证券有限责任公司资产管理业务系统权限管理办法模版.docx
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1、证券有限责任公司资产管理业务系统权限管理办法第一章 总则第一条 为加强资产管理系统权限的管理,明确工作责任,有效防范业务风险,特制定本办法。第二条 权限管理的基本原则:(一)分离原则权限设置中应保证业务与技术分离、管理与操作分离、不相容权限分离原则。(二)角色化管理原则柜员权限的分配方法为先建立角色,并设定角色的标准权限,再为柜员设定所属角色。员工不得同时拥有带有相互复核、监督机制的两个或以上角色。(三) 相互监督制衡原则系统业务操作采用双人复核,重要权限建立多级审批、监督机制。第二章 资产管理系统权限管理第三条 角色化管理各种角色的权限设计由资产管理总部统一确定,资产管理总部对角色及权限进行
2、统一管理及定期检查。第四条 柜员系统角色设置资产管理总部设立“资产管理总部门经理”“资产管理投资经理”“资产管理交易员”“资产管理风控员”角色。“资产管理总部门经理”岗角色负责部门整体业务的运作,主要工作为:审核投资经理下达指令是否合理并执行审批操作,查看部门各级别资产(部门级、项目级、资金账号级)信息、证券信息、成交信息、委托信息,并对有异议的资产及其变动提请结算员解释。“资产管理投资经理”岗角色负责各项投资业务的运作,主要工作为:根据公司投资决策委员会制定的投资方向、投资品进行投资;参与风险控制设置投资股票池;下达投资交易指令;监督交易员执行指令的情况;查看部门各级别资产(部门级、项目级、
3、资金账号级)信息、证券信息、成交信息、委托信息,并对有异议的资产及其变动提请结算员解释,对有异议的委托、成交操作要求交易员解释。“资产管理交易员” 的主要工作,就是接受指令,然后执行指令即下委托,以及对指令执行情况的一个跟踪。“资产管理风控员”风控人员主要负责部门的风险监控及控制。主要是根据公司相关规定、交易所规定及产品说明书,进行相应风控参数的设置、黑白股票池的导入以及风险的监控。在本系统中,风控参数的设置包含了:系统全局层次、部门层次、项目层次、资金帐号层次、资产组层次、柜员层次等等。第五条 角色设置流程资产管理业务系统管理员在添加或调整系统角色及角色拥有权限前需先填写资产管理系统权限申请
4、审批表或资产管理系统角色及权限调整申请审批表(附件1)(附件2),交由资产管理总部负责人及会签部门负责人审批通过后进行操作,由复核员进行复核。业务完成后将资产管理系统权限申请审批表或资产管理系统角色及权限调整申请审批表交合规部备案。第三章 权限管理风险控制第六条 业务审核流程管理业务审核流程是指对复核项目、复核角色、复核方式及其他相关内容的新增、减少或变更的设置。一项业务的审核流程由资产管理系统管理员统一设置,各角色均按照该流程进行操作。资产管理系统管理员对审核权限进行设置或修改时,须由申请人员填写资产管理系统权限申请审批表,资产管理总部负责人及合规部负责人审批同意后由资产管理系统管理员进行具
5、体设置操作,说明文件须做好存档备案。第七条 柜员号的管理柜员号的使用人必须是公司的正式员工。柜员号只能本人使用并负责管理,不得共用或借用他人柜员号。柜员号一经设置不得随意变更,若因工作调动等原因更换工作部门的,只调整相应柜员角色,柜员号不作变动。柜员号视同交易记录,不得随意删除。停止使用或作废的柜员号必须保留三年以上。删除柜员号需分管风险控制工作的公司领导批准,并将已删除人员姓名及柜员号情况形成文字记录存档保存。第八条 有下列设置之一者,属违规设置权限,必须严格禁止;(一)未在岗员工,具有岗位权限;(二)未经批准,员工权限设置超出其岗位权限规定;(三)员工权限的设置及变更未经过权限审批程序。第
6、九条 资产管理总部总经理只能拥有查询权限、员工角色调整审批权限及查看部门各级别资产(部门级、项目级、资金账号级)信息、证券信息、成交信息、委托信息等权限,不得拥有任何业务操作权限。第十条 柜员权限使用人必须妥善保管自己的密码,不得向其他人泄露,并坚持定期或必要时修改。员工遗失或泄露密码而导致其他人进入柜台系统操作,该员工将承担全部责任。员工密码遗忘,必须及时填写密码变更通知单附件3报OA审批,由技术部相关负责人操作,进行密码重置。第四章 附则第十一条 本办法由资产管理总部负责解释修订。第十二条 本办法自公布之日起实施。附件:资产管理系统权限申请审批表资产管理系统角色及权限调整申请审批表密码变更
7、通知单(十一)xx证券有限责任公司资产管理总部投资管理制度第一章 总 则第一条 为了保障客户资产规范运作,有效控制投资风险,确保客户资产的保值增值,根据国家相关法律法规规定及公司相关制度,特制定本制度。第二条 资产管理总部的投资目标:在国家相关法律法规允许的范围内, 严格按照与客户签定的证券资产管理合同的约定进行投资,构建与客户风险/收益偏好相匹配的资产组合以满足客户的投资需求,在审慎稳健的投资原则下,努力实现客户收益最大化。第三条 资产管理总部的投资理念:公平公正对待所有客户,在有效控制风险的前提下,为客户资产追求稳定长期的回报。第四条 资产管理总部建立严格的防范利益输送制度和隔离机制、审查
8、机制,保障各类客户资产之间以及客户资产与我公司自营资产及其它业务之间不产生利益输送和冲突。第五条 资产管理总部秉承成熟的投资理念,建立严谨的投资管理流程,完善的投资交易信息系统,以实现客户资产的稳定回报。第二章 投资管理决策体系第六条 资产管理总部的投资管理决策体系由投资决策小组、投资主办人员构成。第七条 投资决策小组(一) 投资决策小组是资产管理总部内部的投资决策组织。该小组由行政负责人、资深投资主办人员等组成。(二) 投资决策小组对各项目的投资主办人员提交的投资计划方案进行讨论,作出判断并形成决策报告。符合投资决策委员会授权投资比例的,交投资主办人员组织执行;超过授权投资比例的,提交公司证
9、券资产管理业务投资决策委员会审议。(三) 投资决策小组还负责部门内部的投资决策授权、投资风险评估与管理,确保投资活动在合法、合规、合理的限度内进行,并与公司负责风险控制相关部门的监督对接。第八条 投资主办人员(一)投资主办人员的主要职责是执行投资决策小组的决议,负责客户资产的日常投资运作,保证公平、公正地对待其所负责的客户资产;(二)投资主办人员依据投资决策小组的决议,结合客户资产的风险/收益特征及风险控制要求,在其权限范围内制定具体的投资策略并构建投资组合;(三)参与构建部门投资的证券池工作;(四)调研上市公司,并定期就市场资金流向、公司估值及当前价格是否已反映了有关市场信息提供投资判断;(
10、五)需保证投资风险得到适当控制并予以监测;(六)每月对其管理的投资组合的业绩和风险进行分析,并提交月度总结报告和投资计划;(七)根据投资组合计划方案,向部门交易室下达交易指令。第三章 投资决策与会议第九条 投资分析与决策过程通过“自上而下”与“自下而上”相结合的投资分析决策流程,实现投资组合的优化。第十条 “自上而下”的投资分析决策流程 (一)对国内外政治、经济形势作出评估,从而为大类资产组合配置提供依据;(二)对不同行业所处的周期和所发生的结构性变化进行分析,从而为投资的行业组合配置提供依据;(三)密切追踪监管当局的政策背景和思路,以及相关政府部委的政策改革的变化,从而分析预测总体政策取向及
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