采购流程规范.doc
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PO:Purchase Order Form 采购订单,公司对外使用。 3. 职责 3.1 请购人 ü 根据部门需求,提出请购要求,提供采购物资的技术要求,规格型号,填写采购申请单并交相关人员核准; ü 接收和检验请购的物品和服务。 ü 3.2 采购人 ü 根据请购人的采购申请单,订购价格合理并与要求相符合的物品及服务。 ü 生产部采购人员负责物料及与生产制造或与开发有关的各种物资的采购,或对承包商的采购工作进行监督。 ü 行政部负责公司办公用品及后勤物资的采购。 ü 各采购人员应对采购物品的价格及质量负责。 ü 3.3 物流 保证产品运输的及时、优质,负责进口货物的报关手续办理,及时清关。 3.4 生产部 生产部质量人员负责对供方(物料供应商及承包商)的质量保证能力评审标准及评审计划的制定和质量保证能力评审。 3.5 财务部 在收到所有需要的文件后进行核对,将供应商的发票与采购申请单PR、采购订单PO、收货清单等相关单据相对照,进行数量和金额的确认。并按时向供货商付款。 4. 采购范围 4.1 产品:指公司委外加工的产品,采购后即交付给客户。 4.2 生产物料:指与产品生产直接相关物料,公司目前生产物料多数由产品生产承包商进行采购。 4.3 固定资产:是指单位价值超过人民币1000元以上,同时使用年限超过两年以上的生产、经营设备。如机器、车辆、电子设备等。 4.4 低值设备:是指单位价值未能达到固定资产的标准,但其使用年限超过一年的生产、经营设备。在会计处理上可不作为资本性支出而一次费用化,但对其管理应视同固定资产进行。如办公桌椅,实验室用工具。 4.5低值易耗品:是指成批采购的低价值的耗材。如实验室用接插件等。 4.6长期服务的客户:除上述以外,但有长期供货或提供劳务的客户。如快餐,办公文具供应商, 电信服务,域名等。 其它非费用报销申请范围内的采购申请。 5. 操作过程及操作程序详述 5.1 申请 1) 请购人负责提供采购物资的技术要求,规格型号,可行或必要时,应给出推荐的供应商及价格。 2) 请购人应填写采购申请单,并负责交于相关人员核准。 5.2 批准 5.2.1 对采购申请单PR的批准 对所有采购申请单,必须严格按以下签字授权进行核准: l 所有采购申请单必须有公司总经理的批准及签字; l 所有IT设备的采购申请单必须有IT经理的核准; l 所有采购申请单必须有财务主管的签字,作为预算、税务、现金流量管理的需要; l 任何与生产有关的采购申请单必须还有销售部负责人和营运部负责人批准和签字。 签字流程图: 请购人 --à 请购人部门经理 -à 采购人 -à 采购人部门经理 –--》 总经理 采购人员只有在取得核准的采购申请单后,才可实施采购。 5.2.2 对采购订申PO或合同的申请 5.2.2.1 采购订单 如果采购人需要采购订单,采购人可凭已核准的采购申请单,向财务部申请打印采购订单,并由部门经理签字确认后发给供应商。申请人还需负责采购订单的供货方确认,以保证该订单的有效性。 产品及生产物料PO的保存者,应注意该PO为公司保密级别较高之文件,未经授权者不可查阅。 5.2.2.2 合同 如果采购人需要合同,需要公司副总裁以上的人员在合同文本上签字和盖上公章后才可对外使用。重要合同内容应经公司法律顾问核对。 5.3 报价及磋商 5.3.1 物品及服务采购 在任何可能和适用的情况下,采购员应根据下列原则就相同层次的物品或服务取得不同的报价: 采购金额 最少报价数量 小于 RMB 500 1 小于RMB 2000, 大于RMB1000 2 大于 RMB 2000 3 采购员在同供应商进行磋商后,应作好比较记录,主要考虑质量、价格、折扣、包装、送货日期和付款条件等。在需要的情况下,采购员同请购人应一同参与同供应商的讨论。 在货物及服务质量相同的情况下,原则上选择报价最低的供应商,只有在特殊情况下,如价低者品质有问题,方可选择报价较高的供应商,但必须详细说明原因,以便日后参考。 5.3.2 分供方的开发及选择(仅适用于产品及生产物料采购) 由生产部采购人员在实施采购前根据开发部提供的物料清单,将那些认为有能力的供应商初步确定为分供方,并经质量保证人员及开发部审核会签后加入合格供应商名单。 如果是初选的供应商,只有在生产部质量人员、开发部进行首批样品鉴定合格后,才可以接受分供方提供的批量生产品。 生产部根据分供方的物品交付、质量表现、合作态度等按季度评价供方满足要求的能力,并调查、分析、总结。 5.3.3 第三方物流的开发及选择 由负责物流的人员在保证产品运输的及时、优质情况下,提供3家以上的货代以竞标的方式进行选择。物流人员根据货运代理商的交付时间、服务质量、合作态度等按季度评价货代满足要求的能力,并调查、分析、总结。 5.4 订购 应根据价格,质量和服务等选择供应商。如果采购员所选择的供应商与请购人推荐的不一致,应向请购人发出确认,若请购人仍坚持用推荐的供应商,则需由总经理批准。 订购物品可能有下列两种形式: ü 凭核准的采购申请单,从供应商处直接购买。 ü 向供应商发采购订单(如需要,可向财务部申请开具采购订单)或合同(重要合同内容应经公司法律顾问核对)。 对于经常性采购的物品,如文具,日用品,午餐等,可以同选择的供应商以签定年度协议的方式根据条款内容直接订购。 选择此类供应商应以竞标的方式进行(如果可能,应至少有三个竞争者)且该类协议应至少每年重审一次,既从不同供应商处获得新的报价,并就现行的协议内容进行重新磋商。 5.5 接受 ü 订购的非生产性物品送达后,必须验收,且验收人与采购人不能是同一人。验收合格后,应在采购申请单或客户的送货单上签字。 ü 对于生产性原辅包装材料,应由生产部进行质量检验。 ü 若送达的物品不合格,采购员应与供应商联系以寻求解决方案。 5.6 付款 采购人负责采购物品的付款申请,应在付出传票后必须附上下列单据 ü 发票 ü 经过核准并已收货签收的采购申请单PR, ü 如有采购订单PO、合同副本和客户送货清单也请附上。 如是预付款,可在付清余款时附上全额发票;如有特殊情况,送货单可以后补,如DELL设备采购的全额预付。 对于经常性采购的物品,如文具,日用品,午餐等,应要求与供应商协商月结,以转帐形式支付。 在可能的情况下,付款应始终要求银行转帐,不支付现金。 在可能的情况下,采购员应始终要求供应商提供增值税发票。 6. 记录 对于各次采购,采购员应保存下列文件: 1) 采购申请单副本 2) 报价 3) 比价记录 4) 采购订单副本或合同 5) 付出传票副本 6) 收货单副本 7. 附件 1) 采购申请单及附表 2) 采购订单 8. 其它规定 任何员工不得接受礼物,邀请和类似的好处。 对于任何供应商试图以非正当方式影响采购决定的行为必须立即上报。 任何重庆英诺科技有限公司的员工应严格遵守公司颁发的上述标准操作程序。 重庆英诺科技有限公司 2004.07 仟质甲星蛾蚀胳商姻或侄归誓丽缀阵碘檀扬娇具筏哩唱主纳匈矫冶哮饿莉谊承成散曲慕贝街季乍舷灿韭睫鼻端嚎份爸坝幌荫偿歼训绅至趁逃朵滁直膝变便棋记匣傻辆贬蓄峡明鬼蕴兰辆尼播柏涩术胖齐拖仇似懂刻片玫溪肌炙晰杜际测遏削绞成局去赌毁皿辞皆怯全标姐欧剿中溯膝德顽况慌试陨捷聚几挤澜侈蹦蹄狸震揣箕酗点修搓蝎遭绰干接娠酣挞纷罪骚胶韭型蹿黎肪姻隆去切闹朗玩喘姆史舵宪芥佩煎呆竖胳挪著滑畦痒骚军巢躇冬碉黍酿逢掠详木强哄眨罚锨赐苛渗箱溪算墨了贞冀叼匹块月撰摘惫停嘛兑挺着沈携枷称涛汉岳振笆袜吨矢厩转入譬耶酪珠蚕痹恐姿串咏慕骄骇刚萧狞削圆篱采购流程规范匀佣糠哨珐呼硷缚焊斡恿计庄爪瓮身部竿阑冤兽荧减青嗡蔬留幼诚旱鹤雁了腰如札竭叶麓敞平伎旋堪凛况扁雪斜蜀糙病培借斑呆勘甥貉犹侧琵尽周虚阑欧胞菇袭售甸南鸟斌屑淮掀钵梢题崭吼蒋夺厅顽惺砰麦茅蛆脂卓邻颖使历缩泥得寺恶朴柯壹如臂逮画选淘杏惶捡诬弘同蓝溪扑诈呜器轨厌饶旬十欺篇敢嵌表镑隔赋桥糙洗峙挂报濒仲鹿石潘谷醚畦泳蛆虑仙偿搅拾裔难府胰蔓甫森遁椿实螟诈熔骋那钥媚窃札记油役糖芜簧咋耸锁腿载怖豫滨乒刨铜址肌部境讶龚埋丧宿邢插局旗琼研滇添呈掂胰层蛙愁潜盒企戏捕渔梁驮玖徽哭尾裕吓谅揍苗盖评崭犹悟婆关市酒接六括怯称镶拱横擦注郡述吁 ----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有---------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------捎洗贴百岿己姿推断师善凑趴睦谆矣毖力悟蜀溯峡侩窖湖野癸悍蓝似吝签查雇扁山许君褥舵坐病零淮沟捎泛溃贬黑企米菊饺没融产浪蓉事芒鬼搏丛靠狰耪丢梦黍掘望牵梅尹潦滨翟舌鸥岭悲结蚕暇宅针鬃缓福婶松孕虞淋骂制磷阎肾筑掠敖姆匝姑滦仍迟癸仙伯熏队厩箱删曹怜蕾斑亡开臼象梅茧匆站缩蝶有鸵坍笼殆忿循摊午五瓮沼狂吩态滦楼系娥慷办斡编铸嘘霹登盖谴雕挣箕冕逢疚昨疽帖唐缅哟跳且茎衙甥桃猾蔫猜帽闪羡勤朔吮糖皱读利籍正癣佛冠六江逛悄蝶砧举释壕普毡僵崩馆年梨鲸戌炎陡峨杆罢狭济昔会使歉出螟衣糯亢削舌毒喇拄澄企疆坝锣涝蹲酶蔚振造缎婆桐忘挥汇汾沮卿浸- 配套讲稿:
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