行政前台-岗位职责及工作要求.doc
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行政人事部经理 信息技术专员 行政人事专员 行政前台 职务:行政前台 上级主管:行政人事部经理 工作对象:全司人员 主要职责: 1. 日常到访客人的接待,协助公司负责人及所属部门经理做好日常公关协调工作。 2. 公司电话的接听(转接、代接)和记录、转达工作。 3. 公司邮件、邮包的收发及相应费用的结算工作。 4. 公司各类往来文件(电子邮件、传真)的收发、处理和归档。 5. 公司办公环境、家具、装修等的保持、检查、处理。 6. 对保洁、植物株摆租赁等工作的监督和检查。 7. 对设备遥控板、个人办公区域的管理。 8. 公司办公用品、日用品的日常管理工作(采购、发放、管理)。 9. 日常的打印、复印以及相关设备的检查。(日后涉及“使用管理”) 10. 公司领导、员工、客户的住宿、出行、用餐的预定和行程安排; 11. 非长期性预订车辆的管理和费用结算; 12. 公司后勤管理,及各类费用的支付工作,包含:物业费、水电费、停车费、电话费、网费、家政、保洁等;与对应单位,如保洁公司、物业公司、家政公司、电信公司等保持良好的合作和沟通; 13. 库存管理。每季度末,与行政人事专员共同盘点库存。 14. 档案管理。每季度末,向部门经理提报目前的电子文档、文本文档列表;电子文档备存部门经理处。 15. 本人工作管理。按日提报工作写实,按季度提报本人季度工作报告及下季度工作总结,按年提报年度工作报告;通过定期对本职工作的总结,以完善和提高现有工作水平; 16. 公司负责人及部门经理交办的其他工作。 工作流程和工作要求: 1. 接待日常到访客人,协助公司负责人及部门经理做好日常公关工作。 工作流程: 1) 客户进门起身迎接并询问来访事由,登记《客户来访登记簿》,了解来访者身份和意图。若来访者未预约或是初次拜访,不得将公司领导的各种联系方式随意告诉素不相识的人;若有事宜,尽量选用转告方式。 2) 如有必要,安排来访者前往会客室或等候处稍坐片刻; 3) 准备招待茶水饮料; 4) 通知相关工作人员有人来访; 5) 每隔15分钟左右添加茶水,来客告辞时起身道别; 6) 客人离开后2分钟以内清理水杯及烟灰缸,整理桌椅、保持会客室的整洁; 7) 若来访者要找的人不在,记录下来访者的联系方式、需转告事宜并在《客户来访登记簿》上登记,及时通知相关人员做回复;若来访者表示下次再来,则需在《客户来访登记簿》上注明; 8) 及时转告相关工作人员来访者的联系方式以及事由,并确保工作人员及时回复; 9) 及时将用完的《客户来访登记薄》交由行政专员归档。 注意事项: 1) 接待客户热情周到,及时给客户添加茶水并在客户离开后及时整理会客室; 2) 《客户来访登记薄》的详细记录;并及时将使用完的记录归档; 3) 及时通知相关被访人员,若被访人员不在,要及时转告以确保及时回复; 4) 不得随意把公司领导及其他工作人员的联系方式告诉第三人。 2. 公司电话的接听(转接、代接)和记录、转达工作。 工作流程: 1) 电话响铃一声后,立即接听,“您好,捷时特物流”,同时注意礼貌和商务用语; 2) 接听电话时应控制音量,不应影响其他人的正常工作;但同时体现公司良好的精神面貌,语言简练、态度温和; 3) 对方所要找的人不在时,应询问对方是否希望留言或留下回电号码,切忌立即挂断电话; 4) 通话之后,应轻轻挂断电话,并且尽可能等对方挂断后再放下听筒; 5) 没有接听到的电话应根据来电显示及时回拨,首先致歉,再询问刚才来电的目的; 6) 将需要转达的内容及时记录在《电话记录》上; 7) 记录后5分钟内及时通知被传达人,通知传达的程序见口头通知流程,并确认对方接收信息正确无误。 8) 及时将用完的《来电记录表》归档。 注意事项: 1) 来电接听迅速,接听电话使用普通话,声音柔和; 2) 了解清楚来电人的基本信息以及意图,及时在《来电记录表》上记录来电时间、内容、信息接收人等,需要转接的及时将电话转给相关工作人员; 3) 如遇信息接收人不在,应采取通知的方式及时转达信息,(通知方法详见“通知流程”); 严禁事项: 1) 来电接听不主动、不及时,接听电话用语粗鲁; 2) 未及时和详细记录来电信息,忘记转达、转达不及时或传达信息错误; 3) 《来电记录表》按年度不及时归档。 3. 公司邮件、邮包的收发及相应费用的结算工作。 工作流程(邮件签发及费用结算): 1) 总部各类邮件、物品寄出前应由寄件人自行封好或包装好,在《LPL邮件发送登记表》上登记后,交行政前台统一寄出。 2) 合同、票据等公司重要文件及各类物品的寄送应按《LPL邮件发送登记表》的备注相关规定,填写详细的信息,以备日后跟踪核查。 3) 需要通过长途汽车托运邮件、物品的,寄件人应先按要求填写《LPL邮件发送登记表》,再自行寄出,并在表格“备注”中注明“托运,自行寄出”。 4) 根据邮件发送清单和快递/邮政底单,按月度与快递/邮政公司清算费用,不得出现付款金额与实际发件金额不符的情况。 5) 对未按期收到邮件的情况做以记录,了解原因;月度超过2次事件后应汇报部门经理,提出解决办法。 工作流程(邮件签收): 1) 公司总部收取的各类邮件、物品统一由行政前台在《LPL邮件签收登记表》(附件2)上签收登记后,再分发至各收件人处。 2) 收件人在收到行政前台分发的邮件后,应在《LPL邮件签收登记表》上签字确认。 3) 邮件、物品一经签收,签收人即对公司邮件、物品承担保管责任;如因签收人保管不当造成公司文件、票据、物品等丢失的,签收人承担相应责任。 4) 如行政前台无人在公司时,应交办本部门其他人员代做此项工作。 5) 如收件人不在公司,行政前台应将该文件、物品交于收件人本部门的其他在司同事代为签收;如本部门其他同事也无人在司时,行政人事部应电话告知收件人,按其要求保管邮件、物品或转交他人。 6) 代收文件后,签收人应第一时间通知收件人,及时处理邮件、物品。否则,签收人应承担因此延误的相关责任。 7) 对公司丢失文件情况做以记录,了解原因,马上汇报部门经理,提出解决办法。 严禁事项: 1) 收件人未在《LPL邮件签收登记表》签收文件,就擅自领走文件。 2) 行政前台在未亲自将文件交予本人或签收人手中前,擅自将文件放置在办公桌上。 3) 不得出现付款金额与实际发件金额不符的情况。 4. 公司各类往来文件(电子邮件、传真)的收发、处理和归档。 工作流程(非电子邮件类) 1) 前台收/发文件应及时在《收文明细》/《发文明细》中登记文件收/发文件的时间、收/发单位、项目名称、收/发内容等;并签字,发文中还需要求收件人签字; 2) 前台向收/发件单位确定所收/发文件需转交对象,并要求收发件人签字,如需本部保存的,需要及时归档; 3) 前台应(电话确认或网络查询等方式)确保本人经办的文件对方已收到; 4) 将《收文明细》/《发文明细》分别按项目分类归档。 注意事项: 1) 详细填写《收文明细》/《发文明细》,并要求相关经办人签字,以便公司能查阅每一份收/发文件的具体内容; 2) 及时转交给相关人员; 3) 按项目分类归档。 工作流程(电子邮件类) 1) 前台需询问所收/发文件的相关内容,项目名称,需转交对象等; 2) 在电脑上建立新文件夹,如:“年月日_收发文件”,在该文件夹中建立一个“收”/“发”的文件夹,然后在“收”/“发”的文件夹中建一个“年月日_项目名称”的文件夹; 3) 将接收/发送文件存放至电脑相关项目文件夹中,并同样在《收文明细》/《发文明细》中记录,收/发方式在备注中注明; 4) 及时将文件转传给相关项目负责人,并确认对方收到; 5) 当天工作结束后,将接收/发送的文件归档。(日后需要整理后存至服务器相应项目文件夹中。) 注意事项: 1) 了解所收/发文件内容,按收/发时间、项目建立相应的文件夹,并做好书面记录,便于查找; 2) 及时将收/发文件转给相关负责人,并确认是否收到; 3) 按时将每天收/发的文件发给档案管理员,由其整理后存至服务器相应项目文件夹中。 5. 公司办公环境、家具、装修等的保持、检查、处理。 工作流程: 1) 每天早上9:00、中午13:20和下午17:55检查公司所有办公场所(包括各办公室、会议室、卫生间等桌面、地面等)的卫生和办公家具的摆放情况,及时收纳整理,保持各桌椅整齐,桌面、地面清洁无杂物;下班后,保证门、窗的关闭,电脑、空调等电源的切断; 2) 保证办公家具、装修墙面、地面等的完好,每日检查并做记录《办公区检查表》,如出现问题,立刻予以修复;重大问题需要上报部门经理审批。 3) 总经理办公室的环境保持及检查; 4) 保持办公区空气清新,公共办公区域和总经理办公室及各办公室开窗,以便空气流动; 5) 报刊整理整洁有序,废旧报刊、家具等处理及时(处理费用定期上交财务部门),计入《备用金流水帐簿》; 6) 做好《消耗品领用登记》; 6. 对保洁、植物株摆租赁等工作的监督和检查 工作流程: 1) 了解外用保洁、植物租摆租赁的服务内容; 2) 对每次相关服务做好检查和监督工作,并做好相关记录; 3) 及时对检查问题与相应单位沟通解决,并作出记录,定期归档。 注意事项: 1) 对外用单位相关服务进行审核; 2) 做好相关记录,并及时上交存档。 3) 相关记录:《植物租摆维养记录》、《植物租摆更换记录》、《保洁情况记录表》 7. 对设备遥控板、个人办公区域的管理 工作流程: 1) 空调、投影等遥控板集中管理; 2) 上、下班时检查所有的电源开关; 3) 检查所有办公桌上的文件及办公用品的归类。 注意事项: 1) 遥控板是否在各办公室使用后没有归还; 2) 人员下班后,办公室的电脑、空调、饮水机、灯的电源是否断开; 3) 人员下班后,图纸、重要文件不得随意铺在办公桌上没有收捡。 8. 公司办公用品、日用品的日常管理工作。(采购、发放、管理)(主要内部发放、属于必备品) 工作流程: 1) 保证公司办公用品(办公文具、打印纸、门卡、钥匙等)、日用品(茶叶、饮用水、纸张、抽纸、纸杯等)的充足,定期、及时补给; 2) 购买物品及时填写《入库单》 3) 保证总经理办公室内的办公用品、日用品的补给,保证正常办公供应; 4) 依据《办公用品领用表》核发员工办公用品; 5) 按季度,与行政人事专员共同盘查办公用品、日用品库存,并签署库存盘查单,及时归档。 6) 严禁铺张浪费。 9. 日常的打印、复印以及相关设备的检查。 工作流程: 1) 每天早上上班时间检查打印机、复印机、考勤机、电话机等设备,如出现异常,第一时间要求信息技术专员予以维修。 2) 保证办公区打印纸的及时补充; 3) 做好各类纸张(财务单据、白纸、再生纸、废纸、红头文件)的分类工作; 4) 及时做好废纸的销毁和处理;(带有财务数据和公司重要内容的纸张必须通过碎纸机销毁)。 注意事项: 1. 熟练操作打印、复印机,并及时补充用纸; 2. 完成公司日常的打印、复印工作,做到节约资源; 3. 打印、复印机等设备出现问题不得私自解决,应及时报修,并联系相关专业人员进行维修; 4. 节约资源,爱惜纸张; 10. 公司领导、员工、客户的住宿、车辆、用餐的预定和安排;临时性用车的车辆管理和费用结算。 工作流程: 1) A 住宿预定:预定前,需要了解住宿人员的住房要求,内容涉及:酒店星级、地理位置、楼层、房间大小、房间配置、有无窗户、是否24小时热水、是否能够上网、是否配备电脑、是否含早餐;客人是否需要无烟房,床大小的要求等;费用支付方式(仅预定或挂账或代垫等);酒店是否需要现金或刷卡等。 2) 酒店预定后确认:最好有纸质(盖章签字)的传真确认,以保证预定成功; 3) 酒店预定完毕后,需要短信或邮件告知预定信息:A内容参见第1条;B告知赴前台后报的信息;C如何抵达酒店路线及酒店电话。 4) 酒店预订单应及时归档。《酒店预订单》文件夹。 5) B 车辆预定:预定前,需要了解:坐车人数、天数、车型要求、司机要求;预定时,要保证车况良好、司机驾驶技术娴熟、职业习惯良好; 6) 车辆使用前确认:必须拿到租赁公司的《派车单》,方可使用车辆。否则,车辆出现任何事故及引起的一切责任将无法确保承担责任单位。 7) 车辆使用后,需要双方补充《车辆使用费用表》。 8) 租赁费用结算以双方签字确认的《派车单》和《车辆使用费用表》 9) C 餐厅预订。日常中,多了解当地特色的酒店和餐厅,按酒店级别和菜系等进行分类。预定前,需要了解预订要求,内容涉及:酒店消费水平、地理位置、楼层、房间大小、房间配置、有无窗户、是否带卫生间、是否有最低消费;酒店是否需要现金或刷卡等。 11. 非长期性预订车辆的管理和费用结算; 工作流程: 1) 建立《非长期性预订车辆管理档案》; 2) 根据《派车单》《车辆使用费用表》,按月度与车辆租赁公司结算相应费用; 3) 通过使用人,记录使用车辆的车况、司机驾驶技术和服务水平,按月度作出评估;同时向公司提出是否进一步与车辆租赁公司合作的意见和建议。 12. 公司后勤管理,及各类费用的支付工作,包含:物业费、水电费、停车费、电话费、网费、家政、保洁等;与对应单位,如保洁公司、物业公司、家政公司、电信公司等保持良好的合作和沟通。 工作流程: 1) 后勤管理。 2) 了解公司与各对应单位的合同规定,对方的职责范围;是否出现提供的服务与合同不符的地方;通过日常工作记录,对各对应单位进行评估,为公司选择服务单位意见和建议; 3) 了解各类费用结算周期和支付标准; 4) 按期支付,不得因延迟支付影响办公区的正常办公;严禁出现因个人原因,出现公司停水、电,或电话、网络无法使用的情况; 5) 结算时,核对实际使用费用和结算费用是否相符。 6) 对于需要改进的方面,应及时回报反馈意见,并提出改进意见和方案,上报部门经理审批。 7) 对各对应单位进行评估,为公司次年选择服务单位提供意见和建议。 13. 库存管理。每季度末,与行政人事专员共同盘点库存。 工作流程: 1) 每季度末(月度20日-30日),本人作为盘点人,行政人事专员作为监盘人,进行库存盘点,签署库存盘点确认表,备行政人事部经理处。 2) 每年末(月度20日-30日),本人作为盘点人,行政人事专员作为监盘人,部门经理作为审核人,进行库存盘点,签署库存盘点确认表,备行政人事部经理处。 3) 盘点合格标准:库存剩余=购买总数-领用总数 4) 所需文件:《入库单》、《领用单》 14. 档案管理。每季度末,向部门经理提报目前的电子文档、文本文档列表;电子文档备存部门经理处。 工作流程: 1) 每季度末(月度20日-30日),向部门经理提报目前的电子文档、文本文档列表,提报审核; 2) 文档列表交予部门经理,需要与实际文档进行核对; 3) 审核通过后,电子文档备存部门经理处。 2) 审核合格标准:工作要求中的各类签署表格齐全,且项目内容符合公司要求。 15. 本人工作管理。按日提报工作写实,按季度提报本人季度工作报告及下季度工作总结,按年提报年度工作报告;通过定期对本职工作的总结,以完善和提高现有工作水平; 公司负责人及部门经理交办的其他工作。其中专业理论知识内容包括:保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括:岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。 二.培训的及要求培训目的 安全生产目标责任书 为了进一步落实安全生产责任制,做到“责、权、利”相结合,根据我公司2015年度安全生产目标的内容,现与财务部签订如下安全生产目标: 一、目标值: 1、全年人身死亡事故为零,重伤事故为零,轻伤人数为零。 2、现金安全保管,不发生盗窃事故。 3、每月足额提取安全生产费用,保障安全生产投入资金的到位。 4、安全培训合格率为100%。 二、本单位安全工作上必须做到以下内容: 1、对本单位的安全生产负直接领导责任,必须模范遵守公司的各项安全管理制度,不发布与公司安全管理制度相抵触的指令,严格履行本人的安全职责,确保安全责任制在本单位全面落实,并全力支持安全工作。 2、保证公司各项安全管理制度和管理办法在本单位内全面实施,并自觉接受公司安全部门的监督和管理。 3、在确保安全的前提下组织生产,始终把安全工作放在首位,当“安全与交货期、质量”发生矛盾时,坚持安全第一的原则。 4、参加生产碰头会时,首先汇报本单位的安全生产情况和安全问题落实情况;在安排本单位生产任务时,必须安排安全工作内容,并写入记录。 5、在公司及政府的安全检查中杜绝各类违章现象。 6、组织本部门积极参加安全检查,做到有检查、有整改,记录全。 7、以身作则,不违章指挥、不违章操作。对发现的各类违章现象负有查禁的责任,同时要予以查处。 8、虚心接受员工提出的问题,杜绝不接受或盲目指挥; 9、发生事故,应立即报告主管领导,按照“四不放过”的原则召开事故分析会,提出整改措施和对责任者的处理意见,并填写事故登记表,严禁隐瞒不报或降低对责任者的处罚标准。 10、必须按规定对单位员工进行培训和新员工上岗教育; 11、严格执行公司安全生产十六项禁令,保证本单位所有人员不违章作业。 三、 安全奖惩: 1、对于全年实现安全目标的按照公司生产现场管理规定和工作说明书进行考核奖励;对于未实现安全目标的按照公司规定进行处罚。 2、每月接受主管领导指派人员对安全生产责任状的落 16. 6- 配套讲稿:
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- 关 键 词:
- 行政 前台 岗位职责 工作 要求
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