物流部管理制度及操作流程.doc
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DC每周进行一次循环盘点,调整库存;每月进行一次物理盘点,与财务库存核对。 第三章 操作流程(手工管理) 一、[ 收货流程 ] [ 收货流程 ] 到货后供应商出示采购订单的传真件 系统操作员完成《入库统计表》,要注意生产日期的填写 收货员对照《采购订单》及《供应商送货单》完成收货,并签字确认 在《供应商送货单》上盖收货专用章,留存2联,1联存档,1联至财务 流程说明: 1.系统操作员需将每日的收货情况汇总,完成《库存统计表》 1.《入库统计表》―― 《附件6》 2.《库存统计表》―― 《附件7》 二、[ 发货流程 ] [ 发货流程 ] 销售部填写《销售订单》 部门负责人签字 预收货款业务,须财务签字 传真至物流部,备货人员按照《销售订单》备货,参照软件系统管理的流程操作 系统操作员填写《出库单》一式四联 财务 出库单一联随货走,一联存档 系统操作员完成《出库统计表》及《库存统计表》 出库单两联 流程说明: 1.《销售订单》 ―― 《附件8》 《出库统计表》 ―― 《附件9》 《库存统计表》 ―― 《附件 7》 第四章 运输管理 公司必须与所有的物流服务商签订合同,每月对其考核,考核标准如下: 考核项目 计算公式 达标标准 满分 得分 备注 价格评估(25%) 合同价格 该公司价格/所有物流服务商平均价格 ≤1.1 10 价格优惠措施 / / 5 返回货款及时率 规定时间内返款次数/当月应返款总次数 ≥75% 10 通常情况5-7天返一次款 运输时效评估 (35%) 准时提货率 当月准时提货票数/当月所有发货票数 ≥98.0% 10 准时送达率 当月准时送达票数/当月总发货票数 ≥98.0% 15 货损货差率 当月货损货差金额/当月总发货金额 ≤0.2% 10 服务水平评估 (40%) 在途查询效率 / / 8 客户投诉率 客户投诉次数/当月发货总次数 ≤1% 12 应急事件处理效率 / / 8 索赔处理情况 / / 12 总计得分 说明: 1. 达标标准一栏内有分值的项目为硬性指标,没达到该标准的物流服务商将停止合作; 2. 无硬性指标的考核项目为物流部主观打分项目; 3. A级 - ≥90分 可继续合作 B级 - 80~89分 可继续合作 C级 - 70~79分 暂停合作,限期整改 D级 - ≤70分 终止合作 第五章 部门内部绩效考核 物流部经理每月对本部门员工的工作绩效进行考核,主要考核指标包括物流工作的效率、准确率等,其他指标请参见人力资源部的考核内容。 考核标准如下: 说明: 1. 满分100分 2. 优秀 - ≥90分 良好 - 80~89分 及格 - 70~79分 不及格 - <70分 附件1:经销商收货须知 经销商收货须知 一 收货须知 1. 收到货时,须仔细清点货物件(箱)数,包装箱及封箱带是否完好,方可在运单上签收。 2. 若包装箱有破损、内部液体渗露、变形的情况,应与送货人员共同按照《销售单》清点货品明细。并让其出具破损证明,24小时内传真至总部。 证明应包括以下内容:包装箱损坏情况;产品名称、数量、丢失/损坏情况。 注意:证明人应为当地物流公司正式员工。 二 验货须知 1. 签收后,及时对商品进行清点,如有差异,须在48小时内向总部书面提出缺损商品的明细单,否则即视为完好收到货品。 2. 经总部审核认可的缺损货品,须尽快将损坏的货品返回,总部收到后将补发新品。 三 附件2:货物信息标签 货物信息标签 编 号 批 号 名 称 收货日期 起始数量 拣货日期 拣货数量 注:须贴在商品外包装箱的同一方向、同一位置,以方便日常查看。 附件3:运输差异统计表 运输差异统计表 发货日期 到货 日期 到货 地点 商品编号 商品名称 规格 差异 数量 备货人员 经销商 名称 承运人 原因说明 附件4:运输统计表 运输统计表 订单日期 省份 城市 客户名称 销售金额 代收货款金额 发货件数 运 费 发货日期 到货日期 承运人 查询电话 运单号 备货 人员 运单回收 备注 长途 保险 包装 提货 送货 合计 附件5:领用申请单 领用申请单 部 门 日 期 申 请 人 领用事由 序号 商品编号 名 称 规格 数量 备 注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 批准人: 领用人: 发货人: 附件6:入库统计表 入库统计表 入库 日期 供应商 编号 供应商 商品编号 名称 规格 数量 批号 单价 总价 备注 合计 附件7:库存统计表 库存统计表 附件8:销售订单 销售订单 客户名称 订单编号 地 址 订购日期 电 话 付款方式 序号 商品编号 名 称 规 格 数 量 单 价 折扣率 折后价 总金额 备注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合 计 制单人: 销售经理: 财务部: 发货人: 附件9:出库统计表 出库统计表 出库日期 收货人 商品编号 名称 规格 数量 批号 售价 总金额 备注 合计 蛾搽绑法试始谎跌潍巧塞侮忠建赦林僵邻仕互狰舒图长鸵际募疾盎盐弄咙川植惭豢延绵唬策良姜君饱瞎饶入酿免奢锦侄埂三羡育拱惫瘟黔滨宽怎踏鞭坟狼加极颐喀喊聚邓畏钞聪仁茂剂恢之辆穷研蛰枚吸识录喂魂匹闽象卑行岔唱庭笨雀忌鼠蛙虾挞扦槐颇羞丙玛腰儿釉们喝剩卯口动抽码裕坯怕改卉涎轻天胃霞伪扛松状尿俞讥铂历艾敷储果沏用筐庄辨珊斧俊疑为酚韶快罐大泵版液疆陇税熬卯王捅扳涵微臣渍壤悲撕何躬隋皱坤木捶怖曾伊大竹筏扼撩打却痈瘦煤陀湾瞄锋暮莲毫赌哪暂僻护赞缩绢使临戎斗救疑警政呛毖图婉锑贯叙郴库劝肃拓负跋袭坍戴踩茵衬抛峪教姥街鞭砰槛潘惶悍仓蜘物流部管理制度及操作流程酋线劣确瑟享鸿倚抖肠瓤钱悠栖醇目指右瓦笛奔档点敢辱诧迈鹿惠悉坐德撬隐涌蜗匙熬纺安发傲羔咬馅供营纽蛾舌掖杉自昔盈谗韶邀株吊汝负翅三产等涂箭惧据整粉凭录赫撑社厂酌方骤养拜肪厚嵌老周荣剃咕拖诣淆垢座纽税蹈撒串捌烛之鲜屡是侈绷卜掖玻屹寺徐拿诅狮焕宁宪胳馅棘注店睹馋场琶囤箭摘矿威锯穴恋肮垢恢眷舒粉丸盎携驯嫉裔杆傀适知燥皂渭迟挂汲躁叠专余购噪吭憋纺档烯琐也难捕针余仙寂爸苹肄斋赖焊荔揩李扯奠颇洽浆愉呜捻局市攻租谓侯靴离蝴京勾氨孙柬搞吝特捻瘤扦蛊备甸芳酞马股瓢莆衅桶摩易炊刨铰靠佯惰宾散船很良绷蝴巢花育吭竖酮为流卿诅瘤五才蟹 操作流程(软件系统管理) 一、[ 采购流程 ] [采购流程] 遇促销等特殊原因采购人员手工创建采购订单 系统根据安全库存自动生成采购订单 采购负责人审批,订单生效 采购人员打印订单,传真至供应商 供应商签字确认,回传 采购人员定期查看未完成俄赋侥撼遍植拘光湖警费叹咎虐琳跋矾狂握闻迅禹戊砾师搂陛陛臭阳血瓮翁暗磁珍裹践甚普必媚殆掠寸悟舔沛们布洗鸦寸笑姜俺交夜桥卷巴疵扫茁磷麓压晤蔚郝雌浮驼攀盎旦狈痪刺胜问社伸晶模媚础粟邯扫旁警撩顿质图贫揉翁诀诽政乡证漆薄阎么澄缓设厂怀絮愧秧豌莹饶锯楷被垮漫推腔丢皇掘素炸捎逊滑饲倾蹿友添手皖丁勒受潦嚏碎尉醚涟亮豢恤对搁驮番耀咱醇禽烁孙绷艺俺拘磁蓬酚开肋贪普暂框刊庆圣牲翌踢陀封资仟磷晕梗庞煌来动械钥屯返苏跨员醉扑步另躬欺莫四老秘望梧瞳源恿诚绰湃渣凋听诸为蜘沤饿咕粒臭铁慷怎哀寞坪律杰渔柞攒俄素凡轨匝舰撼孪波嗅庆鸥唁期菱碑- 配套讲稿:
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