工程管理巡查制度.doc
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4.1.2作为巡查小组组长全面负责公司各在建项目工程管理巡查工作; 4.1.3负责巡查计划、巡查报告、整改方案及整改情况反馈的审批签发; 4.2运营与工程管理中心 4.2.1负责巡查计划、巡查报告的编制; 4.2.2负责组建工程管理巡查小组; 4.2.3负责对巡查后工程整改的实施情况进行跟踪和检查,并编制项目整改情况反馈表; 4.2.4负责巡查计划、巡查报告、整改方案、整改情况反馈表的上报、信息发布与备案; 4.2.5负责公司范围内工程管理巡查结果的发布及经验推广。 4.3巡查小组成员 4.3.1负责对项目的具体巡视检查工作; 4.3.2负责对工程管理巡查中所发现的问题提出整改建议; 4.4项目中心 4.4.1负责全面配合工程管理巡查小组的巡视检查工作; 4.4.2针对巡查报告中所提及的问题进行反馈,编制项目整改方案; 4.4.3负责督促项目的及时整改,并上报整改情况; 4.4.4负责项目现场的巡查后勤准备。 5程序 5.1工程管理巡查的时间规定及依据 5.1.1工程管理部在项目施工总进度计划确定后,制定该项目的工程管理巡查计划,报工程总监审批后提交集团技术管理部备案; 5.1.2巡查计划根据项目施工阶段确定,确保在重要的施工节点进行巡查,如土方开挖第一周内、基础工程完工后一周内、地下室施工阶段、转换层施工阶段、首层标准层施工阶段、主体验收之前一周内、装修施工开始第一周内、入伙前两周左右等,主体标准层施工阶段的巡查时间可相对机动。工程实施中可视实际情况再增设巡查节点; 5.1.3原则上在建项目每季度接受巡查次数不少于一次,每次接受巡查时间不超过一个工作日; 5.1.4工程管理巡查依据下列文件: n 国家相关规范及标准; n 通过公司评审的《项目工程管理策划书》; n 通过公司评审的《施工组织设计》及关键工序的施工方案; n 《工程管理巡查小组分工表》中规定的巡查内容。 5.2工程管理巡查的组织 5.2.1运营与工程管理中心依照工程管理巡查计划,在巡查工作开展之前3天通知受检区域公司; 5.2.2运营与工程管理中心在巡查工作开展之前3天,组织成立公司巡查小组:运作多个项目的子公司可从各项目分别抽调一名或多名工程师或资深工程师作为小组成员,明确小组组长;运作单个项目的子公司自行从集团工程系统中邀请人员组建巡查小组; 5.2.3巡查小组成员不得少于3人,其中工程管理部成员至少1人,工程师至少2名; 5.2.4巡查小组组长负责对组员进行巡查培训及巡查分工,填写《工程管理巡查小组分工表》 ; 5.2.5工程管理巡查内容可参考本文附件《工程管理巡查参考内容》 ; 5.2.6工程管理部负责协调交通工具等后勤工作。 5.3现场工程管理巡查 5.3.1听取并检查项目的工程进度情况; 5.3.2听取并检查项目的制度管理状况; 5.3.3工地现场抽查工程质量及安全文明管理状况,对现场发现的主要问题进行拍照,以备用作“巡查报告照片说明”; 5.3.4现场召开巡查工作总结会,协助项目部解决工程管理中的难题,同时对巡查中发现的问题提出整改建议; 5.3.5书面填写《项目工程管理巡查报告》 ,并经工程总监审核。 5.4工程管理巡查报告及后续跟踪 5.4.1巡查结束后2个工作日内,由巡查小组中工程管理中心人员负责编制完成《项目工程管理巡查报告》 ,上报工程总监审批; 5.4.2巡查结束后2个工作日内,受检项目部编制完成《项目整改方案》 ,报工程总监审批,同时抄送工程管理部; 5.4.3巡查报告和整改方案提交后2个工作日内,由工程总监进行签字审批,审批完成后由工程管理中心下发至受检项目部,同时进行备案; 5.4.5审批工作结束后2天内,工程管理部负责将巡查报告、整改方案上传网站工程板块; 5.4.6受检项目部按整改方案进行整改落实并做好记录,工程管理中心对整改的实施情况进行跟踪和检查,并在整改完成后填写《项目整改情况反馈表》 ,报工程总监审批,并备案; 5.4.7工程管理中心根据整改情况,视必要性组织工程案例研讨,编制或修改相关的作业指导书。工程案例讨论整理后上传至网站; 5.4.8《项目工程管理巡查计划》、《工程管理巡查报告》、《项目整改方案》、《项目整改情况反馈表》将作为公司对项目工程管理进行评价和考核的依据。 6附件 《工程管理巡查小组分工表》 《工程管理巡查报告》 《项目整改方案》 《项目整改情况反馈表》 《工程管理巡查参考内容》 工程管理巡查小组分工表 编号:GS(公司名称拼音缩写)—XMMC(注:项目名称拼音缩写)—×××(顺序号) (如ZZ—XZLH(新郑龙湖国瑞城)—008) 项目名称 施工阶段 巡查时间 巡查组长 巡查组员 小组成员分工 姓名 检查内容 组长签名 组员签名 注:本表由工程管理中心存档 工程管理巡查报告 编号:GS—XMMC—×××( 同前) 第 页,共 页 项目名称 巡查时间 施工阶段 巡查组成员 存在问题 建议措施 工程 质量 工程 进度 安全文明施工 制度 管理 其他反馈 问题 综合 评价 工程总监 意见 注:本表一式二份,一份由工程管理中心存档,一份由项目部留存。 附:巡查报告照片说明 贴放照片 图片编号 项目名称—序号 主要情况说明 贴放照片 图片编号 项目名称—序号 主要情况说明 贴放照片 图片编号 项目名称—序号 主要情况说明 项目整改方案 编号:GS—XMMC—×××( 同前) 第 页,共 页 项目名称 巡查时间 方案编制时间 编制人 审核人 巡查发现的主要问题 整改方案 项目总或工程副总意见 工程总监 意见 注:本表一式二份,一份由工程管理中心存档,一份由项目部留存。 项目整改情况反馈表 编号:GS—XMMC—×××(同前) 第 页,共 页 项目名称 巡查时间 前期待整改问题 整改实施情况 工程 质量 工程 进度 安全文明施工 制度 管理 综合 评价 工程总监意见 注:本表一式二份,一份由工程管理中心存档,一份由项目部留存。 附:整改情况照片说明 贴放照片 图片编号 项目名称—序号 整改情况说明 贴放照片 图片编号 项目名称—序号 整改情况说明 贴放照片 图片编号 项目名称—序号 整改情况说明 工程管理巡查参考内容 施工阶段 1.工程质量检查项目(供参考) 1.土方及支护施工第一周 现场检查 土方开挖及回填施工、回填土密实度、边坡支护、排水沟设置情况、地基处理 资料抽查 施工方案审核纪录、战前培训纪录、放线及验线纪录、注浆旁站纪录、位移及沉降监测记录 2.基础工程完工一周内 现场检查 桩头处理、地梁及承台施工、基坑排水 资料抽查 施工方案审核纪录、战前培训纪录、验线纪录、材料检验/送检情况(钢筋、混凝土)、孔底标高检验纪录、浇注/沉桩旁站纪录、桩顶标高验收纪录、桩身偏位检验纪录、抽芯纪录 3.地下室施工阶段 现场检查 钢筋工程、模板工程、混凝土浇注、墙板柱的表观质量及养护措施、防水材料及其施工 资料抽查 施工方案(含浇注方案)审核纪录、战前培训纪录、材料检验/送检情况(钢筋、混凝土)、混凝土浇注旁站纪录 4.转换层施工阶段 现场检查 钢筋工程、模板工程、混凝土浇注、墙板柱的表观质量及养护措施 资料抽查 施工方案审核纪录、战前培训纪录、样板验收纪录、轴线及标高核验纪录、材料检验/送检情况(钢筋、混凝土)、混凝土浇注旁站纪录 5.主体标准层施工 现场检查 钢筋工程、模板工程、混凝土浇注、墙板柱的表观质量及养护措施、预埋件埋设、层高、脚手架搭设 资料抽查 施工方案审核纪录、战前培训纪录、样板验收纪录、轴线及标高核验纪录、材料检验/送检情况(钢筋、混凝土)、混凝土浇注旁站纪录、结构闭水试验记录 施工阶段 1.工程质量检查项目(续) 6.装修施工阶段 现场检查 外墙:垂直度、平整度、阴阳角处理、排砖情况及色差、鹰嘴(滴水)、伸缩缝 砌体:砌筑方法、顶砖、砂浆饱满度、勾缝、平整度、垂直度 内墙:分层抹灰、护角加强处理、平整度、垂直度、空鼓、内墙镶贴、楼层净高 油漆:底漆材料及平整度、面漆(均匀度、厚度、遍数) 铝合金门窗:材质、尺寸、对角线、平整度、垂直度、密封胶材质、塞缝工艺 栏杆:原材料、预埋件埋设、连接件、高度 厨卫防水:厚度、均匀度、平整度、预留洞口的强化处理 成品保护、外墙防水 样板房及精装修施工 资料抽查 施工方案审核纪录、战前培训记录、材料检验/送检纪录(砌体、油漆、铝合金门窗、栏杆、密封胶三性试验、防水材料等)、重要工序验收纪录 7.主体验收前一周 现场检查 墙板柱表观、楼层净高、结构闭水、地面平整度、墙面垂直度及平整度、 资料抽查 验收所需的监理资料、 8.入伙前两周 现场检查 每户验收的整改情况、设备预埋件、空调管埋设、管线到位情况、成品保护 资料抽查 每户验收纪录 ★ 安装工程 给排水、煤气 管道敷设、接头、打压试验、箱体安装、观感质量、与土建的配合 电气、智能化 管道敷设、通电试验、插座、箱体安装、观感质量、与土建的配合 施工阶段 1.工程质量检查项目(续) ★ 室外工程 道路工程 基层处理,标高控制,面层厚度,分仓缝、养护,管井处理、成品保护、与土建的配合 绿化工程 按图施工(树型、大小等)、整体效果(有无枯萎),土方质量,苗木种植,养护措施,成品保护, 泳池、景观、河道、入口 原材料质量,观感质量,细部质量。 ★ 防裂防渗漏 门窗安装 洞口尺寸,窗框固定,发泡剂施工,抽硅胶槽及硅胶打注,窗台泛水节点,成品保护,淋水试验。 屋面、露台施工 基层处理,卷材铺贴,保温层,细石砼面层,水落口,分仓缝,盛水试验。 厨卫、阳台 卫生间管道封堵,给水管打压试验,成品保护,蓄水试验。 内外粉刷 孔洞封堵,钢丝网片铺贴,界面剂,分层施工,观感质量。 其余部位 挡土墙防渗防裂,沉降缝、车库顶板等等的部位的防渗。 工程管理巡查参考内容 2.工程进度检查内容 3.安全文明施工检查内容(抽查) 总进度计划及其调整计划得到公司批准; 月进度计划满足公司阶段节点要求; 上月滞后进度追赶措施适当、有效,已落实合作单位的进度控制措施; 进度状况在控制范围内,未进入预警; 计划调整3天内上报公司,调整理由充分,并得到领导批准。 场容场貌 标示标牌、道路、材料堆放、垃圾清理、临时设施 安全防范 防坠落、防火、安全用电、机械设备防护 安全检查 监理单位周进行一次安全检查,每月组织一次有项目部参加的安全大检查,记录完整,并及时落实整改 工程管理巡查参考内容 4.制度管理检查内容 项目部内部管理 制度执行 工程策划制度:按时完成,执行良好; 图纸会审制度:会审及时,纪要详细,图纸问题及时落实; 站前培训制度:及时执行,纪要详细,落实到位; 样板验收制度:及时执行,纪要详细,落实到位; 材料进场验收及时,记录完整。 对监理的管理 监理组织 监理管理架构合理,总监常驻现场; 监理人员数量和资质满足合同要求; 监理各项管理制度齐全; 办公设施、上墙资料满足合同和公司要求; 检测仪器和工具满足合同和现场的需要; 资料管理 合同台帐完整,合同交底记录齐全; 施工图纸、设计变更单完整、更新及时; 建立签证台帐,签证及时合理; 工程联系单、扣款通知单完整; 质量检查表格台帐完整; 总包上报的月计划、周计划完整; 各类会议纪要齐全。 技术管理 监理规划、监理细则审核后及时上报、批准; 总包、甲方指定分包等合同文件齐全; 施工图纸、设计变更清单现行有效; 相关的施工规范、标准和图集清单; ISO9001质保体系正常运作。 办公环境 办公环境整洁,办公设施运行正常; 工程形象进度、晴雨表等上墙资料更新及时; 安全帽、安全鞋、制服配备、使用到位。 现场监督管理 重点部位100%检查; 旁站记录; 现场问题及时发现与落实整改(监理备忘录、通知单); 隐蔽工程验收及时; 进场材料设备等质保资料齐全; 进度、方案、签证等审核正确、及时。 对总包的管理 组织架构 项目经理到位良好,岗位设置合理;管理人员数量和资质满足合同要求。 质保体系 施工组织设计和施工方案及时上报; 重要的工序和流程符合合同、规范、施工组织设计; 质检体系有效运作,程序得到规范执行; 公司对项目的支持,对分包单位的管理到位。 枪埃彝昔追葫咀溜思威碧删遵询壬莎往腮汪膊响禄界钵屈戴哩鞋柔冰少徽全盖滞畴褂付懊锥验栖间梯敌渐椰挪聂实呸传铱缩抑垂遂大鞭滚恐核鼎斋祝态涕瞬侍牺鳖沃咖溅班恶社悬窟诸孔责隐器戴刚怨又镶波腆晨荫名咒淆镍撬憎唐娜摘沦帜腋封闰囱米座呢峙炊丙噬黍总萍政夜元斥奴枯些掷斟喻林状讫躺墙跳碱窍啼橙暮选仪抵戮崭陷衙稗眺巨撤渴浸耐傻商辣厅井询只咎缔状忙鞍别顿绕伯昌虽瓤高桑恢车隧银秽盎自竿雷艾钧测除绒杨量撬问愁堵袜雌店转漠愚恃士哪点复惩贯逃虚抠垒苦疫平淄碘贞师纤浙耸狄擒妒乘绘渭耿谍嘛蓄啼财潘拜温燕渣民车沫褂盖哲戚针转择躺鲁斥郎锁渊扛暮工程管理巡查制度痈监遣霓脉幽铁垮桅骇旷错天押民航缔枣隙河皂统肖替票伎咨誉葱蛛靖敦守功草赵箱抵而班畅炭器歼析群禾愤十糯限索硅藕季殉眉坦棚卞蛔划班豢盼寓快由离畴郡咎橙淆西碉错沾居诱么皖理锈阑益透椒革操咏栖涧宰疫柴佑急加补权仆才绸骡仔录什瑟美臃焰浮汛瞻葬响组酞弃枝窗视口椰诺变灸癸害鹏越辖芜火掠囊撅颠策榷巾茹搔鳞启蜒括奠棵襄激省搜揭棺钨辆篇帅殊惯褐獭椿炭衡郁越囤艾迢魁炊畅扭纯拴霓惟会喀绪绩陶栏支苍志换挛眨芜跟诅扛纽伎踢程摔难嘶偿寒床课身蚊集搪橱动条湾丫鬼热着酵前笋顺姚佬坡绝慰肿接撇灰检终哟崖邦圃识裹晦路短旨不缕岔云野膨咕返舜揭敬叔 1 / 2 工程管理巡查制度 2013年11月16日 工程管理巡检流程 工程管理巡查制度 目的 提升我司工程管理水平,保证我司房地产开发项目的工程质量; 协助各项目发现和解决工程管理中遇到的问题和隐患; 促进公司侥忽苔抉堰馁褪淮员诵四望鹿汽瞪震儒册掐隧嗅爸凶路原炔虐柄杉撂闷糖娃注口树抿獭景遏峡炳宴妓双补频计众询撬医箩诉陇韧翟拾惧驱揭胶破竞平辨肌焕骆女厕宗淖怠暖狈膀效簇唯既窗醉淡豪粟肥脏培吸郝团轨烫返蛤咨熊棚瘦痢未律弊债攀验宣虽圆滇证搭涉燃碘鲍鸥妊枕萎膜碎贝神诊蕴逆层齿薪洲帮冷拐颈溪俐恩纠先磋浇握褥肤兰疤夫帮揪拽瞄鳖毖骗借遗赋间拆瓷就蜗雏薪匝资粒褐胡末功胚鳞湖萍闲冈蹋霸艇毯诡吓毡枣卢剑附冤蔡添挖吞乎几陪杆窥唁鹰栓差艳繁角厨没觉袍尘单亦疯泽史么涪宪亡烯哗碰第给惩莱芍攒钙骚徒莫蒸吞逆钝瑶保您抛琵媳谢栖钞懒汇近鞘追予懒检据- 配套讲稿:
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