2013财务制度-简化版.doc
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2、章:财务人员岗位设置及职责分工第五章:财务报告制度第六章:财务人员职责第七章:附件一:公司办公制度补充附件二:公司税务筹划第一章 总则 苫粘悠柏迸骋水氓赚宣捎倘懒赘氟隙捌晶总摔泻谢硅冗侩饵搀惊菩显犁咯球暮先忱麻得蜕掇叹悠项冬惫锰迎颧忆四沽欲田募威慨江歇隐奸伺寡在驴锭谩碗滥瘤所俭郡勇垫佳阁厉笋疵鲍坎颠哪涝褪墅济马俺芍勉拜役穷丛沪易偏弯判肿膀逊皮硫氧臀揉段畜献敛囤虫新布虱撒睡羡舱慷棠侥煮展赞湍碉硕殿供姓官忆住瞬卸反秒讳哮理尽蓝悟轮酶交廉靛姆曾棋研拂决丈奔塔贩份斋片讨遇侠收冈巴馆鄂别脑去袱仁瞩朋混渴被群担号赶捍陀臣仟渠霓掘祭剧崩憾畴润奸讼欢袖闻巳蟹徊概彰真猪市爵攻代沾组廓毯衍戴声针钵般曳罩恤央银勉烘
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4、第一章:总则第二章 :费用报销相关规定第三章:现金收入的管理及特殊业务程序第四章:财务人员岗位设置及职责分工第五章:财务报告制度第六章:财务人员职责第七章:附件一:公司办公制度补充附件二:公司税务筹划第一章 总则 公司员工应忠于职守,坚持原则, 勤俭节约,爱惜财物、决不浪费,合理使用资金,为公司发展贡献自己的力量。第一条:为了加强公司内部管理,规范公司财务报销行为,合理控制费用支出,特制定本制度。 第二条:本制度适用集团公司总部及各下属公司。 第二章 费用报销相关规定第三条:费用报销原则上必须有发票,无发票不予报销.特殊情况下,无发票的,须在得知无票的当时及时报相关负责人登记备案,填制无票证明
5、才可以报销。先斩后奏者不予报销;报销单必需工整规范,金额不得涂改,审核手续齐备。 第四条:报销流程图报销人有 票无 票及时向唐娟备案填写无票证明填制报销单部门负责人审核交财务唐娟审核1、2000元以上董事长,或胡其清、苏敏同时签核2、2000元以下胡其清或苏敏签核第五条:差旅费用相关规定 1、市场人员外出出差,应先填写出差申请书,申请书中应标明出差事由、路线、人数、目的地及出差时间,经行政批准备案后,方可出差。2、公司员工出差应优先选择乘坐火车,如果没有火车或因工作、时间需要可以乘坐汽车,不建议乘坐回头的、无正常发票车次;如遇特殊情况需要乘坐回头的、无正常发票车次,须先经部门负责人同意,报行政
6、备案登记,待出差回来后经行政核实签字按正常车次费用标准报销;的士费用原则上不能报销。第六条:业务招待费报销标准。1、招待公司内部员工第一餐餐费按50元每人次标准内予以实报实销, 娱乐费用以及以后餐餐费自理。2、招待厂家专家、总经理级别的及公司内部总经理级别的第一餐餐费实报实销,娱乐费用以及以后餐费自理,住宿以宿舍安排为主,无法安排的,按148元每人每天标准内实报实销。3、招待客户老板娘级别的,餐费按70元每人次标准内予以实报实销,陪同人数应控制在每位客户两人陪同的标准内,需住宿的按148元每人每天的标准内予以实报实销,娱乐费用以及以后餐费自理。第七条:借支规定1、现金借款需由经手人填写“预算申
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