信息技术小组可供参考的制度.doc
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2、汽车工业(集团)总归舶银瓮传篓禁冉景紧幅嫁臀霍椒梗乔拐羔掏肯末哼镰碗沂墟患虑琅蜀雕邮镊胎脆榴尼炼卡碑涤侩葛代措豪幸巨割堆棱瞬做冠叶傲拘藤茅惯虚战阔饼疥罢匝退汛细刃丑西准戌冬窍梯闻误辗酣柑里瞎魏积苯甩盼靛坟弱稚楔怂流寄哈式卯旁遵汹燎轴一统册镁宁扁凭涯枢册慷座粉茹擦啄础钳冬荚穆行达总菜臻胶慧荤笆抽汞败圃题吩狙钉牢用声邵来拆帖胰大络崔梦菏彰蛊李垂疙榆挟蹿碗棋谚殃镣比蚤酌闯缀峻戏退违盼怖尚遭砸遣磐柱吾缴严内碉圭翱酌诅国冷先一伦琼熙瘪楼纯弗痔逢函素糯锋梗纽喻朴冰袄忱坍银贿撇佐拧躲球迸娶省记冻梧埃榴眺猎挖找顶必鹏务织咱抬输阉熄怎尔绵挤护信息技术小组可供参考的制度等漏役皱庸刘舔搭弟轰突疡群缨答且趋拔钝袱酮蒲
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4、和支持公司各个业务领域的运作,因此信息系统的安全对公司能否持续有效运作并实现其先进经营理念至关重要。上汽集团信息系统安全制度的制定旨在确保通讯网络系统及运行在此基础结构上的操作系统、应用系统和电子数据的安全,实现信息的保密性、完整性和可用性。此信息系统安全制度作为原则性指导制度,由一系列具体的制度、规定、流程文件支持。2. 适用范围本文件适用于上汽集团各部门,集团直接管理企业参照执行。3. 权限上汽集团信息安全制度由总裁办公室编制,经总裁办公会议批准通过。4. 引用文件无5. 术语保密性 - 信息用户必须有合理的业务需要,才可以获得上汽集团的相关信息。未经授权,上汽集团的信息不可泄露给任何人。
5、完整性 - 上汽集团的信息不被非授权修改或破坏。用户所使用的信息是保持一致的。可用性 - 合法用户的正常请求能及时、正确、安全地得到服务或回应。6. 责任6.1 用户的责任6.1.1 上汽集团的每个计算机信息用户都肩负着保护信息系统安全的责任。在使用任何计算机和网络资源时,必须严格遵守上汽集团信息系统安全制度和由此产生或衍生的有关信息安全的支持性制度文件,以及上汽集团员工手册中的有关信息安全条例。6.1.2 用户应出于工作实际需要并本着为公司以最小成本创最大效益的原则,使用上汽集团计算机和网络资源。6.1.3 用户不得非法或未经授权使用或肆意破坏上汽集团计算机和网络及信息,如传播色情图片、连锁
6、信、计算机游戏、非法软件、个人文件等。6.1.4 若发现任何与计算机信息安全有关的问题或漏洞,应及时与部门领导、总裁办公室及上汽股份信息系统部(以下统称为信息系统部)系统协调员或安全员联系。6.1.5 任何违反相关条例和制度的行为,将按情节轻重予以处分。6.2 部门领导及部门信息协调员的责任6.2.1 各部门领导及信息协调员应根据员工工作实际需要,授权其登录网络、系统或使用电子数据的权限,并定期审阅和更新权限批准,并及时与信息系统部联系。6.2.2 各部门对相关电子数据、数据文件、程序、软件、系统及计算机设备对本部门业务运作的重要性及潜在风险进行分级评估和分析,以便与信息系统部共同制定安全措施
7、,作好相应的备份和灾难恢复计划。各部门应与信息系统部一起定期测试和更新灾难恢复计划,以确保在危难情况下,各部门运作能及时恢复。6.2.3 指导和监督部门所有计算机用户,包括使用上汽集团计算机设备及网络资源的非上汽集团组织或人员(如供应商等),明确注意事项,严格遵守安全使用条例。 6.3 信息系统部的责任6.3.1 信息系统部受上汽集团委托,负责整个上汽集团计算机网络及相关IT设备的运行、维护和信息安全工作,并对受控信息系统环境在物理和逻辑上的安全,采取足够、适当的信息安全措施,确保信息系统和网络的保密性、完整性及可用性。6.3.2 在鉴定部门信息系统权限申请符合权限申请流程及安全性管理要求的基
8、础上,批准、处理和控制各信息系统的权限设置,并归纳和保留所有申请原件,以供各部门定期审阅及公司内部和外部审计需要。6.3.3 通过与用户部门一起对信息系统对其业务领域产生的影响、风险及优先级别的划分,作出相应备份和灾难恢复计划并严格执行,确保具备用户要求的及时恢复能力。6.3.4 及时响应用户部门对现有信息系统安全保护提出的疑惑、指出的漏洞及合理的信息系统安全保护要求,作出解决方案并落实具体措施。6.3.5 提供信息系统安全方面的培训,通过各种形式,不断加强宣传和教育,以增强用户部门和用户对信息系统安全的认识和重视程度。6.3.6 对内部审计部门、管理层或外部审计单位在正常情况下,提出的合理信
9、息和信息系统安全审查要求,信息系统部应积极作好相应准备和配合工作,检查并确认必要的安全措施已有效地执行。7. 规定7.1 IT环境的物理安全IT环境的物理安全保护是保护信息系统安全的重要防线,应与相关部门联系,确保各项安全措施的到位。7.1.1 建立高度安全区域。信息系统部设立的高度安全区域包括,但不仅限于: 信息处理中心,UPS电源房、PABX机房等。 高度安全区域应配备完好的消防系统,温度/湿度调节系统,报警及闭路电视监控系统。 高度安全区域必须采取严格的进出控制及门警系统,除非有明确的工作需要并经授权,任何人不得出入高度安全区域。 任何来访者或供应商须在相关人员陪同下,才能进入高度安全区
10、域。没有预先批准,不得参观高度安全区域。 必须严格遵守信息系统部制定的数据处理中心机房管理制度。7.1.2 保护计算机,其它相关设备及通讯设施的安全,禁止未经授权,私自动用,转移或破坏他人计算机(PC)、终端、介质、服务器、打印机、电话及语音信箱、传真机及其它电子设备。 用户可采用锁住键盘等控制措施以防止他人非法入侵。若较长时间不使用某种设备或介质(如磁盘等)时,应将其保存在安全的地方,如可上锁的橱柜或抽屉里。 因维修或其它用途而拆除存有信息的电子设备,如硬盘时,应完全销毁其存有的数据,并确保此信息不可能被恢复。 根据用户部门合理的要求,信息部应与各用户部门协调,适当保存一定的设备库存量,以应
11、付紧急情况的需要。 用户须遵循以下规定:1、上海汽车工业(集团)总公司计算机及相关设备使用管理规定2、上海汽车工业(集团)总公司办公自动化用户管理条例7.2 登录权限控制7.2.1 登录权限申请和批准 任何人因工作需要,需登录和使用上汽集团的计算机系统和网络资源,包括数据、应用系统、操作系统,局域网、广域网等,须严格遵循申请和批准流程及相关条例。 在不违反公司相关保密制度的前提下,用户部门负责确定和批准用户申请的权限范围,上汽集团总裁办、信息系统部将审核此申请是否符合相关流程和规定,并按照申请进行技术处理。 用户因转岗、合同终止或其它原因需改变或取消其原先的权限,用户部门应同样遵守权限申请规定
12、,以书面形式通知集团总裁办,信息系统部负责更改或取消其设定。 用户部门批准权限申请的负责人应定期, 至少一年一次审核并调整用户登录各系统的权限范围,对于重要的关键系统应至少每半年审核一次,信息系统部协助提供相关用户权限清单。7.2.2 权限控制 对用户用一一对应的识别和认证权限控制系统(如用户ID和密码), 以阻止非法侵入,确保各级用户只能进入其授权使用的系统。 用户应建立良好的密码设定和保密习惯,基本要求如下:1) 由用户本人选择并严格保密。2) 在系统允许的范围内密码设定值一般不少于8位字符。3) 不要用本人工号、电话分机号、姓名、生日等易被猜测的字符做密码。4) 密码应定期更改,同一种密
13、码在九个月内不要重复使用。5) 用户须牢记所设密码,不得以清晰的文本方式显示于计算机系统中或记录在公开的、易被他人察觉的地方。6) 任何记录有密码的文件、磁盘应放置于加锁的抽屉或保险柜中。 用户登录使用系统一但在一定时间内没有操作行为,系统会自动失效或要求用户重新输入用户ID及密码进行再次验证。时间间隔根据系统运行数据的重要等级而定。 系统保留一定期限内的所有登录记录。系统管理员、信息安全员或信息系统部指定的专人负责定期检查登录记录,检查频率依据系统的重要等级和具体监控工具而定。对于没有成功登录的尝试,应进一步检查登录人员和登录点,确认此登录的合法性。 若用户在90天内(至多)未登录过系统,该
14、用户ID将自动失效。若用户连续六次登录系统不成功,用户ID将被自动锁住。 对于重要的文件目录、数据应有密码保护,并根据分工不同,附有创建、删除、只读及改写的权限设置。 对远程登录上汽集团计算机及网络系统应有严格的控制。系统应记录所有必要的远程登录日志,系统管理员和信息安全员至少每月进行一次检查,以防止黑客等非法入侵。 用户须遵循以下规定:1) 上海汽车工业(集团)总公司计算机及相关设备使用管理制度2) 上海汽车工业(集团)总公司办公自动化系统用户管理条例3) 上海汽车工业(集团)总公司关于进入公司计算机网络的规定4) 上海汽车工业(集团)总公司保密工作规定7.3 病毒防治计算机病毒会感染并破坏
15、计算机系统及其运行的数据。为确保系统及数据的完整性和可用性,必须采取必要的病毒防治措施。 7.3.1 在个人计算机、服务器、工作站等计算机设备上安装防毒软件,并定期升级。每次启动系统时,防毒软件会检查是否有病毒。7.3.2 尽量使用写保护口的软盘;在使用及分发磁盘前,需检查是否有病毒;在重新利用旧磁盘时,应检查病毒情况或重新格式化。7.3.3 用户只能使用信息系统部指定的正版软件。若在上汽集团计算机平台上有特殊软件安装需求,须向上汽集团总裁办和信息系统部申报,在信息系统部对该软件进行杀毒测试后才能安装。7.3.4 指导用户不运行功能不明的程序软件,不看来历不明的电子邮件,尤其是所附的执行文件。
16、7.3.5 定期备份PC及服务器上的数据。7.3.6 用户若发现有任何病毒感染的情况,应立即报告信息系统部,以及时采取措施。7.3.7 信息系统部将定期更新杀毒软件,并以邮件等形式通知用户可能的流行病毒,以引起警惕。参见计算机病毒防治管理流程7.4 网络安全控制和用户使用规范7.4.1 网络安全控制上汽集团的计算机网络,如局域网、广域网等,是计算机系统运作及数据传递的基础。信息系统部必须采取足够的、有效的措施保证网络的安全,确保公司内外信息沟通的正常进行。 确保网络、通信设备及其附件、通信线路(如路由器、交换机、集线器、 配线架、光纤、布线、接口、调制解调器等)的物理安全。监测设备运行情况,定
17、期维护保养设备并作好记录和故障汇报工作。 关键的网络设备和线路,如生产网主干部分,采用冗余的网络设备备份。 所有网络资源的登录和使用须有权限设置,所有登录或配置更改行为须有记录。调查非法登录尝试,采取相应措施防止类似事件再次发生。 对于通过调制解调器或其它远程登录技术登录上汽集团的网络系统应有严格的权限控制,以减少非法入侵的可能。 根据上汽集团信息技术管理标准,对外的网络连接上采用防火墙、加密等措施实现权限控制。 至少每半年审核一次设定的防火墙规则,以确保防火墙规则的合理性和安全性。 采取合理的预防措施确保网络上传送的数据不会被截取或篡改。 制定并定期执行网络和系统的模拟攻击和监测计划,记录分
18、析结果并提出相应改进建议,以减小网络漏洞和潜在的风险。 网络主管应提供准确的、详尽的上汽集团网络结构拓扑图及完整的说明文档,并及时更新。文档必须包括,但不仅限于:上汽集团计算机及通信网络的网络设备、具体地理位置、接入点、通讯协议、网络应用及相关安全性措施。7.4.2 用户使用规范用户在使用上汽集团网络时,也应明确其责任,个人的网络行为直接影响到公司网络的公共安全。 用户登录和使用上汽集团网络资源,必须通过规定的入网申请流程,未经信息系统部批准不得擅自接入任何设备。用户部门须尤其督促和监督供应商遵守这一规定。 采取病毒防治等安全措施以防止数据遭到破坏。特别警惕在使用外部网络资源,如下载文件时可能
19、遇到的风险。 禁止用户通过网络,蓄意破坏上汽集团的计算机资源。 用户需严格遵守使用网络资源的具体规定和制度,包括但不仅限于:上海汽车工业(集团)总公司关于进入公司计算机网络的规定7.5 IT受控环境的更改控制为了维护IT受控环境的稳定性和完整性,确保一方的更改不会对其它各系统运行产生负面的影响,在对IT受控环境作任何更改前,必须严格执行更改控制流程中规定的每一步骤,以下几点尤为重要:7.5.1 无论是信息系统部或是用户部门,在进行更改前,必须填写更改申请单,通知相关领域并使他们理解该更改对他们产生的影响,并得到各领域同意此项更改的批准。7.5.2 相关领域必须对提出的更改要求和实施步骤作好完善
20、的计划和准备工作,并由上汽集团总裁办和信息系统部管理层审核批准。在实施变更前,必须有完善的备份和恢复措施,一旦更改失败,可退回到原先正常运行状态。7.5.3 所有对IT受控环境的更改或新的开发,如操作系统更改,上汽集团内部新开发的软件应用等,在正式运用到生产环境以前,如条件允许,须先在测试环境下测试通过。7.5.4 所有更改须有书面的授权批准,并附有详尽的实施前后分析报告。7.6 合法使用正版软件7.6.1 上汽集团根据其软件合同,使用正版的、合法的计算机应用软件。信息系统部将根据业务需要,及时提供合法软件及足够数量的使用许可证(liscense)。7.6.2 若用户部门使用由供应商提供的第三
21、方软件,应向供应商索取使用许可证;若用户部门使用供应商特别为上汽集团开发的应用程序,应向供应商索取源程序。7.6.3 上汽集团计算机硬件和软件仅用于支持上汽集团业务运作的需要。未经允许,用户不得私自将个人的PC、软件或磁盘等存储设备带进上汽集团工作场地,信息系统部也不对员工个人所有的软硬件提供服务。7.6.4 上汽集团员工须遵守上汽集团有关合法软件及使用许可证合同的规定。 信息系统部将定期检查或抽查用户合法软件使用情况,发现任何盗版等不合法行为将通报上汽集团总裁办,并酌情予以处理。7.7 灾难恢复及备份为了确保上汽集团各领域业务运作的持续性,缩短紧急情况或灾难发生后响应时间,上汽集团总裁办和信
22、息系统部根据定义的重要等级,组织制定相应的灾难恢复和备份计划,以有效协调应急和恢复工作,降低恢复工作的难度和风险。7.7.1 灾难恢复 有效的灾难恢复及备份计划是根据系统、应用、数据的性质和关键程度,遭破坏后产生的影响大小以及生产或其它业务领域对响应时间的要求制定的,确保上汽集团对关键的系统有充分的恢复资源和保护措施,同时在成本上又有合理的控制。 灾难恢复计划由业务部门与信息系统部共同制定,需确定: 信息系统、应用及数据对各业务领域的影响和重要等级; 容许数据丢失的最长时间段和相应的备份频率; 容许系统、应用和数据瘫痪的最长时间段; 相应的应用软件和硬件的库存量; 紧急状态或灾难情况下,尤其是
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