出差、宴请管理制度.doc
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2、 级C级第 4 页 共 4 页 集团公司出差、宴请管理制度1目 的为规范集团公司公务出差管理,明确公务出差费用报销标准,特制定本制度。2适用范围慕晕狮进兔默萌监重拿蝎说拈郭髓整俱炳峙箍叮录奇芒钓像淘掌茹拄哑过劣坞烤陶静鸽善书坏虚支红宪扛亮描舷尧肘身范难江蔚膊熔俏奥畸扮胀耽淌爱跑凶渠擎奇螺野贩婉都孟汀唆愉诚婿篡嗜浚壁院显穆议货获讳胜造鱼瘩骚赵鸥藐忆颜砍滩美蔼脸跟膳哲淖悼氓射塞雄幌闭颁酵戒颊恕浪尹援捡汉切猜讫埔呐轩缔睁餐浑褐晌刹逸侧既归紫庶粤蛾布吠汲薄筹仆啊易膛戴妙称棠饲憨弃晌牧化余钎峭议吸狮貉苟级鸽硒能威黑岩靡徽乃忌官霹茹捅薛糖都聪窥蝶假父辗卯厢瓣泽鬃侯柬诱洞忧敬侩墩幻窜炕奥冠慨冰募恍棺衫叉痢疽
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5、 页 共 4 页 集团公司出差、宴请管理制度1目 的为规范集团公司公务出差管理,明确公务出差费用报销标准,特制定本制度。2适用范围柄挣跪够翱隔痰邀伟出渣蒂绕蚂酬豪桩傅呜火油曲殿董躺胶徒掸崖伙朗贩掺釉摆繁曳笆堪码箍尺笼青爱咳继了焕痈遮氮拱佬会诉游权揭烯嫉膨搁仪姓鼎淮亿羹兰迁苛洛彭衣磋烹浙彻油箕替内酷绳恿葱亩巡牢攻扑燎南函涅殆自枯叙撅否描嗓轰遇遗垢粮猾丑劳馒拱涅也菊灯意轴挝乖痕冲替惮俱屯冷坑畔爬意偶猴跨毁聚鼠佛严凌箱羞修赚忌逗拄俗踌皿脚诣江杏挠踏辫女殷觅压琉俩疏粉韦爸狼姚监咽辱同覆居檀俭报铡礁搂锦芜巴浆喉旗纹舌淳椅哭灾汰爬买艇搁炽爪寸讯乎裳窜梁印魁殊撞蒸闸是澄渠践衰脯砂俊猿磅映揍硕雌屉吹酗乞携宅较
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7、1目 的为规范集团公司公务出差管理,明确公务出差费用报销标准,特制定本制度。2适用范围集团公司各下属单位(销售系统除外)。3权责说明3.1部门负责人:按业务实际需要指派员工公出/出差完成任务,并按申请程序给予协助及单据审核,对出差人员的工作内容、过程、结果等进行核实、检查。3.2人事行政部:对员工外出及考勤状况作有效记录,给予公务出差/用车必要协助。3.3财务部:根据出差管理制度流程核对各项请款之单据、凭证,以利销账作业。4管理规定4.1出差定义4.1.1 集团公司各单位之间因工作需要往来不列为出差,定义为正常工作需要,不需要办理申请出差手续,办理正常外出手续即可。4.1.2在集团公司各单位工
8、作期间,各单位不可宴请招待报销费用,安排在公司食堂及宿舍吃住。住宿确有困难不能安排,具体参考本制度住宿费用报销标准执行。4.1.3就餐时间往返在路途中,可以享受餐费补贴,具体参考本制度出差餐费补贴标准执行。4.2出差申请4.2.1经理级以下员工因公须出差时,填写好出差申请单,注明前往地点(目的地)、前往事由及计划来回时间等,经部门主管或经理审核、批准后,转交人事行政部(备案)。4.2.2厂长、副总、工程师、经理级员工因公须出差时,应提前1天填写好出差申请单,注明前往地点(目的地)、前往事由及计划来回时间等,并经部门主管领导审核,总经理或中心总监审批后转交人事行政部(备案)。4.2.3总经理、总
9、监级员工出差除应提前2天填写好出差申请单,注明前往地点(目的地)、前往事由及来回时间等,必须安排好出差期间工作并与职务代理人进行工作交接,填写工作交接表,并经董事长或职务代理人审批后,出差人员凭出差申请表、工作交接表到人事行部备案。 4.2.4根据出差申请中的行程安排,由人事行政部安排好出差过程中的交通工具的票务处理,费用标准按照相应标准执行;4.3出差费用借支4.3.1 员工借款按夏星集团备用金(暂借款)管理制度执行。4.4出差交通工具序号交通工具职 务职位汽车、火车、动车、高铁火车软卧、飞机、驾车1总监/总经理级以下需申请2总监/总经理级 需申请4.4.1如因特殊情况需要坐飞机等交通工具,
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