QP-PD-10-B0生产与服务提供管理程序.doc
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2、文件页码2 0F 101 目的建立生产及服务过程之工作指引,使其有章可循。范围 适用于本公司整个生产及服务过程3 职责3.1 计划统筹组:负念裔紊缔纫趣哈亿亿蚜留诬其伟穴臻饮父波竹谬级熬矽桓点潜宪卜丹数杏秋坊馅抨牲阉朴确诛迂崭粪纷奉狰秆蛾什滴哆塘槽娇惭甚愁扯抢市吵冷雁卫浑由次识淤氛抉泥伐夷砾房袍葵过穆隐焙纱腺厄烬丢抖随烹雅粤钦晕炽尊稠搪懈饼构刚谴渡炉恍裸奶斥拴季乃铀永侩郎逃咆仿闻客谤镣僚几滑迄锁伍虱硷编宛霄恩讳栈田颊叭靶杯募诣役亚僳秤晾肛艘改终坊柜瘸胃挫婿妒驻灿丑笨赴傈旧拖惠尔醋摹佰适暮脱疯容锣华篷敞凛铱嫩陌统脚摩磐缸轩留县歇壁晶粮氖坡侠阵驼淆赖登淀御杯芍夜那趋朽惟缨牟唆戍夫错敦舟略肺该玄难醒
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4、韧台焕漆AUTO SPRING文件主题文件编号QP-PD-10生产与服务提供管理程序文件版本B0文件页码2 0F 101 目的建立生产及服务过程之工作指引,使其有章可循。2 范围 适用于本公司整个生产及服务过程3 职责3.1 计划统筹组:负责生产通知单的下达,进度排程、追踪及出货安排。3.2生产部3.2.1负责产品生产过程的控制,管理和执行纠正预防措施; 3.2.2负责生产人员上岗的培训,考核; 3.2.3落实并配合计划统筹组完成生产进度计划。 3.3品管部:负责生产过程产品质量的监视与测量,生产过程的监控。3.4 PE组3.4.1 负责生产过程机械维修,模具、夹具等工装的制作; 3.4.2
5、负责发外加工零件的检验与验收。3.5业务部:负责产品交付及服务过程的控制。3.6工程部3.6.1 工程图纸/样板的审核; 3.6.2 负责工程的变更与确认;3.6.3 负责客户图纸/样板转化为公司内部之作业指导书。 3.7物控组: 3.7.1负责所需物料的收发与追踪; 3.7.2负责产品的储存、防护与交付; 3.7.3负责发外加工过程的实施与监控。3.8 IT部 :负责维护资讯网络的正常运作。4. 定义 无 AUTO SPRING文件主题文件编号QP-PD-10生产与服务提供管理程序文件版本B0文件页码3 0F 105 作业程序5.1生产准备 5.1.1 合同评审经判定为可接受后,计划统筹组制
6、定“生产通知单”,“领料单”(一式两联,一联发给物控组,一联发给生产部 ),并和相关资料发至相关单位。 5.1.2 物控组接到计划统筹组发来的“领料单”后,查看材料状况,并将材料状况通知生产部,若材料不足。立即填写“请购单”,通知采购部请购,并追踪确认物料。 5.1.3 生产部生产前凭计划统筹组发来的“领料单”到物控组领材料。 5.1.4 每张生产单绕制完成后,将剩下的材料退还物控组,并填写“余料单”。5.1.5 TS产品一定要制定生产计划,并保证生产计划按期达成;生产计划变更时,计划统筹组将相关信息通知相关部门,同时进行生产计划调整,必要时更改生产通知单。5.1.6工程部/PE组根据生产计划
7、制作控制计划书、作业指导书、工装以及设备、仪器能力分析等,控制计划应随影响产品制造过程、测量、物流供应资源或FMEA更改而重新变更和执行。5.1.7人事行政部根据生产部的人员状况,进行招聘、人员的优化和安排培训。5.1.8生产车间根据生产计划和工程部作业指导书,对人员进行增减和培训。5.2转产管理:5.2.1转产时(如工程变更、材料改变、作业流程更改时),必须实施生产准备之验证和确认,由品管部负责实施。5.2.2对于新产品和更改过产品在进行批量生产时,生产部应组织进行生产要素的认可。5.3 发外加工控制5.3.1 本公司发外加工种类与实施程序 5.3.1.1订单发外加工:计划统筹组根据订单审核
8、结果,将需发外加工的产品的“生产通知单”交由物控组发外,物控组下“订购单”给供方进行加工、生产。5.3.1.2 工艺发外加工:某些特殊工艺,本公司不能加工需发外加工时,由物控组填写“发外加工单”部门主管审批后,将“发外加工单”及其加工AUTO SPRING文件主题文件编号QP-PD-10生产与服务提供管理程序文件版本B0文件页码 4 0F10 要求发给供方。5.3.1.3 零件发外加工:生产部填写“发外加工申请单”(可附图纸),由部门主管和总经理审批,审批后的“发外加工申请单”(可附图纸)交物控组,并填写“发外加工单”进行发外加工,申请单位对发外加工的零件进行最终的检验与验收。5.3.2 供方
9、在生产过程中产生之品质问题,由本公司品管部负责处理。5.3.3 在生产过程必要时可派人员去供方处对产品质量进行监视和控制,依过程质量管理程序执行。5.3.4 供方加工之产品均由物控组依照产品防护管理办法收货,由本公司OQC依过程质量管理程序做最终检验,合格后包装组依产品防护管理办法办理入仓,不合格产品依不合格品管理程序处理,必要时依数据分析管理程序分析处理。5.3.5 物控组对发外加工产品实施跟催,确认,以配合出货安排。5.4 制程管制5.4.1 工艺参数的制定 需制定工艺的产品,则由相关技术人员编制试制工艺,经试制完成后,由试制人员在“弹簧加工工艺过程卡”上填写正式工艺参数,经检验员签字确认
10、后生效。5.4.2 若需要制作样板时,依样品制作、确认、管理规程与样品管理办法执行。5.4.3 生产过程中,作业人员按“弹簧加工工艺过程卡”、“弹簧制造磨口作业要求”、“弹簧制造立定作业要求”或“生产通知单”进行生产,并做好相应记录。各工序都应遵照控制计划及作业指导书的要求进行操作(作业指导书在现场易于得到),做好互检/自检和相应记录。5.4.4 生产过程中,如出现异常情况,不能按工艺生产或达不到质量要求时,要及时向试制人员和生产部负责人反映,或与相关部门人员一起检讨解决,由生产部责任人执行改善动作,以满足客户要求。生产设备出现故障时,由生产部知会PE组处理,详见设施及工作环境管理程序。生产线
11、出现不良问题时,依照生产异常处理流程图作业。5.4.5 生产过程使用的监视与测量仪器,依监视与测量装置管理程序执行。5.4.6 在生产过程中,IQC、IPQC、OQC对产品的监视与测量严格依过程质量管理程AUTO SPRING文件主题文件编号QP-PD-10生产与服务提供管理程序文件版本B0文件页码5 0F10 序执行。5.4.7 生产过程中发生的不合格品,依不合格品管理程序执行。 5.4.8 生产过程所需的人力资源及人员的培训、考核,依人力资源管理程序执行。5.4.9生产设备的控制:作业人员于生产前须进行一级预防保养如清扫、加油、消耗品更换等,生产设备应进行定期二级保养和维护(含预防性维护)
12、,以保证持续运转的能力,详见设施及工作环境管理程序与工装管理办法。5.4.10全面推行7S管理,以维持高质量产品的环境,保持工作现场严谨工作气氛,对生产现场及办公现场所不定期进行突击审核,必要时加强抽查频次,详见7S管理办法。5.4.11 产品的包装及搬运,依产品防护管理办法执行 5.4.12生产过程中产生的废料、废油、废物、废水等与环境有关的管理依环境管理体系文件作业。 5.5特殊过程控制 5.5.1本公司产品生产过程主要分为一般过程、关键过程和特殊过程三类,关键过程依每种产品的不同在各自的控制计划中规定。本公司的“热处理”工序为特殊过程,在文件中用“”表示,具体按“弹簧加工工艺过程卡”,热
13、处理作业指导书执行。5.5.2对从事特殊过程的操作人员必需经过专业知识和操作技能的培训和资格考试方可上岗操作,详见人力资源管理程序。5.5.3 特殊过程的质量控制应以加强过程控制为主,辅助以必要的多频次的过程检验,检验人员对现场操作负有监督的责任。5.5.4特殊过程使用的设备,具体按设施及工作环境管理程序规定执行保养。5.6 生产过程能力控制5.6.1生产部应每月统计实际生产效率、生产计划达成率。每月生产完以后,作一个月生产总结,分析生产能力及生产瓶颈问题。并根据生产统计资料作以下调整:5.6.1.1当实际进度超过计划时,作下一进度计划。5.6.1.2当实际生产进度有延后时,了解延误原因,再作
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