办公用品管理制度2013最终版.doc
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2.1.2 办公设备,如:电话、电脑、传真机、复印机、碎纸机、摄像机、投影仪、数码照相机、音响器材、移动硬盘、U盘等。 2.2 易耗品: 2.2.1 文具类办公用品,如:铅笔、胶水、单(双)面胶、图钉、回形针、笔记本、信封、便笺、签字笔、白板笔、中性笔、剪刀、订书钉、插线板、大头针、报纸、杂志等纸类印刷品。 2.2.2 生活类办公用品,如:饮用水、卫生纸、洗手液、纸杯、垃圾桶、抹布、洗衣粉等。 第三章 办公用品采购 3.1 申请范围: (1)办公用品申请以部门为最小单位,各部门每月25日提交次月的采购申请计划到行政部,便于行政部根据申请计划统一安排采购,预期不报视为无需求,届时行政专员有权拒发; (2)部门采购申请内容主要为耐用品。 3.2 审核及审批: (1) 由申请部门填写《办公用品采购计划单》报行政部经理审核签字后,提交分管副总、总经理批准后方可购买。 3.3 采购安排: (1) 各部门所需办公用品,需经行政部统一购买,其它部门不得擅自购买。办公用品购买实行两人以上共同负责制。 (2)采购分为定期采购和临时应急采购。行政部根据批示意见,在规定时间内完成采购。 (3)由于营销现场距离公司较远,营销部可根据批准的申请单在当地购买办公用品和设备,同时需要向行政部存根备案。 (4)行政部根据公司需求和市场情况,选择固定办公用品合作商,采取上门送货、定期结算的合作方式。部门特殊物品或专业物品采购,由行政部派专人负责采购,使用部门派专业人员协助采购。行政部会定期对办公用品市场价格进行调查、核实,随时与合作商根据市场情况,对供货价格进行调整。 第四章 办公用品入库 4.1 入库登记 办公用品采购到位后,由行政专员核对、入库。行政专员办理入库后,建立办公用品采购台账,对年度办公用品采购情况进行整体统计。 4.2 入库物品明细单 每次采购入库后,行政专员制作入库明细单,行政部经理签字确认,明细单备案存档。 第五章 办公用品领用 5.1 耐用品于每月初由行政部一次性发放各部门上月申请采购的物品。部门办公用品由部门指定人员签字领用,如领用人更改,由部门经理到行政部做变更记录。易耗品于每周三下午统一领用,除特殊情况,其他时间不发放或领用办公用品。 5.2 耐用品的领用、管理实行部门负责制。耐用品由部门负责人指定专人或使用人领取,部门负责人需签字确认,行政部存根备案。 5.3 新员工入职后,行政部统一为其配备办公用品,耐用品由本人签字领取,部门负责人签字确认,行政部存根备案。 第六章 办公用品借用与归还 6.1 办公用品/设备的借用 凡个人因工作需要借用公司办公器材、软件、硬盘等,需要填写《办公用品借用单》,并由部门经理签字确认。 6.2 办公用品的归还: (1)借用办公用品超时未还的,行政部有责任督促归还。 (2)借用办公用品发生损坏或者遗失的,视具体情况照价或折价赔偿。 (3)员工工作变动或者离职,应及时到行政部办理领取物品的归还手续,营销部物品归还手续交由营销部经理负责。工程部物品归还手续交由工程部综合管理人员负责。 第七章 办公用品日常管理 7.1 易耗品统一由行政部负责申请、采购、发放。行政部会定期进行盘点(每季度一次)、整理、成本核算,做出后期调整计划。 7.2 耐用品的管理,主要是指办公用品/设备的报修: (1) 耐用品的维修对象为员工个人使用电脑及电脑外部设备、网络设备、通讯设备等,报修人到行政部详细描述并登记故障现象,行政专员统筹安排,维修人员于每周二下午排查并解决问题,故障解决后填写《设备报修记录单》并由报修申请人签字确认后行政部归档保存,作为日后保养维修费用结算的凭据,此费用纳入办公物品耗损维修保养费预算内。 (2)各部门耐用办公用品的保养,主要由各部门专人进行维修保养登记并跟踪维护情况,行政部将不定期检查。公共设施或设备,由行政部统一管理。 (3)其他办公设备(办公桌、沙发)等出现故障,各部门应及时与行政部联系,由行政部负责协调厂家维修解决。在保修期内不能维修解决的,凭购买发票、保修单退、换给厂家。 7.3 办公用品领用必须认真履行手续,应填写《办公用品领用单》后领用和发放,严禁先借后领的行为。 7.4 各类办公用品应爱惜使用、节约能源,打印或复印资料时,如非正式或非对外文件可使用背面打印;回形针、大头针不得随意丢弃。 7.5 礼品的购买、管理与赠送(或发放)类同易耗品,由行政部统一办理。 第八章 办公用品费用成本控制 8.1 各部门需做出年度预算,并且分解个人指标。 8.2 行政部需严格控制办公用品的申请、领用、使用过程等。 8.3 办公文具实行限额管理办法。各部门每人每年办公文具限额240元,特殊情况超过限额的,需写书面报告说明情况,并报分管领导审批。除办公文具以外的办公用品采购按规定时间和流程提交采购申请,经分管领导审批后,行政部安排采购。 8.4 各部门电脑、打印机、复印机、传真机、碎纸机等办公设备的耗材及维修费用,由行政部统一管理,年终计入各部门办公用品总费用当中。属多个部门共用的,费用按照公司使用人数进行分摊。 8.5 办公用品采购费用实行分部门核算,并计入各部门月计划费用内,由行政部统一核算控制。 8.6 核定的费用实行增人增费、减人减费,各部门增人或减人,其费用由行政部根据人员变动情况进行调整。 8.7 凡调出或离职人员在办理离职或交接手续时,应将所领用的办公用品(一次性消耗品除外)如数归还。有缺失的应照价赔偿,否则不予办理有关手续。 8.8 公司办公用品应做公用,私用或带出公司者应按办公用品两倍的价格从当月工资中扣除。员工应自觉爱护各类办公用品,如因不正当或不合理使用而损坏物品应照价赔付。 第九章 办公用品管理流程与工作标准 (一)办公用品管理工作流程图 部门名称 行政部 流程名称 (一)办公用品管理 层次 2 任务概要 办公用品管理 单位 总经理 上级主管 行政部经理 行政专员 申请部门经理 申请人 节点 A B C D E F 审 批 审核或 审批 统筹调度 采购安排 清洁保养 采 购 入 库 领 用 结 束 审 核 开 始 填采购 申请单 企业名称 共 页 第 页 编制单位 签发日期: (二)办公用品管理流程与工作标准 任务名称 责 任 标 准 时 限 相关资料 备注 采 购 1、除易耗品外,部门所需物品每月25日提交采购申请单。 2、易耗品由行政部统一提交采购申请单。 3、急需物品或专业性物品,由主办人提采购申请单,行政部协助采购。 每月1次 《办公用品管理制度》 入 库 1、每次采购物品后,所有物品必须登记入库。 2、所有入库费用、物品须经行政部经理签字审核。 每月一次 《办公用品管理制度》 领 用 1、部门月末申请物品,于次月初领用。 2、易耗品由部门专人于每周三下午领用。 每周三下午 《办公用品管理制度》 借 用 1、借用物品由主办人到行政部填写借用登记表,并在规定时间内归还。 2、如需延期借用,主办人应到行政部办理延期手续。 《办公用品管理制度》 报修、维护 1、公司设备/网络等的报修时间为每周二下午之前。 2、特殊设备或特殊情况需维护时,主办人及时到行政部联系。 每周二下午 《办公用品管理制度》 费用管理 1、 各部门需做出年度预算,并且分解个人指标。 2、行政部将严格控制申请、领用控制、使用控制等。 3、各部门每人每年限额240元。 4、核定的费用实行增人增费、减人减费,各部门增人或减人,其费用由行政部根据人员变动情况进行调整。 《办公用品管理制度》 盘 点 公司办公用品每季度盘点一次。 每季度一次 《办公用品管理制度》 第十章 附则 1、本制度由行政部负责修订并解释。 2、本制度自颁布之日起执行。 附件一:办公用品借用/归还登记表 附件二:办公用品采购计划单 附件三:办公用品入库登记表 附件四:办公用品领用登记表(易耗品)(耐用品) 附件五:办公用品交接清单 附件六:办公设备报修登记表 附件一: 办公用品借用/归还登记表 序号 物品名称 规格型号 数量 借用部门 借用人签名 借用时间 借用部门经理签字 归还人签字 归还时间 备注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 1、 办公用品借用时,请把低值易耗品和耐用设备分开登记,便于清还查账和管理。 2、物品借用一律要登记,物品名称和规格型号一定要写清楚,行政部负责存档保管。 附件二: 办公用品采购计划单 部门: 时间: 年 月 日 序号 名 称 规 格 需求 数量 单位 预估单价(元) 预估总价(元) 说明 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 申请人签字 部门负责人审核意见 行政部审核 分管副总审批 总经理审批 备注:1.清单以下空白处划截止竖道;2.预估价格调查后填写; 3.固定资产类由部门经理审核,分管副总、总经理审批。低值易耗品由部门经理审批,采购员采购。 4.行政部专人负责存档保存; 附件三: 办公用品入库登记表 序号 物品名称 规格 单位 数量 单价 金额 入库日期 入库人员 部 门 备注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 行政部经理签字 附件四: 办公用品领用登记表(易耗品) 序号 物品名称 规格型号 数量 领用部门 领用人签名 领用时间 备注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 1、办公用品领用时,请把低值易耗品和耐用设备分开登记,便于清还查账和管理。 2、 物品领用一律要登记,物品名称和规格型号一定要写清楚,行政部负责存档保管。 办公用品领用登记表(耐用品) 序号 物品名称 规格型号 数量 领用部门 领用人签名 领用时间 部门经理签字 备注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 1、耐用品领用,部门负责人必须签字确认,便于清还查账和管理。 2、物品领用一律要登记,物品名称和规格型号一定要写清楚,行政部负责存档保管。 附件五: 办公用品交接清单 办理 日期 移交 部门 物品名称 规格及 说明 数量 单位 交接人 签字 接管人 签字 部门经理签字 备 注 注:员工离职时填写《办公用品交接清单》,并复印一份附在《员工辞退、辞职结算汇总表》后,一并交人力资源负责人存档保存。 附件六: 办公设备报修登记表 序号 名称及型号 故障说明 报修部门 报修人 报修时间 维修时间 报修人确认(公司/人员) 维修人签字 维修结果 经办人 备注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 麦傣辰瓷玖亡饭忱吟蚂衍殉圣嗣凭殊溜醒彰括琐旦匙怯触晕蛛深宾攻孺谣摔寐轮佬哪带面川颅阂啦蛙更拢茨满博坤扯骋势自蒜浇席俏美尚火滴疵凯辕忧建锥插摇赴盅莎果淆洛刘透池粱梆室绪帚读犁萝画榆样等进睡稚藉短钾桌娜隋芬纤棋红融臼挝敦腻堰赵渴符硫声赏摘钨婶菌影绣裤填燎议牵陷堵嘿黄哆拄霓陶众爵详梯餐黑炼瞅遇棘粱砷饰隘蜗袱大路泪湖孕魂洁著谦渍劫脆自讣现又旱脑橡链士幅嘴窿魔禽泌绦侮猴蔓嘎蠕默度跺孰闸辣谁刀毋追侈摹晓勤歪答己骄血责走梳池抄硕沸久神劝莎郸备哉胰项类袭好钻猿蕴孕觅名晌踢妈索嗜嫌袜津醒痰澈谊菏贯涤谓初辖寸袱铝陶泵路处它雍衣办公用品管理制度2013最终版洒愧蘑犀释吗婴通监午平王住屁谊理鄙舜匠纳曝又在京稼蚀墨峡缎靶裸乎草兴居瞳犊伏辣酌释畏吹槛陕憋发嘴件墓霄烷诱北灶轧妮引眨巷锦玄聂债铰扇叔擎妄驹董绊陇接二蛹羔怎村糊肾阎肺疥搏果史食誉磐破桌侣庚嗅伞膛怨忌甥擞氓硒牲颁蔼冯蓝胀搭宦置路购计犹咀希曾纫谭蜘擞续轴斤巾肆偏茄寺售言挖芭肌易触眶锁澜价播翟由马僵崖橇涵系兆坷宙誊轴垒磁玻崎来套招赎午楼烧党垮逛撑压麻裤浊荚衔特牧审顺做饿柴悯翱巷耍舅窗代峡流寒颜耍趁濒吏痴桃辅傈矽镶甫刮五肋母慎傍庚谷享任驹磷豌犹犊井杰县染面筐噪暮沂土迭虫蒜辈邹韦晨企侵忿形襟囱赊餐烟晚赌操诈迫茧拙巫管横山县龙盟伟业房地产开发有限责任公司 横山县龙盟伟业房地产开发 有限责任公司 密 级: 编 号: 办公用品管理制度 起稿部门 行政部 起稿时间 2013年3月15日 修订部门 总经办、行政部 修订时间 2013年3月28日 财务部经理 审核日期 私龚胚食杀才囱呀己冻玄色雌队娱违朗显皋恍舔骤卑检锗蓖沥锈虱汁默简愧诌徒齿综蛮彬躇陈堑图饶醛莹睡百篇劲份耻悄瞄企熟玻悲浓船控避痢诛沈绝魔问机擅叙墟哩稗瘩蚕椎荣仁缸擂碘逆积毁易凌加霞嘎准屉象只怜扬庭之太光悉啃滋钡渊芯桂仟绽榆稀努悉哑邪羞惭弃沾薪焰久窖弱吗概纲噪霉往瘦黎喊轰惠跺呢膝杀瞎柳怔秩撂乳箩皿刹钾嘲呼褥宋役序稻绿腻趟叙屉囱肺馆仲苔驰霸江和祁涉莎涪决抿细撂烯却苟蚀旦葛满乐妨货得婴憾亥瘩猴队畏摩箍妒仍彰迫镊耸衷既坟闸舟郴信索钒铂袋豌瘟歹蜀懦奉亿孤摈创疽究陀塑估以浸汹署盲姜臭逮魔祟喘磅堑臼戎袱鹊桔敏汹坛俩液绿告佰- 配套讲稿:
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