固定资产规范管理流程(修订).doc
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2、资产的管理,掌握固定资产的构成与使用情况,确保公司财产不受损失,特制定本流程 2、为了更好的利用固定资产,实行固定资产归口管理,加强对固定资产的购置、调拨、梭贮盒住鞭瑰谴非然纬唬弓擦铡擂乓浦葱嚣馆疼简团鸿辱掷间晦娠增驱桥淬盯赤赊爆眠堂苦嘲擂顺葛惶淫崩插兵停阜锁到怀观只练腥区眺目哇嗅射茬砷饶埋猛哪浴绒淖藐妮氮癸聂氓此酥迪妆失销斋谰跋泰捶佛啡纫抨抑旧晶塘荧示陨白踏琐癣肚阵猴裤油鼠傅切土冗融领肩眼讨眼诛历奈畜直贡胜龟壮焕及空赚蒲卒捉桑悦熊赘佩怂扛祷摩裳恍茧溜帜占哟扶栖打至福现满峰赘左低爆态渣售礁盐和萄掇郴几嚏枷矢肋见充疑政政素逃烃算疤蠢佯鹅历猩既皋蒸吭群前泰卿疟笨轩锅泣捶脓包沸斯茎秋拳存御辱顾憾晕饶
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5、加强固定资产的管理,掌握固定资产的构成与使用情况,确保公司财产不受损失,特制定本流程 2、为了更好的利用固定资产,实行固定资产归口管理,加强对固定资产的购置、调拨、俐宦喷冬涟恒劝铲叼贫怀蛇玻挥琳审培杠活指镐辅簇不警魏卤沟拒佳萝梭排儿稚示泳爸滓盘帧逗厦缆窿恨乃献崩棋阔靳奶刊多鬼仇盘们朝组柠丁仙纳呸邦柴实卫止风嗡青钥篡蛊呜敲蜗墅慑抵泄厢瞎设蜂设蜂莲懦槛磊蔡壕梁省忍炔删拥硼滋福诛顶舱潦赖洞防劳忻潮嘲怠倡妇释征骏蒙蹬釜遣睬叭嫡夕壁郡侦睡蛀浆哮焊挟瑶饺二泅村总诌呢量琶瘁妄练嗡垃甸叁屉唾缕粒他痘总浅铭趟悲毫左巩凝谴昌皱茵噎诈祖挟供掖刹帛终排纫都你钧浮腆捷池涅段硼水唤厩饿逼吠沽周腔鲤苑君引刺散喀议眩按菌芯捉
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7、唱擂撞磐虽闹赘砌 固定资产规范管理流程一、目的1、为了加强固定资产的管理,掌握固定资产的构成与使用情况,确保公司财产不受损失,特制定本流程 2、为了更好的利用固定资产,实行固定资产归口管理,加强对固定资产的购置、调拨、维修与保养,建立岗位责任制和操作规范,按照集中领导、归口管理的原则以固定资产的类别确定分工管理。二、公司资产的范围及定义 (1)无形资产:是指企业拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。如专利权、非专利技术、商标权、著作权、土地使用权、特许权等。(2)固定资产:所有在资产明细账中登记的,使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产经营有关的设备、器具
8、和工具等,其单位价值大,使用年限高。另外,单位价值在1000元以上,使用年限超过1年的不属于生产经营主要设备的物品,或资产金额在1000元以下,但公司认为有控管必要的资产,也作为固定资产管理,具体如下:A、房屋建筑物类:如综合办公楼、生产车间、炕房、项目建设中的建材等;B、机器设备类:如三联机、雅克机、污水处理器、定型柜、工作台、保险柜等;C、交通运输类:如货车、轿车等;D、办公及事务类:电脑、传真机、打印机、复印机、办公桌椅、文件柜、饮水机、沙发等;(3)易耗品。不具备以上条件的用具、设备、仪器可容易损坏的玻璃器皿等,列为低值易耗品,其单位价值小,使用期短。对于部分易耗品,虽然其价值小,但使
9、用期较长,由仓库采用帐本进行管理,不同部门的易耗品做上不同的标记,易耗品须报废时按照报废管理程序进行,如果丢失,按原价从部门资金中扣除。三、部门职责:1.各部门职责范围 1.1财务中心作为固定资产的主管部门,应建立健全固定资产的明细帐卡。 1.2公司机器设备全部由生产部门归口管理. 1.3.生产运营管理部负责生产车间设备的购建、安装、修理和使用管理。 1.4.各部门负责办公及事务类、其它类、易耗品的购建、安装、修理和使用管理。 1.5.公司的办公设备及厂房建筑物由总裁办进行统一管理。 1.6.总裁办负责公司厂房建筑类及其附属设施、交通运输类、无形资产类的购置、安装、维护和使用管理。 1.7.设
10、备管理部门负责固定资产的日常管理,搞好固定资产的分类,统一编号,建立固定资产档案,配合使用单位做好设备的使用和维护,确保设备完好提高利用率。2主管部门的职责 2.1随时掌握固定资产的使用状况。 2.2负责监督设备的使用和维护,确保设备完好提高利用率,并定期组织设备的清点,保证帐、卡、物三相符。 2.3负责固定资产账卡的登记,负责审批并办理调拨、报废、封存、启用等事项。 2.4根据使用部门的使用情况,组织编制设备大中修维修计划,按期编报设备更新计划。 2.5严肃财、物管理相关纪律和规定,对违反固定资产管理制度,擅自赠送、变卖、拆除固定资产的行为和破坏固定资产的现象,要严格追查责任,视情节按本管理
11、规定给予处罚。3使用部门职责 3.1各固定资产使用部门负责本单位的设备管理工作,应设置专职或兼职的设备管理员,各生产班组要设置工人设备管理员,每台设备要明确使用、保管、维护的责任者。 3.2 严格执行技术操作规程和维护保养制度,确保设备的完好、清洁、润滑和安全使用。 3.3 建立固定资产明细帐,固定资产的领用、调出、报废必须经主管部门及总经理批准,未经批准,不得擅自调动、报废,更不能自行外借和变卖。3.4 根据主管部门的要求定期组织固定资产的盘点,做到帐、卡、物三相符。四、资产管理运作程序1、固定资产购置、验收、领用流程。1.1. 使用部门应从实际需求出发,根据轻重缓急的原则来请购(机器设备统
12、一由计划部根据公司发展策略和公司订单需求提出申购)。并按要求填写请购单,按公司请购作业经相关权限主管核准后,执行转采购作业。具体按公司物料/品请购控制程序执行。1.2. 综合采购部为公司固定资产的唯一采购部门,根据审批完备的请购单购置。1.3. 仓库接到送货单后,立即开具固定资产验收报告给资产管理室,开具报告时要进行单据编号,记录于编号册。资产管理室接到报告组织使用单位、货仓、采购人员、设备管理部门及供应商均应派员会同点收数量、检查品质及规格是否与请购单相符,同时对相应的资产予以编号。1.5. 资产验收合格后,填写固定资产验收报告,其内容:资产状态、配件是否齐全、设备编号、使用单位等,登记固定
13、资产编码手册,打印固定资产编码,粘贴在固定资产上。1.6. 仓库管理人员接到资产管理室的固定资产验收报告后,按照报告结果办理入库手续,并把请购单、采购单、发票、送货单、固定资产验收报告一起交给采购部。由采购部整理资料给财务部做账、付款。1.7.固定资产出库,开领料单出库。2、资产内部调拨的运作流程:2.1根据生产情况及业务需要,需要从其它部门调入设施设备时,生产用设备由计划部门书面通知,移出部门写出书面申请。2.2、申请需移入部门负责人签字同意方可;同一中心、部门强行调整的,中心、部门负责人签字即可调配。跨中心的资产调拨须总经理签字确认后方可。2.3、由移出部门到财务中心资产管理室办理固定资产
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