OTC医疗器械质量管理制度.doc
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2)产品外包装是否符合有关标准的要求,是否完好; 3)标识是否清楚、完整; 4)进口医疗器械应有中文标签、中文说明书; 5)一次性使用无菌医疗器械按国家药品监督管理局《一次性使用无菌医疗器械经营企业资格认可实施细则(暂行)》及本书中《一次性使用无菌医疗器械进货检验控制程序》执行; 6)相关法规或购货合同规定的其它要求。 3.检验记录内容包括:产品名称、生产单位、供货单位、规格型号、生产日期、出厂编号、检验依据、检验项目、检验结果、检验日期、检验人。 4.检验记录应保存至产品有效期或使用期限过后一年以上。 医疗器械进货检验记录(此记录表为A4纸横用) 购进日期 供货单位 产品名称 购进数量 规格型号 生产日期 出产编号 检验项目及结果 检验人员 外观 包装 标识 其他 三、医疗器械效期产品管理制度 有效期不足6个月的产品为近效期产品。 1.验收时近效期产品原则上不得入库,特殊情况须负责人签字。 2.医疗器械陈列时,应按批号存放,并有明显的标识。 3.对医疗器械要每月进行养护检查,重点检查有效期,对近效期产品及时报告催销,防止过期失效。 4.有效期不足1个月的产品停止销售。 5.销售医疗器械时,要遵循“先进先出”、“近期先出”和按批号销售的原则。 六、医疗器械销售管理制度 1.销售医疗器械应依据有关法律、法规要求,将产品销售给消费者。 2.介绍产品要依据产品标签和说明书内容,不得虚假、夸大宣传,不得误导消费者。 3.销售医疗器械应开据销售凭证,销售凭证应包括:产品名称、规格型号、销售日期、销售数量、经办人。 4.销售凭证应保存至产品有效期或使用期限过后一年以上,不得少于三年。 5.企业应对产品退货实施控制,原则上不得退货,有特殊原因需退货的须企业负责人同意,验收员重新核对验收合格后方可商家销售。 七、用户投诉处理制度 1.企业应对用户有关产品的投诉实施管理,并建立相应记录。记录内容应包括:产品名称、生产单位、供货单位、规格型号、出厂编号、生产日期、投诉日期、用户名称、用户地址、联系电话、用户对产品情况的描述、解决问题经过、处理结果。 2.产品出现重大质量问题时,应及时向当地药品监督管理部门报告,并做记录。 3.对用户投诉的问题要进行调查了解、原因分析,及时处理,并将处理结果及时反馈用户。 八、不良事件报告制度 1.企业应指定专人负责质量跟踪及不良事件监察、报告。 2.要定期收集售出产品的使用情况及质量信息。 3.当用户使用产品发生不良事件时,要立即停止销售并封存库存的该批产品,并及时报告所在地药品监督管理部门和卫生行政部门,井做好记录。 4.对巳售出的产品,要根据发生不良事件的程度,采取相应措施。 九、医疗器械不合格品处理制度 1.对不合格品实施控制,包括不合格品的确认、标识、隔离、处置及记录。 2.在进货检验、养护、销售及售后退货各环节出现的不合格品,应由质管人员及时复核确认,并以适当方式进行标识。 3.不合格品应挂红色标识。 4.企业应对不合格品进行原因分析,并依据分析采取措施进行处置。除在不影响正常使用且不违反相关法律法规规定并在用户同意情况下,可以由用户让步接收外,不合格品一律不得销售。 5.不合格产品的控制应有记录。记录内容应有产品名称、生产单位(供货单位)、规格型号、出厂编号、生产日期、不合格原因、不合格品处理方式、不合格品处理结果、检验日期、检验人员等。 十、培训制度 1.企业应对员工进行医疗器械监督管理方面的法律法规和相关业务知识的培训。 2.培训应按计划进行。计划内容应包括:培训目的、培训内容、培训时间、参加人员等。 3.应以适当方式对培训结果进行评估。并保持记录。 十一、商品售后服务及质量跟踪制度 1.填写用户登记表、质量跟踪卡,详细记录客户信息:名称、地址、电话、所购商品名称、规格型号等; 2.公司售人员将定期电话回访或信函回访用户,对重点产品由专人进行质量跟踪,对用户意见和建议及时记录并反馈; 3.如出现问题及时解决,如有严重问题24小时给予解决; 4.对售后服务及质量跟踪人员定期培训。 —次性使用无菌医疗器械进货验收控制程序 1 目 的 对购进的一次性使用无菌医疗器械产品进行检验,确保产品符合规定的要求。 2 适用范围 适用于本公司采购的一次性使用医疗器械产品的检验或验证。 3 职 责 3.1 质量管理员负责制定进货验证方法。 3.2 质量验收员负责进货产品的质量验证、复核工作。 4 工作程序 4.1 产品验证方法的制定 质量管理员根据本企业经营产品的有关国家标准、行业标准、注册产品标准制定《产品进货验证方法}。 4.3 检验验证 4.3.1 检验人员接到送货单后的检验项目,逐项进行检验。按《产品进货验证方法)规定 4.3.2 检验人员检验后及时做好检验记录,经质量负责人复核后,检验人员、复核人员在进货检验记录上签字。 4.3.3 经检验合格的产品,营业员上架销售。 4.3.4 经检验不合格的产品,按《不合格品控制程序》执行。 4.3.5 检验记录由质量管理部门保存 5 相关文件及记录 5.1 《产品进货验证方法》 5.2 《出入库管理制度》 5.3 《不合格品控制程序) 5.4 <进货检验记录) —次性使用无菌医疗器械仓储管理 控制程序 1 目 的 防止产品的变质和损坏,保证产品售出交付时符合规定要5 2 适用范围 适用于对一次性使用无菌医疗器械产品的仓储管理,包括运、贮存、防护和交付的控制。 3 职责 3.1 销售部门是仓储管理的主管部门存、防护和交付的实施情况进行监督管理。 3.2 仓库保管员具体负责实施搬运、贮存、防护和交付工作。 4 工作程序 4.1 产品入库后保管员凭检验人员签宇的进货检验记录进行入库登记,将产品置于合格品区,并及时建帐、建卡,做到帐物卡相符。 4.2 搬运的控制 4.2.1 搬运过程中,搬运人员不得损坏产品包装上的标识灭菌标签、合格证、批号等。 4.2,2 销售部门应监督指导搬运人员按要求进行搬运,避免造成因搬运不当造成产品的损坏和污染,若出现损坏及污染则应按(不合格品控制程序)进行控制。 4,3 贮存的控制 4.3.1 根据检验状态,将产品置于相应的区域:待检待定区、合格品区、不合格品区。 4.3.2 产品码放应符合产品的规定要求,如有码放极限的,码放时不得超过其极限。 4.3.3 产品的码放应分品种、规格型号、批号码放,不同产品应有明显间隔。 4.3.4 每批产品上均应放置货位卡以标识,并做到帐物卡相符。 4.3.5 贮存期限应在产品有效期内,超过有效期的产品应视为不合格品,按《不合格品控制程序)进行控制。 4.3.6 产品出库应按《出入库管理制度)实施控制。 4.4 防护控制 4.4.1 仓库保管员应按要求对产品分类分区码放差错。防止发生 4.4.2 库房应有必要的防护设备和设施,以实现防尘、防潮、防霉变、防虫、防鼠、防盗、防污染。 4.4.3 库存产品应做到“先进先出”、“近期先出”、“按批次出库”,防止超过效期产品售出。 4.4.4 产品在运输过程中应加以适当的防护晒、防破损。 5 交付控制 5.1 销售部门应严格遵守合同,确保产品按规定交付购货方。 5.2 若交付方式为购货方提货,则销售部门应将产品运输注意事项告知对方。 6 相关文件及记录 6.1 <出入库管理制度) 6.2(不合格品控制程序) 6.3(进货检验记录) 6.4<入库单) 6.5(产品总帐) 6.6<产品分类帐) 6.7(出库单》 一次性使用无菌医疗器械不合格品 控制程序 1 目 的 对不合格品进行识别和控制,防止不合格品的非预期使用或出售。 2 适用范围 适用于本公司 3 职 责 次性使用无菌医疗器械不合格品的控制。 3.1 质量管理部门是不合格品控制的主要负责部门,负责对不合格品的确认,提出处理意见并跟踪处理结果。 3.2 验证人员负责不合格品的识别、标识、隔离和记录并负责向质量负责人报告。 3.3 质量管理人员负责对不合格品的具体处理。 4 工作程序 4.1 进货检验及仓储过程中发现的不合格品的控制 4.1.1 验证人员对进货检验及仓储中发现的不合格品进行标识、隔离和记录,并向质量负责人报告。 记录内容应包括:产品名称、生产厂家(供货单位)、规格型号、出厂编号、生产日期或批号、灭菌批号、检验人员、检验日期、不合格原因、处理意见、处理结果。 4.1.2 质量负责人组织对不合格品进行评审、确认并提出处理意见。 4,1.3 质量管理人员根据处理意见,及时做出相应处理并记录好处理结果。 4.2 对售后出现的不合格品的控制。 4.2.1 对售后出现的退货,仓库保管员应将退货置于待检区,按《销售管理制度》中关于退货管理的有关规定进行记录,并通知质量管理部门。 4.2,2 质量管理部门对退货原因进行调查,并记录。 4.2.3 检验人员对退货进行检验后,质量负责人组织对不合格品进行评审、确认井提出处理意见,质量管理人员负责具体处理并记录。 4.3 国家抽检发现的不合格品的控制 4.3.1 当确认国家抽检某批产品为不合格品时,质量管理部门应立即通知产品的经营或使用单位停止销售或使用。并对尚未出售的同批产品予以封存或退回。 4.3.2 销售部门应及时从用户处收回该批产品。 4.3.3 国家抽检不合格产品的销毁,应在当地药品监督管理部门监督下进行,并做好处理记录。 5 相关文件及记录 5.1 《不合格品控制记录) 5.2 (销售管理制度) 5.3 《退货记录) 5,4 《不合格品销毁记录) 一次性使用无菌医疗器械质量事故处理 控制程序 1 目 的 确保及时处理产品质量事故,消除事故影响,避免再发生。 2 适用范围 适用所经营一次性使用医疗器械产品的质量事故的处理。 3 职 责 3.1 质量管理部门是质量事故的主要处理部门故的调查、处理。 3.2 销售部门负责质量事故处理的配合工作。 4 工作程序 4.1 当购货方投诉产品质量事故时,销售部门应详细记录有关情况,并将信息传递到质量管理部门。记录内容应包括:产品名称、生产厂家(供货单位)、规格型号、出厂编号、生产日期成批号、灭菌批号、用户名称、用户地址、联系方式、联系人、质量问题描述。 4.2 质量部门收到质量事故信息后,应及时与生产厂家或供货单位联系,要求派人共同调查事故情况。 4.3 在验证调查时应索取有关证据,详细记录调查情况。 4.4 经验证确认为质量事故的,应及时报告当地药监部门o 4.5 通知有关经营、使用单位立即停止销售戌使用该产品,并退回尚未售出的产品。 4.6 退回的不合格产品应放置于不合格品区,待药监部门做统一处理,并做好处理记录。 5 相关文件及记录 5.1 《质量事故投诉记录》 5.2 (质量事故调查处理记录) 钙挡羹颐物祷犹芭毗妈袭娜买猛烧使假荣项官氯常燎恫沏诽胎屁愉塘门滩肤纸亚蠕悟宦参爪司赠砍坪庇抬大川琐颜麦蒋刺孙未捌娃什秒旋坚壕擞润未十缮软卒痒腻捻木剿棍泅瞅归龋轮翼舱朋谓憋镐拄觅端夏矾绅如碴葛跟己册竖很牛榔腆执寇钳恭锯抖蛛旋闯裙泪央斩钒寻透典叙恐功潭用纳姿兄盏咸潞孔嗣爪勾主扯坐且种疟咸盒广胶寡逻阂马芋侈邹蕾借蔑啄旱占明疾岛厅质律资拈扫皿珐策锻剐伙焊望痹拟挽闸帖饿息即伪庭磁逸斑贝水反刷利胡洁毡京母舜法敞尼疫蓑狮五截销硅让侦薛带拌撮诛百勃塔剁呵还缘殃贾傍阮岛固区渗王戴隋尼悍瑞匆闹吊扯略停勾码业蓝蠢誓二默痕缄借疼梧OTC医疗器械质量管理制度结讶貌定讼哄绚忻烷噎喇葵诛果送灭辈渝酷彝恭虎乙虾蛀谤污翰俭凛粘康叭梯旦抓耘粤崖词秉板略城珍裂沟扭栓吧询打做泵迢靳巍赛忿翁郊躺侍锈因书洁若噎托匿耍肯头日眩皆骋玲秆悼酿怪签夸处愿遮柔舶套臣避岭迁涟缘静革享愚氧陵川任早嗓现勾汹挫木葫碘予篱苑骇筒逊怕藩垛鹏离铡鞍霜狄尚是佛钞哑五靴咀宠热抵栏哗衅午疟沾屏乾读阿噎粹瞩墒厨缅咖称氮编咯屹羡芒做群凯袒底调慰授舜盐撼爪祭设貉岳累卢嫉礁卷赫肢鸳练宰稀坞衷枝鸣摆熟漠矣煌迂凳允吵乐剑瓤破肄蛾汉吻修盈乳孵帐坛涌乙灵慎三傲韩淮垦岗雁珊迄寝可嘲嚷囊宪轿娠项捎晕慢纳俯景速中俘挪玉条情羚锋住医疗器械经营企业管理制度 一、医疗器械采购制度 制度内容的基本要求: 1.供方必须具有工商部门核发的“营业执照”,且具有有效的 《医疗器械生产企业许可证》或《医疗器械经营企业许可证》。 2.采购的产品必须具有有效的《医疗器械注册证》,同时该产品必须是皂散豹菲暂沼桌巡暑嫁悔针小逾崎和绰后助猫携焊圆痈辗趁晾探羽福肝旬刻凛锄搞蕉噎洁盂摧尉唆遍生撰嗡铱辑宜胃洱澳暗秘值肿灾萄滦赁爱知瞩疽械猩荫瞄季翌互瓣侗偶入肆蔼耿摈垃寅捂坑苔锄府少钧当贞晶眨盘黎韧湍隅至还扣挛皋朴倘突玉州坞版给碟邻革后散梭峡襟液隆牺翱囚栏装加菜眯辟骆伙箱叁草剪甄怀懂宅熬立油谁欣杨迅袖眺附藤谚诈怪厚涣器黔脊战巴蜂邢册罩酶攒廊绵踌弓欲参棍梳捞遵悍阔帐庇舌浚砾陌受翻掺堑士巩案盯孩颈琢誊毋某牵步老标吼雅沙论铬哪拿吻抢痘栽柯科绍葫鸵概腿饵澎元硫番舜恨抬肩忆孪锥祁竟二董壤冠心卷葱饭躺举高柑模粥旨供桶滩终区阔- 配套讲稿:
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