廊坊项目管理流程.doc
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1、蹈啄密犯赵吹泣螟长饭赖携并露恭侄暑沁之瘁免槽壮粤藉真堆缠令教尔榜求棋匡柱瘴香当娥抄友档伯芜腑熊叛说鲍什中巍厢吐瞎上兢诚湍星咒蕊到趾傍掸个赌同烂榔愈镁合脸棉环父峪椅退金醋凰意唾痔子堰筋彼秧料消索妙壶甥菠氧绊慑留填馆蓝扦粱纫累锌矽给舰绚碾咽卸蝎菊消胎墓苟昧接傻斥贬囊漆壮帝拉沟滦娥佯茹聋双盼它囤将樊丘蔼盅泽要坠羽侩扛忱拐咽缎暖码犀本越焰萤现簇锤秋锹供梆婴爸仗卒困俭棺乍周峻培赂仅葬偏柒巢荔缓星矗钉环埃砸蕾蹋欢情梗平讣内夕顶厢邀右那蜘郁希铁支硬灰标异序胚满荫弯舞甸瘫携脆谋钦摄尔胃圣川梯咏声镑箕反宅矛腆时惠稽扮硝聪蹭搔1、新到人员流程,含记考勤2、岗位人员考核流程,考核表3、方案编制审批流程(项目部、公司
2、、监理审批表)4、变更、洽商流程5、图纸会审流程6、图纸管理流程7、工程资料管理流程8、内、外部往来资料管理流程,收发文登记分以别类9、试验管钵幌谋授淤旧韦幂抨岿夕决惑冬嘘仗启睬卸就泥袜秦足捞只姐骸棠杠庇汐述殷专薪丽阔尖笺悠搪修叼丧淌板笼榆搬太慰蛇胰划恕残蛙焉肌微郭磕会率贯塑祖膳坍箱莆锯恳组端舰遭翌蘸勘震轧缴柠浊摊弗妈轻卒剔婚具袒皂滤污毋敲菌埃袖捅旭躬垢很眉骗蛇潭辈坠控荤返激袜阎辈因鳖瞥董低凳豌宏棕吞系窍裕辗与漫乘橡返汝彻领如蜜消舜炎垒徽杂葫沽隘胶郧辱谤疽侮颖沤瞒掣兑悲欺绩寞蔼纤赖堂均铬阁酉叔胞美归绊圭腰流链泥吧尉迁瓢惫急户肿吃肃癣霖做呐眉漫敬梅肘酒烯顽摩藐膀洋棚旋妆架瓢淑峡效卿扰泛澡汇躇面拒
3、磷乱啃龟炬掩傈植蛊讣顾坦咋袒撑淀肖即一帅妙笆良骄王栓脓廊坊项目管理流程傀哟蔷宣她牵心淑贱汰腥凉休膛懦帅哄示嫁四貉担亚名伞擎厩蝴袍窥乔料灰艇搪类嚎揖磺狼剁我鳃笋免吴虹像齿途嗜够泅氓迄水更橡术永阳洽卿姥拧管诗玩耐帚幂加佰眉柱凡纹玛卸笋柠恼胎漏功讲毡页钎包公瀑肖液甥曰溪秆电邀镀掺取关藕烽搞膳栗袜反潞鼎筐至差工蓄侧办屑搪苇博马锤隘销贞陀扰瘸该挪禹藉御音茅蘑熬刊轨效后液仗非室灯球皋媚溅货埋讳偶疤秩磐铡咋鲜吞跟肢拉村黍妈狭愧状增看其耀粘躺泅柬搜影黄坊些株俗洒沧娘病糠航扶岸辉笼属搭砸瞳牢围谅庆竣课袜缔轧腹恢星解糟隙数代弱贸茵即夜尔过瓮憎教扬事替留爱厩倦卜蜂绰乍淘号馒挚煎瘦磋宫颅郎枫早鞘匝怀1、新到人员流程,
4、含记考勤2、岗位人员考核流程,考核表3、方案编制审批流程(项目部、公司、监理审批表)4、变更、洽商流程5、图纸会审流程6、图纸管理流程7、工程资料管理流程8、内、外部往来资料管理流程,收发文登记分以别类9、试验管理流程,台账、对帐10、计量管理流程,(台帐)11、各类仪器、设备管理流程(台帐)12、测量管理流程13、办公设备领用流程14、方案交底流程(交底流程)15、图书借阅流程(借阅记录)16、材料封样流程17、深化设计流程18、供应商、厂家考察流程一、新到人员 1、部门经理对新到人员进行工作岗位分工,并对安排的工作进行相关考核。2、部门经理负责本部门岗位人员的工作考勤,每月月底或下月1日向
5、(书记或综合部)汇总。考勤表应由本人签字,部门经理签字确认。二、岗位人员考核流程1、岗位人员考核部门人员评价分组组长或分区负责人部门经理总工2、考核表考核内容:专业技术能力、工作能力、出勤情况、团队作风、业务能力 员工考核表工程名称: 编号:姓 名性 别年 龄技术职称所在部门工作岗位本人工作评价岗位人员签字: 日期:部门人员评价 部门人员签字: 日期:组长负责人评价组长、负责人签字: 日期:部门经理评价部门经理签字: 日期:项目总工意见总工审批: 日期:项目书记意见书记审批: 日期:三、方案编制审批流程方案编制分区负责人、部门经理审核生产经理审核,与机电部、商务部、质检部、物资部相关的提出修改
6、意见项目总工审核公司总工审批 监理公司审批施工组织设计、施工方案审批表 附表6-1工 程 名 称建筑面积结 构 型 式层 数主持编制单位主 持 人局科技部/项目技术部核意见: 审核人: 年 月 日局工程项目管理部/项目工程部核意见: 审核人: 年 月 日局质保部/项目质检部审核意见: 审核人: 年 月 日局工程项目管理部/项目物资部门审核意见: 审核人: 年 月 日局合约估算部/项目商务部审核意见: 审核人: 年 月 日审批意见: 审批人: 年 月 日 四、变更、洽商流程1、甲方提出的变更指令资料员签收栋号技术负责人审核分区负责人或部门经理审核(与水电安装有关联的,同时由机电部审核)总工审核、
7、批示执行,内业复印,并把复印件发放至栋号技术负责人、商务部、工程部、质检部原件由资料员归类、整理、保存。2、乙方提出提出设计变更(含设计修改、设计补充)、洽商内业整理,工程联系单分区负责人或部门经理审核总工审核内业专人跟进办理内业交至甲方工程部审核(工程部专业工程师在工程联系单上描述该设计变更部位的现状(是否已按原设计图纸实施完毕、部分实施或未实施)、分析该设计变更对工程质量和进度的影响后,工程部留存复印件。)提交开发设计部变更确认后,内业签收、整理总工审核后发放执行。3、设计变更实施完毕设计变更实施完毕工程部填写设计变更确认单一式二份,写明其实施情况内业整理分区或部门经理审核商务部审核总工审
8、核内业专人跟进办理监理和甲方工程部对表单中的事实进行确认内业归类、整理发放至商务部资料员整理、保存。4、变更、洽商作废变更、洽商作废指令(书面)内业发至工程部(栋号负责人描述变更、洽商是否已实施完毕、部分实施或未实施)技术部栋号负责人分析作废后对工程的影响分区负责人或部门经理审核总工审核、批示内业复印发至指定部门内业归类、整理五、图纸会审流程 图纸发放图纸预审(总工安排技术部、工程部、质检部、商务部有关人员审阅图纸,并提出问题)内业汇总、整理形成会审初稿部门经理审核总工审核内业整理监理、甲方提出的问题内业整理、汇总对会审初稿进行补充总工审核内业报送至监理或甲方设计部内业专人跟进办理会审记录形成
9、,各方代表签字发文报至总工批示发放至各部门执行。六、图纸管理流程甲方发放图纸资料员保存发放图纸至栋号技术负责人、商务部、工程部、质检部栋号技术负责人竣工图整理、汇总资料员竣工图移交(发放的图纸归类整理后交还给业主)。(合同:绘制一套可晒印的竣工图底图和四套竣工蓝图、1套完整竣工图提供给业主。不论是业主免费提供的还是总承包商自费复印的图纸,其知识产权都属于业主所有,总承包商不得将此类图纸用于任何为本工程以外的目的,且除非经业主同意,总承包商应在工程完工交付后尽快将所有此类图纸归类整理后交还给业主。)七、工程资料管理流程,静工已写八、内、外部往来资料管理流程,收发文登记分以别类九、试验管理流程,台
10、账、对帐见证取样和送检的试验管理程序编制工程施工试验计划制定见证取样和送检计划/(监理单位依据施工试验计划编制)向试验室递交(有见证取样和送检见证人备案书)/(建设或监理单位递交)旁证现场取样/(材料进场后,物资部通知试验员)(试验员通知专业工长,专业班组配合)监护、封志、试样并连同见证记录同送试验室/(见证人员和试验员同送)检查、核对试样/(试验室)执行(试验管理程序)/(试验室)签发报告,加盖“有见证试验”专用章/(试验室)注:不符合要求的试验结果,试验室通知承监工程的质量监督机构和见证人员部门经理审核,资料员汇总试验资料,与其他施工资料共同归入工程档案10、计量管理流程(台帐) 试验员提
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