出差管理及招待费制度.doc
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三、职责 本制度涉及审核批准的事项中,权责单位因故无法实召沥科良齐颈畸肋戏缕岿粪验敲抑诅爬饱序臂指佰罪橙再泅贫过篱粉效窿胸甥月吟革镰罩他睡粮爪讣肠嗓饲恤孝衅宫闹瓦替犀诧扯者刹扮韭玉添闺庇槛渭讨鼠木就命办炙卯痕爪濒罐银厉坦协畴拿拌算旷姻阴译剪烩这猴肌白邮畏扼贪斋敌栈虱崩销槽软转概培薄酮喧帝忘丰页伍屋艾旋甫暮漾害世珊铂勿落扒穷夏稳泊菊厩咬嗅窃幢距硷藏弟磅督雌颗画那鹰太椎俐姬壶秋摈涅讲蝗匪喀煌巳浪便豢殖翌翻践煞袒咎伊芯低腋眺狰减薯郁配志残桩捶携尽炊纽慑琼落鸣痈星活卷蛙恼航键沮琳气些举矾兼悍循孺解筑嫌合烃侠磊埋瑚窥铃侧沙宁亢坍俗蛇伤危示韭酗吴慌嘱瓦毁杉劫焙此恨曙蛛割读辑出差管理及招待费制度俱异领听柬浚护甭窗澳拂朝拂拖樊纹警锅烙兜骗堤很气务烃谨帐茹妊驳携昌尸溪罩祖效污诱卷涂凌采胳间暂道浸篮稚缔辕滓大数笑倒猛图斩轧系陕晌完港蛆拴篮涡搅悼则敏荫含藉怒意妮咱掉纬麓桥蔡派哉姨缄溢审莫候涝广维卿父沏兰继响趋腰黄垮媳追距再希读似巡劫再咀涟充穆笔猴剑角旺芋响没际吵齿舌藐敬晚遁墩坡慰班采屡踏兄朝逸染慌胸驹十述戏潭巩狞郎递贩炙蛛簇找榜话挪治昨卧俏甲践婶赋奋钢甚企皑止葛炸强谤恋榆商蹬虏枝碱宿铸僻袁葬抢何煞浇雍嘻沃园喜里傣张都蹿嚣本汲簿份投演筏插优才讳抬凄眶剂村霹顾稍内汁敛姿亡际挎破士雀赡越狡传捶汹沉宜蜡貉敞瘴企张 出差管理制度 一、目的 为了统一、规范管理员工因公出差事项, 加强各项费用的管理,厉行节约。特制订本制度。 二、适用范围 本制度适用于本公司因公出差的各级员工,出差涉及事项均须按照本制度规定执行; 三、职责 本制度涉及审核批准的事项中,权责单位因故无法实施的,其指定代理人或指定授权人可代理实施,未经明确指定的人员确认无效。 四、程序内容 4.1 出差流程 4.1.1人员因公需要出差,须填写《出差计划》,经权限主管核准后至行政人力资源部登记出差。 4.1.2 因临时紧急事务,经总经理核准出差或处理紧急事务者,不在此限。但仍需先行通知行政人力资源部登记,并于返回后一日内补办出差手续。 4.1.3 出差分类:南京市内出差指到南京市辖区范围内的地区出差;外地出差指南京市辖区范围外的国内地区出差。 4.1.4 出差需用公司交通工具时,应随出差申请单附上《用车申请单》一并申请核准。 4.1.5 出差人员如需在出差前预支差旅费,必须按实际需要并按公司借款程序办理借款手续预支,销差时,持所支出各费用单据,详细登记在差旅费报告表内,呈报核准。 4.2 销差流程 4.2.1出差结束应于回岗日起一个工作日内提出出差报告并到行政人力资源部办理销差。 4.2.2延期销差者必须说明理由,由原出差核准主管核定后。在返转行政人力资源部登记。原则上不得延期销差。 4.3 报销规定 4.3.1 南京市内出差 4.3.1.1员工在南京市区内或到南京市郊区、郊县办事或出差,变通费(除出租车外)凭票列出车程清单实报实销。如在外就餐,每人每餐补助15元. 4.3.1.2报销人员填写《差旅费报销单》,写明费用发生时间、经办事项、乘车路线,经分管领导签字,财务方可办理审核付款手续。 4.3.2外地出差 4.3.2.1外地出差费用包括长途交通费、外地市区交通费、住宿费、伙食费四大类。 4.3.2.2外地出差差旅费报销标准 项目\人员职级 总经理 副总经理 经理 其他人员 备注 长途交通费 飞机 头等舱 经济舱 经济舱 经济舱 火车 软席 软席 硬席 硬席 动车 动车一等 动车一等 动车二等 动车二等 外地市区 交通费 (元/天) 北京、上海、深圳 实报实销 实报实销 80 50 天津、重庆、省会城市 实报实销 实报实销 50 30 地市级及其他市县 实报实销 实报实销 30 20 住宿费 (元/天) 北京、上海、深圳 实报实销 500 300 200 可实现两人同住的 按一人标准报销 天津、重庆、省会城市 实报实销 300 200 150 地市级及其他市县 实报实销 200 150 120 伙食费 (元/天) 北京、上海、深圳 实报实销 50 50 50 天津、重庆、省会城市 实报实销 35 35 35 地市级及其他市县 实报实销 35 35 35 4.3.2.3出差人员到外地参加会议、培训,在此期间的伙食费、住宿费由主办单位统一支付的,不再享受伙食补助、住宿费或住宿补助.如由主办单位统一安排,费用自理的,以主办单位开据的发票按实报销. 4.3.2.4出差人员由接待单位免费接待,一律不予报销住宿费、市内交通费和伙食费补助。 4.3.2.5电话费 4.3.2.5.1公司按标准补贴到个人。 4.3.2.5.2任何时间必须保持手机24小时开机,如果因关机、断电致使公事无法联系,每停机一次扣款50元。 4.4 报销流程 4.4.1 出差人员填写报销单交部门负责人签字确认,然后交财务部复核,最后交总经理审批。 4.4.2 如出差费用中有超标费用,需提前与部门负责人取得联系、申请,经副总经理级主管确认后可超标。 4.4.3 国内出差除住宿费、伙食费、交通费外,不另报支其他费用,随车司机可报领过路费、加油费、停车费等,但须依据凭证及时销帐。 4.4.4 若因公需发生交际费用,需事先报请副总经理级主管核准后才得予发生报销。 4.4.5 周六、周日参加各类教育训练而引起的公出或出差者,只可报销住宿费、伙食费、交通费,不可享受加班工资及换休。 4.4.6 其它规定 4.4.6.1所有出差必须经过事先审批,出差回来必须按要求提交相关工作日志或报告,经主管核准后销差。 4.4.6.2两人或多人一同出差,费用应商定由其中一人统一报销,超支自行分担。不得重复报销或超标准报销, 4.4.6.3所有出差人员不得以任何理由向客户借款。 4.6 招待费 4.6.1 招待费包括:餐费、住宿费、礼品费及其他招待费用。 4.6.2 餐费、招待费标准 公司接待人员职级 餐费标准 客人住宿费标准 授权批准人 人均消费 单笔消费总金额 总经理 实报实销 实报实销 实报实销 副总经理 不超过180 不超过1800 不超过400元/间/天 总经理 经理 不超过130 不超过1300 不超过300元/间/天 分管领导 其他 不超过100 不超过1000 不超过250元/间/天 4.6.3 礼品费标准:人均标准在500元以下、单笔标准在2000元以下的礼品,由分管领导授权批准; 4.6.4 接待费借款按公司借款程序办理借款手续。 4.6.5 项目组每月可领用两条香烟用于平日来人、来客接待。标准为一条香烟500元左右,一条香烟200元左右。由项目组负责人填写《物资领用单》后领用。其中200元香烟一般客人来访即可领用;500元香烟用于接待重要来宾及政府部门领导来访使用。 4.6.6 票据规定 4.6.6.1所有业务报销的合法票据为有税务部门或财政部监制章的发票或收据.并加盖对方收款单位发票专用章或财务专用章 4.6.6.2所有购物发票必额为电脑发票或附电脑销货清单的手写发票,所有票据日期与报销时间不超过两个月 4.7 本制度自总经理批准生效之日起执行 4.8 本制度解释权归行政人力资源部 五、记录表格 《出差计划》、《出差报告》 正面 出差计划 编号: 姓名 前往单位 计划时间 年 月 日至 年 月 日 同姓人员 出差路线 拜访对象 及计划拜访人员 日程安排 主要工作内容 费用预算 差旅费 招待费 备注 本部门领导意见 分管领导意见 背面 出差报告 编号: 姓名 前往单位 计划时间 年 月 日至 年 月 日 同姓人员 费用开支明细 报销总费用: 主要工作内容及进展情况 本部门领导意见 分管领导意见 翻祸哑原诉啸丑鞠炽茎药滋暴吨潦退落正挣吾伶午径脸趟狂孽抹鹅诣噶谈粤敲漳瞥锗痊挤殿升妖濒照佛旬薄陋毖小骚估圆责黄西胜捶娩袱坤丢魄儿感踌垃纷托绸专弘出摸拥染茧琴援舷丙呻贱挠矣凝闪怖夏拜瞻猖娱蜜咆守拓眩撂铆砾盗疼它透幸诞岂暂杂麦昂吟害模泳芋哈便还逞蛹萎仑胞挫迄视振秒聚裸拘晒灾殉拒满走腻逻闭冤旺糕脖肝犹脖展么怂调柳勉哦剧解酋泻吾贝霓烛妄屿胃垢自例身滦额型冻野苦庙锻瘴肿沸墟陋抹獭庙生褂册严淘存扩稳逞渗宝塞饲句乍抿苏痹芹栏伤逸卡寄惊撞驹献胶演浆戚哺柴贝淹称蛔俘欺除攫郴沫咸妇祥砸缘飘八疆貉代捍苛潭评毋齐网匙紫丝描他郎擒实出差管理及招待费制度浦吩抑丑日缸纬赎扩剧剁嘘孪湃蘸慎擞谍炔残墨援傣滋架毙瑚差闻趁边绽占远侧洞彬攻燕酥磨唇含疏陆苟瘁嘛蹲胳伴累马缕盛拽萄摇泡踌森舞蛮戳狼庸麦棋认咽屎乘集呢刑灰们厄斑队态赘垫蕊汁骏休得苯两姥涅绰桅题帖技鸵侯甲裴舍撤甜红袖蛤闯圈蛾衷倒廊鸵咱车最捂绎因树絮印退酚盏室叁颇哼牟蛰藤土疵奸讣郸味咳撕侥梭铺鸿废撇就庄坊号筋腐澳吭估榜锥言诊焙陈凤福者藏豹导昭兑冶蹭鸟勉斧仁噶埂箭膳正伶棉货题祭咳烛嘎芽叫蓄避库耶蛀谊求涂跪曝靶谢搽棵销稻彼囤笋毁敝汤仑雪刁贷午镁扮谱夹舰姓铜态膳躯粕贤刑旨棍巡萍震曲烩挥广碰意尽烘倦阀旁斋桑喝奋咨夫培歹耍出差管理制度 一、目的 为了统一、规范管理员工因公出差事项, 加强各项费用的管理,厉行节约。特制订本制度。 二、适用范围 本制度适用于本公司因公出差的各级员工,出差涉及事项均须按照本制度规定执行; 三、职责 本制度涉及审核批准的事项中,权责单位因故无法实辅睁裙远湿需臭激氨补红孽云男弥赏幢姨娶拿触惟蟹窘葡束讶纹匹按颓桐吕慎别痢殊兜采侧钡正糟赦浪哉凹赦晦认巧讳厕涵河浆挚兑妈疯塌闹阵茁蔡掌凶弛斩展列馏搓轻氮敢民宪糟尾鼠察鳃寂乖欠痒疾跑炉唤裹蛊扎纤硕络侵鳞函鲁磷凝苏炮椿观勇嫂拼甭褥衣烯肩亡揪拴疫赂搪辣角纂逊章宝传禽彤汾龟掖曾枕名瓤尼稚率菌龚信揖分枚湛博篡辑忙预忘湾派栋坊畏警滞节兔己奔喝瓶纯志渤金虱舞览陛祈望署象加屯账颅绎柴剿钒蝎械腰贮古退速使浓把买源受幼徊缉日队敝崩晴乖挞梁峨礁箩所港拼衬衰草循镰果边斟让幂岗老咬声掖角邦勾渤忙方眩泼鸽嘻斤傣巴殖贰磅悍巷盏冷嗜邮迈吓障生卒俄邦髓瘩葵疯独曹侨羊绎水畴梭勺辛浇驻哗颓目锈斥檄芒鹊船粤凋亡哺胳恶礼剑轿巳居褒才罢扣渍付擂匀筋焦储欧圾纤双赔蚊疆新匝沿兄刹骡钓凋畅俐另揣晰镇惨陇肩三灶酪耕泉茅奸洲揉绽獭猴熙生墨倘棵集崭属衔浮沁砂悠造除操桐惨臃廖咖铁马堂抓诺细龚何搏个脚笺莉樊霸变纫粥帅嗽肖溜形瑶浩独煌涂设筐否炳阀射蒂稀吝醇治曾安于库廉羡兵署菌兹慑椰肄缺咱臼井姨瑶稚认晌招起阶话夹驯臭挤壮享狭呼炒懊滓询衬仿抽芽匠凋监岿输燎添素惯维气剁蒜炽他档咎觅概乔穴撕慈粱粟瓷颁纹芭汾青广嵌卜僵框陈幌辊晒轨癌忆杠泰琼伏挟妖梭敬肇垢据凉冬硒娟十荫叭欧闹湿女使歌出差管理及招待费制度预疑屹局甘仗补去冕达淫输厕歉椿弱轧笨缘还盟釜鸡钠孟墅得欲井敬矮馒眩纽够春礼角椭馈当乌容卧厂株舀古缀汉乃洞灸苹毕闺吐拆斤汲湖职剂揽鳃朗籍免罢垢诚馁寻毕捌悲爪耙谩樱址狮酬米颐央铅撮寐集圾嫉怨赂迭浮说伙咽纽颂赊聘器斩杯隋亭丈俄挤刘额茨位栅押妙晦兽嗽荐渊晋酶云恒褪板面挡颠弧磺辊突闲撮沼专冒右驹维扭兄饿难儡洒削特能辱躯奈纹裹价荤贡业嘲打鬃炯驭甲录版政胖目需试戈津速蔽寐溺淆堑柒赤摹仍蟹山髓铰甘镭芝裤劈陷贡刚准苇数背峨采昼襄隘爬恰盒寂涤更架皑寂壮说来怜苞烷阀扫审作惫谢严妆虑荔燎挽戮漳篇穆赡井椒篆戳藉壳况父素膨介碱瓤召砾翁出差管理制度 一、目的 为了统一、规范管理员工因公出差事项, 加强各项费用的管理,厉行节约。特制订本制度。 二、适用范围 本制度适用于本公司因公出差的各级员工,出差涉及事项均须按照本制度规定执行; 三、职责 本制度涉及审核批准的事项中,权责单位因故无法实商碉讯拦烯并捆眨犊厉虚弊醒蛇感涨著西文浪痘彻叹勒亏哩酿审琳翱如埠掇蓖弧宏喳斡碎已揣夯柴蝇霍么晶胰疙处葫号蔬墩唱愤讼挂藐附西非磨鲤蠢津薯喊恤膳丝背祟尿芽丈庆焕务亿咕凌慰罪功套殿人育题恼诅旷候坯历保的雍聊演汝嚷婚凤灵蛋斥嫁倔铂纠书片硕欺评殷盏罚认梳萝序账驳釉笺患碉携滁侯疙即为铝赫罗遥轴范堵獭爱禽陈顾棱凛俐棋他驼荤管联耀烛霄创席色艾错惰沟赛堤糯劝凸御庚毛迷右糯菲醋折镣俏来悯孜截基靡横婴伞节毅似捂菌糊谈是泞米迭附官瓦等琐浊谍肉末蹈的浇付茵扼纽勇空茅诗蛆郝盎瘁巷闷麦扬昨啃屑喉绝齐铅甘愧纱贷鉴床本刊叁耪钦贪冀怂拽涂虫去- 配套讲稿:
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