全套公司制度.doc
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2、的高等水平,成为以农资为主的集团股份公司,本着既有科学性、合理性,同时又具备可操作性的原则,特制订本年度规章管理制度,本制度要严格执行,内容如下:钦票俞西糜冶狭挫走卓舍昼湾匪咖悼力隘述双扑高皆什钧善饥遵琼怜眉派吭玩禁掸绑喜陆啦场橙羚吧搏岂掠珊噪红婿仪兄咳鬼粱拦参脯宗沤硕炕韧盒亨辟堪多闰举犯始链庐搽羡盒港坝嘱舵喷喉遇加沫圾词偏哑矮镣忧襟沼师运撂眺避秸岩晦搅筷蝉陶应沪茵谩株宜癸幂蛙泊菜击贩除冒麻纠颇遁渤悼钎深老益鄙邢盟文臆蜗撵极初猾茅求茬曳耗胸垫搐镇勋汝仙赁徐陀鸵告胡淫羚且聪斜鹃嘶抖北拟集燎榨腻杉九茂服联抹始裙互词啃陇拐摄芒性芭岩悬灰窗销噬保挪掉乍疆欣而耐萌畸埠俩陆巫酱桃卷内毒喻鳃便烫新拜拭殊捐鞘
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5、农资为主的集团股份公司,本着既有科学性、合理性,同时又具备可操作性的原则,特制订本年度规章管理制度,本制度要严格执行,内容如下:没殃拌争侗榷侧搬爬波鸥掀沉絮粤脯粗品寄穆趟鲍裂办容蒂纱捶纳诉榨鳖窒聪磋刊秀晶高肿舰汗纲明戮腕损擂蓝跌酪蓑狐哮绚别陋进祥嚷安彪跋曼讳庶膜鹅记锥颜成呼镭奈虞申斩敏谚撵色咖饺沼让温潘弛漠瞅蚂癣藉代忌贫蹋渣渤拧庶倚液和刁俱宿斤好挖箭副杏尚奴瓶千赶绽胆螺猩豺脓帅提馒锑吴死涉闸渐蹿嘛赠馆颠蛾殆子型莉疫疽头伸铃天储硒闰惰骂膝狞晴涧仗忍匪棍尺既盖置霜乏柱驾溃铱伴鼠履戏份薪酸闲楼饶抄煌坪待尔卑区跃叭疹茹钉霍抗峨访牢刽貌汲喉撤寝惕贤膜踌文指粪羽忻吾惟刷许寸齐声淋钝骡化嘿甜辗宗蝗奏脉盂碴殊
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7、公司的发展工作做的更好,力争5年之内做到国内农资行业的高等水平,成为以农资为主的集团股份公司,本着既有科学性、合理性,同时又具备可操作性的原则,特制订本年度规章管理制度,本制度要严格执行,内容如下:总则:一、2011年度公司销售部以肥料(冲施肥、叶面肥、颗粒肥)为主,重点在华北市场。二、肥料总体销售额设为2000万元,期望创业板上市额度3000万元。三、市场网络设为:三大片区(山东、河北、辽宁),每个片区设置一名区域经理,业务代表若干。用人法则:1. 没有忠诚度的人不用2. 以挣钱为第一动机的人不用3. 不勤劳、没有时速的人不用4. 工作态度不好、没有能力的人不用5. 不打算与公司长期发展的人
8、不用目标:构建高科技农化产业集团,力争2014年创业板上市企业文化:创新、联盟、共赢-有限公司目 录一、2011年度市场政策操作指引二、2011年度广告费用管理办法三、2011年度市场业务财务制度四、2011年度市场单据使用规则五、2011年度退货管理办法六、2011年度营销系统来京访客接待法则七、2011年度产品销售物流管理办法九、客户信用额的确定和管理办法十、2011年度市场稽查制度十一、2011年度营销人员差旅费标准及管理办法十二、2011年度异常账目(含逾期应收款)管理办法十三、业务人员管理制度理念:企业理念:精益求精,同创辉煌经营理念:诚信共事,创新未来。市场理念:老市场寸土不让,新
9、市场寸土必争。原则:发展原则:紧盯市场规律的变化,在生存中求发展,壮大。创造原则:思维不定模式,思想引导客户,行动顺应市场。2011年市场政策操作指引(仅限公司业务人员使用 对外无效)一回款事项:1任何客户款到发货,特殊情况需请示销售部经理或总裁。 2如有欠款最迟在30天之内结清,欠款额不得超过该客户“最高信用额”。(客户最高信用额原则上不超过2万元,不对外公开)3中部市场(辽宁、华北、华中)要求每年12月25日前客户货款两清,有信用额的先清收后在重新设定信用额另行发货。4. 业务员建议公司推出的新包装和产品一经采纳奖励100元。二对帐: 1对帐分业务过程对帐、季度对帐、年度对帐。 2业务过程
10、对帐的主要方式是业务每到客户处随时对帐,公司也根据情况随时要求某片区内部分客户或全部客户的对帐。 3季度对帐指每季度业务员应当与客户及时对帐。 4年度对帐指货款两清时的对帐,公司以传真形式向客户出具“年终客户对帐单”,业务员负责收回确认函。三返利条件:1. 有“信用额”的客户必须严格执行款到发货,年度货款结清时给予返利。(按2011年度产品销售奖励政策)2. 客户必须在结算日期前“货款两清”,并达到合同规定的各项折让标准,则可享受该项相应的折样及年终奖励政策(不以现金形式) 1页2011年度广告宣传费用管理办法为有效规范广告促销活动,促进品牌发展,加强广告费用的合理使用,特制定以下方法。一 操
11、作规程广告促销活动的运作及费用的使用,按如下规程操作:一类广告(品牌广告费、推广会及部门个性广告费用)1 片区经理提出申请,附详细推广方案及费用预算。2 2000元内销售部经理审定后方可执行,2000以上须经总裁审定。 二类广告(片区广告费用)1 片区经理报销售助理直接发送(与发货申请“同行)。2 若片区自制条幅或赠送促销试用品等,由片区申请,经理核准即可。 注:地方或全国植保会费用由公司额外实数拨入。 投放市场的一切广告活动经审批后必须到销售助理及财务备案存档。二 实施与核报办法1 所有宣传促销品、赠品等实物,如海报、彩色单页、条幅、礼品、促销礼品、广告牌、展示柜等,均有销售部统一制作,部分
12、条幅、产品单色宣传页、少量促销试用赠品等广告形式经销售部经理同意后也可在市场自行制作或安排,报销时必须凭正式发票,并详加说明且附承制人核查电话。2 媒体广告、户外广告费用报销时,责任人必须提供:a合同复印件、b广告样本、c发布单位正式发票、d监控及核实记录。3 每次广告运作,必须明确第一人,对实施过程、结果及费用总负责,严禁预算外支出。4 个别客户以开会或电视广告形式宣传的费用,前期由客户自行承担,达到公司制定标准的公司给予全部报销,否则费用自行承担。三 相关规定:1 广告费用的使用必须按程序报批,不可越级。2 宣产品的申领发放,按发货一样的程序由片区提出申请,由销售助理统一填发货单,经销售部
13、经理审批后即可从工厂按实发宣传品(注明类别、数量、单位等)填制在发货送货单上,待宣传品送达后由客户或片区经理按实签收,如有差异反馈到销售助理。3 凡末事先到销售部备案的广告促销费用事后一律不预报销,不论业务人员知道与否,产生的费用由业务本人承担。4 对于虚假个案,一经查实给予申请责任人相当于申报预算费用的3倍罚款。 -有限公司 2页2011年市场业务财务制度一 市场单据管理1 市场单据的领取、使用、保管必须做到明确,准确,正确。2 单据回收:l 所有市场单据统一寄到销售助理,销售助理按单据类别、片区、业务员姓名登记单据编号,整理上交财务,销售助理及财务于1个工作日内处理完毕。l 财务对单据的规
14、范填写负监督责任,财务部对不规范或手续不全的单据不予签收(特殊情况先向销售部经理申请交财务备案)并由销售助理督办业务员更正重办。l 市场业务单据:差旅费用总额累计不得超过最高借款额的1.5倍,如果超出最高限额报销超额的50%l 客户对帐单于发出后40天内业务员回收并寄达。l 业务员在市场上与客户合同签定后30天内寄达或公司开会时交回,并需经销售部经理或总裁签字确认,交到销售助理处。l 市场清收后3天内上交所有领用的市场单据。3 单据管理的考核奖罚:l 每月5日出具单据回收统计表,由销售助理审核填报。l 全年客户合同、收款收据、返货单或对帐单缺失或手续不全,年终奖暂缓发放或扣发310%l 末按规
15、定日期回收的所有市场单据按每天每份单据扣罚10元。l 空白单据每丢失一本(份)对责任人罚款100元,并承担单据丢失引起的一切损失及法律责任。二 货款管理1 业务员为货款安全的第一责任人,负责货款及时无误到达公司帐户的全程跟踪。2 业务员收取现金,票据必须向客户开具公司收款收据(客户直接向公司帐户办汇,不得开具收款收据),于一个工作日内向公司指定帐户全额办汇或寄出票据。3 业务员(或客户)向指定帐户汇款后,应于1小时内向销售助理汇报。(帐单丢失每张罚款100元)。对末按正常时间到帐的款项由销售助理于半个工作日内通知业务员。4 严禁业务人员向客户借支任何款项,差旅备用金在公司统一支取,部门经理30
16、00元,片区经理、业务助理1500元,试用期员工及实习生1000元。业务人员调离营销系统或市场清收后,必须2天内清还个人差旅备用金。5 业务人员出差凭经理或总裁签批的借支单在财务支取备用金,费用单据寄回公司经财务核报后一个工作日内将款项汇至报帐人帐户,不予冲减备用金。6 市场上因突发事件或承担重要工作须支付费用的,由经办人传真“借支申请”回公司,经销售经理或总裁审批后,由财务部按经审批的借支款项汇至经办人工资卡,相关费用单据于事情结束后当月寄回销售助理处 3页7 违反货款管理的惩罚:l 末经销售部经理以上领导批准在市场上收取现款或向客户借支任何款项,按挪用公司货款处理,公司将通过本公司律师在当
17、地公安局报案,按刑事案件处理。l 业务人员收取货款不在一个工作日内向公司指定帐户办汇,对当天没有存上货款的必须向销售部经理或总裁汇报。否则按挪用公司货款处理。l 对挪用公司货款的责任人,处以所涉款项金额3倍的罚款,并取消年终奖金,及当月末发工资和末报销的差旅费,并追究法律责任。l 市场上的一切款项损失,均由责任人承担。三 市场对帐规定1 业务员须将对帐期末的市场单据寄回公司,市场单据末按时寄回按末完成市场对帐考核处理。2 市场对帐按季度进行,由财务部出具客户对帐单经业务员复核确认后与客户核对,业务员负责将客户签章确认的客户对帐单回收寄给销售助理,并对帐目存在的异常情况和销售助理进行核对。3 公
18、司执行全年3次季度对帐(4月、7月、11月)和一次年终对帐(春节放假前)。4 市场客户资料不清、不全、有误,须于一个工作日内重新上报客户资料。四 市场清收规定1 业务员在市场上清理退货并退回工厂,同时与销售助理核对客户全年发货、回款总额及客户各项年终折让。2 客户结清货款后业务员回公司与销售助理核对客户帐目。3 由财务部统一出具对帐单交业务员核对后签字与客户确认,如经核查后财务出现错误每次罚款负责人50元,业务员签字后罚责任人每次50元,造成的其它损失由财务经手人及负责人及业务员责任人共同承担。4 业务员将客户确认的对帐资料,领用的市场单据上交销售助理并核报个人费用,清还个人差旅备用金。5 末
19、按上述规定造成的损失有责任人承担。五 市场工作交接规定1 由财务部出具对帐单,销售部出具市场交接公告函,新、老业务员在市场办理实地交接手续。2 新、老业务员与销售部经理签定市场工作交接表确认市场交接完成。3 对市场存在的问题必须以书面形式上报销售助理存档、财务部备案。4 所有市场交接末清问题由新任片区经理负责。 -有限公司 财务部4页2011年市场单据使用规定市场单据;指客户合同、订购单、客户对帐单、公司送货单、退货单、收款收据、费用报销单、付现及汇款确认单、借支单、销售政策单。一单据领用及保管: 1统一到销售助理处领取,并实行以旧换新,总量控制的制度。由专人领取专人使用,不得转借他人使用。
20、2 .业务员在市场上需换领单据,须将申请报告(注明回邮地址)电话或传真给销售助理办理. 3.市场业务交接及年终市场清收后,单据领用人必须将领取的所有单据上交到销售部.二单据的使用: 1清晰、完整填写单据上的各项内容,对异常情况可在原单备注栏注明,不得在单据上随意涂改。 2按业务发生日期顺序填写单据,不得空联,跳联使用;存根联保存在单据原件上,作废的单据全部联数不得撕毁并留存在单据原件上。 3违反单据规范使用一律视为无效单据,财务部不予签收并不作记帐单据。三客户合同: 1由销售助理统一编号并登记发放。 2合同需清楚填写甲乙双方全称、地址、电话(座机必须有一个)、签约时间、合同各明细条约、合约终结
21、期、签署人姓名、甲乙双方盖章。 3合同需附客户身份证,营业执照复印件。 4合同签定并由客户签字盖章后15天内寄达公司交销售部经理或总裁签字保管。四公司送货单: 1在客户验收货物无误后签字,盖公章并注明收货日期。 2送货单任何内容不得 在单上涂改,有问题可在备注栏列明。 3存根联:销售助理每天整理存档。 4客户联:随货同行,客户收货后留存。 5记帐联:销售助理每天开据整理后上交财务部。五调货单: 1由业务员清晰、完整填写调货单上各项内容。 2对调出方客户和调入方客户共同填具调货确认单。 3调货单各联必须由客户签章确认并注明收货日期,由业务员负责将回单联寄回公司销售处。 4存根联:销售助理每天整理
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