各部门管理评审提交报告编写要点:.doc
《各部门管理评审提交报告编写要点:.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《各部门管理评审提交报告编写要点:.doc(4页珍藏版)》请在咨信网上搜索。
1、各部门管理评审提交报告编写要点:营销部:1合同评审(包括合同评审率、合同评审执行情况,遇到的相关问题,六个月趋势)2顾客特殊要求:顾客有哪些特殊要求?这些特殊要求实现的情况怎样?是否有传递到相关部门?3顾客满意度调查:顾客满意度调查执行情况,结果怎样?离目标值有多大差距?对差距的分析及后序采取的相关措施。4顾客抱怨处理:顾客抱怨情况(如频率、方式、次数),顾客抱怨有否传递至相关部门?是否进行了及时回馈(及时性即多久?)?顾客抱怨的趋势怎样(衡量回馈措施的效果)?5顾客财产:顾客财产有哪些?是如何对顾客财产进行管控的?效果怎样(如顾客财产分类、顾客财产变异的发现与及时回馈,并处理)?6产品交付:
2、是否有出货安排,情况怎样?产品交付质量怎样(顾客退货PPM值趋势)?产品交付的及时性(准时交货率)?产品交付过程中采取了哪些防护措施?效果怎样?是否有因交付质量问题导致顾客生产中断(包括市场退货)?附加运费有否统计(结果、改进措施)? 7销售业绩:每月的销售量趋势,与经营计划的差距有多大?建议采取的措施。8内部审核:以往内审(本部门)不符合项有多少,纠正预防情况怎样,效果怎样,有否重复出现,频率有多高?现是否有未纠正的不符合项?9生产安排及跟踪:是否对生产进行安排?如何安排,效果怎样?怎样跟踪生产车间生产任务的完成情况?效果怎样?建议:质量体系、产品或过程的任何改进,运作所需的任何资源提供。研
3、发部:1产品实现策划,计划进度执行情况;现有开发项目可行性研究(市场预测、顾客要求、时间安排、质量目标、开发成本)情况;2产品计设开发适当阶段的监视(测量、分析等)报告;模具的设计、制造与确认3工程更改执行情况;4产品开发周期;5送样确认情况。6内部审核:以住审核(本部门)不符合项有多少,改善情况怎样?现是否有未改善之不符合项?建议:质量体系、产品或过程的任何改进,运作所需的任何资源提供。采购部:1供应商交付业绩(包括到货合格率、准时交货率,六个月)2供方质量体系开发(现有多少供方通过ISO9001,对未通过之供方采购哪些相应措施,供方质量体系的开发计划执行情况怎样?)3供方评价:新供方评价、
4、选择进行程序怎样?旧供方的考核(考核要素、周期、考核结果、针对结果采取的相应措施)怎样?4采购信息:有哪些采购信息?采购信息是否完整,在输出前是否有得到评审或确认?5采购过程:采购的输入、采购活动、采购输出。6附加运费:附加运费统计情况,趋势怎样?有否采取相关改善措施?7采购文件的管理。8内部审核:以往(本部门)审核不符合项有多少?改善情况怎样?是否有重复出现现象?至今是否有未改善之不符合项?建议:质量体系、产品或过程的任何改进,运作所需的任何资源提供。品管部:1来料检验:来料检验与试验的程序,来料检验合格率趋势怎样?对供方质量业绩的评价及采取哪些相应措施?质量信息回馈,效果怎样?供方退货PP
5、M,趋势怎样?样件管制?2制程控制:制程管制业绩-制程检出不合格品情况、检验手段,是否按控制计划检验?不合格(产品和过程)的反馈,对影响产品实现的关键工序质量因素的分析、制程不良率趋势怎样?对制程不合格的纠正预防措施有哪些,效果怎样?在制程管制中数据分析运用了哪些统计技术?效果怎样?过程能力如何?有否对失控状态加以分析并解决?3出货检验:出货检验合格率趋势?顾客抱怨的处理与回馈(及时性与有效性-抱怨有否减少,是否出现同样的抱怨)?顾客退货分析情况怎样?是否将纠正与预防措施纳入控制计划?4人力资源管理:现有检验人员资格水平,人员培训,人员考核情况?5量测系统:量测系统使用情况(现有使用量规仪器是
6、否有校正合格,量测系统分析是否合格?)6内部审核:内部审核计划制定情况,产品及过程审核情况,及相关的改进。本部门审核出现的不符合项(多少项,主要问题存在哪些方面),改善情况怎样?是否有未改善之不符合项?改善后是否有重复出现情况?建议:质量体系、产品或过程的任何改进,运作所需的任何资源提供。注塑车间:1生产达成率:本部门生产达成率趋势怎样(每月的生产达成率统计,是降低了还是升高了,若降低,是哪些原因造成(包括人员、机器、原料或外部因素)?(至少六个月)2产品合格率:本部门产品合格率趋势怎样(每月的产品合格率统计,是降低还是升高了,原因分析同上)?3不良品处理:对生产中不良品如何处理(如回收,让步
7、使用等)?4纠正与预防措施:对产品缺陷的出现主要有哪些方面(如料花、缺胶或其他原因等)?造成产品缺陷的原因有哪些(如混料、参数调试不当,模具原因等)?纠正措施(如调机、修模等)?预防措施(如制作成型参数条件表、产前试模及模具维护等)?在制程中采取哪些措施和方法对设备与过程进行监控?5人力资源管理:人员任职资格,人员培训(在岗培训),人员考核等?机器设备的保养维护:机器设备有无定期保养维护?有无出现异常情况及出现异常的反馈与处理(停机时间、处理及时性)?是否都有记录存在?机器操作是否按操作规程?易损件备品库存状况怎样?6原料:现有原料和各工序加工料是否标识清晰,有无弄混现象,现有原料材质是否满足
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 各部门 管理 评审 提交 报告 编写 要点
1、咨信平台为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,收益归上传人(含作者)所有;本站仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。所展示的作品文档包括内容和图片全部来源于网络用户和作者上传投稿,我们不确定上传用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的版权、权益或隐私,请联系我们,核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
2、文档的总页数、文档格式和文档大小以系统显示为准(内容中显示的页数不一定正确),网站客服只以系统显示的页数、文件格式、文档大小作为仲裁依据,个别因单元格分列造成显示页码不一将协商解决,平台无法对文档的真实性、完整性、权威性、准确性、专业性及其观点立场做任何保证或承诺,下载前须认真查看,确认无误后再购买,务必慎重购买;若有违法违纪将进行移交司法处理,若涉侵权平台将进行基本处罚并下架。
3、本站所有内容均由用户上传,付费前请自行鉴别,如您付费,意味着您已接受本站规则且自行承担风险,本站不进行额外附加服务,虚拟产品一经售出概不退款(未进行购买下载可退充值款),文档一经付费(服务费)、不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
4、如你看到网页展示的文档有www.zixin.com.cn水印,是因预览和防盗链等技术需要对页面进行转换压缩成图而已,我们并不对上传的文档进行任何编辑或修改,文档下载后都不会有水印标识(原文档上传前个别存留的除外),下载后原文更清晰;试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓;PPT和DOC文档可被视为“模板”,允许上传人保留章节、目录结构的情况下删减部份的内容;PDF文档不管是原文档转换或图片扫描而得,本站不作要求视为允许,下载前自行私信或留言给上传者【天****】。
5、本文档所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用;网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽--等)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。
6、文档遇到问题,请及时私信或留言给本站上传会员【天****】,需本站解决可联系【 微信客服】、【 QQ客服】,若有其他问题请点击或扫码反馈【 服务填表】;文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“【 版权申诉】”(推荐),意见反馈和侵权处理邮箱:1219186828@qq.com;也可以拔打客服电话:4008-655-100;投诉/维权电话:4009-655-100。