银行分行抵(质)押品保管管理办法.docx
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1、银行*分行抵(质)押品保管管理办法第一章 基本规定第一条 为了加强对各类代保管抵(质)押品的管理,规范代保管抵(质)押品的核算,根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国担保法、中华人民共和国物权法、*银行法人客户授信业务押品管理操作规程(试行)和*银行抵(质)押品保管管理办法等相关制度规定,特制定本办法。第二条 本办法所称抵(质)押品是指我行在办理抵质押类授信业务时,债务人交付我行的抵押物物权凭证、质物权利凭证、质押贵金属等相关法律文书和实物。第三条 抵(质)押品保管的部门、岗位设置及职责。抵(质)押品保管涉及保管部门和委托部门。保管部门是指营业网点或运营管理部门;委托部门是指将抵质押品等交由
2、保管机构代为保管的部门,包括授信经营部门、出账前审核部门等。保管部门负责抵(质)押品的保管及账务核算,不对其真实性及有效性负责。保管部门应设置押品管理岗和押品库管岗。押品管理岗负责代保管抵(质)押品出入库的审查及核算管理,押品库管岗负责实物的保管及登记。第四条 押品保管实行“妥善存放、专人负责、双人操作、账实分离”的原则。1、妥善存放抵质押品做为重要物品,应严格办理交接手续并及时入库集中保管。保管场所应防盗、防火、防潮、防霉、防有害生物,保证押品的安全。2、专人负责必须指派专人负责本部门抵(质)押品的接收、登记、核算、保管、调阅、结清等工作,确保抵(质)押品管理的安全性、正确性和合规性。3、双
3、人操作抵(质)押品权证的加封、入库、出库、检查等环节都应至少有双人在场的情况下操作,抵质押品库(箱)钥匙或密码应由双人分别保管。4、 账实分离抵(质)押品的保管和记账应实现分离,严禁一人同时负责抵(质)押品账务核算和实物的保管、登记。第五条 抵(质)押品保管必须使用包装袋封包,包装袋应满足以下标准:1、包装袋需防潮、防霉、防渍、防虫咬等;2、包装袋所有的粘缝处均应粘接结实,特别是开窗式包装袋的开窗部位,必须保证不能从开窗处取出代保管品;3、包装袋封口的拆封只能采取破坏性措施;4、包装袋不得重复使用。第二章 入库第六条 委托部门由专人负责鉴别、清点抵(质)押品凭证、实物,办妥抵质押类信贷业务审批
4、手续后,填制*银行押品权证(实物)入库单,尔后委托部门与抵质押人一起将抵(质)押品凭证、实物送往代保管部门。第七条 办理入库时须填写*银行代保管凭证。*银行代保管凭证一式四联,第一联银行记账凭证,交记账人员凭此进行入库交易表外记账;第二联信贷部门留底,交委托部门专夹保管,出库时需交回保管部门;第三联保管部门留底,由押品管理员专夹保管;第四联客户回单,交抵质押人做取物凭证,出库时需交回保管部门。第八条 保管部门应按如下要求认真审核相关资料:(1)入库单、代保管凭证中记载事项是否与代保管品实物一致;(2)业务审批手续、相关责任人的签章(字)是否齐全、有效。第九条 保管部门按规定审核无误后,押品管理
5、员、库管员与委托部门经办人员一起将抵(质)押品封包,填制封包单粘于封口处,并加盖业务公章和封包人名章(三人须在封包所有接缝的骑缝处签章)。第十条 保管部门将抵(质)押品凭证、实物入库保管,同时登记*银行代保管物品交接登记簿(见附件1),委托部门经办员、押品管理员、库管员需在登记簿中签字确认;押品管理员根据*银行代保管凭证银行记账联作表外入账处理,金额按信贷部门确认的价值标准确定,并将*银行代保管凭证保管部门留底联专夹保管。登记簿由库管员负责保管。第三章 出库第十一条 授信业务结清后出库的,抵(质)押人应向经营部门提出取回抵(质)押品的申请,经营部门经审核确认贷款本息已收回后,填写*银行押品权证
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