快递企业管理制度手册.doc
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3.19.2个人生活中要坚持做到“三勤”,即勤清理,勤扫除,勤擦洗,始终保持周围区域的清洁卫生; 3.19.3垃圾要入篓,不随手丢弃废弃物; 3.19.4齐抓共管,充分发挥全员的有效监督作用。 3.20办公室门钥匙须有专人保管。保管人不得将钥匙随意转借他人,如违规造成的损失和事故,将追究当事人经济或法律责任。如保管人变更需至行政部进行书面记录备案,区域站点交接后,视情况更换锁匙。 4、违反规定:如有违反,除按相关规定承担外,视情节轻重罚款30-200元/次。 5、本制度自颁布之日起实施。 第二章 诚耀**速递信息平台、仓库电脑使用管理制度 1、目的 为了使信息平台、仓库电脑使用规范,保障物流系统运行正常,确保公司保密资料的安全,特制定本管理制度。 2、适用范围 本制度适用于信息平台、总仓、各站点仓库及公司其它部门全体人员。 3、使用规定 3.1权限 3.1.1 信息平台文员每人一机,人机固定,不得随意换用及让他人使用(人员轮休由主管指派)。 3.1.2 仓库电脑只授权站点主管、仓管使用,其他人员不得使用。 3.2使用 3.2.1 电脑使用责任人在行政处登记备案,不得随意变动。 3.2.2 各使用人应对电脑开机、屏保加密设置,不得将密码告之他人。 3.2.3 信息平台文员需加强保密意识,不得浏览无关网站,高度维护电脑使用安全。 3.2.4 各仓所配电脑使用于数据统计、与公司邮件收发联系、仓库收发货扫描、培训等,不得做与工作无关的事;严禁在线观看或下载网络影视、下载安装玩耍游戏等。 3.2.4 严禁通过QQ、邮件、移动存储介质等任何工具泄漏公司商业秘密。 3.2.5 电脑出现故障需及时报行政,不得私自请人或外出维修。 3.3处罚 3.3.1 使用电脑玩游戏、观看影视者,一经查实罚款50元/次。 3.3.2 各电脑使用责任人对其他人员使用电脑不加 予制止者,一经发现罚款50元/次。 3.3.3 私自维修电脑者,不予报销维修费,并罚款 20元/次。若有损坏,照价赔偿。 3.3.4 从电脑中获取公司秘密并泄漏者,一经查实处以罚款并做开除处理,视情节严重,公司保留对其追究刑事责任权利。 4、职责 各站点主管负责本制度的执行;行政负责稽查执行情况,对违规者给予处罚。 第三章 诚耀**速递物资管理制度 1、目的 为了厉行节约,杜绝浪费,有效控制办公用品,加强企业固定资产管理,降低管理成本,促进物资管理的规范化,特制订本制度。 2、职责 2.1物资归口管理部门为行政部。 2.2物资审核监管部门为财务部。 3、物资类别 3.1公司物资分为固定资产、低值易耗品两大类;低值易耗品又分为办公设备、办公文具及耗材用品两类。 3.2公司的物资凡使用年限在一年以上,单价金额在2000元以上(含2000元)均列入公司的固定资产范围;公司的物资凡使用年限在一年以上,单价金额低于2000元均列入低值易耗品范围。 4、物资采购流程 4.1固定资产的采购:需求部门递交采购申请(填写《固定资产申购验收单》) 部门经理审核 诚耀**行政部查核 总监审批 财务审批 董事长审批 总公司行政采购 4.2低值易耗品采购:需求部门递交采购申请(填写《物品申购验收单》) 部门经理审核 诚耀**行政部查核 总监审批 财务审批 总公司行政采购 4.3低值易耗品采购金额在50元以下,由总监审批后,可由诚耀**行政部采购。 4.4办公文具及耗材用品由行政部于3月、6月、9月、12月的20日-25日递交次季度采购计划。 5、物资领用发放管理 5.1新采物资经验收合格后,不论是哪类物资一律先由行政部办理登记手续,若为固定资产的,使用部门及行政部同时将新购物品纳入“固定资产台帐”; 5.2行政部负责建立“固定资产总台帐”、“低值易耗品入库表”,所有领用须填写领取登记表; 5.3以旧换新制度:用后仍具有实物形态存在的低值易耗办公用品严格实行以旧换新制度。 5.4各区域站点由主管每月25日-30日向行政部报次月办公用品领用计划,由行政部核准后于次月5日前统一发放。 6、使用管理 6.1固定资产使用: 6.1.1根据“谁领用、谁保管”原则,建立固定资产使用管理三级责任制,即领用人为第一责任人、使用部门负责人为第二责任人、行政部为第三责任人,承担管理监督责任; 6.1.2根据“谁损坏、谁赔偿”原则,人为故意造成损坏,根据情节予以重罚,最低赔偿原价的二倍以上,造成严重后果并构成违法的,移交司法机关处理;因管理不善造成损坏的,除当事人赔偿外,还追究部门负责人及行政部责任。 6.1.3发现固定资产损坏的,当事人要第一时间通知资产保管人及行政部,行政部负责评估损坏程度及调查责任人并作好记录,视情节予以赔偿及处罚,同时安排人员维修等; 6.1.4行政部督促各部门对固定资产进行日常清洁、保养和维护,对拒不执行的,有权予以5—30元的处罚; 6.1.5严禁将固定资产占为己有或擅自改变设备用途,视情节予以处罚。 6.2低值易耗品使用: 6.2.1对办公设备,做好日常清洁维护,不得重摔重放。 6.2.2办公文具及耗材类用品,节约为本,不乱放乱扔,杜绝浪费。 7、物资变更 7.3.1固定资产凡是发生使用人、使用部门、使用地点、使用数量变动的,均要办理变更手续; 7.3.2固定资产变更手续办理程序:使用人提出 部门主管核准 行政部审批 办理变更交接手续(包括双方验证交接时固定资产完好状况即交接人、接收人、见证人确认固定资产完好状况的签字手续); 7.3.3变更手续办理完毕后,总固定资产台帐及部门台帐作相应变动; 7.3.4低值易耗品因人员、办公地点变动,发生使用人变动的,需盘点清单,由交接双方签字确认;人员离职,行政部门需按离职人员领用清单,如实收回离职人员所领用的办公用品,方可办理有关离职手续。 8、物资盘点及报废流程 8.1固定资产计提折旧采用预计残值率为固定资产原值的5%的计算方法分类计提固定资产折旧,财务部按月计提固定资产折旧; 8.2低值易耗品的核算采用一次摊销法; 8.3行政部每年12月20日前进行公司固定资产、办公设备核查与盘点,核对数量、检查质量,如发现台帐与实物不符的,追查到底,已查实是不知去向(遗失的)或损坏严重无法再使用的,严格按6.1条款处理。 8.4行政部于每年12月30日前向财务提交“物资盘点表” 8.5对报废的设备(对象为固定资产、办公设备),使用部门提出报废申请,经行政部、财务部共同验审后作出判定意见,报公司领导审批。 9、检查 行政部定期或不定期的对物资使用管理情况进行检查,发现隐患及时解决,发现问题及时处理,并定期通报各部门对物资使用管理情况。 10、本制度自颁布之日起实施。 第四章 档案管理制度 1、目的 为了加强公司档案管理工作,有效地保护和利用档案,加强公司信息安全措施,维护公司合法权益,特制订本制度。 2、适用范围及职责 2.1档案管理责任人为行政部 2.2公司各部门、员工应遵守档案管理要求,有保护档案的义务。 2.3本制度监督责任部门为行政部,第一责任人档案管理员、第二责任人为各部门指定的保管人员、第三责任人为保管人员所在部门的部门经理。 3、档案分类 3.1本制度所称的档案是指过去和现在的公司各级部门及员工从事业务、经营、企业管理、公关宣传等活动中所直接形成的对企业有保存价值的各种文字、图表、账册、凭证、报表、技术资料、电脑盘片、声像、胶卷、荣誉实物、证件等不同形式的历史记录; 3.2广义上文件资料按来源分为外来文件和内部文件资料,按内容分为行政文件资料和业务文件资料,按重要性分为重要档案、一般档案; 3.3具体上分为:本公司的档案总共包括四大类、十三小类 第一大类:证书类 包括二小类:荣誉证书、非荣誉证书 第二大类:历史文献类 包括六小类:历史资料汇总、申报材料汇总、外部会议资料汇总、内部会议资料汇总、车辆资料、人事档案等 第三大类:对外、对内活动类 包括五小类:政府部门文件、行业协会文件、总公司文件、部门发文、合同书协议书等 第四大类:其它有保存价值的资料 4、文件审批与执行 4.1各级部门撰写文件使用统一的格式与编号。 4.1.1统一的格式分四类(见附件1~4):传真版(内部传真、商务传真)、制度版、通知版(告示、通报、表扬等告之性发文)、其它版(温馨提示等非正式记录文件)。 4.1.2统一的编号: 行政:CY/X-年份-***; 运营部:CY/Y-年份-***; 信息平台:CY/P-年份-***; 配送仓:CY/C-年份-***。 (如:行政发文编号:CY/X-2010-001) 4.2各级部门发文由行政部汇总格式化后,呈公司领导做最终的审核、批示。 4.3经公司领导的批示后,正本留行政部填写《文件记录页》(见附件)归档存查,由行政部将文件复印一份送相应部门单位处理并督促执行(相关文件提交总公司留存)。 5、文件发放与回收 5.1由发文部门根据实际需要确定文件发放对象、份数; 5.2文件发放要填写《诚耀**速递发文登记表》(见附件5),接收人(领用人)要签名,文件发放对象阅读后,需在《文件传阅单》(见附件6)上签名,签名表单需交至行政部与正本审批文件一起留档; 5.3对重要的文件,要上交一份给总公司人力资源部归档; 5.4员工因辞职、离职等,由行政部原数收回所接收的文件; 5.5文件更改回收,需将新版发放,旧版回收;文件作废回收,过时或因结构调整、业务经营变化等相关不适宜文件,需回收作废,同一编号的文件统一回收并发文作废。 6、外来文件收文 6.1外来文件由行政部统一负责签收,要求分类登记填写“收文处理单”; 6.2行政部工作人员应将分类的文件第一时间送相关部门、人员,属于急件的,应在接件后马上报送,公司领导出差在外的,要及时通过电话或网络请示,不得延误; 6.3公司领导阅示后批办的文件,相关部门接收后按文件及批示内容及要求严格执行实施,并在指定期限内由行政部将执行结果反馈给批示领导; 6.4传阅的文件由行政部负责收回、归档; 7、档案管理 7.1整理:根据分类和成立时间整理; 7.2分类:根据3.3条款进行分类; 7.3立卷:区分不同价值确定保管期限:永久、长期、短期; 7.4属于行政部保管的档案:公司及各下属子公司的各部门做好平时文件的预立卷工作,并在事件结束后半个月内或在每年的4月、7月、10月、1月上旬将上季需归档文件整理成册移交行政部保管,任何人不得据为己有; 7.5属于部门保管的档案:各部门每月进行归类分存,按季度将本部门新下发的文件总目录上报行政部,对具体文件内容按5.2款执行; 7.6作好档案的“三防”管理,即:防火、防潮、防遗失; 7.7档案室管理:公司档案存放钥匙由行政专人负责保管、部门档案存放钥匙由部门指定人员负责保管,不得转借;无关人员不得随意进入或翻阅; 7.8档案保密规定: 7.8.1文件传阅权限由行政部根据文件的性质进行传阅权限的赋予。 7.8.2根据传阅权限,通知权限内人员签名传阅。 7.8.3档案不可随意复印,确因工作需要的,由行政部复印,对重要的、特殊的档案要经公司领导许可后方可复印;严禁任何人私自翻印,一经发现给予翻印当事人50元/次的处罚。 7.8.4违反传阅规定的,给予文件保管人处以10元/次的处罚。 8、档案借阅 8.1公司档案属公司所有,个人不得随意借阅,如因工作需要借阅,应填写《借阅单》(见附件),注明归还期限,保管人予以督促,借阅人应保管好资料,不得私自复制、调换、涂改、污损、划线等,任何遗失、损坏的,对借阅人做相应处罚; 8.2文件遗失、损坏等给予文件保管人(借阅人同罚)处以20元/份的处罚; 8.3未按手续就借阅、外带者或越级查阅者(档案管理者同罚), 处以50元/份的处罚 9、档案备份 对存入电脑的重要资料、档案等必须备份。 10、本制度自颁布之日起实施。 第五章 会议管理制度 1、目的: 为了便捷沟通,有效及时的解决问题,完善公司管理,特制定本制度。 2、适用范围 诚耀**速递全体人员 3、会议类型: 公司规定召开的会议有定性会议与非定性会议,定性会议一般按时召开,如有事耽误,必须顺延召开,定性会议有:每周例会、季度全省站点会议;非定性会议由当事部门负责召集,视工作需要而定,非定性会议有:协调会、部门传达会、专题(主题)会,如站点问题解决、投递派送、优秀员工评议会等,不论哪类会议,都必须作好会议记录并报行政部存档,如若未做会议记录,对召集人以罚50元/次。 4、会议规定: 4.1每周例会 会议 名称 每周例会 召集人 行政 经理 主持人 总监 会议 频率 每周一次 会议时间 每周一上午9点整 参加 人员 杭州主管(含)以上人员及需要列席人 会议记录 行政部 会议 内容 简要回顾总结上周工作完成情况及布置本周工作任务,特别是要解决未完成的任务、新发生的问题及需部门间协助事宜 要 求 1、 发言内容必须紧扣议题,少讲过程、多讲结果,少讲客观原因、多讲解决方案,汇报上周完成情况要列具体数据及时效; 2、 会上所提问题或需其它部门协助的事项如没有提出解决方案、步骤、确实完成期限,散会时相关人员留下小范围继续协商解决,行政部作记录,会后跟踪完成情况,如未完成则要求在下周例会上予以通报; 3、 行政部所作的会议记录作为对各部门的工作完成情况、问题解决实际效果的考核依据。 4.2季度全省站点会议 会议 名称 季度全省站点会议 召集人 行政部 参加人员 全体主管(含)以上人员 会议 频率 每季度召开一次 会议时间 每季度末(确定时间通知) 会议 内容 回顾总结通报上季度各部门工作完成情况及布署当季度工作任务 4.3站点月例会 会议 名称 站点月例会 召集人 站点主管 参加人员 本站点所有人员 会议 频率 每月召开一次 会议时间 每月8日-12日之间 会议 内容 1、站点派送计划及派送注意事项; 2、站点派送人员派送所遇事项(如成功派送、处理突发事项技巧及心得等) 要求 1、站点主管营造民主发言氛围,让站点人员畅所欲言。 2、会上所提问题需及时沟通解决,需上级主管或其它部门协助的事项,上报协商解决。 3、站点主管所作会议记录对工作完成情况、问题解决实际效果交行政备案,并作为考核依据留档。 4.4专题会 会议名称 专题会 召集人 召开部门主管 主持人 召集人 会议频率 视工作需要临时通知召开 参加人员 相关部门人员 会议内容 紧扣专题内容 4.5早会 会议 名称 早会 召集人 各站点主管、杭州行政 主持人 召集人 会议 频率 每日上班后 参加 人员 杭州以及各站点成员 会议 内容 动员大家以积极饱满的精神状态投入工作当中 会议 要求 1、每次会议不宜过长,最长不超过30分钟。(开会遇待解决问题需时间较长时,可召开专题会议)。 2、召集人需营造轻松氛围,以愉悦、积极向上的开会内容为主;对员工近日工作失误,可适当委婉的提醒,不宜在早会上给予严历批评。 3、早会可插入动作幅度较少的一些小游戏或支体动作,以多种形式召开。 5、会议纪律: 5.1、严格遵守会议时间,准时到会,确不能参加的要向会议主持人请假,未准时到会,未请假第一次罚款5元,第二次罚10元。 5.2、发言人必须紧扣主题、发言时不可长篇大论; 5.3、关闭手机、不得中途离席; 5.4、行政部做好会议记录报总监,重要内容下发相关部门人员组织实施,并跟踪完成进度。 5.5、参会人员签字确认签到。 5.6、以上所有罚款将成立专属款项。 6、与会人员会后应及时组织本部门人员学习会议内容,传达会议精神。 7、本制度自颁布之日起实施。 第六章 诚耀**速递培训管理制度 1、目的 使员工能通过教育培训和自身进修,不断充实知识,开拓思路提高能力,从而更好地服于公司,并不断的提升自己;以期公司建立一个健康、有效、高素质的团队,特制定本制度。 2、适用范围及职责 培训范围为诚耀**速递全体员工。 行政部负责对各部门提报的培训需求、培训计划进行整合并协助实施。 各部门负责提报培训需求及部门内的培训计划。 3、培训类别 3.1公司内部培训:公司内部组织,由公司指派培训师实施培训。 A、在岗培训:岗位技能提升培训、自身素质修养及知识更新培训、管理培训 B、新员工培训: 3.2、外部培训:部门或员工参加社会培训机构、外请培训师等培训。 4、培训流程: 4.1部门上报的培训需求及计划、由人事行政部在汇总、调整各部门的培训申请基础上形成总培训计划,并负责统一安排管理。 4.2所有培训按计划性分为计划内(已正式存在于总培训计划中的培训项目)、计划外(根据工作需要临时产生或无法统一统计的培训需求)两类。 4.3计划内培训按:“安排—实施—反馈”流程进行。 4.4计划外培训按:“申请—审批—实施—反馈” 流程进行。 4.5所有培训费用均提前申请: 部门培训费用申请—行政部复核—总监批准—总公司财务审批 4.6完成培训流程后由人事行政部统一归档。 5、培训管理 5.1员工参与培训与个人普升升职挂钩,所参加学时数要求是基本条件。 5.2运营业务人员修满在岗期间的总培训学时的70%达标,80%学时优秀。 5.3职能部门、客服部门修满在岗期间的总培训学时的60%达标,70%学时优秀。 5.4担任培训讲师的,讲训一个学时,折算为5个培训学时。 5.5参加认证培训(获得证书)、在职学历培训(完成当年课程)可视为完成培训学时的50%。 6、培训资格 6.1外部培训资格: 6.1.1公司正式员工。 6.1.2已签订的劳动合同期在一年以上, 6.1.3培训费用在1000-5000元(含1000元和5000元),自结束培训之日起至劳动合同结束之日止,必须存在六个月以上(含六个月)的未执行期。 6.1.4培训费超过5000元,自培训结束培训之日起至劳动合同结束之日止,必须存在培训费/800元=**个月(小数进位取整)的未执行期。 6.2、内部培训资格: 公司在职员工(含试用期员工)。 7、新员工培训规定 7.1新员工是指:临时员工、实习员工、试用期员工、调岗员工。 7.2培训内容: 7.2.1公司整体培训,包括:公司介绍、公司企业文化理解渗透、职业化培训、规章制度、各部门功能介绍等(人事行政部负责) 7.2.2各部门操作流程培训(各部指派专人负责) 每一位新员工均必须在各部门实践培训,培训课时可根据员工本人接受能力确定。部门培训:人事行政部(制度) 客服部(信息反馈) 配送仓库(发货退货) 财务部(回款) 运营部(派送流程)。 若未完成所有部门培训,不得安排上岗。 7.2.3部门岗前培训(直属主管和带训师负责) 员工到岗后,部门指定一位资深员工作为新员工的带训师,手把手的教员工按本岗位职责及要求去完成工作。 8、员工在约定服务期限内辞职、解除劳动合同的,均应补偿公司的全部培训费。 第七章 诚耀**速递通讯联系规定 1、目的 为了保障工作通讯联络畅通,保证业务工作的正常开展,特制定本规定。 2、适用范围 诚耀**速递全体员工 3、规定 3.1 人员联系方式(手机号码)变更后,报行政备案。 3.2 办公坐机调换需经行政同意,不得私自调换。 3.3 办公电话 3.3.1 及时接听办公坐机电话,应在响铃三声之内接听。 3.3.2 当工作岗位无人时,应主动接听近邻电话,不得无视不顾,任由电话铃响。 3.3.3 办公电话与私人电话,同时来电时,应优先接听工作电话。 3.4 移动电话 3.4.1主管级以上人员必须24小时开机,员工需在8:00—22:00之间保持畅通,遇手机异常情况应迅速解决。 3.4.2 未接来电,应在两小时内给予回复(遇开会或特殊事务处理时除外)。 4、处罚 4.1 办公电话响铃三声后,无人接听,当事人处罚10元/次。 4.2 近邻办公位置无人时,电话铃响置之不理、无人接听,距离最近人员处罚10元/次。 4.3手机联系不畅,遇停机、关机等无法正常联系问题、未回复未接来电,主管级处罚20元/次;经理级处罚30元/次,经理级以上处罚50元/次。 4.4 相关人员工作联系中,遇当事人联系不畅时,至行政备案处罚。 第八章 诚耀**速递行政奖罚制度 1、目的 为增强公司员工的责任感,鼓励其积极性和创造性;严格内部管理与控制,维护正常的工作秩序,提高工作效率;督促员工遵守国家的法律法规,遵守公司的各项规章制度,特制定本制度。 2、适用范围 适用于诚耀**速递全体员工,各职能部门所订奖、惩细则均以本条例为基础。 3、奖罚原则 3.1执行公司员工奖罚制度,其奖罚是手段,教育是目的;奖励以精神鼓励为主,物质奖励为辅;惩罚以思想教育为主,经济处罚为辅,真正做到晓之以理,导之以规,绳之以法。 3.2坚持扬善惩恶、奖优罚劣的原则。 3.3坚持实事求是、公平、公正的原则。 4、奖罚分类及办法 4.1奖励分为:嘉奖、小功、大功、升迁 惩罚分为:申诫、小过、大过、开除 4.2奖罚实行加、扣分数: 嘉奖一次加分:01-10分;申诫一次扣分:01-10分 小功一次加分:11-25分;小过一次扣分:11-25分 大功一次加分:26-50分;大过一次扣分:26-50分 加、扣分可互相抵消。 4.3分数累计期限为一年,平时已对事项奖罚处理了,则清除相应的分数;余下的部分在年底集中奖罚,奖罚方式为第4.4款。 4.4奖励方式:通报表扬、奖金(或物质)奖励、加薪、升职等。 处罚方式:通报批评、严重警告、罚款、停薪停职、降级、留用察看、辞退和开除等。 5、奖罚提报程序 5.1任何奖罚均应填写《奖罚申请报告》,经调查核实后,作出奖罚建议,按层呈报核准后实施奖罚决定,奖罚决定应以行政公文形式予以公布。 5.2 奖惩核准权限: 各部员工由部门经理核准,呈报总监同意;主管级(含)以上人员由总监核准,呈报董事长同意。 5.3《奖惩申请报告》核准后交行政部做《奖罚台账》备案及公布,若未核准,则退回提报部门。 6、奖罚执行及监督 6.1奖罚决定必须在下达之日起三个工作日内执行完毕;任何奖罚决定必须先执行后申诉。 6.2奖惩涉及金额的均于公布的当月薪资中结算;加薪、升级依有关规定办理;开除依规定由行政部办理。 6.3公司行政部是奖罚监督部门。 7、奖励措施 7.1嘉奖行为如下: 7.1.1行为有下列行为之一的给予加1分-5分的奖励(成绩不明显,但值得肯定的,予以通报表扬一次): A、一个月内受到客户或领导点名表扬达三次以上的; B、卫生日常检查、评比活动中,个人卫生、寝室(区域站点)、办公室环境卫生保持优秀的; C、积极反映真实情况,提合理化建议并被认可的; D、工作尽职尽责并能较为明显改善工作的; E、积极参与集体活动、协助得力的; F、在完成本职工作的前提下,经常积极主动帮助同事的; G、完成本职工作较好,能及时完成上级交办任务,得到有关领导好评的; H、其具体行为有助于提高公司形象和声誉的; I、其它通过鉴定达到1分-5分的奖励(或通报表扬)的行为。 7.1.2下列行为之一给予加6分-10分的奖励: A、爱护公司财产,在保护公司人、财、物安全方面,取得突出成绩的; B、在岗位业务活动或其它社会活动中为公司赢得一定利益和荣誉的; C、勤俭节约、在降低成本方面有较好表现的; D、提出合理化建议并创造了一定效益的; E、在完成本职工作前提下,积极配合相关部门的工作取得突出成绩的; F、处理突发事件及时得当,为公司挽回经济损失的; G、检举揭发违规违纪行为,经查证属实的; H、改善本职工作提高劳动效率,取得突出成绩的; I、其它通过鉴定达到奖励6分-10分的行为。 7.2小功行为如下: 7.2.1有下列行为之一给予11分-15分的奖励: A、在工作中一贯表现较好,能发挥模范带头作用并有具体先进事迹的; B、在业务活动和其它社会活动中为公司赢得较大利益和荣誉的; C、检举揭发违规违纪行为,挽回损失的; D、勤俭节约、在降低成本方面有突出表现的; E、管理人员管理得当,带出高效团队,为公司创造较好成绩的; F、其它通过鉴定达到奖励加11分-15分的。 7.2.2有下列行为之一给予16分-25分的奖励: A、在业务活动或其它社会活动中为公司赢得重大利益和荣誉的; B、检举揭发违规违纪行为,挽回较大损失的; C、处理突发事件及时得当,防止或减少公司重大经济损失的; E、其它通过鉴定达到奖励16分-25分的行为。 7.3大功行为如下: 有下列行为之一给予26分-50分的奖励: A、检举揭发违规违纪行为,挽回公司重大经济损失的; B、在业务活动和其它社会活动中为公司赢得极大利益和荣誉的; C、为公司作出特别贡献和卓越成绩的; D、其它通过鉴定达到奖励26分-50分的。 7.4对员工的以上奖励行为可配合或单独使用“通报表扬”、“加薪”、“升职”、等奖励方法,以求强化奖励效果。但“加薪”、“升职”必须严格按签批程序完成审批后执行。 8、处罚措施 8.1、申诫行为如下: 8.1.1有下列行为之一的给予扣除1分-5分: A、上班或开会迟到、早退的(10分钟内,当月累计三次内); B、卫生不合要求的;乱丢垃圾的;(1分/人次); C、上班时间在工作场所穿拖鞋、吊带; D、上班时间做与工作无关的事(看报、吃东西、聊天、玩游戏等); E、工作中未按公司要求,不注重礼节、礼仪、礼貌的; F、上下班忘记指纹考勤的(对于当月五次以上无故不考勤的,则开除); G、因工作外出,且回到公司次日未补相关外出审批手续; H、下班时间电器、窗户未关,未遵守未二位责任制的; I、上班时脱岗和窜岗的; J、损失公物,情节轻微的(损失另外计赔); K、浪费公司资源,情节轻微的; L、上班时间用公司电话接听私人电话超过10分钟以上的; M、不配合他人工作,情节较轻的; N、工作不细心多次出现差错,没有造成不良后果的; O、其它构成扣除1分-5分行为。 8.1.2、有下列行为之一的给予扣除6分-10分: A、使用公司设备做私事的; B、无故不参加会议的; C、工作怠慢,推卸责任,消极怠工的; D、员工之间工作不配合,相互推诿的(责任人双方或多方); E、在禁烟区内吸烟的; F、未经许可私带非公司人员进入站点宿舍的; J、损坏公物,情节较严重的(损失另外计赔); H、长时间利用公司电话打私话的(私话费需个人承担); I、不服从上级领导工作安排的; J、工作时间或工作场所同事之间因公或因私争吵(责任人双方); K、浪费公司资源或损害公司利益,情节较严重的(损失另外计赔); L、同类违规违纪事件一个月多次发生的; M、当月累计4次迟到及早退的 N、其它构成扣除6分-10分的行为; 8.2小过行为如下: 8.2.1、有下列行为之一的给予扣除11分-15分: A、工作失职,负连带管理责任的; B、未经许可,擅自翻阅公司文件资料的; C、擅自离岗,严重影响工作的; D、与客户发生争执的且未造成严重后果的; E、上班时间在工作场所睡觉的; F、散布有损公司形象和声誉言论的; G、被客户严辞有效投诉的; H、在工作时间内,与上司无理顶撞的; I、利用职权,搞特殊化的; J、对违规违纪行为知情不报,情节严重的; K、未及时落实总公司文件精神批示的; L、请假无故延迟返岗的; M、其它构成11分-15分的行为 8.2.2有下列行为之一的给予扣除16分-25分: A、在公司外组织并参与赌博的; B、有打击报复行为的; C、对违规、违纪行为或违法行为知情不报,情节特别严重的; D、工作出现失职,造成较大后果,应负直接责任或连带管理责任的; E、违反公司管理制度,造成较大损失的; F、其它构成扣除16分-25分行为; 8.3大过行为如下: 有下列行为之一的给予扣除26分-50分: A、接受收受贿赂; B、利用职权假公济私、徇私舞弊,损坏公司利益的; C、泄露公司秘密情节较轻、未给公司造成损失的; D、工作严重失职,造成较严重后果,应负直接责任或连带管理责任的; E、严重违反公司管理制度,造成较大损失的; F、打架斗殴的(责任人双方或多方,对主要责任人员加重处罚); G、未执行办公室末二位责任制,或执行不到位,给公司造成损失的;(因此而造成的损失另行赔偿); H、其它行为违规违法行为通过鉴定达到处罚26分-50分及以上的。 8.4有下列行为之一的给予重罚并开除: A、在派送中有损公司利益或利用公司资源,捞取个人好处的; B、泄露公司秘密情节较重并给公司造成损失或潜在损失的; C、多次违反公司管理制度且屡教不改的; D、打架斗殴处罚后一年内再犯的; E、贪污、挪用、偷窃公司财产和货款的; F、当月累计五次以上,无故不考勤- 配套讲稿:
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