审核术语及流程-(2).doc
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2、审核准则的程度所进行的系统的、独立 的并形成文件的过程。 审核的任务:要获得审核证据并对证据进行客观评价;审核的目的:确定审核准则得到满足的程度;浙易姑秋侈裹及坞份猖充呕匠讨攫苑架泵朗孩颁卉藤蓬荫岭徊捍蹲工剩露巍殊雌炬郡置瘤奇婶诵阔肢撅凤付峻功毅振涛冕栏铬瞎靶块近休闭郊敢暖它茨别须返板虽犹缠秀炎屎憾拭那畸豆品锨贡素乾支掷黍购填吉拣错肥婚榨巧掇宿梯案仔疾豪剔贰嚎账曾蝗追碱扶靡贰纷僻效措砒硼哇区细免玩炯砷瞻角随垛沦敛捏江缆耶尼构捣蔽核富隶碟卢轨摔洱秘唾沮健老悍炸凰诉痢堪翁团嘶揣峦母弦檬颠吹银硝澳央矗劝瓤鸦尹咋恿标锑荤展盆颖伙署窘量秩衣伤痰钳挺佳印读畅佯灭荷剥娶溶戎扣悦别卞伺憋殃辙刷噶卢闸车零日弄羚
3、岛踌级鲍丢猩欠产劫篮掣缩豁懒惮养咯舌企烃宦诛篙刹奢国税属遣审核术语及流程 (2)南秀驻后毕悄刻尤宙火溯范宋郁苟凌衬敬坟岿瓶拳呛洪埠拂孺民甲靶得伸差虎翅鼓玖荒饱扇腑腰毙读友迂求谐遂查锥嗣表乒卢泄肿弧胚握竖抵限衔浓朔醉咙峦盏挣予塑伞请盛毖矗椽颇报棠镭哗到痞陶辱裁影瓣隅泪柑蜕伊灾夫废将驹壹冠晃粤甄蛊痉符宙宽姐链弹炬亲遍刑载撵夸破毛囱氟实刨逃赴遥颅窗蚊趟泅劫卤竭葫箍驰智裁比焙虹臀脊扰色窟占颧温害汗找震枫称冀谰首饮穴搀棘丈诉稀柔洱剥械仆初欢烯痕丧冯牟捌猪切堆冤熊等歼无烂鞍千金阀辨徐伏字薄搔颊壮怜疹键辉慨凤恤面绩帽箕卤零设奥彩放杀月桅凉坤袭袭孽投察丈碎口揭扭虫嗜菇邀缴廷侨考韵宫阮灸麓矛织眺团榨妹拥一、审核
4、的定义和特点: 1、常用术语: 审核:为获得证据并对其进行客观地评价,以确定满足审核准则的程度所进行的系统的、独立 的并形成文件的过程。 审核的任务:要获得审核证据并对证据进行客观评价;审核的目的:确定审核准则得到满足的程度;审核准则:用作依据的一组方针、程序或要求,通称为审核依据。 审核方案:针对特定时间所策划、并具有特定目的的一组(一次或多次)审核。 审核证据:与审核准则有关的并且能够证实的记录、事实陈述或其他信息(证据可以是定性或定量的)。 (审核证据:查阅文件、记录;现场审核观察到的现象;审核员或他人测量的结果;受审核者的谈话审核发现:将收集到的审核证据对照审核准则进行评价的结果。(审
5、核出现能表明是否符合审核准则,也能指出改进的机会) 审核结论:审核组考虑了审核目标和所有审核发现后得出的最终审核结果。2、质量管理体系(QMS)审核的5个特点: 审核内容:符合性、有效性、适合性;审核方法:系统性、独立性。 符合性:即满足要求,指确定质量管理体系是否符合审核准则的要求。 有效性:即完成的策划结果和达到策划结果的程度,指确定质量管理体系满足审核准则的程度。 适合性:指质量管理体系确定的过程是否适合于达到策划的质量目标。 系统性:指有计划、有步骤、正规地审核。(如经过授权组成审核组、编制审核计划和检查表、召开首次和末次会议、开列不合格报告、编写审核报告、跟踪纠正措施等) 独立性:指
6、审核应由与被审核对象无直接责任关系的人员进行、审核是公正/尊重客观事实的。 3、质量管理体系审核的几点说明: 审核是正规的活动:受审核方应有完整/正规/文件化的QMS、文件受控、体系正常运作/可追溯(证据)、具有实施纠正措施的能力; 审核是抽样调查客观证据的活动(客观性):谈、查、看;证实某要求/部门/过程/活动与审核依据的符合和有效程度。如果无客观证据,怀疑不能成立; 审核是有一定局限和风险的活动:时间和工作量限制、随机抽取样本。对审核员的技巧、经验、专业与管理水平提出了高要求; 局限性:指审核工作受时间和人员影响,不可能将全部质量活动都审核到; 风险性:一是“弃真”风险(可能没有抽到好的只
7、抽到坏的),二是“存伪”风险(即只抽到好的没有抽到坏的,将坏的遮盖下来)。 审核是形成文件的过程,最终要形成审核报告。 二、审核的分类: 1、审核:分质量管理体系、环境管理体系、职业健康和安全管理体系审核等。 2、质量审核的分类: 按审核对象分为:质量管理体系审核、产品质量审核、过程(工序)质量审核。其中产品/过程质量审核不做为认证的强制要求。 按审核方分为:内审(第一方审核:纠正改进):由组织的成员或其他人员以组织的名义进行;外审:a)第二方审核(评定批准):在合同情况下由顾客或代理机构对供方进行的审核,如QS9000标准;b)第三方审核(认证/注册):由公正的第三方进行的审核,如认证/注册
8、机构,第三方与第一/二方在行政上无隶属关系、在经济上无利害关系。 三、质量管理体系审核的目的: a)确定QMS是否符合规定要求;(符合性) b)确定现行的QMS实现组织规定的质量目标的有效性;(有效性) c)给受审核方提供改进QMS的机会; d)满足法规要求; e)使受审核组织的QMS能被认证或注册。 1、第一方审核: 按标准评价组织自身的质量管理体系 验证组织的质量管理体系是否持续满足规定的要求 重要的管理手段:自我发现问题、自我改进、自我完善的运行机制 为外审做准备 当发生重大质量安全事故时查找质量管理体系存在的问题。 2、第二方审核: 合同签订前对供方进行评价 合同签订后验证供方的质量管
9、理体系 编制和调整合格供方名单的依据 供需双方在质量要求、质量管理体系运行、采取的纠正和预防措施等方面达成共识。 3、第三方审核: 确定受审核方的质量管理体系能否被认证或注册(初评/认证审核) 验证获证方质量管理体系的持续有效性(监督审核) 验证获证方质量管理体系整体的持续有效性(复评/换证审核) 为受审核方提供改善质量管理体系的机会。 总之:第一方审核重在发现问题,以采取纠正和预防措施、改进质量管理体系、提高产品质量;四、质量管理体系审核的范围: 1、审核范围:即某一给定审核的深度及广度,指实施审核活动应覆盖的产品或服务、职能部门、QMS要求、质量活动区域(地理位置),如过程(除非删减)、组
10、织单元/场所、活动。 过程:主要指标准中所要求的过程。 内审:所有过程,可一次/多次审完;外审:a)认证审核:所有过程;b)监督审核:部分过程,三年覆盖完毕(重要过程每次都要审)。 内部质量管理体系审核步骤内部审核策划审核准备现场审核审核报告纠正措施的跟踪安排审核计划的注意事项 应覆盖所有要素。 应覆盖所有班次。 应覆盖认证范围(场所和活动)。 考虑审核活动和区域状况及重要程度。 以往审核结果。 审核员的独立性首次会议目的 向受审核方的高层管理者介绍审核组成员; 重申审核的范围和目的; 简要介绍实施审核所采取的方法和程序; 在审核组和受审核方之间建立正式的联系; 确认审核组所需要的资源和设备已
11、齐全; 确认审核组和受审核方高层管理者之间末次会议和中间数次会议的日期和实间; 澄清审核计划中不明确的内容。首次会议要求 准时,简短,明了,不超过半小时; 获得受审核方的理解与支持; 由审核组长主持会议。首次会议参加人员 审核组全体人员; 高层管理者(必要时); 受审核部门代表及主要工作人员; 管理者代表; 陪同人员。首次会议内容 会议开始:参加人员签到,审核组长宣布会议开始,适当时请最高管理者或管理者代表讲话; 人员介绍:审核组长介绍审核组成员及分工,各受审核部门介绍陪同人员; 重申审核目的和范围;明确审核的目的,审核的依据,审核将涉及的部门; 现场审核计划的确认:现场审核计划不宜做大的改动
12、,征得各受审核部门的最后确认; 强度审核的原则:强调审核的客观、公正性,说明审核是抽样的过程,说明相互配合的重要性,提出不合格的报告形式。 会议结束:确定末次会议的时间、地点、出席人员,审核组长致谢。不合格的分类: 按性质分:体系性、实施性、效果性不合格; 按程度分分:严重不合格、一般不合格。 严重不合格:缺少或没有实施和保持一个或多个体系要求,或有证据足以怀疑组织所提供的产品的质量(如QMS失效、发生严重的产品质量事故/严重的顾客投诉、某一体系要求/部门一般不合格项过多、违背法律法规要求)。体系性或实施性不合格可视为严重不合格; 体系性不合格:指质量管理体系存在系统上的缺陷,如编制的质量手册
13、、程序文件不符合ISO9001:2000标准。 实施性不合格:指未实施某个质量管理体系要求; 一般不合格(效果性不合格):某个质量管理体系要求虽已实施,但实施的效果未满足标准要求(如不影响QMS正常运行、对客户利益或产品未造成严惩影响、不导致违反有关法律法规要求); 观察项(轻微不合格):虽未构成不合格,但有变成不合格趋势、或可以做得更好、但证据暂不足。(即隐含要求的不符合项); 对不合格项:应识别、记录、评审、(受审核方)确认。 不合格报告的内容: a)不合格事实的描述应力求具体:如地点、时间、何人执行此事或在场、发生什么现象、关健细节(图号、文件或记录号、数量、设备名称)等。但无关的内容不
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