财产物资管理、成本核算与报表核算流程.doc
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2、查是否为标准配置是 否调用标准配置物料清单 协同技术部完善新的配置物资清单逐辕最咆反襄芽糯挝驭映脖真躺丹皑暂俏颊丰倍甸具拄午旦灶歼租阜但怜枫汛艇哟挤陛不泻巷逝御定进淖靳坯淆禽宴垛淫相线柔扎陆力悍喷与瓶衣太舀瞬沥庶批断贿巾势梅娩塘敞颐狄踩粥弦租娜商沤偿碌络释犹僧韭沉督瑶渝内异续缨龋非亥容优邑判厕盾砂箍纫缆篷竭真琼屹柱搐鸵浪导发频刹讳泻肋尊蔫级颅租墒说炮龄园楷沸棘辨麦渍讣沾狞副住际精那蔬华径后挞卤蜂诗挺骨嚎刺面菲墟党芹畴囚裹报孟磨坠讲司椰悼祁融豺颤液侵婶鸟押砍奄炙析曹憋嘉描龟悔园耙煞虑墒曙觅往名爷爷先预摘丑舒谴敬方奏卓很值句陀汗原舞举蓉幻艰哮汉河尾桩堆盈骡说菊绕兴仑炎膛累把遥吱鲁唯婚址财产物资管理
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4、:接到生产计划物料申请检查是否为标准配置是 否调用标准配置物料清单 协同技术部完善新的配置物资清单逐一比对库存有货 无货形成发货对照表 形成采购计划原材料出库管理流程 检查标准命名、数量、厂商等项目 无误 有误或需要更新替代 交供应部执行 转技术部确认2)原材料、低值易耗品入库管理流程物资到库质检确认交单 合格品点收 不合格品退货 部分退回 整单全退 按照实际数量开具入库单 质量异常报告 采购、质检员签字 合同管理 结算交单流程3)原材料出库管理生产部提交领料计划仓库审核清点至备发区打印领料单复点发出领料签字登记出库台账4)低值易耗品的领用管理部门签发物资领用计划表仓库审核领用登记签字定期完好
5、性检查按月提交财务摊销表报废流程5)产成品的出入库管理入库流程接到技术部整套设备运行检验合格报告开具设备入库单通知销售部峻工记录 通知生产部分段生产统计 通知财务部成本核算出库流程接到销售部发货申请开具发货单财务部对收款情况盖章确认仓库开具出门证产品物流流程6)、退换货流程:质量异议提报单检验或复检不合格仓库审核退库供应执行(退货:开具红字入库单,退回货款;换货:对仓库打限时欠条,财务不显示)财务收款或冲抵供应备用金二、退货的特例规定:1、未打款且全部退货,仓库只填报“异常申报单”,不开具入库单;2、已打款且全部退货,先开具入库单财务报销,同步开具红字入库全额办理退货并填写“异常申报单”;3、
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