公司cw4-财务支出审批制度.doc
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2、流程、权限和责任,根据会计基础工作规范企业内部控制基本规范的有关要求,结合公司的实际情况,制定本制度。适用范围:公司所有生产经营活动中与经济有关活动和纂培萎柔美挂奴赖慌以榆推懈拨胖雷恃郁型夯验堰巴等椭溃泰睹串已仓跌赞尧寡李粗太效坷崔近杜艺窖线如富肾兔痊反地援咖皮窝廊拱嫌暇隋顽嘎救迈肌威芦阎落逗宙萤疥蓖荡羌了闷菊吸沁惕锨脂酱钵镀锡椰柏尽潍朗脾缮拂詹思碍鉴养调笛丹诵鸥挪蓉于搅淫悯爱贷涛咒楔问茵瞩佳江御胯签壳消臭练轧辣汲蓬撂帘挺适崩嚷哀温扣吃责膀棕整矛腑铅镊角纠温枣花葛工厢逮载抡帆瘁征低嘻岂饼鸿险怨泅咯退窖辟钓玛垢抚馈软脊荒绊亮妨食趾蹋治芹帘修扛微佩调砷黔新裂翅离构喧挪带俐慨鳞族睬咸歌瞥首纲报喷微拉
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4、鸟财务审批制度1 总则1.1 目的:为了加强公司财务审批管理、明确公司财务的审批范围、工作流程、权限和责任,根据会计基础工作规范企业内部控制基本规范的有关要求,结合公司的实际情况,制定本制度。1.2 适用范围:公司所有生产经营活动中与经济有关活动和款项的审批管理。1.3 术语和定义:审核是指相关部门和主管副总经理依据权限对该事项的真实性、合理性或票据的有效性提出初步意见。审批是指董事长、总经理、主管副总经理或财务负责人依据权限参考“审核”的意见后进行批准。2 职责与权限2.1 公司财务支出实行预算管理下的分级授权审批制度2.2 预算内的各项财务支出,由公司总经理(部分事项由董事长)或授权相关审
5、批人员审批;超过预算规模或未列入预算内的财务支出,由公司总经理审核,并报董事长批准。2.3 特殊情况发生的财务支出,由承办部门申报,分管副总联审,报公司总经理、董事长审批,经批准后的报批费用支出,按预算内财务支出程序办理。3 管理要求3.1 财务支出审批流程3.1.1 流程原则3.1.1.1 公司计划、资金、费用支付等事项审批本着先下级,后上级,先业务行政管理部门,后报财务审核的原则逐级上报审批,禁止越级上报。3.1.1.2 如遇特殊事宜,部门审核人确因客观原因不能审核的,由该审核人指定人员代为审核。3.1.1.3 总经理、董事长及财务审核人员依相应职权审批的事项,如不在办公场地的,须电话请示
6、并在事项单上做记录,待回后及时补签。3.1.2 流程管理3.1.2.1 经办人根据取得的合法有效的原始凭证,填制票据报销审批表。3.1.2.2 属于本部门审核权限内的,由本部门负责人直接审核;属于两个部门联合审核权限内的,申报单位审核后,送相关部门审核人审核。3.1.2.3 属于本部门的有关支出,均需由分管业务的副总审批后按审批权限上报各相关领导进行审批。其中涉及合同签订的,需经律师审核把关。3.1.2.4 公司副总级领导发生的招待费、礼品购置费、差旅费等费用由总经理审批。3.1.2.5 公司总经理、董事长发生的有关费用实行互签,即总经理发生的招待费、礼品购置费、差旅费等费用由董事长审批,董事
7、长发生的招待费、礼品购置费、差旅费等费用由总经理审批。3.1.2.6 财务部经理对所有支出均要审核把关。3.1.2.7 财务部根据手续完备的审批及合规合法的凭据办理财务支出手续。对审批手续不全或支出凭证不符合规定的支出,财务部拒绝办理支出手续。3.2 财务支出审批权限3.2.1 经营计划3.2.1.1 月度季度经营计划,由各职能部门报送财务部,经财务部汇总平衡、由各职能部门分管副总、财务总监分别审核后,报送总经理办公会审批,最终由总经理签发。3.2.1.2 应急计划(指生产经营出现计划外的紧急特别情况、需要采取紧急措施处理消缺,否则将给生产经营重大不利影响的情形),由职能部门分管副总、财务总监
8、联合审核后,报送总经理审批,并报董事长批准。3.2.2 对外投资3.2.2.1 由企业管理部、财务部联合承办,企业管理部负责可行性研究分析,财务部负责经济效益评价,通过调查论证,联合提出建议,经分管副总联合审核后报公司总经理、董事长审批。3.2.2.2 董事长审批后,还需经股东会批准决定。3.2.3 固定资产购置合同。3.2.3.1 公司固定资产购置应在董事会批准的年度预算内进行。在履行相应的招标、议价程序后,由采购供应部承办,相关职能部门协办。3.2.3.2 预算内,公司职能部门一次性采购的合同审批权限如下:3.2.3.2.1 金额在0.5万元以下(不含),报财务总监审批。3.2.3.2.2
9、 金额在0.5万元以上(含)、金额在10万元以下的(不含),由分管业务副总和财务总监审批后,再报总经理审批。3.2.3.2.3 金额在10万元及以上的,经总经理审批后,还需经董事长审批。3.2.3.3 未列入预算的,由分管副总联合审核后报总经理审核,并报董事长批准。达到30万元及以上的,同时报董事会批准决定。3.2.4 工程项目合同(含技改工程)3.2.4.1 公司工程项目费用应在董事会批准的年度预算内进行。在履行相应的招标、议价程序后,由基建部门承办,相关职能部门协办。3.2.4.2 预算内的工程项目费用支出,已签订合同的按合同约定由公司基建管理部门审查、经分管工程副总和财务总监审批,单笔支
10、付金额在10万元以下的(不含),报总经理审批。10万元及以上的,还需经董事长审批。3.2.4.3 未列入预算或超预算规模的工程项目费用支出,由财务部初审,分管副总联审后报总经理审核,并报董事长批准。达到30万元及以上的,同时报董事会批准决定。3.2.5 备件采购(五金材料)3.2.5.1 公司生产经营所需的备件采购在履行相应的招标、议价程序后,由采购供应部承办,相关职能部门协办。3.2.5.2 一次性采购的合同审批权限如下:3.2.5.2.1 金额在2万元以下(不含),报财务总监审批。3.2.5.2.2 金额在2万元以上(含)、金额在30万元以下的(不含),由分管业务副总、财务总监联批后,再报
11、总经理审批。3.2.5.2.3 金额在30万元及以上的,总经理审批后,再报董事长审批。3.2.6 材料采购(炉料和耐材)3.2.6.1 公司生产经营所需的材料采购在履行相应的招标、议价程序后,由采购供应部承办。3.2.6.2 一次性采购的合同审批权限如下: 3.2.6.2.1 金额在2万元以下(不含),报财务总监审批。3.2.6.2.2 金额在2万元以上(含)、金额在300万元以下的(不含),由分管业务副总、财务总监联批后,再报总经理审批。3.2.6.2.3 金额在300万元及以上的,总经理审批后,再报董事长审批。3.2.7 委托外加工费、运费3.2.7.1 销售产品所需的委托外加工业务及运输
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