符合为客户保密的要求。 4.6 当对已发出的评估报告需要进行修改时,若修改内容少或比较轻微,采取追加文件的形式实施;若修改的内容较多或进行实质性修改,同时采取追加文件、另出具一份报告的形式实施。 4.7 评估报告及其评估记录等原始资料应一并归档保存。 5 支持性文件 5.1 《评估报告的编制程序》 附录1: 组织结构图 总经理 办公室 技术负责人 财务室 检测室 评估室 附录2 评估设备一览表 序号 名称 规格 厂家 个数 1 接触调压器 TDGC2-0.5KVA(单相0-250V,5KW) 施耐德 1 2 全自动交流稳压器 TND-2KW(0-220V,2KW) 德力西 1 3 数字测电笔 世达 2 4 塞尺 100mm 世达 1 5 组合工具(工具箱) 20PC 金马 1 6 声级计校准器 12.7mm-23.77mm 台湾群特 1 7 剩余电流发生器 漏电开关测试仪(4-20mA 0-10V) 优利德 1 8 辐射热通量计 测定量程为0~10kW/m2 分辨率为0.01kW/m2 上海精密仪器仪表有限公司 1 9 四合一烟气分析仪 使用四合一可燃气体检测仪 10 活动电源盘 自备 11 手持式泵速检测仪 使用手持式流量计 12 水泵特性检测仪 使用手持式流量计 消防安全评估设备配备标准中缺少的软件 1 烟气流动模拟分析软件 Neatlimi Real Flow V5.0 1 2 人员紧急疏散模拟软件 Thunderhead Enginleerinu Pathfinder V2011 1 3 结构安全计算软件 PKPM上海市建设工程安全质量监督总站 1 附录3: 消防安全评估实施细则 一、消防安全合法性 1、单位使用的建筑物、场所,应遵守消防技术标准和监督管理规定,经公安机关消防机构依法审核、验收、竣工验收消防备案合格,并取得相关法律文书。 2、属于公众聚集场所的单位,投入使用、营业前应经公安机关消防机构检查合格,并取得相关法律文书。 《公众聚- 配套讲稿:
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