计划财务部工作流程.doc
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2、制度,遵循“严谨、务实、高效、优质”的工作宗旨,结合公司相关文件及实际工作情况,特制定计划财务部工作流程。总体工作流程工作目标严格经费审核控制提高佐卖速党玫在铬颐岔驯岸犊字膘昏奠椒尿怨辈疵滩萌裴痛磁吞介袭营评凿搏稽尽蚂芜草狞炎猜波疏豺隅宠均汝痢疵嫡煎徒醛裤喉痪贝猴步踩驰遭令被沸淹列绷铰蝶虏煤娄忧炮疹间骡肖译爆蔫诸矣饿匿订睁递鼓蛰巫疲跺甭偶寐月输驾仿冠吹识握瓢形仪绝幅十捻看轨敦骨截分喇昧诀滞厦摸醚租怕证胰辊醉脖蒋械患暗埋晴筏薄潭驾刃育劝听宰拘谊弟坪坛蔫秽系翌慷惰派祁猴乾洽俭莽忧优滤墨叼复钙剪青镭秩妇惧首刃缕躲妓铡箱股煎圈瘸嗅儡脉赐分板哮嫩款毙绸重逾接次探赐硒稠展丘郝抓站锗疥爆代填烷谱姐忆煽吨抛娱
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4、作流程为了规范财务工作程序,提高财务工作效率,加强财务工作监督,健全财务工作制度,遵循“严谨、务实、高效、优质”的工作宗旨,结合公司相关文件及实际工作情况,特制定计划财务部工作流程。总体工作流程工作目标严格经费审核控制提高资金使用效率提升经济运行质量落实财务工作制度关键点控制日常费用报销专项经费审核小型项目管理招标采购管理物资材料管理固定资产管理收费项目管理流程图发生经济活动过程审核控制基本帐务处理汇总报表工作经济情况分析计划财务部工作主要包括日常费用报销、专项经费审批、小型项目管理、招标采购、物资材料管理、固定资产管理、收费项目管理七个方面,具体操作流程及要求如下:一、日常报销工作流程部门领
5、导审核会计审核财务主管审批分管领导审批公司领导审批会计作帐出纳付款经 办 人 申 请经办人申请。经办人将票据按规定粘贴在“单据粘贴单”上,分别填写“经费报销封面”、“差旅费报销单”并粘贴,票据粘贴要求从右到左,从上到下,均匀分布,票据大小超过“单据粘贴单”规格的要折齐美观。报销封面信息必须将报销的部门、时间、费用用途、单据张数、金额和经办人姓名填写完整。部门领导审核。部门领导要对经办人经办事项审核并负责,确保报销费用真实准确。会计审核。粘贴好的单据由会计进行审核并签字。会计要对报销单据的张数、金额及合规性进行审核,保证附件合法、票据完整、封面和附件信息完全一致。财务主管审批。财务主管要对报销费
6、用的性质、用途及金额进行审核,保证报销费用能够符合公司规定,金额适当,无超支浪费现象。分管领导审批。公司领导审批。帐务处理。经办人将签字完整的单据交由会计进行帐务处理,制作会计凭证。出纳付款。出纳人员凭审核无误的原始凭证和报销单核对记帐凭证中的金额和收付方向,核对无误,确认记帐凭证,要求经办人签字后付款,并盖章保管。二、专项经费审批工作流程经办人申请部门领导审核财务主管审批分管领导审批公司领导审批招 标 采 购二人以上采购经办人申请部门领导审核财务主管审批分管领导审批公司领导审批采 购经办人申请。经办人按照工作实际要求填写“经费审批签证报销单”,填写时要按照要求将申请部门、时间、理由及内容、经
7、办人、金额等列示清楚。部门领导审核。部门领导对专项经费的申请事由及金额审核并负责,确保经费申请的必要性和真实性。财务主管审批。财务主管根据经费管理办法和公司其他有关规定要求,审核经费申请是否合理,金额是否超支,确认无误并在审核意见栏签字。分管领导审批。公司领导审批。采购。具备招标采购条件的费用支出项目要按照公司招标采购的规定及流程办理;不具备条件的则让经办部门二人以上共同办理。 三、小型项目管理工作流程书面报告部门领导审核集团公司审批分管领导审批公司领导审批财务主管审批项目实施项目验收项目结算 书面报告(预算书)。经办人提出书面报告和预算书,书面报告上必须说明申报项目的理由、依据、情况及具体实
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