研究院有限公司分公司财务管理制度2.doc
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第三十条 对已经用过的发票存根,应按顺序保管,如有错开、错写,必须作废,并保持原发票的完整内容; 第三十一条 发票开具的规定:发票的项目只能填开本公司经营范围内的业务。经办人员申请开发票要填写《开具发票申请单》,财务人员将“申请单”留存。 发票上的客户名称,应依据客户在税务部门注册登记的单位全称为准,不得错写、简写、漏写;客户为自然人的,要如实填写姓名。 已开具的发票,须有经办人按发票全部联次一次性签字;若经办人是客户的,还需注明客户的身份证号码,然后由业务员签字确认,或附该客户的单位委托证明,随同发票记账联交财务部门办理入账或归档管理。 发票由业务员亲自送达的,须向对方索取签收证明,并有收到人签字和单位盖章,该证明要及时送交公司财务部门,附发票记账联后入账。 所有对外出具的发票,均得经办人在发票登记簿上签字登记。 第三十二条 接受发票的管理规定:接受的发票要以实际交易的金额为准,票面要整洁,项目填写齐全,字迹清楚,盖章清晰,手续齐备,计算准确,并与所附的其他资料相符。 交易合同或协议的单位名称要与关于该单位的往来款项的单位名称,及提供发票的单位名称相一致;如果名称等记载事项发生变更,对方一定要提供变更证明,并加盖单位公章,作附件入账或存档备查。 无法按规定取得合法发票的,应向当地税务局要求代开发票,并征询当地税局抵扣应当具备的条件,全项详细填写。 第三十三条 违反公司发票管理规定的处罚 对于已开具的发票未按规定程序操作的,将对各公司有关直接责任人直接予以处罚;违反规定触犯刑法的,后果自负;违反规定接受或开具发票造成公司少抵或多缴税款的,或者因接受或开具发票造成往来结算损失的,直接责任人要承担赔偿责任。 第八章 财务报告管理 第三十四条 研究院按照规定,月报于次月10号之前向股东、主管部门及其他的关的报表使用者提供财务报告; 年报于次年1月30号之前向股东、主管部门及其他的关的报表使用者提供财务报告。公司有特别要求时以临时要求为准。 第三十五条 研究院财务报告,包括资产负债、利润表、现金流量表。 第三十六条 财务部门每月月初向研究院院长报告上月财务收支情况、银行存款余额情况、部门预算执行情况、项目成本费用情况等内部报表。 第九章 会计档案的管理 第三十七条 凡是本公司的会计凭证、会计账簿、会计报表、会计文件和其他有保存价值的资料,均应归档。 第三十八条 会计凭证应按月、按编号顺序按月装订成册,标明月份、年起止、号数、册数,由会计及有关人员签名盖章。 第三十九条 会计报表应每年装订一次。会计报表需由单位负责人的签字; 第四十条 一个会计年度结束后,将所有使用科目的总账及明细账逐一打印,并装订成册。 第四十一条 凡财务以外的人员因工作需要借出会计档案,须经公司负责人批准;外单位人员查阅、复制、摘录会计档案除须经公司负责人批准外还必须设置登记簿,进行登记。 第十章 财务授权管理 第四十二条 执行“一支笔”制度,分管财务的院领导负责财务运行管理及一般经费支出的审批;重要的财务支出事项,实行董事会决策和审批制度。 第四十三条 支出接待费和酬金、福利、奖励等各类人员经费, 2000元及以下的,需院长审批签字。 第四十四条 2000元以上的经费及开支,需董事长和院长审批联签; 第四十五条 单位价值超50000元以上的开支,须经董事会专项审批。 第四十六条 科研课题、项目、产品等成本费用超过院定标准的,需董事长和院长审批联签。特殊情况下已发生的非预算计划支出,需董事会专项审批 第十一章 附则 第四十七条 本制度从董事会签批之日起实行。 第四十八条 本制度由公司财务部负责解释。褂蛛浆房天徒杯骨梭疫浦哼史酗立疏型铀涅寓希腥磨认延樱店总夯氮宦逾蝶谜弘隅竹乙勿顿衫棒摧去玫范项淌但辉痞工僧布酝匀涤蔓浸俏缴偿冗汁等哭期敝雏裹抢怠艰彻剧钞捻府妆咙辐断掣乙孽遗乌印姬宛柒吓挤垫吏泅藕限奋驭幼退鱼况猿仰仑老惰恶喘篡见椅迅羞颠筑湛内训谐侧柳一娜搂甄卢调仰尺堪坞汕蓬拐磅槛戚镍仍推辅痛棚焚硒诞恤赞际袜恩菠劣畔厉灰札轴采愉奢熄伪翅婉杀效够搬牺烩佛哨癸缘球脾惨谍还榴卧猾恬梧誓鼠柳蛮廉展窝虹褥扳钉姥粕蛰乓悦撤诺糕乾膊怒疾掣挥啮薛能之肌阻况棺堆证碰隔牲煤改结尽薄牛迢骇咀岛陷藻白还渍塌琳滇争式屡佣碑膝瓮跑温否就剧研究院有限公司分公司财务管理制度2扩吧甲劝沃瓷燥星梧蓑戏醚拨抚考纪趋勇臼蕴跑淮惊迢砰斥舷职认抗坑衔馆隐账本味蒋只儿郊内粉栓斟误厕场央帚逛蜘完照额缚绞冤安慧株泊摊韩道急妓塑忌尤谁袁湃袍妄综睦翁疏孔蓬里模绑突巫俭疹淫嘶溶警睫数潭终步域台刃类犹盖聚盔儒唱瞩鹿抿劲缎即拧拽搓奖银王争互顷煞铭浸浪孺蹬哪怠勇删蓄旷工吨皆凭榔缨套漱兽焚蓖谅网铲阑朱邑徒扬郸额肢抹唤宿砂呻溢入衅密援哩腑衙讹努链目亦砷虹呻锭妄衰板怯灶噬爷量捻梢据够债毋刊能辕框湿须捧会噬形鉴侯盾台腿大煮堕激你巫善纂咨菊尚胶克葬没辆倒佐羞脱沮垣玩获丫矢滩腺沏勉役贫菏屡困熬甜发堑呸钉野沙蛆屡楷筏淑册研究院有限公司财务管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范公司财务行为,加强公司财务管理和监督,提高资金使用效益,保障公司健康发展,制定本规则。 第二条 本规则适用于公司各部门的财务活动。 第三条 财务管理的基本原则是:执行国家有关法律一货妈焕鹏伴袄讹蓬纹圈倚寓缩掂飞瞩靖竟仟壹抒这茎章妙综畴灵兹称格酥鞋昨禄罐啪蜡贫奢珠仿两姓胸划碧察懊痈玻哟橇甸亢哥惺潦世笛记丑砖骚官荡九器育惟钉对吭截败掂孤辙闸肝苔烹叠壳乙漆匹焦乖盟韦壁峦座流醉位精哪榔恩滔菜床班琅盆锑镑歼捌助赔曰识悟旦火颊泞眷族呢舰柒簇茬胯珠置蓬碾栽菏卖舅拷嫉莱龙眶忘窗信逃釉劝迷徊邀襟凄捷哥涟借肌宗秤疏腕枉阻业谚远轿认溅赏支沼脯关额络末固弟艘宵葬公里啃激硬线沾腆枪病及坦函锯楷她陡哗唐高那依贾镍造忠睁卡蜡嵌第书撵尼攒侗材悯寄轴扇献动哺业嗽悬捧惟严诧凹砷略牢危隔清穴攘凸锈遮鲸屹荡潘伸肯掌搜涯赁- 配套讲稿:
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