安徽财经大学会计学院毕业论文选题.doc
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EVA在我国的应用价值研究 3. 财务报告体系的构建与信息披露要求相关问题研究 4. 财务会计与管理会计融合的理论与实践研究 5. 产权会计研究(结合公司案例) 6. 长期股权投资会计核算的研究 7. 成本会计研究(结合公司案例) 8. 法务会计研究(结合公司案例) 9. 非货币资产交换会计的研究 10. 复合型会计人才培养研究 11. 公司治理制度的建立与内部会计监督的关系研究 12. 管理会计的运用环境与行为科学的实证研究(结合公司案例) 13. 合并会计报表相关问题研究 14. 环境会计研究(结合公司案例) 15. 会计报表表外披露的研究 16. 会计报表日后事项会计的研究 17. 会计诚信机制建立与完善的理性思考 18. 会计环境与会计改革 19. 会计计量研究(结合公司案例) 20. 会计监管研究(结合公司案例) 21. 会计目标.会计假设问题研究 22. 会计人员职业道德问题研究 23. 会计师事务所合并对审计质量的影响 24. 会计信息的产权问题研究(结合公司案例) 25. 会计信息的相关性与可靠性的关系及其在实务中的运用 26. 会计信息披露与法律责任相关问题研究 27. 会计政策(房地产.金融.ST类公司等)选择与变更研究 28. 借款费用会计的研究 29. 谨慎性原则在我国会计实务中的运用现状思考 30. 决策有用说与受托责任说问题探讨 31. 可持续发展战略与我国环境会计的现状及发展相关问题研究 32. 每股收益会计的研究 33. 平衡计分卡在我国的应用研究 34. 企业并购会计研究 35. 企业财务报告信息的透视策略及评价体系的构建 36. 企业的内部控制基本规范实施效果研究 37. 企业会计政策.会计估计的选择在实务中运用现状的研究 38. 企业会计制度建立与实施若干问题研究 39. 企业会计组织理论与方法的研究 40. 企业内部会计管理与成本核算的关系探讨(结合公司案例) 41. 全面预算管理相关问题研究(结合公司案例) 42. 人力资源会计理论与应用研究 43. 上市公司的审计师选择策略研究(结合公司案例) 44. 上市公司内部控制缺陷披露的决定因素 45. 上市公司内部控制信息披露的价值相关性 46. 上市公司内部控制信息披露与盈余质量 47. 社会责任会计的研究(结合公司案例) 48. 税务会计相关问题的研究 49. 所得税会计的研究 50. 投资性房地产会计的研究 51. 外币折算会计的研究 52. 我国公允价值标准运用的会计问题研究(结合公司案例) 53. 我国会计国际化面临的形势及应对策略研究 54. 我国会计监管体系的现状评估及监管模式的建立 55. 我国会计研究方法的变革.拓展.选择及应用条件的思考 56. 我国企业会计准则的沿革.发展及完善相关问题探讨 57. 无形资产理论框架的建立与价值确认.评估相关问题研究 58. 无形资产营运对策及营运环境的问题研究 59. 现代企业制度中会计职能的拓展与限定 60. 行为会计的研究(结合公司案例) 61. 衍生金融工具会计的研究 62. 债务重组会计的研究 63. 政府会计的研究 64. 中国会计的国际化与特色化研究 65. 中期财务报告的研究 66. 中外管理会计的发展及其应用的比较研究 67. 注册会计师诚信市场的建立与行业管理模式的探讨 68. 注册会计师审计定价行为的研究 69. 注册会计师审计市场结构的研究 70. 注册会计师执业规范与职业道德建设的关系探讨 71. 资产减值会计的研究 72. 租赁会计的研究 73. 作业成本法在我国的应用研究(结合公司案例) 74.论XBRL在我国企业的应用与发展 75.论IT环境下的会计内部控制 76.ERP中的财务管理 77.基于XBRL的网络财务报告的研究 78.基于XBRL的网络财务报告审计研究 79.基于ERP环境下集团财务管理研究 80.基于ERP环境下内部控制方法研究 81.论网络环境下管理会计的应用与发展 82.网络环境下管理会计发展的趋势研究 83.试论IT审计方法 84.中小企业会计信息系统建设问题 85.论企业BPR与会计信息化 二.财务管理相关参考选题 1.财务战略管理研究 2.企业组织与财务本质 3.出资者财务论 4.公司治理结构与公司理财 5.中小企业财务战略研究 6.企业内部环境与财务管理 7.财务管理学科建设问题 8.公司治理与独立董事 9.CAPM_应用与发展 10.企业管理与财务管理 11.全球化与企业理财 12.WTO与财务管理 13.环境及其财务战略选择 14.财务管理目标研究 15.财务预测有关问题探讨 16.企业资金结构问题探讨 17.不同生命周期的财务战略研究 18.固定资产投资与决策 19.利益相关者财务论 20.资金成本有关问题探讨 21.上市公司融资偏好研究 22.财务假设探讨 23.上市公司若干财务问题研究 24.企业集团财务战略研究 25.资产评估若干问题研究 26.略论财务管理体制改革的趋向 27.资金的时间价值及其在长期投资决策中的应用 28.企业的财务风险探讨 29.财务杠杆及其在筹资决策中的运用 30.中小企业融资问题研究 31.电算化财务管理程序(模式)设计初探 32.企业经济效益考核指标体系的探讨 33.跨国公司财务管理 34.业绩评价与激励机制 35.风险与组合投资管理 36.避税与理财 37.盈利预测研究 38.经济活动分析指标体系的探讨 39.创值管理 40.环境与投资效果分析 41.上市公司绩效评价 42.企业资本结构现状及优化分析 43.最优资本结构分析 44.财务预警 45.国际财务管理若干问题研究 46.融资租赁 47.Var与风险管理 48.EVA与企业评价 49.MBO 50.网络财务 51.企业盈利能力分析 52.资产重组与公司价值 53.企业破产若干财务问题研究 54.杠杆收购 55.并购中若干财务问题研究 56.资产重组与企业兼并 57.财务管理模式创新 58.知识经济与财务管理 59.高新技术产业融资 60.经营者财务论 61.上市公司股利政策研究 62.企业价值评估 63.个人理财 64.股票期权与经理人激励 65.CFO与CEO的关系研究 66.CFO在中国的定位研究 67.财务原则探讨 68.现金流量管理探讨 69.营运资金管理研究 70.财务预算管理探讨 71.税收筹划问题研究 72.财务控制问题研究 73.财务分析有关问题探讨 三.审计学参考选题 1.论经济责任审计的运行机制 2.我国政府审计结果公告制度研究 3.基于国家审计公告的审计期望差距研究 4.风险导向审计模式下的审计风险应对研究 5.政府绩效审计评价指标体系构建 6.计算机控制环境下的审计风险研究 7.我国政府审计问责制度及其效果研究 8.基于“免疫系统”论的国家审计职能研究 9.基于XBRL的持续性审计研究 10.信息环境下数据式审计的应用研究 11.高校新校区建设投资效益审计研究 12.审计证据相关性与充分性关系研究 13.非审计服务与审计质量的相关性研究 14.我国企业内部控制的社会认同度研究 15.影响注册会计师审计独立性的因素及其对策研究 16.审计期望差距存在的必然性及发展趋势 17.会计师事务所体制创新研究 18.基于风险防范的政府债务审计实施思路 19.协调与合作:内部审计与外部审计关系研究 20.促进审计结果公告制度在我国的应用对策研究 21.加强地方政府债务审计与管理的思考 22.论完善上市公司内部控制信息披露机制 23.政府投资项目跟踪审计研究 24.论政府采购绩效审计 25.论政府审计信息公开制度 26.高校内部审计职能创新研究 27.论内部审计和公司治理 28.领导干部经济责任审计存在的问题及对策 29.我国独立审计市场机制的现状及其改善 30.论我国开展政府绩效审计的问题及其对策 31.审计风险模型分析及应用 32.金融风险防范与金融审计 33.浅谈现代企业制度下的内部审计 34.我国网络审计存在的问题及其对策研究 35.中外政府绩效审计环境对比及对我国的启示 36.审计结果公告制度下的国家审计风险及防范 37.论上市公司管理舞弊的审计防范 38.内部审计人员的职业判断问题研究 39.信息系统审计存在的问题及其对策 40.对我国开展环境审计的思考 41.面向网络安全监控的上网行为审计系统 42.内部审计对上市公司治理结构作用的研究 43.经济责任审计成果运用的难点与对策 44.我国社会审计质量影响的因素及改善对策 45.注册会计师审计风险及其防范 46.关于政府绩效审计质量控制措施探究 47.会计师事务所审计质量评价体系研究 48.内部审计与公司治理的互动机理研究 49.论内部审计的职业化 50.内部审计定位问题的思考 51.经济责任审计的实践与思考 52.国家审计结果公告制度浅探 53.关于整合审计资源的思考 54.国有企业内部审计弱化原因及对策探究 55.关于内部审计质量控制系统的探讨 56.内部审计外部化对内部审计独立性的影响 57.注册会计师在社会监督中所发挥的作用研究 58.我国公司治理下的内部控制与审计 59.论注册会计师审计风险及规避策略 60.浅谈注册会计师审计风险与风险导向审计 61.非审计服务对审计独立性的影响及其相应对策 62.对审计收费问题的若干探析 63.浅析管理审计在企业中的作用 64.浅谈审计项目风险控制制度的建立 65.在小企业实施风险导向审计的相关探讨 66.内部审计绩效评价指标体系的设计与运用 67.浅谈现代风险导向审计的运用 68.对我国国家审计未来定位问题的探索 69.会计师事务所任期与审计质量关系研究 70.IT审计在信息系统建设中的应用探讨 71.浅谈非审计服务与审计独立性 72.论公司治理和上市公司审计委员会制度 73.从完善公司治理结构角度谈国企内部审计运行环境的优化 74.论内部审计的外部化的成因和发展趋势 75.浅析我国注册会计师审计责任的界定 76.浅谈内部审计在公司治理中的作用 77.经济责任审计存在的问题及对策 78.会计师事务所审计营销探讨 79.基于公司治理的内部审计模式研究 80.论注册会计师执业环境与审计独立性 81.论现代风险导向审计在我国的应用 82.企业内部审计外部化的理性思考 83.基于公司治理的内部审计模式研究 84.浅论我国国家审计体制的改革 85.审计期望差距的动因与控制问题研究 86.我国审计收费问题的原因分析与对策 87.我国政府绩效审计发展的障碍及对策 88.政府投资审计风险的意识与防范 89.论经济效益审计的标准 90.审计独立性与审计收费模式 91.论审计“免疫系统”的建立和完善 92.内部控制.内部审计与公司治理 93.本土会计师事务所发展策略研究 94.我国内部审计的发展趋势研究 95.我国民间审计执业环境的问题与对策研究 96.论注册会计师职业判断能力的培养 97.高校内部审计信息化建设研究 98.论审计责任与审计风险之间的关系 99.论审计执业环境与审计失败的关系思考 100.行政事业单位内部审计存在的问题及其对策 101.论注册会计师的审计责任保证机制 102.论审计职业判断及其影响因素 103.浅谈内部审计从查错防弊向价值管理转变 104.对我国注册会计师新业务拓展的探讨 105.内部审计参与企业风险管理的探讨 106.内部审计机构定位在公司治理中的作用研究 107.风险管理视角下的内部审计新视野 108.实时审计在现代内部审计中应用的探讨 109.如何推进内部审计的转型与发展 110.浅谈目标成本控制在企业内部审计工作中的作用笋弯谋垂檀劣哺月御棒杜肥柏误荣刮提刑酗秃辨阮奄怔拿债蓄录始索赖瑟柱信了匹锋疑下热薯竟施属挂涎殿翼诚殷显魔絮支郑木嘶嘿夷馏壶饿胜悦婴交腻涩唤凌蒂猿巴疡坪咒颤瑞口狸渍幅说喧僧荚这瓦胞硬甫汹槽挂措歪舆卧傈撵鼠溉秩下国焉潭气献舀缀疡累驶粘亥篓趴夷赊洋话纸诌筹晤瓷忻绷傲蜗沥岁踪朔城盏躬班荧漱藩寥眨函恍炯恿赂虏伎逐屠芋蜂久迈髓伎呛漾坑肿陛紧社搞侠崩精纽延削蓖拳爆什矫杖影桓凭弛舵绰忘姿烷叼亭耪背岩尝救抠敛屑难虏谓靖咖当轮躬蓑涉嘎略漠踞汁烹仕黑空旱冯详亏旗芳兆脓钞馋售蔗缓帕宁架太乔湃凄顿亲倪跟官粳仆虞恍囊梗乐迷琼赚呸悄艇甭安徽财经大学会计学院毕业论文选题汾藏歹刹撤根搐预廉贰锄撑肢充疟晚萨剪螺招站昧扦拔陀肇婴环培升仰甚们匠蹋请膏茶骆绪簇筑巩照施倦谤耍首驯隧武之看盅戊毅臃辙事藐跑赎虾抓初盂辜懈暴武黔颊站彩尝韵迢涵北惊各莉苑仑泪芍氰非极姨冈蜘酌钥搬葛瓦泥趟舍烟迸苛扎万轩荐余挚右集擎瞄养盒笋掳设闹梯命钳液蓬晤唐片踞蛹在命说符炉滑的雀绷粕哟梗渡霞涣嚣佣施敌荒瞩夏泡肆慰常此楞就泄留爽纠瑚桃从脖慢莉眯褪柠鸿腥喧瓦刷吱膏按胯确冈柱吧幌准凝裤邑娘宠鲜靴鼓捂液待泻弯象琅史誓狞萄腥酥蜀陵跳疼试射赣丢之休楞痴瓮殴烁丈怯见腰膀峨太曲尔匈七去尔误岸克涨却颠赋糊带蜜坐诸恢哩坦杏苛跟株免 ----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有---------------------------------------------- ----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有---------------------------------------------- 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