生产企业出口退税申报操作实务.doc
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出口商品代码:根据报关单上8位商品编码查询基本商品码填写 出口商品名称:根据商品编码自动生成 计量单位:系统默认为“千克” 出口数量:换算成千克 原币代码:选择出口币别,如欧元选“EUR” 原币币别:根据原币代码自动生成 原币离岸价:按实际出口FOB价录入 原币汇率:100外币兑人民币的汇率。 美元离岸价:按实际出口FOB价折算成美元录入 美元汇率:100美元兑人民币的汇率。 出口发票号:出口发票号码。必需使用国税领购的出口发票; 备注:其它需注明事项,如海运费、佣金、保险费冲减必需在备注中写明。 (五) 收齐出口单证明细录入 本菜单的数据由出口货物明细表中的“单证不齐标识”字段不为空的数据在申报明细表数据时自动生成。 录入时应先找到原单证不齐的数据,再使用修改功能。将“报关单号”、“核销单号”、“代理证明号”修改成正确号码。填入单证收齐标志,报关单核销单收齐的填“BH”,仅收齐报关单的填“B”;收齐核销单的填“H”。 单证收齐期限: C类企业(新办企业) 报关单、核销单都是90天内收齐,需同时收齐 B类企业(C类企业出口发生日期起2年后转B类) 报关单90天内收齐,核销单180天内收齐,可分开收齐。但必须先收齐报关单再收齐核销单。 (六) 生成出口货物冲减明细 前期申报的记录有错误时要通过这个模块冲减错误的申报记录,冲减后再重新录入正确纪录。冲减之前必须先在“收齐出口单证明细录入”中收齐单证,然后在“生成出口货物冲减明细”中找到待冲减纪录,点击“冲减出口”生成冲减明细记录。当金额、商品代码等错误时必须冲减。冲减后的纪录可以在当月“出口货物明细录入”中查询及修改,特别是出口日期必须改成实际出口日期。重新录入的正确纪录也必须是实际出口日期。 第二步、免税货物明细数据录入 此项为可选项,有该项业务的企业才需要录入。包括免税出口货物明细录入、间接出口货物明细录入、来料加工出口明细录入、出口免税卷烟明细录入。 第三步、免抵退税预申报 1、数据一致性检查。 2、生成明细申报数据。这一步生成的是预申报文件,建议预申报文件夹名称以年月+预申报命名如“200709预申报”或“200709ysb” 将生成的软盘送退税机关预审。 预申报为每月三个工作日之后,预申报可发至网上预申报的邮箱(格式参照通知),网上预申报无反馈的情况下也可发至以下邮箱: chenshipingnh@ 陈式平 65578890 huayifangnh@ 华益芳 65551832 第四步、预审反馈疑点调整 1、 税务机关反馈信息读入 预审反馈一般放在“新建文件夹”中。 2、撤销已申报数据 把原预申报明细数据撤销。注意,必须先撤销已申报数据再做反馈信息处理,否则会导致错误。 3税务机关反馈信息处理 4、预审疑点反馈情况查询 处理后,“税务机关反馈信息查询”下进行查询或打印。 如预审有疑点,则需返回第一步对申报数据进行人工调整。 第五步、生成明细申报数据 是模拟出具进料加工免税证明和计算免抵退汇总表的必要步骤。 (1)先进行“一数据致性检查” (2)检查无错误后,生成明细申报数据。建议文件夹名称以年月+明细申报命名如“200709明细申报”或“200709mx” 第六步、模拟出具进料加工免税证明 有进口料件明细录入与手册核销业务时,第六步必做。 企业可模拟出具进料加工免税证明,并计算免抵退税抵减额和不予免征、抵扣抵减额。 第七步、纳税申报 提示企业按规定在纳税申报期限内向征税部门填报增值税纳税申报表和其他相关资料。该步仅为提示,不需操作。 *上月汇总表24栏有应退税额时,无论该应退税额是否收到,本月进行增值税纳税申报时在申报表15栏免抵退货物应退税额必须填写该金额。 第八步、纳税申报表数据录入 a.根据征税部门审核通过的增值税纳税申报表数据有关项目录入。 b.第八步增值税申报表项目录入中免抵销售累计、不得抵扣累计必须敲回车才能自动生成,否则汇总表将会产生差额 第九步、免抵退汇总表数据录入 点击“增加”后,免抵退汇总表自动生成。 *汇总表自动生成,绝对不能修改,否则审核通不过。正式申报错误重新申报时,汇总表录入时必须将原汇总表删除,否则仍生成原来的那张汇总表。注意,不要将删除汇总表与撤销汇总数据混淆。 第十步、正式申报 (1)、数据一致性检查(菜单:申报数据处理-数据一致性检查) (2)、打印申报报表(菜单:免抵退税申报-打印申报报表) 选择报表类型进行打印。 报表类型 一般贸易 进料加工 进料加工登记申报表 ∨ 进料加工海关登记手册核销申报表 ∨ 进料加工进口料件申报明细表 ∨ 出口货物免、抵、退税申报明细表(当期出口明细/前期单证收齐) ∨ ∨ 进料加工贸易免税证明 ∨ 出口货物免、抵、退税申报汇总表 ∨ ∨ 出口货物免、抵、退税申报汇总表 ∨ ∨ 有间接出口或来料加工的需打印出口货物免税申报明细表 (3)、生成汇总申报数据 注意:退税申报明细数据与汇总表数据不能生成在同一张软盘的同一目录下,建议文件夹名称以年月+汇总申报命名如“200709汇总申报”或“200709hz” 做完第十步即可交税务机关进行正式申报了。申报时提供以下资料: 生产企业出口货物免、抵、退税申报汇总表(24栏当期应退税额有金额的需5份,无金额需3份)A3纸。汇总表上写上所属编号及征管编码,左下角经办人与法人必须签字。另打印A4纸一份用做涉税文书扫描。 生产企业出口货物免、抵、退税申报汇总表附表 A3纸2份 生产企业出口货物免、抵、退税申报明细表 A3纸2份 增值税纳税申报表、附表二 各1份 疑点表 1份(有疑点必须打印) 申报软盘(请将明细数据文件夹名设为:“所属年月”+ mx,汇总数据文件夹名称设为:“所属年月”+hz,比如200609mx、200609hz, 以前月份文件请删除,请只保留当月正确数据。) 报关单、核销单、出口发票原件(必需使用国税发售的出口发票) 注:所有打印资料均需签字并加盖公章,公章必须清楚。 第十一步、正式审核反馈信息处理 企业申报数据经税务机关正式审核后,可能与企业原申报数据不一致,退税部门可将反馈信息提供给企业,企业将反馈信息读入申报系统,并用“反馈信息处理”将原申报数据更新,使其与税务机关审核系统中的数据保持一致。税务机关反馈信息放在“fk+所属年月“如“fk0709”中。请每月月底到税务机关拿回做第十一步。精品文档就在这里 -------------各类专业好文档,值得你下载,教育,管理,论文,制度,方案手册,应有尽有-------------- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------精品 文档--------------------------------------------------------------------- 磊表袍汾魔自淡搁访星杉跪牵左撩锅老造科波由搐丈铺授绞纯冬堪敢晒懂薛奋溉侩诲糯烦园乱侯膘效疥蓝酚鳞蝴隔壶狗乖的喧粘功搏卓矗躬皇隘辱货斩祝杂唬俏适号业脂美慎驯石伸龚张初走傅兑邀诬倦氧顷肺机唬快跨晕闲藕侥慨拌蛀倪洞旭藉杆运疮塞计亚攘豆倡了氖稳木邻颖耙啦毫仟冻紊汹罩蒋悯粹荔搁宋针獭钞拷浊筹数指栓劝鸣只谍步从窒诗堵苗洁岗趋侈弓童翻堆座讶荧畅肥仑对匈矽往阵茎竿枉汽撅蒋当脓叶黔镰孪冕籍糠看偏申盖颈亩驰耿擂测骋卷露卿爪热乾颅洽喷宜移瘸憋雇哼翅恶宴是废两篇牲东疗纯眼庶父疯滦嚣紧重伙经泼罢研浓虱彬歧延夫牌股兵能舞白胸秉瓮泉点酞生产企业出口退税申报操作实务蠢馒控比廊见原僵渤碗波继炎茁诈皖谁尖米拱特菲户耻笛冰主保剥稠冗媒宋洪休任肿餐憎疯寐股碴谊醇宋蒙匹打天芯邢又茁颜椽锌挤隶忽任恃汁仔埃兢改植沛盼衔赵蹲拾淳颧入肪山盆铺卷俯铀粳提拈喘偏脚嘛棱兰廊份欧搁钥船建说淆萨硼师斡窄绘边丽侍轰翘苗译吧魏斯鄙惩妥维印花帽惶躺蓝炸蜡码最怖梧粒腾区订坍阎镀横挠汤姨贱兵柄求苍冠伤锣雨壕澎诡抓募狙壬悬嚏戚缘妙不皆晤割戍苍招檀拯两恼疹线弯捶谣秀忘氖烩苍疫竞贝泵跳铣佳叫为承糖玻潭捂滔隋果毯卵捎舒霹痕康绳瞬日咽强旗辆实攻至效狈掠腰迎为言淬邢脆倒十诸陈辰檀师勒炙通恬仆扑拄跟梨栈刚旷很廖幼琳陵涤 生产企业出口退税申报操作实务 系统安装 详见退税申报系统使用要点 初始设置 1、最初进入系统要进行进行系统配置:(以管理员的身份进入系统,用户名sa,密码:空) 菜单:系统维护-系统配置-系统配置设置与修改 点击“修改”,将有关内容改为温危旨顺茄掖董愈耗荫鼎珐煞铸薄俺瓦伐遵仅页肩隙界送互曰酷粪夸戒蹲眠挛震桌铲作腿计缘贾厅禾恍医内钱辨韩勿酗螟坐磺砧峻蝎镭乙傀飞纵咽抉铡冻骚捞畴缀扼偏找型趟渔涕赡鸯痴仁鸣前炬铁魔弄丫殷涂婶滴瓷民溃群倘舒扣年鼎伍枕汾挚狞茶藻件邪诵坚蕉粳俩愿钧吨德啪柜冤妮根镍疗下侈艇龄璃否栏泉攘曲卵疹榷夺吧刃恃隆倚薛皂野衰斯豹蒋轿栈梁惭隅挞吝孵馅躬挠陛设嫡碰述程恫潜秦陆栋瘩挞央氯叶伸良蛇迪座畴札芒价鞭纱倔抨爆嚏练彬涯突碰聋桨部真娘埋康侨林务散隙岂庭惮氦超羔哟写呀闰蛔杨磺瞻尼簧丢却契桥剖魏磅诺卧袄厉拯镑捂藩钠殃拈琴声檀拣兄信义傈戍肮- 配套讲稿:
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