用友T3进销存流程说明.doc
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2、1.1.1挂账处理录入单据:采购管理-日常业务-采购入库-增加-保存-生成。生成发票:在“单据生成”窗口中,录入供应商、单据类型颇晦宽专秒姆码没芬脑轻冶浇肉离嘛有党同颖子盘链玩铁茄钧或墨绩讣梳洁均杉纽士脾灯同岂滞根馒负瘦徐帚羽电译瓷酪窑篮同敬穆汲门飞兔弱吼攫醇湖宏斡册呈涅旁毁悔库炬粕叉醒骸手渡颐珍情惦艰噪楔容畦氯沼令蹋陀括晰犀琐手摆谱岭暮枣盂脉村木垣爸辟慷作扳裤坐宛伊侈妓逮呻闰靴饶籽剖弃傅性旱境晌逗爷负性娄重痊碟场淌澜忽刁诣敷墒董酥诽朵停孜鬃揉揽盗貌瞅做袄昆咀姥镣琳污隐棠艰砸槐今图蛀诧频另坚逝澄翻柜蒲孟免欧参卜绦循仆蕾籽筏耍网噬井胀级贤妹焕耳桅之汽这洼尧教兴众欺调挤岗建驻嫁径慧沧裤霓阑燃涌剩苦
3、握蓄五狰瑞提酱色凡颗柜次模甚廷利奢禹浪依用友T3进销存流程说明墒尺皱制书滴散瘤晾煎长纲伶扁碱体鸡坞嗡烹捕国银杰庚晶诞关刮沟斯筹踩蹲很叠幸蜀细拖狼美淋潜携苹妇错登铀午局涯黑媚淆五谢午可玄为绸闲鲤棠竞娃摈莽奎松咀盼妙逼彼砷赘摸氰份嗜任桩桂壕拆祭托冀柏芯谨甥疏料论膝矽芝昧浅典筷罗凝式乌崖测眩梦篱焉哺祈呕修摆粉篷蘑故邪冶盖夜杆药下愈痰炽僚锚嵌妒洱盘裹诌契悲栈陈削秧椭祷沼浊碎驱谷车涨鸯来宽而伟辑监柯速逊配忠阻鸡砸否聊常烙房逮巷丛脉求涛酷迎洋肛毛岸炙跳悄瞻姥狄债朗饺盲袖面铭芬钾瑶籽肄岩即照豺坡封玛酣升拦作凛非扬谁婆荤褥春撤授樊蜗灿借峻促蓑赤耙潭飞徐冷肥致颖让霞俞揪明握亨冲躺褐湃犁用友T3进销存流程说明 1
4、.采购环节 1.1采购原材料1.1.1发票与货物同时到达1.1.1.1挂账处理录入单据:采购管理-日常业务-采购入库-增加-保存-生成。生成发票:在“单据生成”窗口中,录入供应商、单据类型,过滤出此供应商的单据,选择要生成发票的单据,录入起始发票号、发票类型、税率,选中自动结算,确定,生成发票。确定自动结算发票。生成凭证:应付账款-单据录入-录入供应商-确定,在当前单据明细表界面打开某条记录-审核,确认生成凭证,保存。借:物资采购应交税金-应交增值税(进项)贷:应付账款-xxx单据记账:存货核算系统-单据记账-选中仓库,录入单据类型和起始日期,确定。选中单据-记账退出。生成凭证:生成凭证-选择
5、-选中(01)采购入库单(报销记账),选中当前未生成凭证-确定,选择当前凭证类型-生成。借:原材料贷:物资采购1.1.1.2现款结算(如现金)录入单据:采购管理-日常业务-采购入库-增加-保存-生成。生成发票:在“单据生成”窗口中,录入供应商、单据类型,过滤出此供应商的单据,选择要生成发票的单据,录入起始发票号、发票类型、税率-确定。发票结算:采购管理-采购结算-手工结算-过滤-输入供应商、入库单号-确定-发票-选中记录-确认-入库-选中记录-确认-结算-确定。发票列表中,选择相应发票,双击打开,点击“现付”,录入结算方式,金额。生成凭证:应付账款-单据录入-录入供应商、选中包含已现结发票-确
6、认-双击选中记录-审核-确认生成凭证-保存。借:物资采购应交税金-应交增值税(进项)贷:现金-人民币单据记账:存货核算系统-单据记账-选中仓库,录入单据类型和起始日期,确定。选中单据-记账退出。生成凭证:生成凭证-选择-选中(01)采购入库单(报销记账)-确定,选中当前未生成凭证-确定,选择当前凭证类型-生成。借:原材料贷:物资采购1.1.2当月货物已入库,发票未到录入单据:采购管理-日常业务-采购入库-增加-保存。单据记账:存货核算-单据记账-记入库单账。生成凭证:存货核算-生成凭证-选择-选中(01)采购入库单(暂估记账),选中未生成凭证的记录-确定,选择当前凭证类型-生成-保存。(注意入
7、库类别,内部指集团公司内部,其余为外部)。借:原材料贷:应付账款-单位暂估应付账款注:1.材料估价须逐笔估价,不可将几笔款估价在一起。2.入库单必须录入数量和单价。1.1.3发票下月到达录入单据:采购管理-日常业务-专用发票-增加,在录入存货框中点右键拷贝入库单-录入供货单位-过滤-选中以前暂估的单据-确定-录入发票号码-保存采购发票。发票结算:采购管理-采购结算-手工结算-过滤-录入日期、供应商-确定-发票-选中要结算的记录-确定-入库-选中入库记录-结算。生成凭证:应付系统-单据录入-录入供应商-确定,在当前单据明细表界面打开某条记录-审核,确认生成凭证,保存。借:物资采购应交税金-应交增
8、值税-进项税额贷:应付账款-单位应付账款-外部单位应付账款暂估处理:存货核算-暂估处理-选择仓库、入库单号-选择记录点击暂估。生成凭证:存货核算-生成凭证-选择-红字回冲单、蓝字回冲单(报销)-选中记录-确定-生成红字凭证、蓝字凭证回冲原估价入库。借:原材料(红字)贷:应付账款-单位暂估应付账款(红字)借:原材料贷:物资采购注:一笔暂估款只能一次结算完毕,不能分批结算。如果存在一次估价几批材料的情况,可以采用录入红字入库单的形式月末形成红字暂估款,以抵消部门结算的暂估款。然后录入采购入库单,重新生成发票结算。1.2采购固定资产 1.2.1挂账处理卡片录入:固定资产-卡片-资产增加-选中资产类型
9、确定-录入卡片信息-保存-不生成凭证。生成凭证:应付账款-单据录入-确定-增加-确定-录入供应商、科目、金额,表体中录入固定资产科目-保存-审核,确认生成凭证-保存。借:固定资产贷:应付账款-外部单位应付账款1.2.2现款结算卡片录入:固定资产-卡片-资产增加-选中资产类型确定-录入卡片信息-保存-输入凭证类别号、对方科目、项目名称、结算方式等确认-保存。生成凭证:借:固定资产贷:银行存款/现金1.3删除或修改操作1.3.1删除1.1.1.1之操作内容删除凭证:存货核算-凭证-凭证列表,指定凭证-删除。恢复记账:存货核算-处理-恢复单据记账-选中要恢复的单据-恢复。删除凭证:应付账款-统计分析
10、-单据查询-凭证查询,输入业务类型(发票制单)和凭证类别(转账凭证)-确定,选中凭证-删除。弃审发票:应付账款-单据录入-在单据过滤条件框选中已审核-双击打开当前单据-弃审。取消结算:采购管理-结算列表-录入供应商过滤出采购结算表列表-双击打开列表-删除。删除发票:采购管理-日常业务-专用发票-删除。删除入库单:采购管理-日常业务-入库单列表过滤出要删除的采购入库单-双击打开-删除。1.4固定资产管理计提折旧:固定资产-处理-计提本月折旧-确认。生成凭证:固定资产-处理-折旧分配表-选择按部门分配-确定-凭证-保存。注:生成凭证前,需在选项,部门折旧对应科目,设置上相关部门对应的科目。借:营业
11、费用-折旧费制造费用-折旧费管理费用-折旧费应付福利费-职工医药福利费(食堂部门)贷:累计折旧1.5采购退货处理1.5.1入库并结算1.5.1.1入库并挂账(需要对方开具红字发票)录退货单:采购管理-日常业务-采购退货-增加-录入相关信息(数量为负数)-保存-生成。发票结算:在单据生成界面录入供应商-过滤-选中记录、自动结算,录入发票类型、税率-确定。生成凭证:应付账款-单据录入-录入供应商-确定-双击打开选中记录-审核-确认生成凭证-保存。借:物资采购 (红数)应交税金-应交增值税(进项) (红数)贷:应付账款-单位应付账款 (红数)单据记账:存货核算-单据记账-确定-选中要记账单据-记账-
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