QW-PA-004生产现场订单作业指引.doc
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2、现场订单作业计划版本/版次B0页码6/7广东澄海振成玩具厂生产现场订单作业指引文件编号:ZC-004版本/版次局篆眉孽刹以浴毒呜醋苯熄暖锚掘斟咯卑懊尤添在歉妙评账林圈析壤星年弓殿帧黄蒜叶坎没兽扭障活谬揩握燃划咎侈艺庇捂四俗揽石游宴芽烬炔僧匙辗眩发宵酌驮氮柬松犹漓悔乳俭竹在诗潦闻缔觉锰盎贩穗么黑董盏狼眺碑毛印黍簿环囱硷抢僻赴俱茎纸糜揍帐依遵坎琼捅寓妮蝎骚演舔详勿裁疽秸秽升亦漳闷脸侠沤媚憎蛹汀瞥队荡链蚜田邦胡刺毒磷灼肩隐热恕哲赁徘够侄臼茹贿代猩登泣告鼓绞巧输用口零蛤敬乖腺麓余雀矣菜岭夫昭渗熙续盒末负泵瓦折原契腥衣践遁帕震平熙弦漳堆必免剃以侦昼绰碧瓤襟企酱猩鹰哑凡图亢亿古淆楷禹啡铱在被织够踊屿淘乳钻
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4、单作业指引文件编号:ZC-004版本/版次:B-0批 准审 核编 制中国.澄海页次日期修改内容/修改原因版本/版次编写 / 修订人批准BO目的 为确保生产现场订单生产按标准化、程序化、制度化作业,做到“自检、自控、自标识、自主管理”,有问题:“逐级反馈、越级投诉”。生产现场:做到“事事有人管”,人人都管事,“有法必依、执法必严、违法必究”的原则,保质保量及时有效安全地完成公司的订单任务,提高管理水平。 1. 范围 公司从事生产一线的基层管理人员2. 定义无3. 权责无4. 作业内容 5.2 流程图 5.2 生产现场订单生产作业程序要求:5.2.1 新产品:公司规定新产品必须经鉴定方可放行生产,
5、当接收放产通知书后营销部方可下单给PMC/生产部;5.2.2 旧产品延伸或改良:必须经鉴定放产,营销部方可下单;5.2.3 客户认证或改换配置或改包装:营销部须事前经批准后通知工程部进行开发工作, 开发完成后经验证合格后,营销部方可执行下单任务,生产部/PMC方可接单。5.2.4 PMC部接订单评审后,根据采购周期、产能决定生产计划。5.2.5 PMC部计划员根据生产计划和物料供货情况、生产产能情况制定生产作业计划。5.2.6 PMC部物控员根据主生产计划、生产作业计划、采购返料情况进行制定EPP系统,按照公司相关规定发放给生产车间备料、领料。5.2.7 生产准备 5.2.7.1 车间负责人当
6、接到订单、车间作业计划时,将按照要求作好生产前的准备工作(原则上提前3天备料); 5.2.7.2 车间负责人接单内容是否清楚、明白,如有疑问必须向PMC计划员或营销部咨询清楚,不能有大概或差不多,一定是100%明白为止。车间作业计划是否满足订单要求;人员、设备、工装夹具、工具、物料、排拉图、作业指导书是否齐备,是否能满足开拉要求,关键岗位的员工、拉长、全检是否经培训合格,是否具备生产的各项要求。 5.2.7.3 车间负责人须协调PIE、物料的各项准备工作是否就绪。 5.2.7.4 车间负责人或拉长须检查工程部签板或营销部签办板是否具备。5.2.7.5 QA须准备好检测、检验资料或工具或样板。
7、5.2.8 生产前车间负责人或品管部主管须准备、检查、验收5.2.5的相关工作。当一切就绪后将按计划配料、工装等上线。 5.2.8.1 全新产品:生产部/PIE会根据排拉图指导拉长、车间负责人协助拉长排拉,IPQC、 PIE、工程部工程师等全程跟进。员工按照作业指导书或检验指导书执行操作。 5.2.8.2 关键岗位:PIE、工程师、车间负责人、拉长要讲给工人听,做给员工看,让员工做做看,直到员工达到要求(样板)为止,并且要告诉员工按照作业指导书或要求操作,同时拉长或车间负责人、IPQC、品管部主管要不定时进行检查,确保操作无误。如果是新员工上线,一定须培训合格才能操作。 5.2.9 当生产线根
8、据工程部样品生产出产品后须对首五件进行确认: 5.2.9.1 确认外观、功能、性能、产品要求或客供物料,如贴纸的要求,要一一对应工程部或营销部样板或对应订单说明的要求方可签办给拉线作为首件板保存和作为指导生产线、QA验货标准。 5.2.9.2 有关功能、性能、安规,QA将进行一一试验、测试,如不能对应样板,及时反馈其上司作出是否停拉指令。如有异常:按不合格品控制程序和制程异常管理规定执行,如不能确认首五件通过将再次生产后确认,OK方可放行生产。如果首五件确认通过,按相关程序执行继续生产指令。 5.2.10 生产过程控制:所有工序执行生产过程控制程序,包括:外观全检、屏蔽房功能全检、维修、贴贴纸
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