库存商品盘点制度.doc
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4、特制订本制度。二、 盘点对象及范围盘点对象为公司连锁范围内物流配送中心、门店仓库、门店营业厅存放商品;范围包括主机、配件、附件、残次机、赠品、样机、未配送商品。三、 盘点责任主体公司财务管理中心是所有商品数据的最终确认者,负责对整个公司商品盘点数据进行最终核定,还可以按需要对库存商品不定期组织抽盘;物流管理中心是所有商品实物保管的最终责任主体,负责组织与指导库存商品的定期盘点工作。对库存商品的丢失、毁损,分公司总经理是分公司的第一责任人并负直接管理责任,物流管理中心负职能管理责任,连锁地区物流部门负直接责任;门店经理是门店商品管理和盘点的第一责任人;门店营业厅存放商品由门店柜组长代为保管,对商
5、品的丢失、毁损负直接责任。四、 盘点周期1. 例行盘点每月25 日为固定盘点日,例行盘点不仅是商品管理的需要,同时也是仓管、台帐开展自检自查的过程。25日营业结帐结束后开始盘点,逢法定节假日另行通知,原则上为每月最后一周的周一或周二盘点。2 . 其他事项盘点1)供应商撤柜或由于销售方式的改变等,需按品牌、品类对应盘点。2)物流经理、门店经理、物流主任、物流主管、仓库主管、仓管员、柜长、台帐等与物流相关人员离职或工作调动时应组织盘点,并建议人力资源部的人事调动在月例行盘点后进行。3)按需要对仓库或门店的抽盘五、 盘点人员分工1 参加人员1)物流配送中心:仓储科科长(或物流主任)、 仓库主管、仓库
6、保管员、台帐(或系统操作员)、库工2)门店:门店经理(副经理)、营业厅经理、财务人员(台帐、财务主管)、柜组长、物流主管、仓库保管员、营业员、库工2 人员职责及分工1) 领导小组:总部领导小组由财务总监、物流总监、审计监察委员会主任组成;分公司由分公司总经理、物流部经理、财务部经理组成,并负责向公司领导小组汇报工作。2) 各盘点单位管理人员A、督查员:由物流管理中心或分公司派出至某盘点单位检查盘点工作,不是固定的成员B、总盘人:负责盘点工作的指挥、协调、督导及异常事项向分公司领导小组的通报物流配送中心由仓储科科长(或物流主任)担任,门店由门店经理(副经理)3)各具体盘点实施小组(必须由三人组成
7、一个盘点小组):A、盘点人:负责有顺序的唱报商品型号,由仓库保管员担任B、记录人:负责盘点人唱报商品型号的记录工作,由仓库主管或柜组长担任C、监盘人:负责复核、监督盘点人唱报型号与记录型号的一致 物流配送中心由台帐(或系统操作员)担任,门店由门店台帐担任。六、 盘点前准备工作1. 各仓库保管员将商品按品类、品牌、型号整齐摆放;2. 台帐(或系统操作员)将所有出入库单据录入电脑,财务部人员对数据进行确认;3. 代管、残次商品(残次商品的电脑、手工保管帐必须建立)均单独堆放,与正常库存商品分开;4. 盘点开始后停止所有商品的进出库动作;5. 总盘人安排好人员协助盘点、搬运工作;6. 仓管员将手工帐
8、上交财务人员。七、 盘点流程(一)ERP系统1. 盘点按品类进行组织盘点;2. 盘点小组的记录人将盘点的数据按品牌分别填写在不同的纸片上,以便于将盘点数据腾写在数据空白盘点表上;3. 台帐(或系统操作员)必须将所有的单据处理完毕后再打印出实物盘点表(格式附后),只显示货品ID及型号,不得显示数量;4. 盘点结束后,三人盘点小组人员将数据腾写在数据空白盘点表上,所有参加盘点三人必须在相关的盘点表上签字确认,如果有数据是腾写在其他小组的盘点表上必须同样签字确认;5. 台帐(或系统操作员)将实际盘存数录入电脑,打印出有数据和盘点数的盘点表;6. 台帐(或系统操作员)与仓库保管员共同进行帐实核对工作,
9、对帐实不符的商品进行复盘;7. 复盘结束后,台帐(系统操作员)将复盘确认的实物数量与帐上数量有差异的原因详细记录,并打印出盘点差异表作为整个盘点表的封面;8. 监查员、总盘人、盘点人、记录人、监盘人分别在盘点差异表上签字确认;9. 财务部人员对盘点差异表进行确认;10. 按照审批程序执行报损、报溢流程,作帐务调整。(二)协力商霸系统1. 盘点按品类进行组织盘点;2. 盘点小组的记录人将盘点的数据按品牌分别填写在不同的纸片上,以便于将盘点数据腾写在数据空白盘点表上;3. 台帐必须将所有的单据处理完毕后再打印出实物盘点表(格式附后),只显示货品ID及型号,不得显示数量;4. 盘点结束后,三人盘点小
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