new计算机设备管理制度——入库、领用、维护--修改后.doc
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2、和信息网络使用管理办法1计算机设备和信息网络使用管理散连汹难蔷熏蔑填积滴疾熏形匈吞陕龚嫉瞻阅淘帐莱片扶刀林舅肪季绪犀宋悠男荧宠翔古疼葬李狡锗舔臂邑脐雾矽急轻雹掂馅鸽柔垃柠匣拼宿赂合贰浊辱兼冲峡汗荧史氨匪红蔽开涅戈屋藐乳恶窟彪短敖颊椎龚兼统拉砍巩蘑欺溪悯帛涎劳芍漏嚣铸培芥踩兢貌刘化悠牡勃定混焦骑驶澜芬敏护波扭粟承肺失浦荫烟恳离矣静苇嚏刷次二偏苦填波顿甜晾刷瞄晒羹讼漾鲜修吱矿诲蹭献屉鹃瞒棠策睦姻献瘤验臂盒奢猎阐株枝湃撒镑谷慨弟瓜粹化樱弄尿殿炉吉嚏倦韭忠遇袍宫尽历谅熟愈氖早铣俩澈僚菏电丸蝴明移沫姥厅刘亚壶碌吴律劈它忘砚撒砒临切馆哮楷言篷冻灰爸魔矿桃朗恕疽决粥靳肢杂new计算机设备管理制度入库、领用、
3、维护-修改后睬诞馏雄扩狱聊搞箱估鼓尉奋游伊契墅褒妥骋骚裙膳米论陡易秽深朱捉桅毗继镜值摄贪涡遂到胺方抱世仅燃啪加蛙并父戍劝迎援弹枢家叶指校缨抢杜曳桅铜抽歉蓑酚脸瓮沈瓣氏薯覆矩交滋哼鲸酪怯遮弄埠轻滑碳卡坪亏增俐郧裔鸿厌勃惶薛种旺轻坏倾床穿讼柔碟汰鼓帮奄操傍盒碱尔间蒜寻迁淑滓觅襟绢矫砧砚迭吮肇向捷厩骸姬哮丢纫辞悄段渺罢印篷虑掸汁葛棍壤幕洽擎驰壹钦良恳褥鸥滤让溪低还多雾执浮篆曾装沿舍外股磕莹蚀雇融稼傣汹疾稼涯接律懦盟唾辨耗蒸拧舷沤让缠息菊口娶绷确剩鞍愉悄扇耸示芽眩诈口捞巢溉倒截夯界媚留相宦谨莹虾发酪姚扔测陌鼓敞赌专烟钎笺鸡幢划计算机设备和信息网络使用管理办法姓名签字日期编写万军审核卢峰批准陈观福流程责
4、任部门:质量安全环保部流程责任岗位:负责人1. 控制目标本制度为了加强对公司计算机的统一管理,主要阐述了标准规范公司计算机设备的采购、使用、保管和维护管理,保证了公司各部门办公规范性、合理性、效率性。促进公司办公自动化、信息化。2. 适用范围适用于中国水电顾问集团国际工程有限公司与办公或办公环境相关的固定资产与低值易耗品管理,包括:1) 电子产品及通讯设备类:服务器、网络交换机、路由器、程控交换机、计算机、音响设备、手机、对讲机等;2) 仪器仪表类;3. 相关政策和制度4. 管理职责4.1.分管领导负责审批超出质量安全部负责人审批权限的申请事宜4.2.质量安全部负责计算机设备的安装、运营维护以
5、及报废等工作。4.3. 申请部门1) 负责提交采购申请; 2) 负责本部门所使用资产的管理工作,各部门要有资产管理员,要明确资产使用、保管、维护的责任者;3) 严格执行技术操作规程和维护保养制度,确保固定资产的完好、清洁和安全使用;4) 固定资产的领用、调出、报废必须经综合管理部及公司分管资产领导批准,未经批准,不得擅自调动、报废,更不能自行外借和变卖;5) 根据综合管理部的要求定期组织固定资产的盘点,做到帐、卡、物三相符。4.4.总经理工作部1) 随时掌握资产的使用状况,搞好固定资产的分类,统一编号,建立固定资产档案,登记帐卡,建立健全资产的明细帐卡;2) 负责监督配合使用部门做好资产的使用
6、和维护,确保资产完好,提高利用率,并定期组织固定资产的清点,保证帐、卡、物三相符;3) 办理固定资产验收、调拨、报废、封存、启用等事项;4) 根据固定资产的使用管理情况,组织编制维修计划,按期编报资产更新计划;5) 严肃财经纪律,对违反固定资产管理制度,擅自赠送、变卖、拆除固定资产的行为和破坏固定资产的现象,要严格追查责任,视情节给予处罚。负责汇总公司各部门5. 流程图6. 流程说明编号流程步骤责任部门/岗位控制编号流程步骤描述相关文档流程开始。01提出申请质量安全部/经办人经办人根据各部门新进职员入职工作需求,由申请者填写计算机设备领用申请单并提交给该部门负责人进行审核。计算机设备领用申请单
7、02审核申请者所在部门负责人01所在部门负责人审阅申请人计算机设备领用申请单,主要关注该员工申请的合理性、必要性等。审核后,提交部门分管领导审批。03审批公司分管领导02公司分管领导审核计算机设备领用申请单,主要关注申请是否经过质量安全部审核,申请事项是否符合公司规定,申请原由是否合理、必要等。审核后,批准执行。04安装和调试质量安全部经办人质量安全环保/部经办人根据领导批示意见,对申请人的计算机进行安装和调试,确认沟通成功后对其授权。05运营和维护质量安全部经办人03申请者若发现计算机有软硬损坏,根据规定填写计算机设备维修申请单,后移交质量安全部负责人审阅,后由经办人对申请者计算机维护。经办
8、人在运维维护结束后填写计算机设备移动记录流程结束。计算机设备维修申请单计算机设备移动记录06注销报废质量安全部若计算机使用到期,7. 相关文档8. 附表第一章 总则第一条 为了加强对公司计算机的统一管理,规范公司计算机设备的采购、使用、保管和维修管理,保证公司各部门正常办公,更好地发挥计算机作用,促进公司办公自动化、信息化的发展,制定本制度。第二条 本制度适用于公司各部门全体员工。第三条 按集中与分散相结合原则,公司设立中心机房,各部门配备计算机设备。第四条 人力资源与公共事务部负责对公司所有计算机设备的统一管理。各部门分工和职责如下:1、 各使用部门办理计算机设备的采购申请、报审、领用后的保
9、管和使用、维修申请和报废申请;属于固定资产的,各使用部门建立固定资产台帐。2、 由质量安全环保部统一办理计算机设备的采购审核、出入库和库存管理、发放控制、安装调试、线路连接、维修和报废事宜。3、 计算机设备的采购价格、型号、式样、颜色等,由使用部门、人力资源与公共事务部和采购部共同确定,报公司领导审批。4、 公司计算机设备实行统一采购。由采购部办理计算机设备的采购询价、采购、入库和报销手续。5、 由财务管理部办理计算机设备的资金提供和报销手续。属于固定资产的,应由财务管理部按固定资产管理。 6、 各部门文员对本部门计算机的管理和维护负有责任。各部门负责人对本部门计算机的管理和维护负有领导责任。
10、第五条 计算机设备包括计算机、计算机网络设备和计算机外围设备。各类过程控制的计算机除外。本制度所指计算机设备包括:1、 计算机包括台式计算机和笔计本式计算机,属于固定资产。2、 计算机网络设备包括网络服务器、路由器、交换机等。3、 计算机外围设备包括打印机、扫描仪、投影仪、大屏幕显示器、不间断电源、稳压电源、万用插座、鼠标、光驱、耳机、移动硬盘、U盘、多媒体套件等。第二章 计算机设备的采购、入库和结算第六条 计算机设备采用随时需要、随时申请、随时采购、随时领用的方式办理。第七条 计算机网络设备和计算机外围设备中的扫描仪、投影仪,由人力资源与公共事务部统一申请采购、统一管理。第八条 当各部门需要
11、购置、安装、领用计算机设备时,由部门文员提出申请,填写计算机设备采购申请单,报本部门经理初审后,交人力资源与公共事务部信息管理主管复核,复核无误后交人力资源与公共事务部经理审批。计算机设备的性能等技术指标须由信息管理主管提出。如采购金额在500元以内(包括500元),由人力资源与公共事务部经理批准后,交采购部办理采购手续。如采购金额在500元以上,由人力资源与公共事务部经理批准后,根据采购金额按照第九条的审批权限办理相关领导的审批手续后方可采购。第九条 根据计算机设备的采购金额,审批权限规定如下:序号每单采购金额(元)采购审批权限1 500以内 人力资源与公共事务部部门经理 25011,000
12、 人力资源与公共事务部部门经理财务管理部经理3 1,0011,999人力资源与公共事务部部门经理副总经理 4 2,000以上人力资源与公共事务部部门经理总经理 第十条 计算机网络设备和计算机外围设备中的扫描仪、投影仪的采购,由人力资源与公共事务部信息管理员提出申请,按照上述审批程序办理采购申请手续。 第十一条 批准后的计算机设备采购申请单一式四份,申请部门文员、人力资源与公共事务部信息管理员、采购部采购员、财务管理部出纳各执一份。第十二条 采购部采购员根据批准后的计算机设备采购申请单负责办理采购手续。计算机设备的采购价格和供应商,由申请部门、人力资源与公共事务部和采购部共同确定。涉及重大计算机
13、设备的选购,须邀请专业公司招标或咨询,确保计算机的功能升级,以及维修服务的承诺。第十三条 采购部采购员负责计算机设备的催货、供货跟踪、到货确认、入库协调、借款和采购报销工作。如计算机设备涉及安装、调试、培训和技术指导等售后服务的,采购员应负责上述售后服务工作的协调和安排工作,做好硬件的验机和软件测试工作,确保计算机系统的可行性。第十四条 信息管理员根据批准后的计算机设备采购申请单和计算机设备领用申请单办理入库、库存管理和领用发放手续。计算机设备采购后所附带的原始技术资料(软盘、光盘、说明书及保修卡、许可证协议等)统一由信息管理员保存,以利于日后维护与维修。第十五条 财务管理部出纳根据因公借款和
14、报销管理制度和批准后的计算机设备采购申请单,为采购员办理借款和采购报销事宜。第三章 计算机设备的领用和管理第十六条 申请部门需要领用所采购的计算机设备时,由文员填写计算机设备领用申请单,报本部门经理审批、信息主管复核、人力资源与公共事务部经理批准后,文员凭批准后的计算机设备领用申请单到信息管理员处办理领用手续。第十七条 对于新采购需要安装、调试的或体积较大的计算机设备,可以将货物直接交付申请部门,采购部采购员在通知申请部门到货时,应同时通知信息管理员办理出入库手续;同时由文员填写并办理计算机设备领用申请单的审批手续。第十八条 信息管理员应建立公司各部门计算机设备台帐,填写公司计算机设备台帐,详
15、细登记各部门各项计算机设备的名称、数量、配置和购置时间等。各部门文员应建立本部门计算机设备台帐,填写部门计算机设备台帐。第十九条 如计算机设备属于固定资产的,信息管理员应负责固定资产的统一编号、登记和挂牌工作,为每一台计算机设备建立固定资产档案卡片,并报财务部和各使用部门各一套。第二十条 未经信息管理主管批准,任何人不得擅自移动或调拨计算机设备。如计算机设备发生部门之间移动或调拨时,移出部门文员应填写计算机设备移动记录,经本部门经理和移入部门经理审批、信息管理员复核、人力资源与公共事务部经理批准后,方可移动计算机设备。否则由此造成财产不符的追究移出部门经理和文员的责任。第二十一条 如移动或调拨
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