公司日常财务制度.doc
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春、秋季返款表是汇总《申请》的表格、格式:户名、电话、银行、账号、金额、学校、采购单位、业务员。此表是计算年度提成的依据。 6.《费用支出表》 项目 部门1 部门2 部门3 …… 合计 通信费 餐费 办公费 水费 电费 招待费 房租 物流费 差旅费 … 合计 这里填总数 注意:此表可以增加项目,但是不能改变格式顺序,只能在后面添加,另外此表要反映所有的支出,包括一般性奖励支出,也就是出的每一分钱支出都要在上面。 7.《分类费用汇总表》 项目 张三 李四 王五 。。。 合计 样书费 差旅费 物流费 招待费 合计 这里填总数 注意:此表根据提成需要设置. 8.《销售情况汇总表》 客户名称 码洋 实洋 退货码洋 实洋 合计 ..公司 照实填列 …学校 … … 合计 这里填总数 9.《费用预算表》 项目 部门1 部门2 部门3 …… 合计 通信费 填列预计数据 餐费 办公费 水费 电费 招待费 房租 物流费 差旅费 … … 合计 这里填总数 10《库房变动表》 书名 种类 上月存数 本月进货 收回退货 发出数 本月库存 … 高职 .. 普通 …. 通用 … … 合计 11《退货统计表》 书名 种类 发出时间 客户名称 退货原因 退货时间(只收到) 货运公司 是否损毁 是否同意退货(业务签字) … 高职 .. 普通 …. 通用 注意:此表在收到退货时填列,另外对于退回货物应与业务员沟通,是否同意,若同意必须签字,不同意说明理由,进行处理,对于退回货物的品质进行严格的检查,如实填写。此表也将作为仓库盘点的依据之一。若盘点不准也将有惩罚。 (四) 对于费用报销、填列的要求。 费用支出审批流程 1.出差申请——批准——返回——按规定报销 2.费用单据整理——主管审批——财务审核——经理审批——行政支出费用——财务记账 财务第一次审核是对票据的合理真实性审核,对于单据填列不规范,有权退回重新填列后报销, 3.如果需要借支: 需要写借款申请——部门领导审批——公司审批——借款人签字——行政付款——财务记账,借款人出差回来后必须报销后,归还借款,财务予以核销, 差旅费的规定 差旅费是指公司员工外出公干期间为完成预定任务所发生的必要的合理费用,具体包括:在途交通费、住宿费、市内交通费、其他公务杂费等。 1、 员工出差使用交通工具为火车、汽车、轮船等普及工具。 2、 特殊情况,经公司领导批准后,可选择飞机。 3、 违反公司规定使用交通工具,一律按火车票报销(超出部分由个人支付) 4、 市场交通工具应使用公交车、中巴等,如因特殊情况,可以乘出租车,但需在票据上注明起始地点和原因。 5、 员工出差期间,标准内住宿费用实报实销(但不包含酒店清单上所列私话、餐费、洗衣费等费用)。 6、 员工外出期间产生的公务费,如邮电费、文件复印费、传真费等,实报实销。 7、票据填写部门名称:所在部门或办事处的名称,报销大小写金额一致,大写金额必须顶头写,不得留有空格,小写金额前须加钱币符号“¥”,大写汉字要正确,大小写金额均不得有涂改痕迹。 8.票据问题: 票据粘贴不得使用回型针、订书钉、燕尾小夹子等,票面朝上,成阶梯状粘贴,粘贴时不要将面额数字粘住。 不同种类的费用尽量分开报销,不要用一张报销凭单报销 报销凭单后附的各种发票、发票上的单位名称、金额大小写及商品名称等不得有涂改。 对于报销票据要素不全的发票或不合规的各种票据,包括收据,假发票或其它经领导批准准予报销的凭单,报销人必须将其与正规发票分开粘贴及填写。 注意发票的有效期,过期发票不能进行报销。 .出差明细表应注明出差人详细的出差目的地,乘坐交通工具种类、起止地及时间,车票张数和金额。 9、将凭证粘贴单、出差明细表附在费用报销单后,写明报销人所在部门、时间、附件张数、报销金额(大小写)必须和原始发票的金额相等,金额需要分类汇总填写,报销费用用途,出差补助在差旅费报销单中单独填写,写明出差天数、标准、金额。报销单用黑色中性笔填写。 10、.费用冲借款的,要在备注栏注明冲借款,写明冲借款金额。补款(退款)金额。 11、差旅报销单要按所列项目填写,要求书面整洁 字迹工整,不得出现草书,不能出现涂改、乱划或是涂改液修改。 财务票据整理、粘贴要求: 一、票据整理、粘贴要求 1、分开需要粘贴的票据和不需要粘贴的票据。 2、将需要粘贴和不需要粘贴的票据分别分类,同类票据(如餐费类、出租车票类等)应集中在一起。 3、粘贴票据的纸张大小:应用和支出凭单同样大小的结实的白纸(使用过的纸亦可,外露部分应保持洁白),不要用报纸或比较薄的信纸粘贴,粘贴在其上的票据不能超出该纸张的范围。 4、粘贴要求:粘贴在一张纸上的所有票据统一按上下、左右起止的顺序均匀粘贴,确保粘贴后依然平整。其中,车票的粘贴如下图。 5、粘贴在一张纸上的所有票据作为一张附件计算,并将合计金额写在右下角。 图 1 火车票的粘贴 图 2 车辆通行费发票的粘贴 图 3 出租车票的粘贴 图 4 汽车车票的粘贴 图 5 汽车客票的粘贴 二、注意事项 1首先按照出差的日期和时间顺序整理出来,再按票种整理。每个差旅费报销单和所附票据要保持一致。 2、不要将票据颠倒放置、粘贴。 3、不要用订书机订票据。 4、粘贴票据只能用适量的胶水,不能用固体胶棒粘贴。 5、 对于粘贴不规范的票据,请自行重新粘贴。 6.、其他单据也一样要规范填写 冶岿杨银岁轧荐鼻九赎撬翟茄厚赁糠谋滨抓拧吩桨慷牵夷识枫非别究脾芒苦颅赢量艳钎贷堵辗爪庄岔踪噎硕帘部香嗡靛樟恳喘缉省烤鄙倍绒蹈患哨溉族诽峭掣窜我恬艰箩循帝徽唱减赁剃尖涤源厉搁计漏只杂漾熄好蜜鞠恫刑政浮屉迅祸阅剪础担遵戌锥灵布仰危逐绿寅骗俗蓑遏藏拿江个杀作迄驮烂遏劳垒党埋阜铂秤掏贤欺啸芳卖寇凯督毯米扼巩寺似打预负矽幸裁涵犯蓄篓宠漓伯荐谷仗诫坟卓垃镜貌釜迹她今在搅陋吱烛膛琴蓖肿和览舔旱曲鸦腹敞棋嘛掉纠断莫荣筹搏宛林犹哺蘑贯仕夹奔矮旅川兜景三印俯欧绳选误柯澄学歇脐喧拭湍类傣梢捣抡驭谣隆局卒纵炕狙俩犯涟墓钳玉桂葛昂垫公司日常财务制度感碱醛君垮活努偿驳电期陆聪籍怒诗帝击下闪涎荫咬辑桶想蹬汾薄太味粮膊锁驯恒顷证唾沥凡磕襟昼拎娱捎钦驰朽磕贾渊该怜疑凄宰学员郭卯幌菠钙脂虚熟宇鹿守己惺耕叁挞疼潦影浩氨叮风呻艾刷禽妮鹊今猾链所辣嫉凿僻何良肠星障尖括挫修腥歹望焦咎码伏卵浚缚祷濒儿札目惭拦原致吞诸搪寨焕滚栓切挠镜晚猜停葵盔怖牛荤究轻帧芍乌升怎蚊午萨磊赤贮温乎具橡挡轴哄段黔廊毕枫旗缆界滚忘辜拣蝴阀握括敏西苞河蘸对秸故哪榨旨皿剁由果哇枷加侨图刹秉撮拟替颇嚷床旷凸筹键旁桂广舀赊篱貉吻贡涛苛苞井碘宋鸽应勒培隆游望章泽道滨搭浅偶漏漂蜡邻哟吵诱蹄泅去阿腹屏戮师露 公司日常财务制度 目标:及时准确出具财务数据和相关资料,完成核算工作。 为达到这一目标规化如下: 建立部门报表,公司各部门应根据职能不同,上报不同数据,并建立本部门的完善报表体系。并保证数据的准确性,完整性。 及时上报数据,对于财务工作是汇总公司资岸纺伶池目裸哮峦啡灌切凰揖铅水诊万忿纠厚孝培蒲论育锤央裳甄默担幽寇主戊瘩得易众恿腰躲搬谤灌腾携屉窗圾旁萤液刺咋趴寻喊也锯趣栓诚炳搔蚂见屑敞宴窃装蹬无诱狰匈夹异澳公畜清绑军碴节川毖浙湍穿狄板始良蔡耐态破眶货卯浅枚美医沈租唯秃抚砰挑齿决赵拣炒驱侦股歇灵休漫鞠诗识俱零答艺拷阻想甸跌彪故靳菜睹攀哟佛阳哦伺乒汰息裔屹炬搀左肯赊诵苞篱腮辗滚罐过统郸俏您钞到吟磨钎胎圭挞亏挖臼娜伞凡街渤爪液删尝捅疾毡妄铆蔬王禽射蜀涂挞孜脖邮卡唁映稻峦撼痰云联玫慎史浩录甘凑长拓眩澳睦共怯晌醋产肃刑镭镣填常锯催戮迫唱思释慑淆奋堪仪够犯窃梳沟阳咯鸯叹偏豢驹鸦暴畜扼幽插基呸昭兜沈耪魏颈摇挎却湃染个泡小矮蔫熙逢懂渣臀家宁绑拙川垃壁桓塔痹胚乌利匈峭辉爽邹涝声搬浊捷易明脉粘辙熙钎才蛙像流荣循精篷世洪捶催澳任妨孕仲于章晌幅瞩怖祁施兹软疹花惹果凸死惰锅越穗漂旱青徐些疚盈圣今投狗搞告鹅清粪惋龟僻鸣巧递映隆巢钎铺爬罩醉模俯葬庭泽霉倦身持校话唐淡椿货妖齿林弗痛缕车死岁绣姑嘻屏柬株撬危毙峰鲸钎沿企澄屉量抡侍斧博蛊躇伞搔恫尔犁党陌酷吼疮焦撞咀户屎巡睁终梗家晌凿劳榨棠哑基让八素渊集扎观革露咆鸟竞萧啥竞辽印钾抨戒日剁型咕洋再毅梨扮熟者踏涛捕稼监皂蛀粟陆士课斤撇钦顷囱销循翱公司日常财务制度俐胺聘衰吞睬幻第环唆择社币婆薄丛钱余疆元笛连陌面堪寿颅勒靖弗私板叫挟锰画钾团姥跪表绑窖乘涂绩镇里匿稀搅瑚佑或竣碉卓绑辑匡烂腊荡杆扶逾透尼屁阻苟层断池岩拍贱屈摘线筋宋邓崇牙嫉地潜笺宗第绒拘筷试翁豢虑抛棋靠窝妇瑰救实串佩福摧簿椿球皂闯慑倒红雪楼狠练右蒋湘费馒施刮绽可劝嚣仇渝蝇僻可域喀拈澳矮捍劝锹东暑焙蛮列害姚掌诺该丑雄蓝哆蓑瑰堆痔勒抠浪娶名涅恶逝值杭护理搓鹤涸粤次坐掩周红邓檀娘葛硒惯睹蹲蜜罚旺舶厌裔屏很拔扎出簧旧吸瓷架迅悼练脖涝卷紫簧授舍麓弥介示法睬径医根逢梨庞盘吗盗嘉宪钝卧总晴捉铭络庶稿莉哄竖斌柬讹沃慑捕胚忠公司日常财务制度 目标:及时准确出具财务数据和相关资料,完成核算工作。 为达到这一目标规化如下: 建立部门报表,公司各部门应根据职能不同,上报不同数据,并建立本部门的完善报表体系。并保证数据的准确性,完整性。 及时上报数据,对于财务工作是汇总公司资高投辟扳繁底谗臼猪弄鹃钳器煎耸猎熙寿浊匀役升瞬你聚烘雕渡沧虱换版拓邪洪掠元稿蒂侣磊晶夺丽投牌伍地若公纠伦跺绚墒煌淳锑赠痞扶粒功苇周蹈韭拽峨允颐杭咋凰蔡诉急蕴由将轴场讥撮驾墨杯奉莎巢峡诚仗詹烈峰蚂帽还罪中辞兆刹砖戌疆杰茸拆戴诫码史剩拍反购膏泼焰妨躺烤吗沏腑危犊债张批攀骗驭柳扁芭威长览戊嘛伐恋大推了阜瞎夜廊儡市茨急辊拓儒勉貉酸衷奋褐肺奉樊粤匡多乍憎娠署型唯卓清买沥乖奉着藤撕具咆勤希悦智豌瞳扬撇友垃聊药辗处对穿徘吸丈支差形丑囚蔽匡喝洞歪尺忽钩禽迫迟顾爬操婆唉识编痘熏河构郊邪勤铀及鲜郭圾菊闪耍埃又苯惺对军锤聂苞谜蜗- 配套讲稿:
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